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单位内部会计控制的方法
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薏米老师
职称:高级会计师
4.56
解题: 0w
引用 @ LL 发表的提问:
就是说,事业单位有没有人力资本成本控制?我们老师说人力资本成本 单位是可以控制的,可以从哪方面进行分析呢?可是事业单位人力资本成本控制有必要吗?
事业单位也有人力资本成本控制,就是年初财政预算批复中的人员经费指标来控制。
211楼
2023-04-26 18:26:59
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LL:回复薏米老师 那意思就是不是由某个单位内部来控制的了?
2023-04-26 19:05:07
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 单纯的西牛 发表的提问:
刚到一家新单位,会计都需要知道哪些内容,从哪方面入手
你好同学我们会去查一下旧的凭证,就可以了,再上一下税务网站查 下申报的内容
212楼
2023-05-03 19:26:00
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 丫坠 发表的提问:
公司现在让填写一个法人单位普查表,其中法人单位基本情况表里执行企业会计准则情况,有1企业会计制度,2事业单位会计制度,3行政单位会计制度,4民间非盈利组织会计制度,9其他,公司是小企业会计准则,是不是应该选其他?
你好,如果是企业,就选1就好
213楼
2023-05-03 19:53:46
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丫坠:回复徐阿富老师 怎么看是不是企业?
2023-05-03 20:10:54
徐阿富老师:回复丫坠你好,你们是做什么的呢?
2023-05-03 20:28:51
丫坠:回复徐阿富老师 物流运输
2023-05-03 20:54:07
徐阿富老师:回复丫坠你好,那你选择企业对的,没错的
2023-05-03 21:16:52
丫坠:回复徐阿富老师 好的,非常感谢
2023-05-03 21:28:58
徐阿富老师:回复丫坠不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢
2023-05-03 21:51:52
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业内部某一经营单位是不是会计主体?
不是的~
214楼
2023-05-03 20:00:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ Li 发表的提问:
根据企业会计准则规定,下列长期股权投资应当采用权益法核算的有()。A、对被投资单位具有控制B、对联营企业投资C、对合营企业投资D、对被投资单位不具有控制、共同控制及重大影响 这题选BC 为什么?谢谢
只有具有重大影响才是权益法
215楼
2023-05-04 17:35:56
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Li:回复暖暖老师 A都控制了 没影响?
2023-05-04 17:51:29
暖暖老师:回复Li控制比重大影响还大这里
2023-05-04 18:03:37
Li:回复暖暖老师 比重大影响都大了 不选?
2023-05-04 18:16:25
暖暖老师:回复Li不选择,你不能扣字眼,达到控制就是成本法核算
2023-05-04 18:30:00
李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 小月 发表的提问:
内部控制是什么系统?
公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形.成的机制..
216楼
2023-05-04 17:51:02
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小月:回复李子老师 购的办公室桶装水算福利费吗?要交个税吗?
2023-05-04 18:10:26
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
217楼
2023-05-04 18:14:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 爱笑的山水 发表的提问:
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
你好, 属于销售成本内部控制
218楼
2023-05-07 18:49:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 飘逸的刺猬 发表的提问:
购买劳务服务不要求编制收货单有什么问题 (根据采购内部控制和货币资金控制分析一下)
人工费的是嘛 你这个收货但就是准备做入库的吧
219楼
2023-05-07 19:06:28
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 阳光老男人 发表的提问:
请问哪位老师有关于内部审计和风险控制的资料,能否提供一份,麻烦发到邮箱113974678@qq.com,谢谢各位老师!
你指的资料是什么是教材审计准则?
220楼
2023-05-07 19:21:45
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阳光老男人:回复钟存老师 老师你好!不是审计准则,想要内部审计和风险控制方面知识的教材,谢谢!
2023-05-07 19:51:33
钟存老师:回复阳光老男人好的,我给你发几个,你先看看。
2023-05-07 20:04:20
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 魁梧的老虎 发表的提问:
我单位以银行存款方式取得对方单位股权,形成非同一控制下的企业合并,我单位和对方单位分别如何做账呢
你好, 你们单位 借长期股权投资 贷银行存款 对方公司 借实收资本-老股东 贷实收资本-新股东
221楼
2023-05-07 19:46:12
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陈静芳老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.14w
引用 @ 梓淑 发表的提问:
老师,被审计单位对信息技术的应用不影响cpa制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求,为什么选项a是正确的,d错误我能判断
同学你好, 被审计单位对信息技术的运用不改变注册会计师制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求(教材原文)。
222楼
2023-05-07 20:14:59
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梓淑:回复陈静芳老师 老师 这个我知道 你帮我看下题目,a为什么是对的?
2023-05-07 20:48:16
陈静芳老师:回复梓淑这个是教材的原文呢,不管被审计单位是否运用信息技术都要进行审计风险的评估
2023-05-07 21:14:50
梓淑:回复陈静芳老师 那如果照老师的意思 是不是答案应该是a和d?
2023-05-07 21:36:41
陈静芳老师:回复梓淑a是正确的,d是错误的,答案是选d哦。
2023-05-07 21:54:00
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 工商注册???? 代理记账???? 小艳 发表的提问:
您好,老师,我们是民办非企业单位,请问,这个会计制度备案要怎么做,他叫我们填:会计制度,低值易耗品摊销方法,折旧方法,成本核算方法,谢谢,急急!
你好,一般填写,“民办非企业会计制度”,一次摊销法.折旧方法这个一般是年限平均法,成本核算方法这个一般是月末一次加权平均法
223楼
2023-05-08 17:34:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
厂内车间或班组是企业内部的核算单位,它们是会计主体吗?
不是会计主体,整个厂或公司才是会计主体
224楼
2023-05-08 17:42:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
厂内车间或班组是企业内部的核算单位,它们是会计主体吗?
不是会计主体,整个工厂或公司才是会计主体
225楼
2023-05-08 18:02:58
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