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新接手会计数据写起初吗
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
当月付了2100外账会记费,每月平摊700,建新账的起初财务数据,长期待摊费用就是2100?
你好,2100,不具有重要性,可以一次性进成本,不需要分摊!
211楼
2023-04-18 18:32:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
老师,新成立的公司,没有期初数据, 直接点击保存就行了吗?
你好,是的,新成立的公司,没有期初数!直接做凭证即可!
212楼
2023-04-19 17:32:24
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 白天与黑夜 发表的提问:
编制合并财务报表时,试算平衡表的起初数据,合并起初数据怎么来的
由母公司依据其和全部子公司的个别财务报表为基础合并编制成的。
213楼
2023-04-19 17:49:25
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ? 发表的提问:
老师好,本单位的账是2020年10月份从代账会计处接回来的,外账是根据代账那边给的期初数据新建账套,现在要补一份从10月份开始的内账自己看,可是代账会计的数据也不是很全面,我还要录期初吗?
这个需要,内账是需要重新建一个账套,
214楼
2023-04-19 17:58:08
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?:回复maize老师 老师好,可是代账会计处给的数据并不是很真实,这要怎么录尼?
2023-04-19 18:15:35
maize老师:回复?这个一般是根据实际盘点数据做期初,不平输入未分配利润下面这样
2023-04-19 18:42:51
?:回复maize老师 老师好,之前公司的体系不是很完善,没有盘点过,也没有相关原始凭证,这要怎么办?
2023-04-19 19:10:07
maize老师:回复?这个看你们老板咋说,你做内账话,看老板意思,
2023-04-19 19:33:11
maize老师:回复?老板是要求补齐之前账,还是不管之前直接现在开始做还是啥,
2023-04-19 19:47:50
?:回复maize老师 老师好,老板的意思是就从10月份开始,是我自己担心有风险,后面说不清楚,而且这样银行余额也会一直对不上
2023-04-19 20:03:11
maize老师:回复?内账是就按他意思做就可以,外账那对不上需要补齐, 对应银行流水,
2023-04-19 20:22:20
?:回复maize老师 老师好,那我就用一个新账套,不录期初,直接开始做2020年10月份的业务了,是吗?要打印出来附原始凭证复印件吗?
2023-04-19 20:46:25
maize老师:回复?看你们老板要求,内账,你要是之前有数据需要输入期初不输入期初你对应后面期末数就不对了,不需要补齐之前账话,
2023-04-19 20:56:51
maize老师:回复?这个可以不用复印件,直接做分录,
2023-04-19 21:17:33
?:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-04-19 21:32:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ ooh 发表的提问:
刚成立的新公司需要购买什么会计单据呀,公司是做跨境电商的
主要是费用报销单,记账凭证,封面等
215楼
2023-04-19 18:16:05
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ooh:回复邹老师 公司是财务软件做账的,是不是所有财务软件打印凭证的纸张都是同一类型的呢
2023-04-19 18:39:03
邹老师:回复ooh不是的
2023-04-19 18:51:02
希老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 滴滴说三毛 发表的提问:
新手会计,怎么整理每个月的支出票据,方便查账,有大有小
按时间先后,从小到大或者从大到小,对应你的凭证号来整理
216楼
2023-04-19 18:26:59
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滴滴说三毛:回复希老师 按顺序整理装订在一起就可以哈?
2023-04-19 18:52:29
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 一一Smile* 发表的提问:
是本月接手用用友T3开始做账,接手的时候账户里就有80万,于是我把银行账的起初金额写成了80万,但是现在做完账后没办法记账,显示试算不平衡,而相差的正是这个起初数,该怎么解决?
你首先查询你的期初设账时测试时是否平衡,如果期初你有对应的银行存款80万借方,那对应就有相应的科目的,比如,应收账款,主营业务收入,如果单边设银行存款会引起不平衡的.
217楼
2023-04-24 17:22:15
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陈静老师:回复一一Smile*你首先查询你的期初设账时测试时是否平衡,如果期初你有对应的银行存款80万借方,那对应就有相应的科目的,比如,应收账款,主营业务收入,如果单边设银行存款会引起不平衡的.
2023-04-24 17:48:38
一一Smile*:回复陈静老师 明白了,原来是起初就没有平衡,谢谢老师!
2023-04-24 18:04:11
陈静老师:回复一一Smile*你好,不用客气!明白就好.
2023-04-24 18:28:01
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ XufILoy 发表的提问:
建立新账套后的期初数是直接导入还是手工录入
期初数是手工录入数据
218楼
2023-04-24 17:29:41
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XufILoy:回复玲老师 就是上一年的各个科目的累计数据直接录过来吗
2023-04-24 17:57:43
玲老师:回复XufILoy上期期末数是本期期初数
2023-04-24 18:17:03
XufILoy:回复玲老师 好的
2023-04-24 18:41:08
玲老师:回复XufILoy不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-04-24 18:57:56
谭佳丽
职称:审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 发表的提问:
你好! 2018接手新建本年账套 入期初数的时候 我是根据2017的总账账本入 还是明细账账本入?
你好,如果是财务软件,能自动生成期初数,如果不能自动生成,要按最末一级的明细开始录入,如果是手工账,新建账套要分开建总账和明细账,总账的期初数按上年总账的期末数录入,明细账的期初数按上年明细账的期末数录入。
219楼
2023-04-24 17:49:50
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婷:回复谭佳丽 你好!我用的是T3财务软件
2023-04-24 18:06:22
谭佳丽:回复财务软件应当是可以自动结转上年末数据,如果不能自动结转,要按明细录入。
2023-04-24 18:22:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 123456 发表的提问:
老师请问刚接手一个新公司 想了解起初建账要注意的事项有哪些
你好 期初建账 需要对方给你期末的科目余额表来建账 你需要核对好帐帐 帐表 帐实一致、核对现金、银行、库存商品、固定资产、应收应付 其他应收应付等往来账、税费 等资料 一致后才开始建账
220楼
2023-04-24 18:11:26
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 啊浪 发表的提问:
T3怎么用啊,第一步怎么做账啊,接手之前会计的,数据接着做
你好!选择行业、启用科目,录入期初余额
221楼
2023-04-24 18:17:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 隋炎颖? ? 发表的提问:
请教一下老师。接回来的账没有任何数据账目资料,从国家税务总局查有17年的税收数,18年初缴纳的凭证。问:我可不可以不理会,直接新建账套会计期间选择19年,初始数为零启用,这样以后有新的业务,网报,不会有什么影响吧?比如报表上传上....数据衔接问题什么的...
你好同学 可以的同学没事不影响
222楼
2023-04-25 17:38:59
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隋炎颖? ?:回复何江何老师 谢谢您的解答!
2023-04-25 18:09:20
何江何老师:回复隋炎颖? ?不客气满意记得五星好评
2023-04-25 18:28:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ star 发表的提问:
期中建账,录起初数据,只录余额吗
你好!是的。
223楼
2023-04-25 17:56:46
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star:回复宋生老师 损益类的呢
2023-04-25 18:16:59
宋生老师:回复star您好!只要填资产负债表的金额。损益表不用管
2023-04-25 18:42:04
star:回复宋生老师 那这样的话,我新的账套里面的本年累计,就不包括之前的数据了
2023-04-25 19:00:48
宋生老师:回复star您好!是的。如果你要全部的数据,那么只能全部补进去
2023-04-25 19:17:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 一乐欢 发表的提问:
如:上任会计工作交接提供“科目余额表”数据不确定情况下,新任会计应该如何处理呢?新任会计重新建立账套吗?
你好,这个的话新建账套有期初数才可以的,不确定可以自己盘点
224楼
2023-04-25 18:03:57
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一乐欢:回复朴老师 盘点流程是?
2023-04-25 18:48:16
朴老师:回复一乐欢就是盘点所有的科目余额数
2023-04-25 18:59:48
一乐欢:回复朴老师 理解是:比如从1-5月已记账凭证,所有重新记账吗?(做的是外账)
2023-04-25 19:20:31
一乐欢:回复朴老师 外账上任会计,已经税务申报了。那怎么重新记账怎么确认已之前会计做的账,及税务申报是否一致呢?
2023-04-25 19:32:43
朴老师:回复一乐欢不是重新记账,是根据他给你的余额你建账做期初数然后开始做,如果没有期初数或者不确定的需要你自己盘点
2023-04-25 20:01:20
一乐欢:回复朴老师 那上任会计留下来期末余额数(上任会计财务软件数据都没有记录了,只留下了,期末余额数),比如含6月部分原始单据已录记账凭证,还有一部分原始单据未做账。 (是不是上任会计已录记账凭证的单据,新任会计不需在记账吗?)
2023-04-25 20:14:46
一乐欢:回复朴老师 就一个表格
2023-04-25 20:35:27
朴老师:回复一乐欢嗯,不用再做了,你根据留下的科目余额表来做吧
2023-04-25 20:47:44
一乐欢:回复朴老师 好的,余额表数据都是不确定的呢
2023-04-25 21:04:27
一乐欢:回复朴老师 主要做的都是外账,总部要合并分公司的财务报表,我负责分公司。单据都是真实发生的
2023-04-25 21:21:35
一乐欢:回复朴老师 以期末余额数作为期初数,然后再进行录入记账凭证?
2023-04-25 21:47:12
朴老师:回复一乐欢不确定的比如说库存商品等可以盘点
2023-04-25 22:16:27
一乐欢:回复朴老师 应收账款、累计折旧、应付账款等是不确定的
2023-04-25 22:35:34
朴老师:回复一乐欢你根据明细业务自己盘点统计一下吧
2023-04-25 22:50:35
一乐欢:回复朴老师 还是思路不清晰?
2023-04-25 23:14:55
朴老师:回复一乐欢这个就是需要有你建账期初科目的所有数据,只要有业务发生的科目就要有期初数
2023-04-25 23:42:47
一乐欢:回复朴老师 现在因为期初数,不确定,是要自己一个个核实,找相应发生业务吗?(2020年1-5月账已做,税务也申报了),就是上任会计留下只有科目余额表
2023-04-26 00:04:05
朴老师:回复一乐欢你好,是的,你可以根据科目余额表来做的
2023-04-26 00:29:03
一乐欢:回复朴老师 老师,你好!用推算方法可行吗
2023-04-26 00:42:39
一乐欢:回复朴老师 老师有没具体流程方法呢?
2023-04-26 01:09:30
朴老师:回复一乐欢这个推算不了的哦,没有具体数据的只能盘点
2023-04-26 01:28:18
一乐欢:回复朴老师 第一次遇到,不知如何下手好呢
2023-04-26 01:46:14
朴老师:回复一乐欢没有具体数据的就只能盘点统计
2023-04-26 01:59:25
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 可乐钰 发表的提问:
新旧制度衔接的时候,年初有其他应收款在预算会计里的期初数里边儿。用录入吗?
你好,年初有其他应收款不需要在预算会计里的期初数录入
225楼
2023-04-25 18:14:59
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