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快账
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帖子
会计不让查自己个人薪酬明细?
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文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
东利挂车
发表的提问:
#提问#秀秀查账怎么让自己可以更快的查的清楚明白
您好,主要是看科目余额表,把实际和帐上核对
61楼
2022-12-11 08:44:59
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文老师:
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东利挂车
或者帐上的余额和申报表核对
2022-12-11 09:39:25
东利挂车:
回复
文老师
#提问#秀秀如果要接手会计,在哪方面入手呢
2022-12-11 09:49:44
文老师:
回复
东利挂车
业主要是帐实相符,账表相符,特别是货币资金,应收票据,
2022-12-11 10:01:01
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
暖暖
发表的提问:
老师期间费用明细表的职工薪酬和职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金支出金额一样还是和合计数一样
这两个数据不一样,因为期间费用明细表的职工薪酬,是管理费用——工资与销售费用——工资的合计数据,而纳税调整明细表中的工资薪金支出的金额至少是大于或等于期间费用中的职工薪酬数据,如一部分的工资计入了生产成本
62楼
2022-12-12 06:17:38
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暖暖:
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江老师
职工薪酬支出及纳税调整明细表的各类基本社会保障性缴款是企业部分还是单位部分?
2022-12-12 06:33:46
江老师:
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暖暖
这个是企业承担的社保费用。
2022-12-12 06:55:00
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
木棉纷飞
发表的提问:
请问老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表中的合计算与期间费用明细表中的职工薪酬是要相等的吗?
您好 职工薪酬支出及纳税调整明细表中的合计算与期间费用明细表中的职工薪酬是要相等的
63楼
2022-12-12 06:30:17
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
仰望星空
发表的提问:
怎么查看自己做的账是否是正确的呢是查看明细表吗
你好,可以用账实核对,看是否数据一致,比如你账面库存现金与实际在库现金余额
64楼
2022-12-12 06:50:48
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
怡晨
发表的提问:
老师,请问我们以前是代账公司在填自然人扣缴客户端,现在自己下载了一个,能不能在自己电脑上查到以前代账公司的申报明细呢?
一般 是查不到的 一般会换密码的 你登录 试试吧
65楼
2022-12-12 07:10:55
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.9w
引用 @
土豆又熟了
发表的提问:
为什么自己试多栏式明细账时,设置两个明细后,自动编排不能用?
你好,这个是什么软件呢
66楼
2022-12-12 07:36:00
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土豆又熟了:
回复
朴老师
金蝶14.1
2022-12-12 08:16:42
朴老师:
回复
土豆又熟了
你好,这个你还是咨询下金蝶客服吧,是你软件问题
2022-12-12 08:36:36
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
细腻的滑板
发表的提问:
应付职工薪酬工资期末贷方有余额怎么查出来他的明细账呢
你好,可以通过明细账模块,选择应付职工薪酬明细科目,就可以知道下面的具体明细金额是多少了
67楼
2022-12-13 06:38:36
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文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
东利挂车
发表的提问:
秀秀 如果要查账得话,怎么查可以让自己更快的查清楚明白
您好,您具体是什么情况,具体可以先看下余额表,账实核对
68楼
2022-12-13 07:03:05
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小洪老师
职称:
CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题:
1.66w
引用 @
紫色雨星
发表的提问:
老师,我在应付职工薪酬下面添加明细科目,福利费,之前的应付职工薪酬没明细,现在全部变成应付职工薪酬-福利费了,不修改,可以吗
你好添加明细科目是可以的,改不可以
69楼
2022-12-13 07:17:06
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紫色雨星:
回复
小洪老师
工资,贷方全部变成应付职工薪酬-福利费了呢,之前的
2022-12-13 07:34:58
小洪老师:
回复
紫色雨星
这个一般不可以修改的啊
2022-12-13 07:46:16
紫色雨星:
回复
小洪老师
那不改岂不是不一样了呢,贷方是应付职工薪酬-工资呢
2022-12-13 08:10:54
紫色雨星:
回复
小洪老师
那现在怎么办呢
2022-12-13 08:32:06
小洪老师:
回复
紫色雨星
发票有的,可以冲红的,冲红在报销
2022-12-13 09:01:27
紫色雨星:
回复
小洪老师
问题是新加的科目明细跑到以前的科目应付职工薪酬了,删除不了了呢,科目明细,以前的应付职工薪酬也变成应付职工薪酬-福利费了
2022-12-13 09:14:55
小洪老师:
回复
紫色雨星
加为应付职工薪酬-福利费可以添加,这个没问题,,第二个问题贷方应付职工薪酬-福利费是没问题的,但是有些工资薪金并没有明细的,比如员工的基础工资,你可以在应付职工薪酬下面重新设备,第一栏应付职工薪酬,第二栏也就是应付职工薪酬1下面设置明细科目,比如社保,福利费都要分开设置这些科目都可以在系统添加
2022-12-13 09:35:25
紫色雨星:
回复
小洪老师
关键我添加了,应付工资,以前应付职工薪酬变成应付职工薪酬-福利费了呢
2022-12-13 09:48:50
小洪老师:
回复
紫色雨星
你这个系统出现问题了吧
2022-12-13 10:17:47
紫色雨星:
回复
小洪老师
比如工资对应贷方科目变成应付职工薪酬-福利费了呢
2022-12-13 10:46:07
小洪老师:
回复
紫色雨星
这个应该是系统备份的问题,然后自动跳出来了,系统问题
2022-12-13 10:56:25
紫色雨星:
回复
小洪老师
喔,所以不敢添加子科目了呢
2022-12-13 11:06:58
小洪老师:
回复
紫色雨星
恩恩,你重启一下系统试试
2022-12-13 11:28:07
紫色雨星:
回复
小洪老师
重启了,还是这种样子,那就不添加了呢
2022-12-13 11:57:13
紫色雨星:
回复
小洪老师
老师,那这个福利费给需要计提的呢,员工食堂煮饭阿姨的工资
2022-12-13 12:16:44
小洪老师:
回复
紫色雨星
你好,这个福利费是要计提的,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,支付的时候,借应付职工薪酬,贷银行存款
2022-12-13 12:44:45
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
鑫雨
发表的提问:
期间费用明细表,职工薪酬是 计提工资--应付职工薪酬贷方数相加吗?
您好,准确的说,期间费用明细表,职工薪酬费用是计提工资--应付职工薪酬贷方数相加。
70楼
2022-12-13 07:35:58
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蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
青青草
发表的提问:
公司在设置科目的时候,工资在成本里也有设置,那所得税汇算时,成本明细表里没有薪酬的栏次,会不会导致期间费用明细表里的职工薪酬数字不对呢?影响福利费的计税基础么
你好, 没有影响的(可以统计“应付职工薪酬”)
71楼
2022-12-14 06:27:09
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青青草:
回复
蒋飞老师
计税基础不是在表格里体现的吗?
2022-12-14 06:44:26
蒋飞老师:
回复
青青草
你好, 是的。
2022-12-14 07:13:28
蒋飞老师:
回复
青青草
与期间费用明细表里的职工薪酬数字,可以不一致的
2022-12-14 07:34:41
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
杨怪怪
发表的提问:
小型微利企业可以不报职工薪酬这个明细表吗?(不涉及调整),如果可以不报但是汇算清缴申报时风险提示有这个职工薪酬明细表,不报可以通过吗?
这个需要申报职工薪酬明细表,这个不报属于少申报数据
72楼
2022-12-14 06:56:14
全部回复
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
蔡玉琴
发表的提问:
给员工的租房钱是不是在应付职工薪酬科目上多计个明细,福利费
您好,是的,记入应付职工薪酬-福利费科目,计提再记入管理费用-福利费等科目。
73楼
2022-12-14 07:13:26
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蔡玉琴:
回复
王雁鸣老师
职工的自带午饭补偿也计入工资扣个税吗,公司给末带餐员工定的快餐费,月底开票结算,这福利费怎做,不可分摊吧
2022-12-14 07:41:06
王雁鸣老师:
回复
蔡玉琴
您好,职工自带年饭补偿计入工资,但可以个税前扣除,公司给末带餐员工定的快餐费,月底开票结算,这福利费不计入工资,直接入福利费处理即可。
2022-12-14 08:00:11
蔡玉琴:
回复
王雁鸣老师
分录直接写借应付职工薪酬福利费,贷,现金吗
2022-12-14 08:16:25
蔡玉琴:
回复
王雁鸣老师
哪些补款需要计入工资扣个税的
2022-12-14 08:37:02
王雁鸣老师:
回复
蔡玉琴
您好,是的,分录直接写借应付职工薪酬福利费,贷现金。交通补贴,通讯补贴,节日补贴,特殊岗位补贴要并入工资交个人所得税的。
2022-12-14 08:58:45
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.9w
引用 @
月
发表的提问:
公司实行小企业会计准则,未营业,今年1月到4月的工资股东发放,我自己的5月他让我自己转到自己卡里,我想问一下,1.是不是股东的,计提借管理费用-开办费,贷应付职工薪酬,发放借应付职工薪酬,贷其他应付款-股东,付款时其他应付款-股东,贷银行存款吗?
1我的是,计提借;管理费用-开办费,贷应付职工薪酬,一直计提到5月份发放为止
74楼
2022-12-14 07:32:58
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朴老师:
回复
月
可以的
2022-12-14 07:50:01
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
white
发表的提问:
请问,汇算清缴表中,职工薪酬支出及纳税调整明细表取自哪个科目?必须和期间费用职工薪酬数字一致吗?
取自应付职工薪酬--工资/社保/工会经费/职教费/福利费明细科目 该纳税调整明细表的合计数等于期间费用明细表第一行职工薪酬的数字。
75楼
2022-12-15 07:39:08
全部回复
white:
回复
张艳老师
我们是劳务公司,管理费用职工薪酬为本部员工工资,应付职工薪酬包含劳务派遣工工资+本部员工工资,该纳税调整明细表的合计数不等于期间费用明细表第一行职工薪酬的数字,我们去年的税审这么弄的,我觉得有点奇怪,这数据不一致,有问题吗?
2022-12-15 08:06:50
张艳老师:
回复
white
抱歉,上面回复中有错误,是应该105050表的合计数等于纳税调整明细表职工薪酬项目的账载金额。 这个105050的合计数不一定等于期间费用明细表职工薪酬的数字的。
2022-12-15 08:21:08
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