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年底会计财务需要注意什么
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 努力的Lacey 发表的提问:
企业融资,财务上要注意些什么?
您好,一般融资的时候,银行都有需要您提供财务报表,纳税申报表 好 一般投资人会看公司的收入(增长率),利润,成本费用波动不要太大。 财务管理从存货,应收账款周转率考虑,先做好这几个方面。
271楼
2023-04-26 16:52:10
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努力的Lacey:回复易 老师 好的,融资会安排审计过来审查账务吗?是外聘审计吗?
2023-04-26 17:23:22
易 老师:回复努力的Lacey对的没错, 是这样的
2023-04-26 17:36:06
努力的Lacey:回复易 老师 好的,谢谢您,
2023-04-26 17:51:03
易 老师:回复努力的Lacey有空给5星好评谢(在我的提问)。
2023-04-26 18:17:35
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 冰凌 发表的提问:
老师,老板让财务审核合同,合同内容是销售部门制定的,价格是领导同意的,我都不知道财务需要审核什么,需要注意合同的什么方面
只要就是审核金额,审核付款时间等
272楼
2023-04-26 16:57:29
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 带上宝宝去旅行 发表的提问:
老师好,年底固定资产盘点需要注意什么?盘点之后的差异如何处理呢?
盘点前,固定资产管理部门、使用部门和财会部门应当进行固定资产账簿记录的核对,保证账账相符。 企业应组成固定资产盘点小组对固定资产进行盘点,根据盘点结果填写固定资产盘点表,并与账簿记录核对,对账实不符,固定资产盘盈、盘亏的,编制固定资产盘盈、盘亏表。 固定资产发生盘盈、盘亏,应由固定资产使用部门和管理部门逐笔查明原因,共同编制盘盈、盘亏处理意见,经企业授权部门或人员批准后由财会部门及时调整有关账簿记录,使其反映固定资产的实际情况。
273楼
2023-04-26 17:09:33
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紫藤老师:回复带上宝宝去旅行一、企业在盘盈固定资产时,首先应确定盘盈固定资产的原值、累计折旧和固定资产净值,然后做出调整, 盘盈时会计分录: (1)借:固定资产             贷:以前年度损益调整     . (2)调整所得税      借:以前年度损益调整          贷:应交税费——应交所得税     (3)结转以前年度损益调整      借:以前年度损益调整           贷:利润分配——未分配利润   二、固定资产盘亏造成的损失,应当计入当期损益。按管理权限报经批准后处理时,按可收回的保险赔偿或过失人赔偿冲回损失; 盘亏时会计分录: 报经批准前:   借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢   累计折旧   固定资产减值准备   贷:固定资产   报经批准后:   1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿   借:其他应收款   贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢   2)按应计入营业外支出的金额   借:营业外支出——盘亏损失   贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
2023-04-26 17:53:50
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 动听的灯泡 发表的提问:
核算会计负责什么,有没有需要特别注意的
你好,核算会计核算每个科目真实发生,及时入账,注意不能乱入账,入错账
274楼
2023-04-26 17:37:55
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动听的灯泡:回复冉老师 这和出纳填制凭证是不是一样
2023-04-26 17:53:26
冉老师:回复动听的灯泡你好,是的,你说的很对,理念是一样的
2023-04-26 18:13:02
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 若清水 发表的提问:
做超市会计需要自己去盘点吗?注意点什么?
你好 看你单位的要求 一般会计需要去盘点的 盘点方法及注意事项 1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量; 2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序; 3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录; 4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项; 5盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;
275楼
2023-04-26 17:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ smile 发表的提问:
年底关账有什么注意事项?
你好,主要是检查相关科目余额是否异常,账实是否相符
276楼
2023-05-03 18:28:45
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 犹豫的火龙果 发表的提问:
两家公司交接,财务要注意什么
你好,财务要核对好自己本身的账目,还要查清楚对方的账目,有没有缺少
277楼
2023-05-03 18:41:54
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师您好 会计工作交接 ,原来的会计跟我用的不是一个财务软件,那要建立期初数据的话怎么办呢(我用的是用友T3)?需要注意什么问题?
用他的科目余额表建立你的期初数建账。注意的是,科目余额表到科目最末级
278楼
2023-05-03 18:57:43
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
前任会计离职,需注意什么
需要把账务交集清楚,特别是往来账
279楼
2023-05-03 19:24:00
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
会计交接都需要交接哪些东西?还有要注意什么?
你好,主要是 1.财务数据交接:账簿、凭证、报表、票据、要列出明细单 2.财务工具的交接:比如报税盘、U盾之类的 3.财务工作内容的交接:比如报税到哪里了、还有哪些工作需要衔接的 4.其他需要注意的事项等
280楼
2023-05-04 16:13:32
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 君岩 发表的提问:
会计交接,作为接手方需要注意什么,提前准备什么
你好 一般就是账本、与账上余额一致的资金、票据;银行的空白票据;申报的报表、数字证书、密码;税控IC卡或报税盘,发票;相关的登记证书;所有接受的资料列清单,资金、票据金额写清楚。
281楼
2023-05-04 16:28:11
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 金算盘 发表的提问:
老师好,上市公司会计经验都指什么,需要注意什么
同学,指的是一些与税务与证监会的一些经验,上市 公司的账务要求特别严
282楼
2023-05-04 16:50:17
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金算盘:回复何江何老师 那应该怎么学习呢?老师拜托给讲一讲
2023-05-04 17:27:46
何江何老师:回复金算盘这个你最好是学一下注册会计师的知识,或者是中级的,中级是以上市 公司为模版讲的同学,
2023-05-04 17:54:18
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 美一天 发表的提问:
会计工作交接,流程是什么?怎样交接?需要注意什么?
会计移交很重要,法律责任上,不管你离职有多久,你都要为之前的会计工作负责人。所以移交工作尤为重要。     具体工作如下:     (1)交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作:     ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。     ②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。     ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。     ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。     ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。     (2)移交点收。移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是:     ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。     ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。     ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。     ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。     ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。     ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。     (3)专人负责监交。为了明确责任,会计人员办理工作交接时,必须有专人负责监交。通过监交,保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续,防止流于形式,保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务,不允许任何一方以大压小,以强凌弱,或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章,作为交接双方明确责任的证件。     (4)交接后的有关事宜:     ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。     ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。     ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
283楼
2023-05-04 17:12:45
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美一天:回复庄老师 我是小白,在移交工作内容上,我该怎样接手呢?
2023-05-04 17:27:12
庄老师:回复美一天办理会计工作交接的基本程序如下: (1)交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 (2)移交点收。移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 (3)专人负责监交。为了明确责任,会计人员办理工作交接时,必须有专人负责监交。通过监交,保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续,防止流于形式,保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务,不允许任何一方以大压小,以强凌弱,或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章,作为交接双方明确责任的证件。 (4)交接后的有关事宜: ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
2023-05-04 17:46:40
美一天:回复庄老师 我是小白,工作内容想让交接人详细讲解一下,我该怎样让他给我讲解呢?
2023-05-04 18:06:34
庄老师:回复美一天你好,和他沟通单位的账务处理方法
2023-05-04 18:35:45
美一天:回复庄老师 老师,可以打个比方吗?
2023-05-04 18:57:12
庄老师:回复美一天你好,比如说,你能给我讲一下账务处理过程和方法。沟通这个你们女孩子没什么问题
2023-05-04 19:08:51
美一天:回复庄老师 主要是我没干过,担心问了一些常识性的问题,她就知道我是什么也不会了,
2023-05-04 19:29:33
庄老师:回复美一天你好,没事的,不要想太多了,要有信心的
2023-05-04 19:46:40
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
老师,公司成立工会需要注意什么,账务怎么处理?
你好!单独做被查账记载工会经费的收支情况
284楼
2023-05-04 17:38:59
全部回复
开心就好:回复QQ老师 使用工会账户里面的资金有什么要求
2023-05-04 18:01:16
开心就好:回复QQ老师 工会账户里面的资金该怎么计提,上级工会给拨款怎么入账呢
2023-05-04 18:15:56
QQ老师:回复开心就好你好!在工会支付范围内的之处,借贴的话是根据你们的应付职工薪酬大比例计提
2023-05-04 18:32:07
慧玲老师
职称:,高级会计师,CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
财务月底结账时都需要注意什么?(特别是损益结转,摊销成本等不知道该如何做)月底结账前怎么核对这个月做的帐是否正确?
损益类科目结转建议逐笔结转,如结转管理费用、财务费用时分开做两个记账凭证,借:本年利润,贷:管理费用 借:本年利润,贷:财务费用; 结转前先审核损益类科目是否都结转完毕,损益类一级科目一定是为0;其次试算一下,资产是否等于负债+所有者权益;若试算不平衡,有能是损益类没有结转完全
285楼
2023-05-07 18:29:53
全部回复
迈着猫步的阳光:回复慧玲老师 这个月内摊销的费用月底结转前还需要做什么处理吗?
2023-05-07 19:04:33

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