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行政单位会计核算目标是
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
行政单位的会计凭证发生短票怎么办?
按规定,由单位负责人负责追回
286楼
2023-06-06 16:50:10
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李:回复蒋飞老师 老师您好,但是负责人已经变更了,原来的领导已经调换到其他单位,这种情况怎么办呢?
2023-06-06 17:30:44
蒋飞老师:回复那就由现在的负责人负责追回。
2023-06-06 17:48:17
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 代收的土地承包费:收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该代收土地承包费到12月31日完还未付给土地实有人,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际付上年代收的土地承包费时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。 前面老师回答的牛头不对马嘴,重新提问。
你说的是12月份的账务是2018年年末的实际业务吗?
287楼
2023-06-06 17:05:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 代收的土地承包费:收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该代收土地承包费到12月31日完还未付给土地实有人,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际付上年代收的土地承包费时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。
你好,收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),支出的时候也挂往来,就没有问题了
288楼
2023-06-07 16:07:41
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星芸:回复紫藤老师 我问的是预算会计如何处理?
2023-06-07 16:59:00
紫藤老师:回复星芸资金结存一般对应的是结转结余或返还额度
2023-06-07 17:19:54
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 伶俐的小懒虫 发表的提问:
老师好,我们是行政单位,今年有个项目需要做专账,那主账里面还要做吗?如果主账、专账都做,发票等附到专账里面,主账附什么?
你好! 建议用复印件做主账。
289楼
2023-06-07 16:17:19
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
请问老师,行政单位社保滞纳金记到哪个科目里呢?
社保缴费滞纳金,应该计入营业外支出--滞纳金科目。
290楼
2023-06-07 16:44:23
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 远方 发表的提问:
行政单位拨给企业的奖励金记入哪个科目?
您好,计入营业外收入科目
291楼
2023-06-07 17:05:59
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远方:回复宸宸老师 也要交所得税吗?
2023-06-07 17:29:22
宸宸老师:回复远方您好,是的需要交企业所得税
2023-06-07 17:59:09
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ Dhuidaner 发表的提问:
原先行政单位的固定基金 现在是用什么科目代替呢?
1、如果是财政拨款提取的专用基金,放在财政拨款结转或结余里;如果不是财政拨款的,放在其他资金结转结余里。 2、专用基金(special-purpose funds)是科学事业单位按照规定提取或者设置的具有专门用途的金钱。 专用基金是按财政或上级主管部门有关规定提取、设置的有专门用途的资金。包括修购基金、职工福利基金、医疗基金、科技成果转化基金、住房基金、其它基金等。专用基金的用途明确、单一,要求单位专款专用,不得随意改变资金的用途或挪作他用。
292楼
2023-06-19 16:09:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 静儿 发表的提问:
老师请教问题 :我单位是一行政单位以前和其他单位合账的没有分户,今年2017年1月份才分户出来,财务单独核算了,起初建账时是按期初数据为0新起的账,但是5月份原单位财务把上年余的部分款转给我单位代管理账户了,但是我单位又不能做收入,请问这笔款我应做什么?如何处理?这笔款已经按正常经费支出支取完了
加事业单位群
293楼
2023-06-19 16:30:26
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 苑园园园 发表的提问:
行政单位:法院的基建账、执行款账、经费账2019年是要合并吗?还是像以前一样单独帐套单独核算
现在是所有账套都合并到账里了。
294楼
2023-06-19 16:44:58
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苑园园园:回复姜老师 怎么合并呢?是用三年期末数相加做19年的起初余额吗?
2023-06-19 17:10:38
苑园园园:回复姜老师 上年
2023-06-19 17:25:30
姜老师:回复苑园园园是的,上年的期末数作为2019年费期初余额,根据新政府会计准则去做科目对接。
2023-06-19 17:46:26
苑园园园:回复姜老师 好的谢谢老师
2023-06-19 18:14:23
姜老师:回复苑园园园不客气。。。。。。
2023-06-19 18:26:43
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 菠萝 发表的提问:
老师您好:我单位政府单位,今年实行双科目记账,就是平行记账,现在报决算,财务会计和预算会计支出不等,是我记账时记错了吗,支出还是不等
财务会计和预算会计支出不等,是有的,比如有些业务没有预算会计
295楼
2023-06-20 15:37:28
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菠萝:回复紫藤老师 凡是支出不都得平行记账吗?
2023-06-20 15:49:53
紫藤老师:回复菠萝你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2023-06-20 16:03:35
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ smile 发表的提问:
老师,想问下事业单位的非财政非专项自己一般在其他资金支出中核算,可分为一般支出与项目支出。对还是错呀?
您好,事业单位的非财政非专项资金,一般在其他资金支出中核算,可分为一般支出与项目支出。对的。
296楼
2023-06-20 15:58:06
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 谨慎的牛排 发表的提问:
您好:我刚接手一行政单位会计工作,发现该单位有2016漏记的单据,有重复记账的单据,有财政未支付但以记账该怎么处理。(去年财务软件有较大升级)
你好同学,你可以将去年的单据冲红全部冲正同学。
297楼
2023-06-20 16:10:37
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谨慎的牛排:回复何江何老师 老师您好:但出现的问题是2016年的
2023-06-20 16:26:35
何江何老师:回复谨慎的牛排同学,如果你想处理就这样处理,但是实际上可以不处理就放账上,特别是那个时候账不是你做的你也不用做
2023-06-20 16:42:05
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请老师帮忙解答一下在行政单位会计中,对于从零余额中的借支款的账务处理(预算会计和财务会计,借支时和冲账时)
你好,借 其他应收款 贷 零余额 借 零余额账户 贷 其他应收款
298楼
2023-06-20 16:38:59
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叶子:回复紫藤老师 不是还钱回来
2023-06-20 17:01:08
紫藤老师:回复叶子借 业务活动费 贷 其他应收款
2023-06-20 17:27:57
叶子:回复紫藤老师 是用票据资料进行冲账,还有预算会计怎么处理呢
2023-06-20 17:56:24
紫藤老师:回复叶子往来款没有预算会计的
2023-06-20 18:24:17
叶子:回复紫藤老师 但是有的是零余额,我这边预算会计不处理的话,和总会计就对不上了呀
2023-06-20 18:47:07
紫藤老师:回复叶子你年末的时候转入本年盈余
2023-06-20 18:59:15
叶子:回复紫藤老师 这是支出怎么会转本年盈余呢,不太能明白老师的意思,麻烦老师详细讲解下
2023-06-20 19:14:21
紫藤老师:回复叶子业务活动费转入本年盈余
2023-06-20 19:28:59
紫藤老师:回复叶子往来款没有对应的预算会计科目的
2023-06-20 19:54:38
叶子:回复紫藤老师 我知道往来款没有对应的预算会计科目,行政单位会计实行收付实现制,是不是在这笔钱借出去的时候我就直接做支出呢
2023-06-20 20:18:05
紫藤老师:回复叶子借出去的时候借 其他应收款
2023-06-20 20:37:35
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ W 浛 发表的提问:
行政单位,先转账付款,后核销,转账时,财务会计借方是什么?
借:其他应收账款-某某公司
299楼
2023-06-21 16:16:33
全部回复
W 浛:回复小杨老师 我刚接会计没多久,我看之前会计都是借预付账款,这样可以吗?
2023-06-21 16:45:39
小杨老师:回复W 浛也可以的,预付账款和其他应收账款都是资产往来科目
2023-06-21 17:08:35
W 浛:回复小杨老师 单位的工伤保险现在是单位自己垫付,年底时候财政在给我们,缴纳工伤保险是我应该怎么记账?
2023-06-21 17:30:34
小杨老师:回复W 浛这个垫付的也可以挂往来的
2023-06-21 17:56:36
W 浛:回复小杨老师 老师,我还想问下,我用去年剩余的银行存款支出,在预算会计那我我应该怎么做,行政支出,后面选择呢?
2023-06-21 18:10:18
小杨老师:回复W 浛预算和谁支出的没有关系,按你们正常支出做账就好了
2023-06-21 18:27:32
W 浛:回复小杨老师 非常感谢老师
2023-06-21 18:49:20
小杨老师:回复W 浛嗯嗯,不客气,祝您工作愉快
2023-06-21 19:12:50
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 苑园园园 发表的提问:
行政单位更正凭证上年的凭证需要做预算吗就只是更正项目不更正科目
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
300楼
2023-06-21 16:35:59
全部回复
苑园园园:回复紫藤老师 设计了需要做吗?
2023-06-21 17:04:55
紫藤老师:回复苑园园园行政单位更正凭证上年的凭证不需要预算会计
2023-06-21 17:29:51
苑园园园:回复紫藤老师 就是我是更正2018年凭证然后是借:业务活动费用-维护维修费-A项目。贷:业务活动费用-维护维修费-B项目。 这个需要做预算吗?
2023-06-21 17:44:28
紫藤老师:回复苑园园园这个不做预算,你只是更正
2023-06-21 18:14:14

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