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会计的社会热点问题分析
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梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问:
计算题要写这么多详细的步骤解析吗,直接做分录会扣分吗
如果是考证,建议步骤尽量祥细,因为如果结果不正确,但如果分录对了,会有步骤分的。
151楼
2023-03-27 18:49:34
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杨颖老师
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ 学堂会员08 发表的提问:
求解问题四和五,会计学堂居然没有答案解析
题目能拍的清楚一些 看不清楚
152楼
2023-03-27 18:55:50
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学堂会员08:回复杨颖老师 照片上传的,只能这样了
2023-03-27 19:44:02
杨颖老师:回复学堂会员08你先归集A、B 产品领用材料 工资、制造费用 首先要确定耗用的制造费用
2023-03-27 19:55:23
学堂会员08:回复杨颖老师 就是不会算
2023-03-27 20:15:53
杨颖老师:回复学堂会员08根据第三问得出A分配制造费用66000 B制造费用44000 根据一资料A产品的领用材料 740000,期初A材料金额220000,合计960000,在A完工产品和在产品分配 960000/(840+160)=960 完工产品840件,840*960=806400,A在产品=960000-806400=153600 在按上述方法计算A产品的工资,制造费用 但在分配工资、制造费用的时候,是按约当产量分配的 期初数+本月发生额/(840+160*50%) 期初+本月发生=完工产品+在产品
2023-03-27 20:42:42
五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 小冬子 发表的提问:
怎么做?不会分析这类题目
您好,这种题目是有计算公式的。您如果有轻一的话可以翻一下,上面有总结公式。 同学 这是租金在每期期初支付 预付年金现值系数=普通年金现值系数期数-1系数+1 =(P/A,10%,4)+1=4.1699 (500000-100000*0.6209)/4.1699=105017元
153楼
2023-03-27 19:20:32
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Kelly 发表的提问:
请问手机上的口袋会计可以边做题边看答案解析吗?
您好!口袋会计不能边做题边看答案!做题最好用电脑,学堂有专门的题库!
154楼
2023-03-27 19:47:07
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小木木123 发表的提问:
老师请问一下这个题目会计分录该怎么写不知道从和下手
初始确认长投时的商誉为2000-2200*80%=240 净资产份额加商誉 (2200%2B500-40)*80%%2B240=2368 支会对价1300%2B1800*9%=1462 资本公积为 2368-1462
155楼
2023-03-27 19:59:59
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李达老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 沉静的棒棒糖 发表的提问:
求求大神能不能做一下这个会计分录的题目啊!实在理解不了!
您的题目呢?请发一下
156楼
2023-03-28 18:52:01
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ww 发表的提问:
老师你好,请帮写出这道题目完整的会计分录?谢谢
参照注会会计科目学习吧             
157楼
2023-03-28 19:10:54
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图图*老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 潇洒的老师 发表的提问:
这个题目的会计分录怎么做呢
你好同学,什么题目呢?
158楼
2023-03-28 19:32:59
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 留胡子的发带 发表的提问:
老师,这个题目的会计分录怎么做呀?
同学你好,现在税率变了哦 借:银行存款117 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税(销项税额)16 其他应付款1 退还时候 借其他应付款1 贷银行存款1
159楼
2023-03-29 19:30:30
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留胡子的发带:回复梓苏老师 老师 他这个佣金一年后退还 不用算增值税吗?
2023-03-29 20:07:33
留胡子的发带:回复梓苏老师 讲错了 不是佣金 是包装物押金
2023-03-29 20:25:56
梓苏老师:回复留胡子的发带一般来说没那么麻烦。会直接退回什么的。 税法上对未约定期限的,超过一年无论是否退回的就要并入销售额征税。 账务处理是: 19借:待摊费用-销项税额1/(1%2B16%)*0.16=0.137931034483 应交税费-应交增值税-销项税 20借其他应付款1 贷银行存款1
2023-03-29 20:54:21
留胡子的发带:回复梓苏老师 老师 你的账务处理有点没看懂
2023-03-29 21:11:12
留胡子的发带:回复梓苏老师 那这个题目是不是算不算增值税都可以
2023-03-29 21:39:54
梓苏老师:回复留胡子的发带给出了两个时间就算吧。 借:银行存款117 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税(销项税额)16 其他应付款1 19年 借:待摊费用-销项税额1/(1%2B16%)*0.16=0.137931034483 应交税费-应交增值税-销项税 20年 借其他应付款1 贷银行存款1
2023-03-29 21:55:42
留胡子的发带:回复梓苏老师 好的
2023-03-29 22:09:01
球球老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.12w
引用 @ S-tan-day  发表的提问:
里面题目如何编制会计分录
借:应收票据2270 贷:主营业务收入2000 应交税费260 银行存款10
160楼
2023-03-29 19:55:50
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S-tan-day :回复球球老师 可是不是说,运杂费算进应收账款里面吗?我有点儿钻牛角尖了
2023-03-29 20:28:37
球球老师:回复S-tan-day 在这个题目里面,没有看到他单独要求把那个运杂费记到应收账款里面,只体现了说收到了三个月到期的商业汇票,所以我就分录里面就把它全都记到应收票据里面了。
2023-03-29 20:44:47
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 吴娟 发表的提问:
老师,,假如题目里面是用万元为单位,我做会计分录的话里面还带了万元,是不是一分都没有
不会的。最多扣个一两分。
161楼
2023-03-29 20:08:39
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ Jinxi Huang 发表的提问:
这个题目,更正的会计分录。。分录为什么是这样写的,而且数值不应该是3500。怎么是2500?
是这样的,应计提3500,之前已经计提了6000,所以在原来基础上反冲2500。你看这两个分录借贷方向相反。合起来就是3500了。
162楼
2023-03-29 20:26:59
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Jinxi Huang:回复文静老师 意思是第一个分录编写有误,,,第二个分录是在第一个分录的加以修改? 两个分录合起来,才代表这项业务?
2023-03-29 21:01:25
文静老师:回复Jinxi Huang是的,因为错误分录已经做了,需要在错误的基础上调整。错误加调整是3500就可以了
2023-03-29 21:28:19
Jinxi Huang:回复文静老师 谢谢,老师o(^o^)o
2023-03-29 21:42:45
文静老师:回复Jinxi Huang不客气,欢迎随时交流
2023-03-29 22:04:13
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ YiYo. 发表的提问:
题目如图做分别做会计分录
您好 1.借应收票据60800 贷主营业务收入53805.31 应交税费-应交增值税(销项税额)6994.69
163楼
2023-04-09 19:56:26
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王晓老师:回复YiYo.2.借原材料118490 应交税费-应交增值税(进项税额)15403.7 贷预付账款30000 应收票据60800 应付账款43093.7
2023-04-09 20:10:04
YiYo.:回复王晓老师 老师第二题应该要用到材料采购吧
2023-04-09 20:29:15
YiYo.:回复王晓老师 而且建账资料中应付账款的二级科目没有对应这家公司 是不是要并入预付账款里
2023-04-09 20:55:22
王晓老师:回复YiYo.您好,材料已经验收入库了,直接用原材料即可。 可以并入预付账款的
2023-04-09 21:18:45
YiYo.:回复王晓老师 但这个公司是采用计划成本法的....并入的分录可以麻烦老师再写一下么 谢谢
2023-04-09 21:31:16
王晓老师:回复YiYo.您好 1. 借材料采购118490 应交税费-应交增值税(进项税额)15403.7 贷预付账款30000 应收票据60800 应付账款43093.7 2. 借 原材料 3500*34=119000 贷 材料采购 118490 材料成本差异 510
2023-04-09 21:43:36
Janie老师
职称:注册会计师
4.86
解题: 0w
引用 @ 837889360 发表的提问:
请老师帮我做一下这个题目的会计分录
同学您好!本题分录如下: 借:固定资产9200 贷:银行存款9200 借:其他应收款5000 贷:递延收益5000
164楼
2023-04-09 20:26:21
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837889360:回复Janie老师 错到外婆家去了
2023-04-09 21:08:15
Janie老师:回复837889360同学您好,请问还有什么问题可以帮到您?
2023-04-09 21:33:22
anya老师
职称:中级会计师,CMA
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 正直的蜜蜂 发表的提问:
题目的会计分录不会写
同学你好!写好后上传
165楼
2023-04-09 20:35:16
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anya老师:回复正直的蜜蜂1、借:银行存款800000 货:实收资本800000 2、借:现金2000 贷:银行存款2000 3、借:其他货币资金80000 贷:银行存款80000 4、借:银行存款54240 贷:主营业务收入48000 应交税费一应交增值税(销项税额)6240 5、借:管理费用一差旅费50 贷:现金50 6、借:原材料38000 应交税费一应交增值税(进项税额)4940 贷::其他货币资金42940 7、借:其他货币资金40000 贷:银行存款40000 8、借:银行存款600 贷:主营业务收入530.97 应交税费一应交增值税(销项税额)69.03 9、代垫运费借:其他应收款1600 贷:银行存款1600 销售货物借:应收账款83620 贷:主营业务收入74000 应交税费一应交增值税(销项税额)9620 银行汇票结算 借:银行存款85220 贷:其他应收款1600 应收账款83620 10、借:原材料33300(32000+1300) 应交税费一应交增值税(进项税额)4303(4160+143) 贷:其他货币资金37603 11、借:银行存款400 贷:其他货币资金400 12、借:在途物资40000 应交税费一应交增值税(进项税额)5200 贷:银行存款45200
2023-04-09 20:54:10

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