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结账前要进行哪些会计处理
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 懦弱的裙子 发表的提问:
老师年末12月份在做完所有的账,需要检查哪些会计科目之后再用电脑软件进行期间所以结转呢?
年底结账注意事项 2011-01-12 14:59:20来源:纳税服务网作者:陈桂红【 大 中 小 】添加收藏   年底一般是财务人员最忙的时间,平时注意或者没注意的事项在年底结账前都要考虑到,稍有疏漏,就会给企业带来一定的风险,尤其是所得税方面。那么在年底结账前需要注意的事情主要有哪些呢?   一、发票问题   1、费用性的支出:根据所得税的有关规定,没有发票不能税前扣除。结账前需要检查有没有应该取得发票但是还没有取得的情况,如果有就要督催有关人员催要发票。   2、存货:购进材料,货到票未到,有没有暂估入库,如果平时没有暂估,那么在年底结账前一定要先估价入账,并督促有关的人员尽快索要发票。   估价入账是会计制度的要求,但是估价入账的时间要有合理性,如果长时间不能取得发票或者明确知道不能取得发票,那么要注意在年后的所得税汇算清缴表中调整。   二、防止已发生的成本费用跨年列支   企业发生的支出应根据权责发生制原则入账,当年的费用一定要计入当年的损益。所得税法规定,可以税前扣除的,必须是实际发生的与取得收入有关的、合理的支出。如果支出跨年度,那么就与扣除年度的收入没有关系了,不能再税前扣除。年底结账前应对所有预提、计提、待摊费用项目进行清理,防止企业已发生的成本费用遗漏,防止造成跨年度费用入账的情况,一般来说应尽量避免大额成本费用跨年度入账。   三、各项往来账
226楼
2023-03-28 18:33:31
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小赵老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
差旅费的会计处理有哪些
差旅费需要根据实际业务和使用部门来进行账务处理,一般情况下,还需要进一步分类,比如管理费用-差旅费-餐费/交通费 贷现金等。
227楼
2023-03-28 18:40:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Q^_^Z^_^H 发表的提问:
现在会计要不要期末结账处理的
你好,月底才需要做期末结账处理的
228楼
2023-03-28 18:53:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 甜美的鱼 发表的提问:
老师,物流公司在报税之前该做些什么事情,要做哪些账务处理呢
你好 月末结转损益科目到本年利润 。 月末做计提固定资产折旧 无形资产摊销。 计提附加税 、计提其他税费等、计提工资和社保等 。 还有你要考虑你们进项税认证情况 一般纳税人怕没有足够多的进项税无法抵扣 多缴纳税费
229楼
2023-03-29 18:41:19
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甜美的鱼:回复meizi老师 附加税,进项大于销项,就不用计提附加税率,对吧,就是印花税,社保没交
2023-03-29 19:21:43
meizi老师:回复甜美的鱼你好 是的这个可以不用计提附加税了
2023-03-29 19:49:44
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刘晓华 发表的提问:
公司成立了一个沙场,专门加工买进来的沙子,再卖出去,这个账套要建哪个类型的,一定会有哪些会计科目?具体的账务处理的会计分录是怎么样的?
你选择小企业会计准则或者企业会计准则就可以,买入做库存商品销售做收入结转主营业务成本贷库存商品,你直接参考商贸企业实操做账就可以
230楼
2023-03-29 18:47:20
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刘晓华:回复maize老师 不需要什么原材料科目么?
2023-03-29 19:35:57
maize老师:回复刘晓华你这个不是没有加工吗,这个没有加工只是买入就卖出做库存商品
2023-03-29 20:00:34
刘晓华:回复maize老师 有加工啊,上面写了,专门加工买进来的沙子
2023-03-29 20:23:50
maize老师:回复刘晓华加工  不好意思,看掉了,不好意思,那这个挂原材料,更正上面回复,这个回复为准,看掉了,你这个去参考下工业实操,不好意思,领用原材料,借生产成本-材料,贷原材料,这个发生机物料消耗,借制造费用 贷其他应付款,这个生产人工工资,借生产成本-人工,贷应付职工薪酬 工资 ,月末完工做借生产成本-产品 ,贷生产成本-人工  生产成本-材料,制造费用 ,  这个入库,借库存商品 贷生产成本-产品 。,销售结转成本,借主营业务成本,贷库存商品 
2023-03-29 20:52:14
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 布丁 发表的提问:
会计每个月要结转哪些会计科目?
损益类科目都要结转的!
231楼
2023-03-29 19:16:03
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布丁:回复马老师 成本会计科目要每月结转?
2023-03-29 19:38:08
马老师:回复布丁你们是什么行业的??
2023-03-29 20:05:08
布丁:回复马老师 建筑行业
2023-03-29 20:21:10
马老师:回复布丁成本类科目根据你工程进度 是竣工以后结转 而不是每个月
2023-03-29 20:34:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 辛勤的煎饼 发表的提问:
会计师事务所的提取的风险基金怎么进行账务处理会计师事务所风险准备金怎么进行账务处理
借;管理费用 贷;其他应付款
232楼
2023-03-29 19:41:34
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Rachel 发表的提问:
老师请问一下,“对于盘盈货盘亏的财产物资,需在期末结账前处理完毕,如在期末结账前尚未经批准处理的,等批准后进行处理。”这句话对吗?
你好,是错的。 对于盘盈或盘亏的财产物资,需在期末结账前处理完毕,如在期末结账前尚未经批准处理的,必须进行处理,处理后本科目应无余额。
233楼
2023-03-29 19:50:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ YL 发表的提问:
供应链企业的账务处理有什么特点,最主要用到哪些会计科目呢
你好,会计科目是一样的,主要区别是根据企业具体的经济业务设置明细科目。
234楼
2023-04-02 21:03:26
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
老师,目前7.8.9三个月还没有开过发票,也只有一些报销等进出账,这样月底要做哪些计提和结转
你好 你们计提工资 社保 、固定资产折旧 、无形资产摊销这部分 月末结转损益到本年利润
235楼
2023-04-02 21:27:26
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陆:回复meizi老师 老师这个是7月份的工资表 6月份公司还没有开张 那我应该怎么做分录呢 应该是有个税的分录 工资的 社保的 公积金的 到具体怎么做 因为我现在是要补记分录的
2023-04-02 21:43:13
meizi老师:回复我给你把分录模板写出来。 你对应的去写金额就行了。 1.计提工资 借:管理/销售费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-04-02 21:57:54
陆:回复meizi老师 老师现在问题是7月还没有给他们交社保是需要后续补交的
2023-04-02 22:14:44
陆:回复meizi老师 当月计提当月发放工资也可以吗
2023-04-02 22:38:18
meizi老师:回复你好 不管你缴纳没有 。 你都要当月做计提社保和计提工资分录的。 是的 后面缴纳 了多少做多少缴纳分录
2023-04-02 23:06:03
陆:回复meizi老师 老师,这个是计提的工资 这个是计提的社保公积金
2023-04-02 23:22:26
陆:回复meizi老师 这个是7月的社保公积金 这个是个人所得税
2023-04-02 23:41:50
陆:回复meizi老师 这两个是他们的工资 老师您帮我看下这样做对吗 缴费基数是8000元,上海,公积金是5%
2023-04-03 00:06:58
meizi老师:回复你好 前面两个是对的。 你最后这个 应该是要工资计提下 走应付职工薪酬科目去过渡下 才行的
2023-04-03 00:25:06
陆:回复meizi老师 老师,应该怎么写分录才对呢
2023-04-03 00:48:44
陆:回复meizi老师 但是现在改不了 了 是要删除后重新做吗?
2023-04-03 01:06:54
meizi老师:回复你好 你可以红冲后在做正确分录。 正确应该做 : 当月做计提工资 。 发放做发放分录。 我给你做模板 分录。 你去带数字哦 。 1.计提工资 借:管理/销售费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2023-04-03 01:20:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 21年CPA-2考期协议班王荣荣 发表的提问:
会计以前有帐现在建账需要哪些数据?
你好 你要把期末的数据来建账 比如库存现金 、银行存款、应收账款 应付账款 其他应收款 其他应付款、库存商品、实收资本 、应交税费 、固定资产等这些科目 就要看你们实际涉及哪些科目了
236楼
2023-04-02 21:35:29
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21年CPA-2考期协议班王荣荣:回复meizi老师 全盘帐会计刚上岗需要核对那些东西?
2023-04-02 22:06:56
meizi老师:回复21年CPA-2考期协议班王荣荣你好 最好 货币资金 固定资产 库存商品 往来账都要核对下
2023-04-02 22:29:08
21年CPA-2考期协议班王荣荣:回复meizi老师 还有其他的吗?
2023-04-02 22:44:51
meizi老师:回复21年CPA-2考期协议班王荣荣你好 应交税费 要核对 应交多少 。 已经缴纳了多少 还欠缴多少 。 是否有银行借款这些 到时你就看你们科目还有哪些余额
2023-04-02 23:14:25
21年CPA-2考期协议班王荣荣:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-04-02 23:26:05
meizi老师:回复21年CPA-2考期协议班王荣荣没事希望能帮到你
2023-04-02 23:48:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 一心烘培 发表的提问:
哪些会计科目需要结转
你好 月末的话 损益科目需要结转 比如主营业务成本主营业务收入、管理费用、销售费用、财务费用、其他业务收入 、其他业务成本、税金及附加等
237楼
2023-04-02 21:41:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 『一抹?』 发表的提问:
请问老师公司租房以后需要在税局进行哪些处理?然后怎么做账,怎么申报税?
你好 这个业务是公司租赁房屋出去取得收入吗 你是一般纳税人还是小规模
238楼
2023-04-09 20:10:43
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『一抹?』:回复meizi老师 不是,是公司向他人租赁房子用于经营场所,请问小规模和一般纳税人分别如何处理?
2023-04-09 20:24:36
meizi老师:回复『一抹?』你好 你申报印花税 在印花税里面选择租赁合同来交纳印花税 。 其他的税费是出租方缴纳的 。 分录开的普票给你们 借预付账款贷银行存款。 按月分摊 借管理费用-租赁费 贷预付账款
2023-04-09 20:39:08
『一抹?』:回复meizi老师 小规模的如何处理呢
2023-04-09 21:06:43
『一抹?』:回复meizi老师 一般纳税人如何处理呢?专票
2023-04-09 21:25:37
meizi老师:回复『一抹?』你好 小规模 借预付账款贷银行存款。 按月分摊 借管理费用-租赁费 贷预付账款 ;;一般纳税人:借预付账款 进项税 贷银行存款。 按月分摊 借管理费用-租赁费 贷预付账款
2023-04-09 21:55:33
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 愤怒的冬天 发表的提问:
老师你好,想请教三个问题:1、现行新的会计准则下,企业年底还需要计提费用吗?2、如果可以计提的话,只能计提哪些费用?会计分录如何处理?3、如果年底计提费用的发票在汇算清缴前仍未取得,需要冲账吗?会计分录又如何处理?
1.不预提了,有发生按你实际发生的做账 2.有发生没发票借xx费用银存 3,实际发生没有发票不用,其他的需要
239楼
2023-04-09 20:18:42
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 唠叨的猫咪 发表的提问:
老师你好,想请教三个问题:1、现行新的会计准则下,企业年底还需要计提费用吗?2、如果可以计提的话,只能计提哪些费用?会计分录如何处理?3、如果年底计提费用的发票在汇算清缴前仍未取得,需要冲账吗?会计分录又如何处理?
同学你好,很高兴为你解答,可以计提费用,不是需要,如果你有的费用,同学你好,很高兴为你解答,可以计提费用,不是需要,如果你有的费用,比如同学你好,很高兴为你解答,可以计提费用,不是需要,如果你有的费用,比如说有的同学你好,很高兴为你解答,可以计提费用,不是需要,如果你有的费用,比如说有的供应同学你好,很高兴为你解答,可以计提费用,不是需要,如果你有的费用,比如说有的供应商比同学你好,很高兴为你解答,可以计提费用,不是需要,如果你有的费用,比如说有的供应商比较远,发票传递比较慢,或者结算比较慢,但是按照抉择发生制,所属期还在报表年度的话,你可以计提
240楼
2023-04-09 20:26:59
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