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未收到实收资本会计分录
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
注册的实收资本一直未收到,需要做分录吗?公司是2018月4月份成立的
同学你好,实际没有收到投资款不用做会计分录
211楼
2023-05-03 19:32:04
全部回复
欣悦:回复彩丽老师 已经8月份了还未到账,税局那边会不会有罚款?
2023-05-03 19:48:56
彩丽老师:回复欣悦不会罚款的,等实际收到投资款再做会计分录
2023-05-03 20:02:03
欣悦:回复彩丽老师 谢谢老师!
2023-05-03 20:25:11
彩丽老师:回复欣悦不客气,祝你生活愉快!如果你对解答满意请给五星好评,谢谢
2023-05-03 20:54:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 暖心 发表的提问:
应收账款可以转实收资本吗?会计分录怎么做?
您好,不可以的。
212楼
2023-05-03 19:52:16
全部回复
暖心:回复王雁鸣老师 是一个公司的应收账款,只是换了一个系统。如果这样做的话会计分录是否可以这样做借应收账款贷实收资本
2023-05-03 20:20:23
王雁鸣老师:回复暖心您好,最好不要这样做。
2023-05-03 20:49:40
暖心:回复王雁鸣老师 是否是要把应收账款转为现金了才能转实收资本呢
2023-05-03 21:15:00
王雁鸣老师:回复暖心您好,最好是转为现金,再转实收资本的。
2023-05-03 21:30:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 香香 发表的提问:
老师,注销,借:实收资本,贷:未分配利润,银行存款,这分录,未分+银行不等实收资本怎么查原因呢?
你好不可能的,你不平,你这个凭证怎么保存下来的?
213楼
2023-05-03 19:58:59
全部回复
香香:回复郭老师 我查了科目余额和凭证都对的,但是最后算这个未分%2b银行就不等于实收了
2023-05-03 20:21:06
郭老师:回复香香你好,那是因为它的未分配利润和银行存款不等于实收资本,能充多少充多少,剩下的还是有余额。
2023-05-03 20:43:02
香香:回复郭老师 这个分录还没有作,但是按报表推算这个分录是不对着的
2023-05-03 21:03:19
郭老师:回复香香你好,比如你的实收资本是100,但是利润分配只有50,银行存款只有20,那你现在只能充70。
2023-05-03 21:31:35
香香:回复郭老师 如果,利润分配是-80 实收是100 银行上只有70000,这怎么查原因在哪呢
2023-05-03 21:59:23
郭老师:回复香香上面的分录金额带上去是多少?
2023-05-03 22:22:59
香香:回复郭老师 实收100W 利润分配是-80W,账上只有70000
2023-05-03 22:39:24
郭老师:回复香香我想知道你发过来的那个分录后面的跟的金额是多少,你上面这个金额不平。
2023-05-03 22:49:59
香香:回复郭老师 没作这个分录,就是要作这个分录,先测算
2023-05-03 23:16:11
郭老师:回复香香借实收资本,贷银行存款7000。
2023-05-03 23:36:06
郭老师:回复香香只能坐着一个,其他的做不了。
2023-05-03 23:55:05
香香:回复郭老师 我是说,怎么查原因,因为凭证什么作的没看出问题,正常不是应该都是对着吗?
2023-05-04 00:21:24
郭老师:回复香香你好,你是说未分配利润应该等于你的货币资金吗? 查不出来 这几个没有勾稽关系。
2023-05-04 00:49:07
香香:回复郭老师 我是说,要注销了,借:实收资本,贷:未分配利润,银行存款这个分录是平的,但是现在出的报表上不平,怎么查原因
2023-05-04 01:18:52
郭老师:回复香香你好,需要看一下当时这个依据是怎么来的,就跟你上面提供的那三个数据。只能借实收资本贷,银行存款7万,其他的做不了,所以说你这个分录不用做。
2023-05-04 01:31:12
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.71w
引用 @ 品味人生 发表的提问:
收到发票未付款会计分录
同学,你好 借:库存商品/费用 贷:应付账款
214楼
2023-05-03 20:06:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 快乐起飞 发表的提问:
您好,如果实收资本未缴足,股东由公司变为个人了,会计分录应该怎么做?谢谢!
你好,借;实收资本——公司,贷;实收资本——某某个人
215楼
2023-05-04 17:12:53
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈强 发表的提问:
收到发票收到货,未付款,怎么写会计分录
你好,借原材料,应交税费一应交增值税(进项税额),贷应付账款
216楼
2023-05-04 17:34:33
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,请问我要把实收资本减少,剩余的挂往来怎么做分录
你好,之前分录是怎么做的?借实收资本贷其他应付款。
217楼
2023-05-04 17:50:12
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过:回复郭老师 之前是借银行存款贷实收资本
2023-05-04 18:02:44
过:回复郭老师 开始记多了现在调整,实收资本减少 剩余的挂往来
2023-05-04 18:19:37
郭老师:回复借实收资本贷其他应付款做这个做借款不是。
2023-05-04 18:31:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 谢小猫儿???? 发表的提问:
老师好,请问怎么冲销实收资本,实际未缴,之前有做过分录,借:其他应收款 贷:实收资本~ ~
你好 现在做相反分录冲掉。 借实收资本贷其他应收款
218楼
2023-05-04 18:15:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ L. 发表的提问:
我想问问 实收资本做分录
你好,借;银行存款等科目,贷;实收资本
219楼
2023-05-04 18:20:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 超级的电话 发表的提问:
老师,实收资本溢价了怎么做分录。期末才发现,能否在期末调平呢
你好,溢价部分计入资本公积,借:实收资本 贷:资本公积
220楼
2023-05-07 19:34:34
全部回复
超级的电话:回复小云老师 可以直接冲实收资本吗?
2023-05-07 20:02:05
小云老师:回复超级的电话可以直接冲实收资本
2023-05-07 20:19:44
超级的电话:回复小云老师 好的,谢谢老师
2023-05-07 20:36:52
小云老师:回复超级的电话不客气,满意请五星好评,谢谢
2023-05-07 21:04:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 动人的奇异果 发表的提问:
借来的钱作为实收资本怎么做分录
不是股东账号直接转公司账上么
221楼
2023-05-07 19:39:50
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动人的奇异果:回复maize老师 关键是股东的钱是借来的,怎么做分录?
2023-05-07 20:09:30
maize老师:回复动人的奇异果不做账,亲,你做的是公司账,不是老板个人账,只有为公司才可以做,借款那个别人直接转股东账上就可以,你这个不做,股东转公司账上这步才做,借银行 贷实收资本
2023-05-07 20:36:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Mercy 发表的提问:
公司评估房屋装修,生物资产金额为3118525.28元,入实收资本,怎么做分录, 涉及哪些分录?
借:生物性资产贷:实收资本
222楼
2023-05-07 19:45:27
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问:
老师:公司准备减资,原实收资本是500万,分别是甲200万、乙和丙分别是150万,现在想减资到200万,请问我减资后怎么做分录?谢谢老师!
你好,同学。 借:实收资本 贷 银行存款
223楼
2023-05-07 19:57:17
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熊猫公主:回复陈诗晗老师 老师:当时是借银行存款(临时户),贷:实收资本甲200万,乙150万、丙150万,现在减资后您说借实收资本,贷银行存款,老师的意思是还要股东们把钱还回来么?而且当时的临时户已经注销了,
2023-05-07 20:43:24
陈诗晗老师:回复熊猫公主是的,通过其他账户归还处理
2023-05-07 21:12:57
熊猫公主:回复陈诗晗老师 老师:能给我说具体点么?是必须把款还回公司吗?
2023-05-07 21:38:14
陈诗晗老师:回复熊猫公主就是你说你的临时账户已经注销了 那你现在退股,就是其他账户退出 借,实收资本 贷,银行存款
2023-05-07 21:50:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 快快快快 发表的提问:
就是我期初录入资产负载表时候,不知道他当初的实收资本是借的钱现在他要还款了我怎么做分录
你好,实收资本是需要股东自己投入,股东个人借款是不在公司核算范围的
224楼
2023-05-07 20:20:59
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快快快快:回复邹老师 他开公司时候借了50万 我不知道 他是借的钱 现在他要还那50万了 我现在就是借其他应付款50万,贷银行存款50万 但是前面补得分录怎么做
2023-05-07 20:49:04
邹老师:回复快快快快借;银行存款 贷;其他应付款 补前面的分录就是这样做账务处理的
2023-05-07 21:03:22
快快快快:回复邹老师 但是当初我不是填的银行存款估计 我可能写的实收资本
2023-05-07 21:15:44
快快快快:回复邹老师 我是最后的差额倒挤出来的未分配利润 给你看我的资产负债表 不能动钱上的数
2023-05-07 21:31:38
快快快快:回复邹老师 是不是我需要把未分配利润全部冲销掉,剩余的冲销实收资本
2023-05-07 21:56:57
快快快快:回复邹老师 而且我还的这50万有18万是借支美人鱼店的
2023-05-07 22:09:19
邹老师:回复快快快快你好,不是冲销,而是只需要把之前漏记的其他应付款分录补齐
2023-05-07 22:32:40
快快快快:回复邹老师 但是当初我没做分录 自己填的资产负债表 如果借银行存款,那我的钱不就多了吗
2023-05-07 22:58:44
邹老师:回复快快快快你好,你漏记了那你开始借款是什么形式收到的呢?
2023-05-07 23:12:50
快快快快:回复邹老师 开业很乱 我开业时候他还没让我弄 我都不知道怎么办
2023-05-07 23:39:27
邹老师:回复快快快快你好,那你可以整理出正确的期初数,然后建账核算,做相应分录就是了
2023-05-07 23:49:49
快快快快:回复邹老师 就把开始借款50万还有一个月收入30几万并到一块做实收资本了 然后实收资本就多了变成82万了,未分配利润是倒挤出来的负数 我是不是要调未分配利润啊
2023-05-08 00:17:52
邹老师:回复快快快快你好,是的,你需要调整未分配利润部分,使得数据与实际情况一致才可以的
2023-05-08 00:33:52
快快快快:回复邹老师 实收资本30万,未分配利润20万,贷其他应付款50万 借
2023-05-08 00:49:25
邹老师:回复快快快快你好,你需要看是不是需要调整这些金额
2023-05-08 01:11:47
快快快快:回复邹老师 对吗 我总感觉不对 怎么利润也来越少了
2023-05-08 01:26:56
快快快快:回复邹老师 我老师让我调整实收资本,但是一调整就变成了32万了,老板说他投资50万呀
2023-05-08 01:49:32
邹老师:回复快快快快你好,需要知道你准确的数据是什么,才知道你这个数据是否正确的
2023-05-08 02:12:27
快快快快:回复邹老师 要不就把实收资本全部冲销完,把未分配利润变了一下 然后这还款的50万作为投资
2023-05-08 02:42:13
邹老师:回复快快快快你好,你关键是需要把之前这笔借款的分录补上
2023-05-08 02:56:53
快快快快:回复邹老师 钱是他借了50万,还有欠职工的和供应商的 这样做可以吗
2023-05-08 03:17:35
邹老师:回复快快快快你好,把借款分录,发放工资,支付供应商款项分录补齐
2023-05-08 03:32:37
快快快快:回复邹老师 这样做可以吗? 还不行 这样还款时候 怎么做
2023-05-08 03:50:32
快快快快:回复邹老师 这样一旦还款,开业投资金额找不到了
2023-05-08 04:07:32
邹老师:回复快快快快你好,可以这样做调整分录
2023-05-08 04:23:23
快快快快:回复邹老师 但是还款怎么办 其他应付要冲到,钱也要走掉 实收资本挂哪里
2023-05-08 04:36:42
邹老师:回复快快快快你好,你还款并不影响实收资本变动啊
2023-05-08 04:54:52
快快快快:回复邹老师 你能告诉我当初他借钱投资的50万要怎么做分录
2023-05-08 05:07:40
邹老师:回复快快快快借;银行存款 贷;其他应付款
2023-05-08 05:20:15
快快快快:回复邹老师 第一个我给他冲销了 我如果还款的话实收资本等于没有了
2023-05-08 05:33:44
邹老师:回复快快快快你好,本来你股东是需要以自有资金出资,你股东去借款投资,是股东行为,而不是公司欠出借人款项的
2023-05-08 05:52:07
快快快快:回复邹老师 意思就是说跟实收资本没关系是吧
2023-05-08 06:02:14
邹老师:回复快快快快你好,是的,实收资本必须是股东以自有资金出资的
2023-05-08 06:20:02
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 曾经的月饼 发表的提问:
请问单位知识产权入股,怎么做分录呢,什么时候入实收资本呢
你好;  借  无形资产 ;进项税贷实收资本 ; 你们入股协议签订的当月就可以入账了   
225楼
2023-05-08 16:58:09
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曾经的月饼:回复meizi老师 是还需要发票吗?原始凭证是什么呢
2023-05-08 17:12:08
meizi老师:回复曾经的月饼 你好; 是的。 不然你 分摊 还是没法扣除的; 有入股协议和发票来做附件   
2023-05-08 17:35:01
曾经的月饼:回复meizi老师 是哪方开票呢,怎么开科目呢
2023-05-08 17:46:43
meizi老师:回复曾经的月饼 你好;    入股方; 比如我入股你公司 ;  我开票给你公司; 你做 无形资产   
2023-05-08 18:16:43
曾经的月饼:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-05-08 18:36:50
meizi老师:回复曾经的月饼 不客气的。帮到你就好;  满意请给予评价  
2023-05-08 19:04:32

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