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会计差错更正后如何填报表
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ A村里有个姑娘 发表的提问:
2015年的分录在2016年分录冲回修改吗?
可以按错账更正方法进行更正
136楼
2023-02-19 21:24:45
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 红妹 发表的提问:
如何更正2019年财务报表
一般是去办税厅更正申报
137楼
2023-02-19 21:54:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ XIN 发表的提问:
如何更正2016.1的税务报表
你好,需要去大厅修改了过了三年了都
138楼
2023-02-20 19:03:00
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XIN:回复暖暖老师 需要带什么资料?
2023-02-20 19:16:28
暖暖老师:回复XIN带着2016.1 月正确的申报表
2023-02-20 19:34:53
XIN:回复暖暖老师 如果办税系统的数据比数据系统的税局少几分钱,如何更正?
2023-02-20 20:02:56
暖暖老师:回复XIN可以补充上的根据你正确的
2023-02-20 20:19:09
XIN:回复暖暖老师 如果是增值税少了,具体应该怎么操作?
2023-02-20 20:33:25
暖暖老师:回复XIN16.年的都过去三年了,没改正的必要了吧
2023-02-20 20:52:01
XIN:回复暖暖老师 老板要求退税,所以要更正才行
2023-02-20 21:07:46
暖暖老师:回复XIN需要去大厅,自己办不了
2023-02-20 21:31:34
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ carol. 发表的提问:
公司申报三月份工资时,申报了员工工资,也扣走税款64.83,后期发现3月份员工工资有错误,就进行了更正,然后所扣的税款为48.01 造成16.82差额,这样如何编制会计分录
 你好;   意思是扣除个税是   64.83 ;这个是你们个税申报表 里面产生的税额吗 ?   还是说你工资扣除 的税额是  64.83 ;这样好判断    
139楼
2023-02-20 19:21:22
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carol.:回复meizi老师 是个税申报表里产生了64.83,然后再一次更正报表时产生了48.01
2023-02-20 19:41:08
meizi老师:回复carol. 你好;      意思 是 你缴纳了64.83  。然后更正错误的数据后 又是显示48.01 ;  你们 之前做了缴纳 分录  64.83了 是吗 ?相当于是多缴纳了 16.82 以后抵减是吗   
2023-02-20 20:08:15
carol.:回复meizi老师 是个税申报表里产生了64.83,然后再一次更正报表时产生了48.01,再发放工资的时候,我已经将多扣员工的税款16.82发放给员工了,但是税款需要去大厅进行退税这个没关系。分录如何做
2023-02-20 20:18:53
meizi老师:回复carol. 你好 ;     那你 分录做 借 应交税费-应交个人所得税48.01  贷银行存款 48.01 ;修改后 :借            其他应收款-应退款   16.82 贷银行存款 16.82  ;    到时退税回来 ; 借银行存款贷其他应收款-应退款     
2023-02-20 20:46:00
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 独特的鞋子 发表的提问:
发现以前年度税务申报错误,如何更正?
你好! 具体是什么分录错误了。 描述下。 你用的什么准则 ?
140楼
2023-02-20 19:28:30
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 阳光 发表的提问:
二手车 差额发票如何开具差额部分如何计算申报表如何填写
你好,如果你采用差额开票,开票的时候是要填一个扣除数的。
141楼
2023-02-20 19:46:05
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 快乐崇拜 发表的提问:
前期差错更正调表不调账,更正的账务处理需要做吗?
需要调账再调表。。。
142楼
2023-02-20 19:53:58
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快乐崇拜:回复老刘 因为已经报税了,调账是调18年的,报表是调19年的期初数是嘛
2023-02-20 20:35:44
老刘:回复快乐崇拜可以调19年的账,通过以前年度损益调正科目
2023-02-20 20:58:24
时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 余伟彬 发表的提问:
财务报表已经申报了,之后发现增值税填错了凭证了,如果财务报表不能撤回,下月我该写个红字更正凭证吗
是的,需要红冲错误的做正确的
143楼
2023-02-21 19:00:12
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何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 高大的花卷 发表的提问:
对于审计过程中累积的错报,下列做法中,不正确的有(  )。 A.如果错报单独或汇总起来未超过实际执行的重要性,注册会计师可以不要求管理层更正 B.如果错报不影响确定财务报表整体的重要性时选定的基准,注册会计师可以不要求管理层更正 C.如果错报单独或汇总起来未超过财务报表整体的重要性,注册会计师可以不要求管理层更正 D.注册会计师应当要求管理层更正审计过程中累积的所有错报
A.如果错报单独或汇总起来未超过实际执行的重要性,注册会计师可以不要求管理层更正 B.如果错报不影响确定财务报表整体的重要性时选定的基准,注册会计师可以不要求管理层更正 C.如果错报单独或汇总起来未超过财务报表整体的重要性,注册会计师可以不要求管理层更正
144楼
2023-02-21 19:11:31
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 落寞的台灯 发表的提问:
附表五填错了怎么更正
你好!上传申报了吗?可以去大厅申请修改
145楼
2023-02-21 19:28:03
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 明理的红牛 发表的提问:
老师,财务报表填错了,想更正重填,没有作废的选项啊?
直接打开填不行吗??不可以的话就联系专管员给你后台打回 你重新申报
146楼
2023-02-21 19:50:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
老师,前期差错更正可能发生在资产负债表日后期间吗
一、发生在日后期间的报告年度的会计差错和报告年度以前不重要的前期差错,按日后事项的处理。       发生在日后事项期间的报告年度以前的重大会计差错,仍按照差错更正的处理原则要用追溯重述法。 二、日后事项和差错更正的区别:    (一)、调表调账的差异       日后事项不调整报告年度的期初数,差错更正需要调整报告年度的期初数。       差错更正追溯调表时,资产负债表调当年的年初数,利润表调上年数    资产负债表日后追溯调表时,资产负债表调报告年度年末数,利润表调报告年度当年数   (二)、涉及所得税的调整             1、前期差错更正涉及的所得税调整 ,通过“以前年度损益调整”        2、资产负债表日后事项汇算清缴前后对所得税费用的调整:          利润表中的所得税费用包括当期所得税和递延所得税两个部分。          (1)、 涉及当期所得税的调整,即调整“应交税费-应交所得税”              借:所得税费用 (汇算清缴后)                  以前年度损益调整--所得税费用(汇算清缴前)                  贷:应交税费--应交所得税          (2)、涉及递延所得税的调整:                 借:以前年度损益调整--所得税费用       (汇算清缴前后处理一致)                      递延所得税负债                      贷:递延所得税资产
147楼
2023-02-22 19:21:44
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 坚强的面包 发表的提问:
2020年度的企业所得税申报错误,如何更正
这个需要去税务更正的
148楼
2023-02-22 19:31:19
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坚强的面包:回复东老师 不可以直接在税务申报系统上直接更正吗?
2023-02-22 19:57:29
东老师:回复坚强的面包这个时间长应该不可以
2023-02-22 20:25:43
坚强的面包:回复东老师 申报状态显示申报成功了才算申报起了,显示一串数字是不是表示申报失败?还是什么意思呀?
2023-02-22 20:54:59
东老师:回复坚强的面包您好,这个可以截图看看吗
2023-02-22 21:09:32
坚强的面包:回复东老师 就是第一个
2023-02-22 21:24:57
东老师:回复坚强的面包这个得和税务确认一下,看看是不是系统问题
2023-02-22 21:35:33
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 森林 发表的提问:
年度企业所得税汇算清缴前发现会计差错,上年账簿能反写更正吗?12月份已报送的财务报表及所得税预交表要更正申报吗?还是上年不反写更正调整,跨年更正凭证,年度所得税汇算清缴计入调整项目?
你好!如果已经封帐,可以在发现月份通过以前年度损益调整科目做更正,汇算清缴计入调整项
149楼
2023-02-22 19:42:48
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 陈丹 发表的提问:
老师 以前差错更正要调报表年初数,有相关的课程吗
(一)企业调整增加以前年度利 润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。 (二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记“应交税费--应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。 (三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配--未分配利润”科目。本科目如为贷方余额,借记本科目,贷记“利润分配--未分配利润”科目;如为借方余额做相反的会计分录会计学堂整理的。
150楼
2023-02-22 19:53:59
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