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买材料的会计分录怎么做
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 发表的提问:
隔月冲红的进项材料发票,会计分录怎么做?
借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税金-销项税额(红字)
226楼
2023-05-10 17:27:13
全部回复
张:回复杨@老师 老师 您这给的是销售方的 隔月冲红的分录吧? 我想问的是购进的材料 已认证,因开错 隔月冲红了,分录应该怎么做?
2023-05-10 17:38:48
杨@老师:回复已认证的进项税须转出 借:原材料 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2023-05-10 18:04:18
张:回复杨@老师 认证当月发票分录是 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 收到红字负数发票 借:应付账款 贷:应交税费——进项税额转出 重新开具的正确发票 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 全部下来分录这么做 对吗?
2023-05-10 18:32:18
杨@老师:回复也可以这么做,有的还把原材料一起红冲,再根据新开具的发票,分录: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2023-05-10 19:02:15
张:回复杨@老师 好的,
2023-05-10 19:12:38
张:回复杨@老师 谢谢
2023-05-10 19:33:22
杨@老师:回复不客气,满意请给5分好评,谢谢
2023-05-10 19:55:04
蔡老师
职称:,注册会计师,初级会计师,税务师
4.73
解题: 0.02w
引用 @ 君君 发表的提问:
你好老师,想问下,需要购买一批材料,先支付了订金,等货收到后再支付给对方尾款,这个会计分录怎么写?
支付定金 借:预付账款100 贷:银行存款100 收货支付尾款 借:原材料200 贷:预付账款100 贷:银行存款100
227楼
2023-05-10 17:50:44
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君君:回复蔡老师 谢谢老师
2023-05-10 18:03:49
蔡老师:回复君君不用,每天进步一点。
2023-05-10 18:33:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 激昂的酸奶 发表的提问:
购买材料及材料入库怎么做分录,之前挂帐了
之前借预付账款贷银行存款吗?现在借原材料贷预付账款。
228楼
2023-05-10 18:02:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
水利 工程购入材料领用材料至完工,会计分录怎么做
您好 购进 借:原材料 贷:应付账款等 领用 借:工程施工——合同成本 贷:原材料
229楼
2023-05-21 18:31:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ giggle 发表的提问:
老师,公司不做了,留存的原材料怎么做账,会计分录怎么做
你好,你们要注销吗?注销的话,你的材料需要销售出去。
230楼
2023-05-21 18:42:02
全部回复
giggle:回复郭老师 嗯就是要注销,其实是机械上的零件,我公司是加工沙石的,原材料是加工沙石的机械上的零件
2023-05-21 19:09:25
郭老师:回复giggle你好,你们销售出去的,需要处置了。
2023-05-21 19:29:34
giggle:回复郭老师 老师,我们不是销售的,是加工行业,原材料是加工机械上的零件,处置怎么做会计分录呀?
2023-05-21 19:44:28
郭老师:回复giggle你们剩下的没有用完,你不就得销售,出去借银行存款贷其他业务收入应交税费,借其他业务成本贷原材料。
2023-05-21 20:01:20
giggle:回复郭老师 老师,固定资产处置怎么做会计分录呀?
2023-05-21 20:17:06
郭老师:回复giggle借固定资产清理累计折旧,贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-05-21 20:28:07
giggle:回复郭老师 老师,处置固定资产和原材料要交税不
2023-05-21 20:47:21
郭老师:回复giggle需要交税的,缴纳的是增值税。附加税印花税, 所得税看利润。
2023-05-21 21:13:15
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售材料一批,所售材料成本60000,售价80000.会计分录怎么做?
你好!企业在日常活动中还可能发生对外销售不需用的原材料、随同商品对外销售单独计价的包装物等业务。企业销售原材料、包装物等存货也视同商品销售,其收入确认和计量原则比照商品销售。企业销售原材料、包装物等存货实现的收入作为其他业务收入处理,结转的相关成本作为其他业务成本处理。 企业销售原材料、包装物等存货实现的收入以及结转的相关成本,通过"其他业务收入"、"其他业务成本"科目核算。 "其他业务收入"科目核算企业除主营业活动以外的其他经营活动实现的收入,包括销售材料、出租包装物和商品、出租固定资产、出租无形资产等实现的收入。该科目贷方登记企业实现的各项其他业务收入,借方登记期末结转入"本年利润"科目的其他业务收入,结转后该科目应无余额。 "其他业务成本"科目核算企业除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的成本,包括销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额。该科目借方登记企业结转或发生的其他业务成本,贷方登记期末结转入"本年利润"科目的其他业务成本,结转后该科目应无余额。
231楼
2023-05-21 19:04:48
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Mercy 发表的提问:
企业另外一个车间装修材料 买的材料费怎么做分录?
您好!一般是先计入原材料 然后借长期待摊费-装修费 贷原材料。
232楼
2023-05-21 19:31:15
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Mercy:回复宋生老师 那如果是开办期的就直接先进长期待摊,最后等有第一笔收入就直接进管理费用 开办费了?
2023-05-21 19:59:53
宋生老师:回复Mercy您好!建议你一直都是什么费用就入什么费用。不要入开办费
2023-05-21 20:29:06
Mercy:回复宋生老师 不是筹建期发生的都进管理费用 开办费吗
2023-05-21 20:57:21
宋生老师:回复Mercy你好!可以是可以,不过不建议。
2023-05-21 21:17:11
Mercy:回复宋生老师 而且原材料这个科目一直都是和生产有关我放进原材料科目里了,这个是车间装修材料有关啊?
2023-05-21 21:42:48
宋生老师:回复Mercy你好!这个没关系的,原材料可以有很多种。
2023-05-21 22:08:55
Mercy:回复宋生老师 那最后长期待摊 装修费不是最后还是要进管理费用吗?
2023-05-21 22:21:16
宋生老师:回复Mercy你好!是的。摊销的时候计入管理费
2023-05-21 22:41:23
Mercy:回复宋生老师 我一直不明白啥时候摊销?怎么摊销?
2023-05-21 23:09:50
宋生老师:回复Mercy您好!你完工投入使用后摊销。 一般这种按租赁期间摊销。
2023-05-21 23:25:02
Mercy:回复宋生老师 我们这个很简单,就直接摊销,是不是可以直接进管理费用了?
2023-05-21 23:45:44
宋生老师:回复Mercy你好!不能一次摊销的了。你金额很小吗
2023-05-22 00:00:25
Mercy:回复宋生老师 是的,很小,那是怎么进管理费用哪个二级科目呢?
2023-05-22 00:10:32
宋生老师:回复Mercy你好!那你直接计入管理费用0维修费
2023-05-22 00:36:39
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
请问向公司借款去付买材料的货款会计分录怎么写的?
你好!借的谁的钱? 借钱一般是 借:银行存款等 贷:其他应付款
233楼
2023-05-21 19:59:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 孜孜不倦 发表的提问:
公司购买的原材料发票还没有开回来,暂估的材料分录怎么做?发票开回来后以前暂估的材料怎么冲暂估,分录怎么做?
暂估材料入库 借:原材料 贷:应付账款——XX公司 发票回来后,再冲销原来的暂估材料入库,按正确的金额入账
234楼
2023-05-22 16:57:25
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孜孜不倦:回复李爱文老师 发票回来后,怎么冲暂估的?分录怎么做?
2023-05-22 17:08:30
李爱文老师:回复孜孜不倦发票来了 冲销原来的暂估凭证 借:原材料 负数 贷:应付账款——XX公司 负数 按正确的发票入账 借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX公司
2023-05-22 17:27:16
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 书的真谛 发表的提问:
把原材料发放给股东,怎么做会计分录
给股东干嘛用?是卖给股东还是免费给股东,还是啥?
235楼
2023-05-22 17:05:26
全部回复
书的真谛:回复maize老师 相当于分配股利
2023-05-22 17:30:40
书的真谛:回复maize老师 我觉得是用,应付股利,对不对
2023-05-22 17:56:04
maize老师:回复书的真谛原材料是买进来吧?
2023-05-22 18:17:10
maize老师:回复书的真谛是需要做应付股利。
2023-05-22 18:41:40
书的真谛:回复maize老师 那就行了,谢谢老师。
2023-05-22 18:58:37
maize老师:回复书的真谛满意请给五星好评,谢谢。
2023-05-22 19:09:23
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 美丽 发表的提问:
制造业,周转材料摊销怎么做会计分录
包装物、低值易耗品等周转材料的账务处理原则是一致的,仅是周转材料二级明细设置不同。下面以低值易耗品为例,账务处理您参考: 1、取得时: 借:周转材料—低值易耗品 应交税费—应交增值税(进项税额)(若涉及) 贷:银行存款等 2、如果采用的是一次摊销法: 领用时应按其账面价值: 借:管理费用等 贷:周转材料—低值易耗品 3、如果采用的是分次摊销法: ①领用时应按其账面价值: 借:周转材料—低值易耗品(在用) 贷:周转材料—低值易耗品(在库) ②摊销时应按摊销额: 借:管理费用等 贷:周转材料—低值易耗品(摊销) ③退库时应按其价值: 借:周转材料—低值易耗品(在库) 贷:周转材料—低值易耗品(在用) ④报废时,按应补提摊销额: 借:管理费用等 贷:周转材料—低值易耗品(摊销) ⑤同时按已提摊销额: 借:周转材料—低值易耗品(摊销) 贷:周转材料—低值易耗品(在用) 4、报废时有残值: 借:原材料、银行存款等 贷:管理费用等
236楼
2023-05-22 17:12:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ zhongzhidui 发表的提问:
原材料盘盈审批后的会计分录是怎么做的呢?
借;待处理财产损益 贷;管理费用
237楼
2023-05-22 17:28:48
全部回复
zhongzhidui:回复邹老师 可以放到营业外收入吗?
2023-05-22 18:00:09
邹老师:回复zhongzhidui不可以的
2023-05-22 18:15:03
zhongzhidui:回复邹老师 怎么说呢?
2023-05-22 18:37:47
邹老师:回复zhongzhidui准则规定是冲减管理费用
2023-05-22 18:59:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ????胡小兔 发表的提问:
员工先借老板私人钱,买材料,公司要还钱给老板私人,怎么做会计分录
您好!这个员工借老板钱,跟公司没关系。 员工买了材料,来公司报销,公司把钱给员工,员工给钱给老板
238楼
2023-05-22 17:41:59
全部回复
????胡小兔:回复宋生老师 那我能不能把他当做公司借老板私人的钱,然后做分录,借:现金 贷:其他应付款
2023-05-22 18:12:21
宋生老师:回复????胡小兔你好!可以的。你也可以这样操作。
2023-05-22 18:28:35
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 木乔 发表的提问:
项目上提供材料给分包方 会计分录怎么做
借:工程施工-材料 贷:应付账款
239楼
2023-05-23 16:36:48
全部回复
木乔:回复赵海龙老师 谢谢老师
2023-05-23 16:58:17
赵海龙老师:回复木乔不客气,祝你学习愉快
2023-05-23 17:14:56
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 红小豆 发表的提问:
购进原材料代垫运费怎么做会计分录
这个运费是购买方承担吗
240楼
2023-05-23 16:50:55
全部回复
红小豆:回复辜老师 运费是卖方承担 我们是买方垫付
2023-05-23 17:20:37
辜老师:回复红小豆那你计入其他应收款就可以
2023-05-23 17:45:04
红小豆:回复辜老师 计入应付账款可以不,材料也还没有付款
2023-05-23 18:01:39
辜老师:回复红小豆那就是冲减应付账款了
2023-05-23 18:15:48
红小豆:回复辜老师 那就计入应付账款吧
2023-05-23 18:40:22
辜老师:回复红小豆可以的,可以冲减应付账款
2023-05-23 18:53:03
红小豆:回复辜老师 对方到时直接给我们一起开发票就可以了吧 我们付款直接减去这一部分垫付的运费?
2023-05-23 19:20:22
红小豆:回复辜老师 老师我这样理解对不?
2023-05-23 19:40:20
辜老师:回复红小豆是的,你的理解是对的
2023-05-23 20:04:08

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