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退回多付的货款会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 微笑的唇彩 发表的提问:
计算分析题   椰岛公司为增值税一般纳税人,增值税税率为16%。有关业务如下:   2×20年2月1日,向海韵公司A商品100件,每件不含税价格10万元,每件成本8万元,增值税发票已开出。协议约定,购货方应于当日付款;本年5月31日前有权退货。椰岛公司根据经验,估计退货率为10%,2×20年2月未发生销售退回。2×20年2月1日,收到全部货款存入银行。2×20年2月29日未发生退货。假定销售退回实际发生退货时支付货款,并可开具红字增值税发票。椰岛公司根据过去的经验,无法估计该批A商品的退货率。   要求:   <1> 、编制2×20年2月1日销售商品的会计分录。   <2> 、假定2×20年3月31日若退回5件,货款已经支付,编制其会计分录。   <3> 、假定2×20年5月31日若退回1件,编制其会计分录。   <4> 、假定2×20年5月31日若退回6件,编制其会计分录。
借,应收帐款1160 贷,主营业务收入900 预计负债100 应交税费160 借,主营业务成本720 应收退货成本80 贷,库存商品800
256楼
2023-05-29 17:00:41
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陈诗晗老师:回复微笑的唇彩借,库存商品40 主营业务成本40 贷,应收退货成本80 借,应交税费50×13% 预计负债100 贷,主营业务收入50 应收帐款50➕50×13%
2023-05-29 17:46:38
陈诗晗老师:回复微笑的唇彩借,库存商品8 主营业务成本72 贷,应收退货成本80 借,应交税费90×13% 预计负债100 贷,主营业务收入90 应收帐款10➕90×13%
2023-05-29 18:11:59
陈诗晗老师:回复微笑的唇彩借,库存商品48 主营业务成本32 贷,应收退货成本80 借,应交税费40×13% 预计负债100 贷,主营业务收入60 应收帐款40➕40×13%
2023-05-29 18:23:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ july 发表的提问:
支付预付款美金6120元 银行直接汇兑付款的 但是对方没有货 退回货到到美元账户 收到6067元 相差53美金 这个怎么做分录呢?
你好,是什么原因导致供应商没有全额退款呢?
257楼
2023-05-29 17:26:58
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july:回复邹老师 付出去的时候国外收款 要扣手续费的 我这边收款 也扣了手续费。
2023-05-29 17:51:05
邹老师:回复july你好,那需要把手续费计入财务费用核算就是了
2023-05-29 18:05:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 怕孤独的裙子 发表的提问:
材料已付款到货但未入库,入库前发生部分退货怎么做会计分录
借在途物资贷银行存款发生退货,借银行存款贷在途物资。
258楼
2023-05-30 16:42:57
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不瘦10斤不改名 发表的提问:
退回多发的管理费用福利费,会计分录
你好借银行 或者是库存现金,贷应付职工薪酬,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数
259楼
2023-05-30 17:02:31
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 发表的提问:
多交的残保金退回来会计分录怎么做
借:管理费用-残保金 红字 借:银行存款
260楼
2023-05-30 17:14:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 婷20190423 发表的提问:
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2×20年3月1日,向乙公司销售保健品100件,每件不含税价格10万元,每件成本8万元,增值税发票已开出,当日收到全部货款存入银行。协议约定,购货方应于当日付款;本年6月30日前有权退货。2×20年3月未发生销售退回。2×18年3月31日未发生退货。假定销售退回实际发生退货时支付货款,且可冲减增值税税额。甲公司根据过去的经验,无法估计该批保健品的退货率。 1、编制2×20年3月1日销售商品的会计分录。 2、假定2×20年4月30日若退回5件,货款已经支付,编制其会计分录。 3、假定2×20年6月30日退回1件,编制其会计分录。 4、假定2×20年6月30日退回6件,编制其会计分录。 求答案
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
261楼
2023-05-30 17:26:59
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陈诗晗老师:回复婷20190423借 银行存款 1130 贷 应交税费 增值税 130 预计负债 1000 借 发出商品 800 贷 库存商品 800 借 库存商品 40 主营业务成本 760 贷 发出商品 800 借 预计负债 1000 应交税费 增值税 6.5 贷 主宫业务收入 950 银行存款 56.5 借 库存商品 8 主营业务成本 792 贷 发出商品 800 借 预计负债 1000 应交税费 增值税 1.3 贷 主宫业务收入 9990 银行存款 11.3 借 库存商品 48 主营业务成本 752 贷 发出商品 800 借 预计负债 1000 应交税费 增值税 80*13% 贷 主宫业务收入 920 银行存款 80%2B80*13%
2023-05-30 17:56:45
婷20190423:回复陈诗晗老师 老师,我我网搜的答案有点不一样,辛苦老师再帮我看下
2023-05-30 18:22:41
陈诗晗老师:回复婷201904233你这里不对啊,你这如果退回1件,你这是要整体预计负债1000,而不是只冲950部分
2023-05-30 18:52:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ AAAA 发表的提问:
老师 现收到一笔航天信息退回的的维护费280,但以前没见有付款分录, 现在退回的该怎么写会计分录合适?
先把付款的分录补上,再做一笔。借银行存款。贷营业外收入或者管理费用。
262楼
2023-05-31 16:59:54
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陈荣. 发表的提问:
收到退回去年多缴的印花税会计分录
你好 借银行 贷应交税费 借应交税费 贷以前年度损益 调整 
263楼
2023-05-31 17:07:29
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
其他单位帮我单位代付货款的的会计分录怎么做?本是我们公司付款的,但是由另一个公司帮我们代付了,不是我们公司帮别的公司代付的哦
你们还还款给这个其他单位吗?
264楼
2023-05-31 17:23:59
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浅浅:回复朴老师 是的
2023-05-31 17:53:12
朴老师:回复浅浅你们可以签个委托付款协议,然后你把钱给这个公司就可以了,现在不还就计入应付账款
2023-05-31 18:22:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Aling 发表的提问:
本月之已付款155000元,已收到原材料139436.8元,已退回多余货款15563.2元,以上6月份没有收到发票,如果7月份收到发票会计分录怎么写?
您好,6月分录,借;预付账款,155000元,贷:现金或者银行存款,155000元,收到原材料,借:原材料等科目,139436.8元,贷:应付账款-暂估款,139436.8元,退回款时,借;现金或者银行存款,15563.2元,贷:预付账款,15563.2元。7月收到发票时,借:原材料等科目,139436.8元,贷:预付账款,139436.8元。同时,借:原材料等科目,负数139436.8元,贷:应付账款-暂估款,负数139436.8元
265楼
2023-06-05 16:30:00
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Aling:回复王雁鸣老师 收到发票要算应交增值税进项吗?是专用发票
2023-06-05 16:54:05
王雁鸣老师:回复Aling您好,是的,您理解很正确。
2023-06-05 17:10:46
Aling:回复王雁鸣老师 借:原材料等科目,139436.8元,贷:应付账款-暂估款,139436.8元,这上是合同价中的含税价,发票没回来是不是要算不含税价139436.8*1.17,一般纳税人
2023-06-05 17:30:32
王雁鸣老师:回复Aling您好,是的,没收到发票时,暂估入账,不考虑增值税的。
2023-06-05 17:41:03
Aling:回复王雁鸣老师 借:原材料等科目,119176.75元, 借:应交增值税 进项税 23704.2元 贷:应付账款-暂估款,139436.8元,下次发票回来怎么做会计分录
2023-06-05 18:11:00
王雁鸣老师:回复Aling您好,如果这样处理的话,等发票回来了,根据发票,借:原材料等科目,119176.75元, 借:应交增值税 进项税 23704.2元 贷:预付账款,139436.8元,同时,借:原材料等科目,负数119176.75元, 借:应交增值税 进项税 负数23704.2元 贷:应付账款-暂估款,负数139436.8元。
2023-06-05 18:32:11
Aling:回复王雁鸣老师 为什么用负数
2023-06-05 18:50:34
王雁鸣老师:回复Aling您好,因为要冲原来的分录啊,再根据发票录入正确的分录啊。
2023-06-05 19:09:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Be the queen of myself 发表的提问:
一般人销货发票退回如何作会计分录
您好!做相同的负数凭证就可以了。
266楼
2023-06-05 16:56:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 晨汐 美好时光 发表的提问:
老师,请问购货银行付款后又取消订单,然后对方退回了款,会计分录是红字冲销还是借:银行存款贷:预付账款呢?
你好 你做相反分录就行 借:银行存款贷:预付账款
267楼
2023-06-05 17:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 秋天的童话 发表的提问:
货款退回做分录:借:银行存款,贷:应付账款,这样做对吗?
你好,是可以做支付货款相反分录的
268楼
2023-06-06 16:44:59
全部回复
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
收到退回的预付款应怎么做分录呢?
你好。如果退回银行— 借:银行存款 贷:预付账款 如果退现金— 借:现金 贷:预付账款
269楼
2023-06-06 17:06:43
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曉傅:回复小洪老师 退回预付款后,全款支付工程款怎么做分录呢
2023-06-06 17:25:13
小洪老师:回复曉傅你好,支付工程款,借预付账款,贷银行存款-工程款
2023-06-06 17:48:28
曉傅:回复小洪老师 收到发票的情况下呢?发票为普票
2023-06-06 18:02:05
小洪老师:回复曉傅你好,收到发票也是一样的
2023-06-06 18:26:29
曉傅:回复小洪老师 收到发票的分录不是应该贷预付?
2023-06-06 18:52:01
小洪老师:回复曉傅你不是预付出去的嘛,如果直接是银行存款,借在建工程,贷,银行存款,发票支付是这样的
2023-06-06 19:07:20
曉傅:回复小洪老师 先预付然后因对方开票资料与实际支付对象不同。所以对方退回预付款。我司见票支付所有款项
2023-06-06 19:20:10
小洪老师:回复曉傅你好那这样的话借在建工程,贷预付账款
2023-06-06 19:35:02
曉傅:回复小洪老师 我们是请师傅来做铁板房加固修缮也是计入在建工程?
2023-06-06 19:46:52
曉傅:回复小洪老师 这样就成负数了
2023-06-06 20:11:43
小洪老师:回复曉傅你好你这个是有什么疑问吗,这个是标准的我会计分录啊
2023-06-06 20:31:04
曉傅:回复小洪老师 但预付账款就成负数了啊
2023-06-06 20:45:05
小洪老师:回复曉傅这个没什么影响的啊。预付可以有负数
2023-06-06 20:55:41
曉傅:回复小洪老师 银行会不平啊
2023-06-06 21:13:30
小洪老师:回复曉傅这些会计分录是没有任何问题账务处理也是没有问题,我不知道你说的不平是要做什么
2023-06-06 21:26:53
曉傅:回复小洪老师 因为是用银行转账支付的啊
2023-06-06 21:39:10
曉傅:回复小洪老师 贷方直接挂预付款,银行不会平的
2023-06-06 21:55:15
小洪老师:回复曉傅你这钱是直接支付了吗,换个科目来处理
2023-06-06 22:11:14
曉傅:回复小洪老师 是直接支付的
2023-06-06 22:35:38
小洪老师:回复曉傅那可以直接贷银行了,不用预付了
2023-06-06 22:58:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李巧利 发表的提问:
供应商买材料,多退少补,收到供应商退回一部分货款,怎么做分录
借:银行存款贷:预付账款
270楼
2023-06-06 17:11:59
全部回复
李巧利:回复袁老师 当时没有预付账款,直接做的借应付账款,贷银行存款
2023-06-06 17:35:25
袁老师:回复李巧利借:银行存款贷:应付账款
2023-06-06 17:59:38

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