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支付工程进度款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 悦耳的黑夜 发表的提问:
建设工程公司支付给装饰工程公司的劳务费记什么会计分录
你好,建设工程公司支付给装饰工程公司的劳务费 借:主营业务成本,贷:银行存款等科目
226楼
2023-05-03 19:30:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 静夜思 发表的提问:
老师计提工程款利息:借:在建工程 贷:应付利息,支付时怎么冲呢?支付时分录怎么做的呢?
借应付利息贷银行存款。
227楼
2023-05-03 19:40:03
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静夜思:回复郭老师 老师冲回是用负数表示吗
2023-05-03 20:01:26
郭老师:回复静夜思你好,不用的篮子就可以的。
2023-05-03 20:25:09
静夜思:回复郭老师 我们目前还没有做账软件,都是手工做账的。冲回是负数表示金额吗
2023-05-03 20:48:54
郭老师:回复静夜思跑步用的,不管是手工还是软件都是做这个篮子的。
2023-05-03 21:13:16
郭老师:回复静夜思要冲在建工程还是怎么啦?
2023-05-03 21:26:40
静夜思:回复郭老师 就是做凭证的时候计提利息是做借:在建工程31000 贷:应付利息31000。支付利息时做借:应付利息-31000 贷:银行存款-31000。 是这样做吗
2023-05-03 21:43:01
郭老师:回复静夜思借应付利息贷,银行存款都是蓝字的,如果你做红字的话,你的应付利息越来越多。
2023-05-03 22:03:26
静夜思:回复郭老师 那做财务报表的时候怎么做呢是在建工程里面做31000 应付利息做31000吗。还是说应付利息做31000➕31000=62000?
2023-05-03 22:30:18
郭老师:回复静夜思你好,在建工程31000,应付利息31000 做了支付 应付利息31000 银行存款减少31000。
2023-05-03 22:51:02
郭老师:回复静夜思应付利息,减少31000,做了支付,刚才少写了两个字。
2023-05-03 23:17:27
静夜思:回复郭老师 老师财务报表中科目填写是累计数。在建工程写31000 应付利息科目我应该是写31000还是62000
2023-05-03 23:42:54
郭老师:回复静夜思你好,填写31000 余额是这些的。
2023-05-04 00:08:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 老迟到的盼望 发表的提问:
新的会计制度,跨年应付款预算会计用预算收入支的,预算会计分录怎么做
预算会计是收付实现制 借,事业支出 贷,资金结存
228楼
2023-05-03 19:57:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 历练 发表的提问:
计算题,图三答案括号1和括号4,题干2和4,已经支付余了 分录里也是按照全款来支付的,没有因为进度50/%这个影响,但后来又支付一张票据,钱也是记到在建工程,这无形中不会导致在建工程成本变大吗
自建的固定资产,不按完工进度处理,实际支付就计入在建工程处理。
229楼
2023-05-04 17:10:19
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
房地产工程进度款怎么做分录,它也没说是什么工程款
你好! 借:银行存款 贷:应收账款(或预收账款)
230楼
2023-05-04 17:33:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
用银行存款拨付工程款的会计分录如何做?
借:应付账款贷:银行存款
231楼
2023-05-04 17:56:40
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the sunshine、:回复袁老师 老师,我公司是建筑业
2023-05-04 18:25:17
袁老师:回复the sunshine、建筑业也可以用应付账款的
2023-05-04 18:50:23
悠然老师
职称:税务师,律师,国家注册审核员
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 忧虑的荷花 发表的提问:
使用基建拨款预付工程款怎么做会计分录
预付款项情况不多的,也可以不设置 预付款项,将预付的款项直接记入“应付账款”科目。 借:工程成本 贷:应付帐款——(XX工程队) 支付时 借:应付帐款——(XX工程队) 贷:银行存款
232楼
2023-05-04 18:11:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 九剑 发表的提问:
工厂房租未支付,平日计提房租,进去制造费用,,季度支付,分录怎么做?
您好 借:制造费用——房租 贷:其他应付款——暂估 没有收到发票 先这样挂账
233楼
2023-05-07 19:39:19
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九剑:回复bamboo老师 这个如何暂估?没有收到发票
2023-05-07 20:00:33
九剑:回复bamboo老师 后面要怎么冲回?
2023-05-07 20:15:40
bamboo老师:回复九剑没有收到发票 就是我上面这样写分录暂估 后面收到发票 借:其他应付款——暂估 贷:其他应付款
2023-05-07 20:35:21
九剑:回复bamboo老师 那制造费用已经结转到生产成本,要冲生产成本吗?
2023-05-07 20:57:57
bamboo老师:回复九剑不需要冲生产成本科目了
2023-05-07 21:24:00
bamboo老师:回复九剑如果暂估金额跟发票金额一致的话
2023-05-07 21:47:28
九剑:回复bamboo老师 为什么?之前制造费用_房租是暂估的,不准,求教老师
2023-05-07 22:01:51
九剑:回复bamboo老师 房租的专票可以抵扣吗?
2023-05-07 22:17:51
bamboo老师:回复九剑不准的话 那您把暂估的金额都红冲 然后根据发票另外做蓝字分录 差额再冲减或者增加生产成本
2023-05-07 22:46:27
九剑:回复bamboo老师 如果到主营业务成本,就是冲主营业务成本,如果是六个月一付,每个月都要暂估房租,到制造费用?
2023-05-07 23:01:41
bamboo老师:回复九剑如果到主营业务成本,就是冲主营业务成本 对的 六个月一付,每个月都应该暂估房租计入制造费用
2023-05-07 23:25:50
九剑:回复bamboo老师 等六个月发票到了,冲暂估多估或少估的其他应付款,然后付房租借其他应付款,贷,银行存款?
2023-05-07 23:47:41
bamboo老师:回复九剑冲多估或补入少估的制造费用 其他应付款 然后付房租分录正确
2023-05-08 00:12:59
九剑:回复bamboo老师 制造费用已经结转到主营业务成本就冲主营业务成本吧
2023-05-08 00:37:59
九剑:回复bamboo老师 谢谢
2023-05-08 01:05:40
bamboo老师:回复九剑您制造费用直接结转到主营业务成本 不经过生产成本么?
2023-05-08 01:23:54
九剑:回复bamboo老师 贷:长期应付款,还是用长期待摊费用?
2023-05-08 01:47:51
bamboo老师:回复九剑不太明白您的意思
2023-05-08 02:02:19
九剑:回复bamboo老师 借:制造费用-房租 贷:其他应付款,这个贷方:可以用长期待摊费用吗?哪个正确?
2023-05-08 02:29:13
bamboo老师:回复九剑第一个会计分录正确
2023-05-08 02:52:34
九剑:回复bamboo老师 长期待摊费用,是不是如果房租先付了一个季度,后面用长期待摊费用?还是说超过一年的房租用此科目?
2023-05-08 03:06:13
bamboo老师:回复九剑长期待摊费用房租先付了超过一年 收到发票才使用这个科目
2023-05-08 03:17:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 水墨音色 发表的提问:
老师,公司在在建一笔工程,前期按照工程进度支付了20%,但没有收到发票,是怎么做分录
您好 借:预付账款 贷:银行存款
234楼
2023-05-07 19:59:06
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水墨音色:回复bamboo老师 但到工程决算的时候发票都没有来,要结转到固定资产了,可以结转吗
2023-05-07 20:16:06
bamboo老师:回复水墨音色工程决算的时候发票都没有来,要结转到固定资产,可以暂估结转
2023-05-07 20:37:40
水墨音色:回复bamboo老师 借:在建工程,贷:预付账款,借:固定资产,贷:在建工程,是这样做分录吗
2023-05-07 20:52:21
bamboo老师:回复水墨音色没有收到发票的时候 借:在建工程 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款—暂估预付账款 结转 借:固定资产 贷:在建工程 收到发票 借:预付账款——暂估预付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:预付账款
2023-05-07 21:21:24
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 宝宝妞 发表的提问:
老师,工程早已开工,才收到工程进度款,怎么做分录?
借:银行存款 贷:工程结算
235楼
2023-05-07 20:11:59
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宝宝妞:回复陈诗晗老师 那用出去的成本呢,又怎么做分录
2023-05-07 20:36:19
宝宝妞:回复陈诗晗老师 我们是劳务公司
2023-05-07 20:50:41
陈诗晗老师:回复宝宝妞借:劳务成本 贷:银行存款 收到时 借:银行存款 贷:应收帐款或预收账款
2023-05-07 21:03:16
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 贪玩的手机 发表的提问:
老师好,请问我公司工程收到进度款,暂未开票,质保金未收,会计分录怎么做?
那就借:银行存款 贷:预收账款
236楼
2023-05-08 16:55:26
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 助教 发表的提问:
支付已审批班组的工程进度款是50000,同时写收据收到扣班组领用工地的材料款1000,实际上没收到现金直接扣工程款,分录怎么做合理
借其他应收款-某班组 贷原材料
237楼
2023-05-08 17:22:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 马一晨 发表的提问:
计算未完工工程应负担的长期借款利息6 000元,利息下年初支付。会计分录怎么写
你好,借;在建工程6 000,贷;应付利息 6 000
238楼
2023-05-08 17:30:17
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
用转账支票支付购入的工程物资,会计分录贷方怎么写
 你好 ; 借工程物资 ; 进项税贷银行存款   
239楼
2023-05-08 17:53:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 端木辰寒 发表的提问:
老师,我想请问一下,支付工程款,集体企业会计分录应该怎么写。谢谢。
你好,支付工程款(具体是什么工程呢?)
240楼
2023-05-08 17:59:58
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端木辰寒:回复邹老师 地面维修工程
2023-05-08 18:25:24
邹老师:回复端木辰寒你好,借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 
2023-05-08 18:38:49

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