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拆迁支出如何进行会计处理
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小鹿老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 我的54 发表的提问:
公司成立时 转入公司的固定资产 当时是借固定资产 贷记资本公积现在公司拆迁 想把当时转入的固定资产清理了我们如何进行账务处理
如果清理完收入仍然是公司的,那就按正常的出售固定资产做。比如你清理卖了300元。固定资产原值500,折旧了300,现在账面价值200. 1.借:银行存款 300 贷:固定资产清理 300 2.借:固定资产清理 200 累计折旧 300 贷:固定资产 500。 3.借:固定资产清理 100 贷:资产处置损益 100
106楼
2023-02-06 19:39:49
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我的54:回复小鹿老师 那老师如果转入后没有计提折旧呢
2023-02-06 20:07:01
小鹿老师:回复我的54没有计提折旧按规定是不对的。不过你没有计提,固定资产原价就是你的账面价值。第二个分录改为:借:固定资产清理 500 贷:固定资产500就行。
2023-02-06 20:19:52
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 感悟 发表的提问:
贸易公司买的服装和除螨机应该如何进行会计处理?;贸易公司买的耗材应该如何进行会计处理?
您好,买的服装可以作为工作服处理,借;管理费用-劳动保护,贷:现金或者银行存款,除螨机作为低值易耗品处理,借;低值易耗品,贷;现金或者银行存款,一次性摊销,借:管理费用-低值易耗品摊销,贷;低值易耗品。耗材,借;管理费用-办公费,贷:现金或者银行存款。
107楼
2023-02-06 20:06:45
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感悟:回复王雁鸣老师 买的衣服不是工作服。 应该如何进行会计处理呢
2023-02-06 20:37:57
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 一切安好 发表的提问:
老师 公司拆迁 这拆迁款怎么走账比较 能避开税 或少交税 工商注册资金200万 拆迁款 2000万 怎么处理好
同学。这个拆迁确实是你收到的钱,属于企业收入完税是必不可少的,那么少交也就是得到的钱少就少交。
108楼
2023-02-06 20:26:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
退回的运费如何进行会计处理?
公司在京东采购一批办公用品,收货时发现有损坏,与卖家协商换货,运费由我方公司垫付,由于当时着急发货,员工将运费先行垫付,未办理借款手续,卖家在收到货之后将运费打款至京东账户余额,再从余额进行体现至公司对公账户,现在提现完成,钱在公司账户里面了 请问公司收到这笔钱应该如何做会计处理?急 复制粘贴勿扰
109楼
2023-02-07 19:59:27
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邹老师:回复爱笑的流沙借;库存现金 等科目 贷;管理费用
2023-02-07 20:25:17
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
折价退货如何进行会计处理和发票处理啊
1、借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款 2、根据退货金额开具红字发票即可。
110楼
2023-02-07 20:06:12
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 鄭小泉 发表的提问:
国企收到一处房屋旧城改造拆迁补偿款,拆迁款远大于房屋帐面价值,帐务怎么处理?
你好同学 这个差额当成是营业个收入就好了
111楼
2023-02-07 20:20:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 沐颖麻麻? 发表的提问:
行政单位年底未用完的指标包含(基本支出、项目支出,往来资金),如何进行账务处理?如有些指标需要结转到明年,又该如何进行账务处理?
你好同学,那么,行政单位这些支出科目到期末的时候是要结转到相关的财政拨款结转或者是非财政拨款结转的。即便你这一些指标可以结转到明年继续使用,你年末的账务处理也是不变的。
112楼
2023-02-08 19:24:08
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沐颖麻麻?:回复陈诗晗老师 会计分录怎么做呢?
2023-02-08 20:11:37
陈诗晗老师:回复沐颖麻麻?借,财政拨款结转等 贷,X支出等
2023-02-08 20:39:15
沐颖麻麻?:回复陈诗晗老师 这样是否正确
2023-02-08 20:58:37
陈诗晗老师:回复沐颖麻麻?贷方是相关的支出类科目,而不是你的货币资金科目。
2023-02-08 21:18:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 杜卓 发表的提问:
救灾捐款如何进行会计处理呢
借;营业外支出 贷;银行存款等科目
113楼
2023-02-08 19:31:25
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
老师好 我们是房地产开发企业 ,拆迁房屋补偿款600万 ,已经支付给拆迁户了, 拆迁户需要交纳个人所得税吗 ,如果他没有缴纳 ,税务局会不会让我们单位补交
这个目前看不用缴纳税,但是个人用途会有差异
114楼
2023-02-08 19:55:53
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 诚心的金毛 发表的提问:
老师,请问公司有一笔拆迁补助款,计入什么科目?
你好!你们是生么单位?看看这里对你有帮助 http://www.360doc.com/content/14/0821/13/2091524_403564933.shtml
115楼
2023-02-08 20:17:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 轻松的楼房 发表的提问:
公司资产遇工程拆迁,账务处理及涉税处理
你好同学 这个是正常的账务处理就好了同学 这个拆迁不收税的同学
116楼
2023-02-09 19:22:06
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陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 爱撒娇的保温杯 发表的提问:
单位旧房拆迁换新房帐务处理
按卖旧房买新房处理 也可以参考非货币性资产交换
117楼
2023-02-09 19:38:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
拆迁收入所得,工程款付出不算支出
你好;  你具体业务是什么   
118楼
2023-02-09 20:07:49
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实操学堂:回复meizi老师 我们填报政策性搬迁纳税调整明细表 拆迁的让我们结算, 拆迁收入所得,工程款付出不算支出?
2023-02-09 20:38:29
meizi老师:回复实操学堂 你好;     你们是属于不征税的 收入吗   
2023-02-09 20:54:19
实操学堂:回复meizi老师 税务局说不算收入, 还没报,报上去1500多万,纳25%的所得税 他说超过3,000,000按25%的算。
2023-02-09 21:13:55
meizi老师:回复实操学堂 你好; 那你们之前分录怎么走的;我看看分录   
2023-02-09 21:27:13
实操学堂:回复meizi老师 政府拆迁赔偿过来的补偿款汇入银行,以前的会计,借:银行存款 货:专项应付款 赔偿过来的土地, 借:无形资产, 货:专项应付款。 工程期间,工程款全计入,借:在建工程 贷:银行存款。
2023-02-09 21:53:17
meizi老师:回复实操学堂你好 ; 意思是 给了一块土地 还有 一笔钱给你们 ;然后你们 在去修建不动产 ;是吗  
2023-02-09 22:04:35
实操学堂:回复meizi老师 是的老师是这样的
2023-02-09 22:20:01
meizi老师:回复实操学堂 那你无形资产 记得按月分摊 ;然后完工转固定资产 去 ; 比如  实际收到专项拨款时 借:银行存款 ;无形资产  贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2023-02-09 22:38:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 兴奋的乌龟 发表的提问:
了解拆迁公司的全部账务处理
企业政策性拆迁补偿款的会计处理问题 1、收到拆迁补偿款 借:银行存款 贷:专项应付款 2、原房屋、土地处置 借:专项应付款 贷:固定资产净值(房屋建筑物) 无形资产(土地使用权) 3、购置新土地并取得土地使用权 借:无形资产(土地使用权) 贷:银行存款 4、建新厂房等 借:在建工程 贷:银行存款 5、新厂房完工 借:固定资产 贷:在建工程 6、搬迁、支付搬迁费用 借:专项应付款 贷:银行存款 7、搬迁结束,结转搬迁款 借:专项应付款 贷:资本公积—其他资本公积
119楼
2023-02-09 20:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 横竖撇捺 发表的提问:
支付拆迁费用,发票给我们开的工程服务,我应该如何做凭证
你好,是什么情况下支付的拆迁费?
120楼
2023-02-12 21:40:21
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横竖撇捺:回复邹老师
2023-02-12 22:03:06
邹老师:回复横竖撇捺你好,你单位是什么性质的企业会发生这个支出?
2023-02-12 22:25:20
横竖撇捺:回复邹老师 房地产企业,
2023-02-12 22:47:17
邹老师:回复横竖撇捺你好,借;开发成本,贷;银行存款等科目
2023-02-12 23:03:08
横竖撇捺:回复邹老师 这个直接计入开发成本吗?不计入间接费用吗?
2023-02-12 23:20:50
邹老师:回复横竖撇捺你好,这个是通过开发成本——土地征用及拆迁补偿费科目核算的
2023-02-12 23:41:03
横竖撇捺:回复邹老师 这个不算前期费用吗?,,,,第二个问题
2023-02-13 00:07:34
横竖撇捺:回复邹老师 这个发票应该计入哪里呀
2023-02-13 00:33:26
邹老师:回复横竖撇捺你好,是什么情况下发生的机械租赁费?
2023-02-13 00:56:03
横竖撇捺:回复邹老师 租赁挖掘机
2023-02-13 01:07:07
横竖撇捺:回复邹老师 拆迁用
2023-02-13 01:26:04
横竖撇捺:回复邹老师
2023-02-13 01:54:53
横竖撇捺:回复邹老师 这是我们的,科目,感觉第一个计入开发成本不合适
2023-02-13 02:13:07
邹老师:回复横竖撇捺你好,你认为不计入开发成本,应当计入哪个科目比较合适?
2023-02-13 02:40:19
横竖撇捺:回复邹老师 主要我们在土地出让及拆迁补偿下,就2个明细,感觉在哪个都不合适
2023-02-13 03:06:12
邹老师:回复横竖撇捺你好,这个是通过开发成本——土地征用及拆迁补偿费科目核算的
2023-02-13 03:35:01

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