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合作开发会计如何账务处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 明理的草丛 发表的提问:
税务代开发票直接扣税,后来发票作废,已经缴纳的税款如何账务处理,谢谢
借应交税费,应交增值税,附加税贷,银行存款直接坐着就可以。
196楼
2023-03-28 18:42:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小妖 发表的提问:
供应商开的广告制作安装 应该如何进行会计处理?
借;销售费用 贷;银行存款等科目
197楼
2023-03-28 19:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 默默的月饼 发表的提问:
合作社给社员发放的入股分红资金,这个会计处理怎么做?这个股金需要计提嘛?
你好 借;利润分配——应付利润 贷;应付股利 借;应付股利 贷;银行存款 需要做分配分录
198楼
2023-03-29 19:31:37
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班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 魁梧的发卡 发表的提问:
进行工资核算时,应发合计、代扣款项、实发合计如何进行会计处理
实发工资对应银行存款,应发对应以下应付职工薪酬。 1)计提工资总额 借:管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 10000 贷:应付职工薪酬-工资 10000   (2)计提公司承担社保 借:管理费用/销售费用-社保 2000 贷:应付职工薪酬-社保 2000   (3)计提公司承担公积金 借:管理费用/销售费用-公积金 2000 贷:应付职工薪酬-公积金 2000   4、发放 (1)发放工资 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 6500 其他应付款-个人承担社保 1000 其他应付款-个人承担公积金 2000 应交税费-个人所得税 500   (2)缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 2000 其他应付款-个人承担社保 1000 贷:银行存款 3000   (3)缴纳公积金 借:应付职工薪酬-公积金 2000 其他应付款-个人承担公积金 2000 贷:银行存款 4000   (4)缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 500 贷:银行存款 500  
199楼
2023-03-29 20:00:13
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 精明的月饼 发表的提问:
老师,你好!请问酒店发票内容开的会展服务-会务费,会计科目如何处理?
你好! 可以记入管理费用…会务费
200楼
2023-03-29 20:05:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
融资租入购机账务如何处理?会计分录?
你好 融资租赁 借;固定资产 未确认融资费用 贷;长期应付款 银行存款 分期支付租金 借;长期应付款 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
201楼
2023-04-02 20:51:35
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 宋仕义 发表的提问:
我公司跟对方合作,使用对方品牌,已支付15万元版权使用费,怎么会计处理,谢谢!
借:长期待摊费用——品牌使用费 贷:银行存款 同时按受益期进行摊销计入销售费用 借:销售费用——品牌 使用费 贷:长期待摊费用——品牌使用费
202楼
2023-04-02 21:09:11
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 那朵菩萨l-~i莲 发表的提问:
老师,我原是小企业会计准则,现在兼营建筑施工,会计科目如何设置。开的500万劳务费,如何账务处理。取得不了进度结算单和合同总成本。谢谢
如果你不能按完工进度核算收入和成本。你就只能按开票和实际发生的成本确认为收入和成本了
203楼
2023-04-02 21:33:53
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那朵菩萨l-~i莲:回复陈诗晗老师 老师那按照实际发生确认收入与成本,会计科目设置哪些?
2023-04-02 22:28:02
陈诗晗老师:回复那朵菩萨l-~i莲工程施工-合同成本,工程施工-合同毛利,工程结算,间接 费用。
2023-04-02 22:47:34
那朵菩萨l-~i莲:回复陈诗晗老师 老师,不能取得进度与成本等,直接开票确认收入与成本,那上面哪些科目能用上。比如开票1090,分录具体分录怎么写。谢谢
2023-04-02 22:59:38
陈诗晗老师:回复那朵菩萨l-~i莲借:应收账款 贷:工程结算 应交税费
2023-04-02 23:10:54
那朵菩萨l-~i莲:回复陈诗晗老师 老师,理解,开票,借:应收账款1090,贷:工程结算1000.应交税费销项税额90。结转收入,借:主营业务成本900.工程施工-合同毛利100.贷:主营业务收入1000.借:工程结算1000.贷:工程施工900。贷:工程施工-合同毛利100.老师,是这样吗?
2023-04-02 23:37:15
那朵菩萨l-~i莲:回复陈诗晗老师 老师我能这样这月处理吗?
2023-04-02 23:54:38
陈诗晗老师:回复那朵菩萨l-~i莲是这样处理的,同学
2023-04-03 00:18:00
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 鳗鱼野狼 发表的提问:
解释该企业如何转增股本,会计分录及账务如何处理?
你好! 盈余公积可以转增股本的 借:盈余公积…法定盈余公积 盈余公积…任意盈余公积 贷:股本
204楼
2023-04-02 21:56:59
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鳗鱼野狼:回复蒋飞老师 图中企业如何实现增股本,资本公积中库存股减少转增股本是如何处理的
2023-04-02 22:28:32
蒋飞老师:回复鳗鱼野狼其他资本公积可以直接用于转增资本(或股本) 借:资本公积…其他资本公积 贷:股本
2023-04-02 22:52:38
蒋飞老师:回复鳗鱼野狼(1)回购本公司股份时: 借:库存股 贷:银行存款 (2)注销本公司股份时: 借:股本 资本公积 贷:库存股
2023-04-02 23:09:40
鳗鱼野狼:回复蒋飞老师 图中的增股本是如何操作的,中间出现库存股科目如何解释
2023-04-02 23:30:41
蒋飞老师:回复鳗鱼野狼(1)回购本公司股份时: 借:库存股 贷:银行存款 (2)注销本公司股份时: 借:股本 资本公积 贷:库存股
2023-04-02 23:56:40
鳗鱼野狼:回复蒋飞老师
2023-04-03 00:26:40
蒋飞老师:回复鳗鱼野狼回购本公司股份时: 借:库存股 …没有注销,资产负债表就填写减:库存股
2023-04-03 00:54:09
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小鸥 发表的提问:
公司开年放鞭炮,共有3600元,这种是开不了发票的,如何作账务处理?谢谢
你好 按收据等入账 入管理费用 汇算调整处理即可
205楼
2023-04-09 19:19:43
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ wenwen 发表的提问:
小企业会计准则下,工会经费如何账务处理
借:成本费用 贷:应付职工薪酬——工会经费 借:应付职工薪酬——工会经费 贷:银行存款
206楼
2023-04-09 19:31:23
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wenwen:回复岳老师 是不是还有一部分返回
2023-04-09 19:58:52
岳老师:回复wenwen如果按照工资总额2%缴纳,则返还其中60%.
2023-04-09 20:17:51
wenwen:回复岳老师 怎么做账
2023-04-09 20:29:45
岳老师:回复wenwen请问本单位工会单独作为会计主体,还是属于公司财务代管?
2023-04-09 20:44:18
wenwen:回复岳老师 有什么区别,麻烦老师分别做下会计分录
2023-04-09 20:56:45
岳老师:回复wenwen如果工会单独立账,则公司拨付工会经费之后,即与公司无关; 如果公司财务代管工会账,则返还时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——工会经费
2023-04-09 21:20:39
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
发票开错了,如何作废处理
当月开错对方没有认证的可以在开票系统里作废的
207楼
2023-04-09 19:57:50
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Luck Fairy:回复徐阿富老师 自动作废吗
2023-04-09 20:27:47
Luck Fairy:回复徐阿富老师 交的税也不退是吗?代开的电子普票
2023-04-09 20:52:18
徐阿富老师:回复Luck Fairy你好,要手动作废,选准发票,上面有作废按钮,你界面上先全部看看
2023-04-09 21:12:27
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 温暖的音响 发表的提问:
培训教育机构和私人合作,机构先代收学费,扣除15%管理费后退给合作方,如何做账务处理
你按照100%开发票开出去,合作方按照扣除15%后的金额开发票开给你!
208楼
2023-04-09 20:16:44
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温暖的音响:回复俞老师 合作方是个人
2023-04-09 20:59:44
俞老师:回复温暖的音响个人也是可以去税局代开发票的!
2023-04-09 21:11:44
温暖的音响:回复俞老师 谢谢老师
2023-04-09 21:39:55
俞老师:回复温暖的音响不客气,帮忙给个五星好评!
2023-04-09 22:04:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 芸海伊人 ₁₃₁₀₂₀₇₄₁₉₉ 发表的提问:
老师~合作社会计如何做账?
你好,根据合作社发生的业务原始单据做相应分录,登记账簿就是了
209楼
2023-04-09 20:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 雪柔 发表的提问:
老师!调整以前年度发生错误,如何作账务处理?
你好,错误的分录是什么?正确的分录是什么呢? 需要知道这两方面的信息,才知道该如何调整的  
210楼
2023-04-10 17:20:13
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雪柔:回复邹老师 老师,你好!这样子,一直未做过预收账款,中途年度换了一位同事,做了一笔借:预收账款,贷:主营业务收入,增值税销项税,实际预收账款已经做到了应收账款货方,所以预收那笔分录是错误的
2023-04-10 17:39:11
邹老师:回复雪柔你好,那就这样做调整分录 借:应收账款,贷:预收账款 
2023-04-10 17:59:48
雪柔:回复邹老师 老师:但是当时预收那一笔已经作了应收账款货方了,意思那笔预收是多记账了,重复记账了,我是不是可以直接做相反的方向直接冲掉那笔预收的。
2023-04-10 18:16:01
雪柔:回复邹老师 老师,公司从未做过预收账款那个科目?
2023-04-10 18:33:19
邹老师:回复雪柔你好,那笔预收是多记账了,重复记账了,可以直接做相反的方向直接冲掉那笔预收的
2023-04-10 18:48:27
雪柔:回复邹老师 好的,谢谢!
2023-04-10 19:14:50
邹老师:回复雪柔不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-10 19:28:51

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