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会计的社会热点问题分析
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陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 零下凌度 发表的提问:
第四题的解析是否有点问题?
没有问题,你是哪儿不理解呢。 1、核准类账户是指经过人民银行账户管理系统核准通过,并且核发有许可证的银行结算账户。 2、备案类账户:除核准类账户外的其他银行结算账户,主要指一般存款账户、其他专用存款账户、因注册验资和增资验资开立的临时存款账户、个人银行结算账户。 3、核准类账户: (1)基本存款账户; (2)临时存款账户(因注册验资和增资验资开立的除外); (3)预算单位专用存款账户; (4)人民银行另有规定的专用存款账户。 4、备案类账户: (1)一般存款账户; (2)非预算单位专用存款账户; (3)个人银行结算账户。
136楼
2023-03-14 19:50:59
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零下凌度:回复陈老师 这个和我学的有点不一样呀!
2023-03-14 20:16:00
零下凌度:回复陈老师 好像是改了,不是核准类现在只有预算单位专用存款账户和QIFF专用存款账户
2023-03-14 20:40:38
零下凌度:回复陈老师
2023-03-14 20:58:06
陈老师:回复零下凌度考试的时候要以教材为准。同学。
2023-03-14 21:10:24
零下凌度:回复陈老师
2023-03-14 21:26:49
零下凌度:回复陈老师 老师我该怎么办?
2023-03-14 21:41:01
陈老师:回复零下凌度亲,考试都是以教材为准
2023-03-14 21:54:08
蔡老师
职称:,注册会计师,初级会计师,税务师
4.73
解题: 0.02w
引用 @ Unknow 发表的提问:
用会计分录写完这些题目
打字有点麻烦直接上图了
137楼
2023-03-15 18:59:28
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Unknow 发表的提问:
根据题目进行会计分录
你好 1 借,交易性金融资产——成末 100 借,应收股利 6 借,投资收益 1 贷,银行存款117 2 借,银行存款 6 贷,应收股利 6 3 借,交易性金融资产——公变 14 贷,公允价值变动14 4 借,应收股利4 贷,投资收益 4 5 借,银行存款4 贷,应收股利 4 6 借,银行存款115 贷,交易性金融资产——成本 100 贷,交易性金融资产——公变14 贷,投资收益 1 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢
138楼
2023-03-15 19:23:17
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ yenanshan 发表的提问:
老师,这个题目如何做会计分录
借:无形资产 5000 累计折旧 500 贷:投资性房地产 5000 累计摊销 500
139楼
2023-03-15 19:50:59
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ PACC5钟 发表的提问:
怎么编写会计分录,全部题目求解
请去职称群问一下,那里有专业的职称答疑老师
140楼
2023-03-20 19:33:48
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ xii 发表的提问:
这些题目怎么做会计分录
1借库存商品154500 贷其他应付款154500 2.借银行存款103000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税3000 3.借银行存款60600 贷主营业务收入60000 应交税费应交增值税600 4借主营业务成本136000 贷库存商品136000 5.借管理费用6000 贷应付职工薪酬6000 6借管理费用480 贷其他应付款480 7借银行存款100 借财务费用-100 8借财务费用170 贷银行存款170 9应交增值税3000+600=3600 附加税是3600*0.12=432 企业所得税 160000*0.15-6480-(170-100)-432=17018
141楼
2023-03-20 19:56:02
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小炎 发表的提问:
老师好,这条题目的会计分录是这样做吗?谢谢。
你好,你的分录是正确的。
142楼
2023-03-20 20:20:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 沉静的西装 发表的提问:
我有一些会计分录和题目不懂,想请教一下,谢谢老师了,老师辛苦了。
你好,你这个题目是要求我们写会计分录吗?
143楼
2023-03-21 18:32:51
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沉静的西装:回复暖暖老师 是的,我最后第七问的会计分录有些不确定,然后问题四和五也有些不确定
2023-03-21 19:21:33
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 圣意 发表的提问:
请问这个题目为什么这样做会计分录
您好,因为是权益法核算,被投资公司的所有者权益变动,投资公司就需要按股份比例进行账务处理,而对方有20万元的其他综合收益,是所有者权益变动,按投资比例计算的6万元,需要记入长期股权投资和其他综合收益,就与原来的被投资公司的资本公积变动处理是一样的道理。
144楼
2023-03-21 18:42:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 十一 发表的提问:
按照题目要求写出相应的会计分录
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
145楼
2023-03-21 19:06:20
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陈诗晗老师:回复十一借 开发成本 3500%2B200%2B1500 贷 银行存款 5200 借 开发商品 5200 贷 开发成本 5200 借 开发成本工 合同成本 6000 应交税费 增值税 540 贷 银行存款 6540 借 开发成本 间接费用 90 贷 银行存款 90 借 开发成本 17 应交税费 增值税 1.53 贷 银行在 18.53 借 开发产品 贷 开发成本6000%2B90%2B17 借 开发成本 150 应交税费 增值税 13.5 贷 银行存款 150%2B13.5
2023-03-21 19:49:27
十一:回复陈诗晗老师 没有了吗
2023-03-21 20:05:50
陈诗晗老师:回复十一没有了,按上面的要求一步一步处理的
2023-03-21 20:30:58
十一:回复陈诗晗老师 上边不是十小问吗
2023-03-21 20:47:48
陈诗晗老师:回复十一您能好好看看分录吗
2023-03-21 21:17:23
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 拉长的钢笔 发表的提问:
会计分录题目有没有老师啊……
您好,分录如下 确认收入 借应收账款90400,贷主营业务收入80000,应交税费-应交增值税(销项税额)10400 结转成本 借主营业务成本71000,贷库存商品71000 收款 借银行存款89600,财务费用800,贷应收账款90400
146楼
2023-03-21 19:32:10
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 发表的提问:
按照题目要求写出会计分录
好的同学,你的题目比较多,我写下来拍给你。
147楼
2023-03-21 19:38:59
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晴:回复文静老师 写好了吗
2023-03-21 19:58:04
文静老师:回复马上,同学,我刚才出去了。
2023-03-21 20:13:18
文静老师:回复同学,你看看,还有一题正在做
2023-03-21 20:39:43
晴:回复文静老师 有点乱,没看懂
2023-03-21 21:02:53
文静老师:回复看看,同学,有问题交流
2023-03-21 21:19:27
文静老师:回复1-7题看看,前面有序号。3和6在一起,第3题的分录应该在第6题写
2023-03-21 21:44:24
晴:回复文静老师 意思是第三题没有分录,分录是第六题的吗
2023-03-21 21:54:37
晴:回复文静老师 第一题的分录先写左边的还是右边的
2023-03-21 22:07:26
文静老师:回复第1题按从左到右写,同学。第3题没有分录,在第6题才暂估
2023-03-21 22:22:29
晴:回复文静老师 好的,谢谢
2023-03-21 22:45:40
文静老师:回复不客气,有问题再交流
2023-03-21 23:13:59
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ unity_ 发表的提问:
下面这几个题目编制会计分录
好的,同学,写了拍你
148楼
2023-03-22 18:59:15
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文静老师:回复unity_第一题,计提时借生产成本110,借制造费用20,借管理费用30,借销售费用40,贷应付职工薪酬200,发放时借应付职工薪酬200,贷银行存款200。
2023-03-22 19:57:25
文静老师:回复unity_第二题采购时借原材料1000000借应交税费-应交增值税(进项税额)130000贷应付票据1130000。欠票转欠款,借应付票据1130000贷应付账款1130000。
2023-03-22 20:16:54
文静老师:回复unity_第三题2019年1月31日,借财务费用100*6%/12=0.5万贷应付利息0.5万,3月31日借应付利息0.5*2=1万,借财务费用0.5万贷银行存款1.5万。
2023-03-22 20:36:17
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 顺利的睫毛 发表的提问:
学习通里会计分录题目
1借应收账款1017 贷主营业务收入900 应交税费应交增值税销项税117
149楼
2023-03-22 19:21:48
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暖暖老师:回复顺利的睫毛2借坏账准备40 贷应收账款40
2023-03-22 20:09:18
暖暖老师:回复顺利的睫毛3借银行存款500 贷应收账款500
2023-03-22 20:28:23
暖暖老师:回复顺利的睫毛4借银行存款10 贷坏账准备10
2023-03-22 20:50:17
暖暖老师:回复顺利的睫毛5借应收账款113 贷主营业务收入100 应交税费应交增值税销项税13
2023-03-22 21:07:15
暖暖老师:回复顺利的睫毛6计提前坏账准备 25-40+10=-5 应收账款余额是 500+1017-40-500+113=1090 1090*0.05=54.5 补提54.5+5=59.5 借信用减值损失59.5 贷坏账准备59.5
2023-03-22 21:33:49
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小张 发表的提问:
老师,咨询个问题,计提社保和交社保的会计分录怎么写,公司交2293.16元,员工交824.41元。
你好同学 借管理费用--社保费2293.16 贷:其它应付款社保2293.16 借:应付职工薪酬 824.41 贷:其它应付款-社保费824.41
150楼
2023-03-22 19:35:59
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小张:回复何江何老师 社保已交,并已从三月份工资里扣除
2023-03-22 20:01:27
何江何老师:回复小张如果已经扣除的部分,你需要当时在扣的时候就借借:应付职工薪酬 824.41 贷:其它应付款-社保费824.41 如果你当时没记录现在要补一个记录 借:管理费用824.4 贷:应付职工薪酬 824.41 再做这个分录: 借:应付职工薪酬 824.41 贷:其它应付款-社保费824.41 这样就平了
2023-03-22 20:15:56
小张:回复何江何老师 老师我这样写对么:计提3月社保 借:管理费用 2293.16 贷:应付职工薪酬-社保 2293.16;交3月社保 借:应付职工薪酬-社保 2293.16 其他应收款 824.41 贷:银行存款 3117.57
2023-03-22 20:37:38
何江何老师:回复小张可以的,如果你支付,就是这个分录,包括补的。 明白了吗?如果懂了记得五星好评哟。
2023-03-22 20:57:33
小张:回复何江何老师 那其他应收款现在不就不平了,没有问题么
2023-03-22 21:17:19
何江何老师:回复小张你这个其它应收,就可以从下次工资总额里扣出来, 借管理费用贷应付职工薪酬(多做这部分) 借:应付职工薪酬,贷其它应收款。 下月就平了、
2023-03-22 21:35:43

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