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单位内部会计控制的方法
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Lucky Girl 发表的提问:
某行政单位内部实行备用金制度,某日财务部门向单位内部相关业务部门核定并发放备用金500元,款项以库存现金支付,数日后,单位内部相关业务部门到财务部门报销备用金480元,财务部门以库存现金向其补足备用金,做出该行政单位发放和报销补足备用金时财务会计和预算会计的分录。
借,库存现金500 贷,财政拨款收入500 借,资金结存500 贷,财政拨款预算收入500 借,单位管理费用480 贷,库存现金480 借,行政支出480 贷,资金结存480
166楼
2023-03-28 18:56:56
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
销售公司 控制费用 提高利润点位的方法是?
提高售价,降低可节约费用。
167楼
2023-03-28 19:08:27
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
内部控制与控制测试之间是什么关系
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
168楼
2023-03-28 19:26:59
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张老师--追梦
职称:注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ Gentleman 发表的提问:
在会计监督中,单位内部审计部门属于什么监督
这个属于单位内部监督
169楼
2023-03-29 19:46:59
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 淡定的篮球 发表的提问:
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是( )。战略控制管理控制作业控制主导性控制
主导性控制不属于按照其控制层次分类
170楼
2023-03-29 20:04:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问:
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
你好!你是说税负率是怎么计算的吗?还是什么
171楼
2023-03-29 20:14:27
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棉糀鎕:回复宋生老师 老师,资产负债表中其他应付款为负数,正常吗
2023-03-29 21:00:15
宋生老师:回复棉糀鎕你好!你填入其他应收款就好了。
2023-03-29 21:20:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问:
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
你好,做到仓库,会计对同一购买,领用情况双方登记,分别核实
172楼
2023-03-29 20:20:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 天才宝贝 发表的提问:
实务工作中事业单位会计是每月结转收入和支出到净资产中吗,还是每年结转一次(新事业单位会计制度中只说期末转,不知道指的是月末还是年末)?还有行政单位会计都是每年结转一次收入和支出吗?
您好,是每月结转一次的。不是每年结转一次收入和支出的。
173楼
2023-04-09 19:59:32
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班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 梓馨 发表的提问:
内部控制制度汇编》、《内部控制工作手册,老师这个是什么意思?要往财政局报送
需要的话可以去网上找找,根据自己企业情况修改下。 内部控制:是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。 控制要素: 企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素  : (一)内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 (二)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 (三)控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。 (四)信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 (五)内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
174楼
2023-04-09 20:21:33
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。
175楼
2023-04-09 20:41:02
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
你好 D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。
176楼
2023-04-09 20:59:59
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 海纳百川 发表的提问:
事业单位19年新会计制度计提单位部分恭贺经费怎么做会计分录
借方,应付款项----下级对应单位 货方,现金或者银行存款
177楼
2023-04-10 18:20:09
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 发表的提问:
有学校的内部控制制度吗?
其实每个公司的实际情况是不同的,学校的内部控制制度并不适用你们企业。
178楼
2023-04-10 18:34:19
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
注册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
179楼
2023-04-10 18:56:58
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
册会计师了解被审计单位的控制活动,下列各项中,不属于了解的内容的是( )。 A、一般授权和特别授权 B、业绩评价 C、信息处理的一般控制和应用控制 D、对诚信和道德价值观念的沟通与落实
D 【答案解析】 选项D属于了解控制环境时了解的内容。 【该题针对“了解控制活动”知识点进行考核】
180楼
2023-04-11 17:40:23
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