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支付技术服务费会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 高兴的小兔子 发表的提问:
公司采购一批硬件1000元,和软件一起打包出售.我们可以开技术服务费6个点吗?发票上怎么列明?技术服务费 2000元,硬件0元?会计分录怎么做啊?
你好;   一起销售是按 软件产品销售的; 不是按6% 按13%   
76楼
2023-02-08 20:20:20
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高兴的小兔子:回复meizi老师 我可以硬件按2000元租赁给对方公司并提供技术服务费给对方, 这个税点是多少?
2023-02-08 20:51:56
meizi老师:回复高兴的小兔子 你好;    如果这样    硬件出租按13%    。 技术服务按6% 分别开票  
2023-02-08 21:20:52
高兴的小兔子:回复meizi老师 我1000的硬件可以200租出去吗?发票明细怎么开?账务怎么处理?
2023-02-08 21:44:41
meizi老师:回复高兴的小兔子 你好; 你这个有点过低了 。  发票明细; 经营租赁*硬件租赁费   ; 信息技术服务*技术服务费    
2023-02-08 22:12:04
高兴的小兔子:回复meizi老师 租赁费一般多少的比例比较合适?原则上来说我提供技术服务开6%的票,然后赠送硬件是不可以吗?
2023-02-08 22:38:29
meizi老师:回复高兴的小兔子你好;自己约定; 合理就行了。     ; 你送出去还得视同销售的 
2023-02-08 23:05:35
高兴的小兔子:回复meizi老师 租赁产品财务要做摊销和折旧吗?到一定期间,我想把库存清出去怎么做?
2023-02-08 23:33:20
meizi老师:回复高兴的小兔子你好 ;     你如果是固定资产 就得 折旧的; 无形资产还得摊销的;     你是清理固定资产还是啥  
2023-02-08 23:47:38
高兴的小兔子:回复meizi老师 就库存商品租赁,不作为固定资产
2023-02-08 23:58:33
meizi老师:回复高兴的小兔子 你好;     那你就租赁   不租赁了就做  报废处理 (假如没有价值的情况下 )
2023-02-09 00:25:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师:我们公司12月支付了一笔技术服务费,她们要元月份才会开发票给我们,这个怎么做会计分录
你好 12月份,借;预付账款,贷;银行存款 1月份,借;管理费用等科目,贷;预付账款
77楼
2023-02-08 20:44:59
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长雀斑的猫:回复邹老师 可以借:应付账款吗?
2023-02-08 21:18:21
邹老师:回复长雀斑的猫你好,你单位是没有设置预付账款科目吗?
2023-02-08 21:29:10
长雀斑的猫:回复邹老师 没有,原来设的都是应付帐款
2023-02-08 21:46:15
邹老师:回复长雀斑的猫你好,没有设置预付账款科目,那预先付款,可以通过应付账款借方核算的
2023-02-08 22:15:53
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 天空乐怡 发表的提问:
本月支付了一笔为生产服务软件技术服务费20万,发票已收到,如何做会计分录呢?当月购入需要当月摊销吗?
你好! 借长期待摊费用 贷银行存款 当月购入需要当月摊销吗? …当月需要摊销的 借制造费用…摊销费 贷长期待摊费用
78楼
2023-02-09 19:26:34
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天空乐怡:回复蒋飞老师 老师,这个费用如果是9万,也要摊销吗?是以一年,还是多少年摊销完呢?
2023-02-09 19:55:54
蒋飞老师:回复天空乐怡生产服务软件技术服务费20万 …是几年的服务费呢
2023-02-09 20:20:55
天空乐怡:回复蒋飞老师 年限为:永久服务
2023-02-09 20:49:32
天空乐怡:回复蒋飞老师 应该是软件的钱
2023-02-09 21:07:01
蒋飞老师:回复天空乐怡你好! 建议按10年摊销
2023-02-09 21:18:31
天空乐怡:回复蒋飞老师 收到,谢谢老师
2023-02-09 21:28:57
蒋飞老师:回复天空乐怡不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-09 21:46:34
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师您好,请问,我们公司委托别人给我们研发一款能实现特定功能的无人机,研发技术资料共享,研发出来的无人机要给我们,我们验收后,对方还要再复制一台一样功能的无人机给我们 我们需要给他们支付费用,那他们应该给我们开技术服务费发票,还是货物的发票呢?
你好,这个是算货物的呢,因为你们没有参考研发
79楼
2023-02-09 19:54:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 老实的雪碧 发表的提问:
农业公司开局出技术服务费的发票,17000元,免税,请问怎么出会计分录?
你好,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入
80楼
2023-02-09 20:09:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 柠檬我不萌i 发表的提问:
老师,我们是广告公司,收到技术服务费发票,钱到公户了,会计分录怎么做账
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
81楼
2023-02-09 20:19:57
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
支付公司技术人员 技术改造浇注机款 这么写会计分录
您好,这个是计入到管理费用的
82楼
2023-02-09 20:44:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
公司开办期间支付的安全技术服务费记那个会计科目呀?
可以计入长期待摊费用--开办费
83楼
2023-02-13 20:10:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 洛杉矶的辉煌 发表的提问:
老师,支付的金税盘和技术服务费可以抵减,那么分录怎么做?
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
84楼
2023-02-13 20:18:50
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洛杉矶的辉煌:回复邹老师 直接做 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 贷:银行存款 行吗?
2023-02-13 20:38:32
邹老师:回复洛杉矶的辉煌你好,不可以的
2023-02-13 21:07:02
来来老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 家和万事兴 发表的提问:
老师,公司一次性支付的阿里巴巴的技术服务费两年的,怎么记录会计科目呀
你好 小企业会计准则 可以先计入预付账款或其他应付款 然后按期摊销人成本费用
85楼
2023-02-13 20:32:58
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家和万事兴:回复来来老师 好的,谢谢
2023-02-13 20:51:43
家和万事兴:回复来来老师 要是支付境外展会费用还用摊销吗?还是一次性记入销售费用呀
2023-02-13 21:15:43
来来老师:回复家和万事兴两年的 按权责发生制 不能一下计入
2023-02-13 21:30:53
家和万事兴:回复来来老师 展会不按年,按次
2023-02-13 21:47:51
家和万事兴:回复来来老师 国家有补贴
2023-02-13 22:05:05
来来老师:回复家和万事兴哦 不好意思 以为您这个是一起的 按次计入当期就好
2023-02-13 22:16:58
家和万事兴:回复来来老师 好的,谢谢
2023-02-13 22:39:00
来来老师:回复家和万事兴客气 对您有帮助就好
2023-02-13 22:51:03
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ sasa 发表的提问:
请问销售研发技术服务的会计分录?
借应收账款贷主营业务收入 应交税费
86楼
2023-02-14 20:11:18
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sasa:回复玲老师 那年底怎么提现研发费用加计扣除
2023-02-14 20:30:53
玲老师:回复sasa按你实际 支出呀 我这个开票是收入
2023-02-14 20:44:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 学堂用户skccfw 发表的提问:
开出技术服务费发票的人员社保费用和管理费怎么写会计分录,税率各自是多少?做凭证需要的附件有哪些?
你好 也就是这几个人员的社保别的企业给你们代交 你们单位给他发工资申报个税吗?
87楼
2023-02-14 20:28:07
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学堂用户skccfw:回复郭老师 是我们给他代缴 工资是他们自己发
2023-02-14 20:45:59
郭老师:回复学堂用户skccfw你好,一般纳税人6% 小规模的普票,免税 专票3% 银行回单、发票
2023-02-14 21:03:59
学堂用户skccfw:回复郭老师 结转的时候怎么做分录呢
2023-02-14 21:30:19
郭老师:回复学堂用户skccfw借主营业务成本社保 应付职工薪酬、社保 借、应付职工薪酬、社保 贷、银行存款
2023-02-14 21:43:25
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 陈蓉2018 发表的提问:
收到一张发票3到7月技术服务费一共1500,3月已经支付。会计分录怎么做?需要每个月分摊费用吗?还是3月一次性费用化。
直接一次性费用化就可以的哦,借费用贷银行就写了
88楼
2023-02-14 20:49:00
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朴老师:回复陈蓉2018预付的时候借其他应收款贷银行 收到发票借费用贷其他应收款
2023-02-14 21:17:43
陈蓉2018:回复朴老师 可以每个月分摊每个月的吗?时间才几个月,不满一年呢,长期待摊费用好像也不合适。
2023-02-14 21:44:51
朴老师:回复陈蓉2018有发票了直接一次性做就行了
2023-02-14 22:01:40
职称:
解题: 
引用 @ 发表的提问:
我公司是做淘宝直播,所有的活动通过一个V任务平台,客户付款也通过V任务付款,V任务平台收取一定的技术服务费。比如公司给客户开票1万元,客户通过支付宝付了1万到公司的支付宝帐上,钱到了公司的支付宝上淘宝就扣了20%的技术服务费。但是我记帐是记客户往来帐是1万元,钱到帐只有8000元,请问老师这帐该 怎么做?
按10000确认收入,200确认费用
89楼
2023-02-14 21:11:59
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回复一、确认收入时 借:应收账款 10000 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 二、收款时 借:银行存款8000 借:销售费用——业务宣传费 2000 贷:应收账款10000
2023-02-14 21:30:55
兴:回复 但是支付宝上扣的费用没有凭证的,请问老师,我从支付宝转钱到基本帐户时只转8000吗?我凭什么记帐?
2023-02-14 21:47:28
袁老师:回复可以截图打印的
2023-02-14 22:14:58
回复这个只能做无票的费用,要不就是找对方开具发票。这个进行账务处理。
2023-02-14 22:28:14
王雁鸣老师:回复您好,收到客户款开发票,借:其他货币资金-支付宝存款,1万元,贷:主营业务收入,1万元减去税金,应交税费-应交增值税,1万元*增值税率/(1+增值税率)。 收到8000元时,借;银行存款,8000元,贷:其他货币资金-支付宝存款,8000元。给淘宝要扣技术费的发票,借;销售费用-技术服务费,或者主营业务成本,2000元,贷:其他货币资金-支付宝存款,2000元。
2023-02-14 22:38:35
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小平 发表的提问:
付税控机技术服务费330元怎么做分录
您好,全额抵扣分录是,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
90楼
2023-02-15 19:54:44
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