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过期支取本金的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 单纯的鸭子 发表的提问:
金融企业:到期支取的会计分录怎么写
同学你好 是你们投资的吗
1楼
2022-12-18 14:30:31
全部回复
单纯的鸭子:回复朴老师 不是是那个单位活期存款核算
2022-12-18 15:02:46
朴老师:回复单纯的鸭子借银行存款 贷银行存款-活期存款
2022-12-18 15:13:39
单纯的鸭子:回复朴老师 3.交通银行上海路支行的开户人林车干2019年11月30日的活期储蓄存款账户余额为5852.37元。该支行2019年12月份的活期储蓄存款科目计息余额表上列示:储户林先生至上月底累未计息积数为326 000元。2019年12月份,林先生账户发生以下业务: (1)12月3日,存入现金1 500元 (2) 12月15 日,支取现金3000元 (3) 12月19日,支取现金1 000元 (4)12月20日,银行结息,当日挂牌活期利率0.3%,利息于次日入 (5)12月27日,储户林先生要求结清账户,当日挂牌活期利率0.3%。要求:根据上述业务逐笔做相应的会计分录。
2022-12-18 15:42:10
朴老师:回复单纯的鸭子同学你好 新问题请重新提问哦,平台规则一题一问
2022-12-18 16:03:33
单纯的鸭子:回复朴老师 3.交通银行上海路支行的开户人林车干2019年11月30日的活期储蓄存款账户余额为5852.37元。该支行2019年12月份的活期储蓄存款科目计息余额表上列示:储户林先生至上月底累未计息积数为326 000元。2019年12月份,林先生账户发生以下业务: (4)12月20日,银行结息,当日挂牌活期利率0.3%,利息于次日入账
2022-12-18 16:17:02
朴老师:回复单纯的鸭子同学你好 新问题请重新提问哦,平台规则一题一问
2022-12-18 16:29:51
funny老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 孝顺的砖头 发表的提问:
通过本级预算支出取得粮食风险基金收入150000怎么写会计分录
你好: 借;银行存款-财政专户,15000元, 贷;财政拨款收入,15000元。 同时, 借:资金结存,15000元, 贷:财政拨款预算收入,15000元。
2楼
2022-12-18 15:43:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 莣憂草 发表的提问:
公司的现金只能通过现金支票提取吗,还是可以通过网银提取,具体如何做,最好有会计分录
你好,可以通过支票取现,或者去银行填写取款单取现,不可以通过网银提取的 借;库存现金 贷;银行存款
3楼
2022-12-18 16:43:43
全部回复
莣憂草:回复邹老师 您好,麻烦请教个问题。我们公司没有出纳,平时的支付到手老板自己支付的。一般都是从公户提钱到老板的账户,然后由老板支付各项费用。而且付款的卡号不止一个,那个卡有钱就在那个卡上支付并不是通过从公户提现的那个卡上支付的。作为会计应该如何做账是正确的
2022-12-18 17:06:40
邹老师:回复莣憂草你好 从公户提钱到老板的账户,借;其他应收款 贷;银行存款 然后由老板支付各项费用,借;管理费用等科目 贷;其他应收款
2022-12-18 17:17:56
莣憂草:回复邹老师 老师,这样的话,到最后其他应收款会越来越多的,这样怎么处理这个账户,
2022-12-18 17:40:31
邹老师:回复莣憂草你好,费用发生冲销了其他应收款,怎么会导致越来越多呢?
2022-12-18 17:50:41
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提本本月工资,共20000元,从银行提取现金20000元,支付工资,已支付的会计分录
计提本本月工资,共20000元,从银行提取现金20000元,支付工资,已支付的会计分录
4楼
2022-12-18 17:54:57
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李老师:回复爱笑的流沙借应付职工薪酬20000贷库存现金20000
2022-12-18 18:22:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ yy00 发表的提问:
公司支取定期的会计分录怎么做?不是取现,是从定金转到银行账户
借;银行存款——活期 贷;银行存款——定期 财务费用——利息收入
5楼
2022-12-18 18:47:08
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yy00:回复邹老师 谢谢老师!
2022-12-18 19:14:36
邹老师:回复yy00不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-18 19:36:16
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 细心的草莓 发表的提问:
分期付息一次还本的债券,到期偿还本金并支付最后一期利息的会计分录
您好, 借:应付债券-面值 应付利息 贷:银行存款 希望能给您提供帮助,祝您学习愉快,工作顺利,国庆节快乐。
6楼
2022-12-18 20:08:21
全部回复
波波老师
职称:注册会计师,高级会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 小六 发表的提问:
指定孟波老师回答: 老师,你讲存货最后留的问题: 超市存货过期,当期没有处理,月末的会计分录怎么做?
我在直播中就这个问题提问 了大家四个问题,前三个都给答案了,您问的是第四个,我给你解答如下: 1、发现过期时: 借:待处理财产损溢 226 贷:库存商品 200 应交税费-增值税-进项税额转出 26 2、月末,处理意见 还没有下来时,会计先进行转作损益处理: 借:管理费用 226 贷:待处理财产损溢 226 3、待领导查明原因处理时,比如相关责任人赔100万,保险公司赔50万,其余做非常损失处理。 借:其他应收款---责任人 100 -----保险公司 50 营业外支出 76 贷:管理费用 226
7楼
2022-12-18 20:58:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 印度阿三 发表的提问:
老师,比如副食公司有一堆食品过期扔掉了,请问会计分录怎么做呀
借;待处理财产损益 贷;库存商品 借;营业外支出 贷;待处理财产损益
8楼
2022-12-18 22:27:24
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 夜空。流星 发表的提问:
医疗公司的药品过期报损的会计分录
借;待处理财产损益 贷;库存商品 借;管理费用等科目 贷待处理财产损益
9楼
2022-12-18 23:50:05
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
商品过期报损会计分录
你好,此问题已经给予回复
10楼
2022-12-19 01:11:12
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 晏紫 发表的提问:
桃李面包收回的过期面包,卖给猪食料公司,这个会计分录应该怎么做呢?
你好     那你们就是过期产品  变卖 ; 你做 ;借  待处理财产损益贷库存商品  借银行存款    营业外支出或者管理费用 贷   待处理财产损益     
11楼
2022-12-19 02:28:43
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晏紫:回复meizi老师 这里不是收入吗,怎么是营业外支出呢?
2022-12-19 02:46:13
meizi老师:回复晏紫 你好  你们这个过期面包要做报废处理 ; 你们这个报废处理的话 会 有损失的。 所以计入营业外支出  ;如果你们是直接低价销售额话 就做 :借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
2022-12-19 03:14:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
过期商品怎样做会计分录?
小便利商店接受捐赠的零食用品之类的没有卖出去,时间一长就过去了,请问该怎么做会计分录?
12楼
2022-12-19 03:24:12
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙借;待处理财产损益 贷;库存商品
2022-12-19 03:49:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
商品过期报损会计分录
借;待处理财产损益 贷;库存商品 应交税费(进项税额转出) 借;营业外支出 贷;待处理财产损益
13楼
2022-12-19 04:34:42
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,:回复邹老师 为什么不是管理费用呢?
2022-12-19 04:57:17
邹老师:回复你好,报损是计入营业外支出,而不是管理费用的
2022-12-19 05:22:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ? 私家喵? 发表的提问:
过期商品的完整会计分录应该是怎么做?
借待处理财产损益贷库存商品,借管理费用贷待处理财产损益。
14楼
2022-12-19 06:04:14
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 犹豫的寒风 发表的提问:
上期有留抵税金,超过本期的产生的增值税,本期增值税需要计提吗,会计分录怎么做
上期有留抵税金,本期要确认增值税。 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷:应交税费- 应交增值税- 进项税额 结转销项时 借:应交税费-应交增值税- 销项税额 贷:应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费-应交增值税- 进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 1 )如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2 )如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
15楼
2022-12-19 06:58:44
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