咨询
销售产品未收款会计分录
分享
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,购买商品时会计分录如下: 借:库存商品 贷:银行存款 销售商品时: 借:主营业务成本 贷:库存商品 收到销售商品的款项时,会计分录怎么做?
你好!,销售的时候应该是借应收账款。贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税
166楼
2023-04-12 18:07:15
全部回复
凌飞:回复QQ老师 老师,借:主营业务成本/贷:库存商品,这个会计分录 ,也是销售的时候做的吗?
2023-04-12 18:27:29
QQ老师:回复凌飞你好,可以月末一次结转当月的成本。
2023-04-12 18:55:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到上月销售商品的贷款80000的会计分录
收到上月销售商品的贷款80000的会计分录
167楼
2023-04-12 18:37:04
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款 贷;应收账款
2023-04-12 18:52:35
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 浮生若梦 发表的提问:
销售产品,款未收。应收金额3000元。收到货款再返利给客户200元,怎么做分录
1、借:银行存款 3000 贷:应收账款 3000 2、借:销售费用 200 贷:银行存款 200
168楼
2023-04-12 18:54:05
全部回复
浮生若梦:回复方亮老师 如果是销售产品3000元返利200元,返利的200元在收款时直接收2800元。分录这么做可以不。借:现金2800 销售费用_返利200 贷:应收3000 销售商品时还是按3000元,确定收入吗? 借:应收账款3000 贷:主营业务收入3000
2023-04-12 19:17:13
方亮老师:回复浮生若梦可以的。销售商品时还是按3000元,确定收入。
2023-04-12 19:45:08
浮生若梦:回复方亮老师 商贸公司每天销售的每一笔收入都要随时结出材料成本怎么做呢?借:主营业务成本 贷:库存商品 金额要随时结出按那种方法呢?
2023-04-12 19:58:06
方亮老师:回复浮生若梦可以月末统一结转,采用月末一次加权平均法即可,存货单位成本=(原有库存存货的实际成本+本月各批进货的实际成本之和)/(原有库存存货数量+本月各批进货数量之和),本月发出存货的成本=本月发出存货的数量×存货单位成本。
2023-04-12 20:12:27
浮生若梦:回复方亮老师 平时销售发出库存商品怎么做账呢?就是平时要减少库存商品数据财务上怎么提现呢?
2023-04-12 20:38:43
方亮老师:回复浮生若梦平时登记数量金额明细账里面的数量即可,不用编制分录。
2023-04-12 21:01:37
浮生若梦:回复方亮老师 懂了,感谢老师
2023-04-12 21:15:05
方亮老师:回复浮生若梦不客气。
2023-04-12 21:27:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 自信的泥猴桃 发表的提问:
做会计分录:本月销售一批产品,取得销售价款五万元,增值税为6500元钱,已经通过银行存款收到
您好 借:银行存款 56500 贷:主营业务收入 50000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 6500
169楼
2023-04-12 19:11:58
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ ????汤????汤 发表的提问:
销售货物 产品已出库 但是未收到货款 会计分录是不是 借:应收账款-**单位 贷:库存商品 还是贷:主营业务收入 不应该是收到货款再做主营业务收入吗?
你好,应该是借:应收账款 贷:主营业务收收入 应交税费 收到款时 借:银行存款 贷:应收账款
170楼
2023-04-16 20:26:48
全部回复
????汤????汤:回复陈静老师 老师 那么出库 库存商品减少 这要怎么做账 是有收入就有成本 借:主营业务成本 贷:库存商品吗?
2023-04-16 20:56:31
陈静老师:回复????汤????汤你好!你的理解是正确的,理解就好!
2023-04-16 21:16:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 忐忑的咖啡 发表的提问:
会计分录:23日,销售产品,收到75400元款项,其中,货款65000元,增值税税额8450元均已存入银行。产品已发出,转结销售成本38500元
你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
171楼
2023-04-16 20:37:05
全部回复
Flower--老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 笨笨的学姐 发表的提问:
23日,销售产品,收到75400元款项,其中,货款65000元,增值税税额8450元,均已存入银行。产品已发出,结转销售成本38500元。写会计分录
同学您好,根据题中信息,收到的款项大于货款含税价,应做以下分录: 借:银行存款 75400 贷:主营业务收入 65000 应交增税费-应交增值税(销项税额)8450 预收账款:1950
172楼
2023-04-16 20:59:59
全部回复
Flower--老师:回复笨笨的学姐结转成本时: 借:主营业务成本 38500 贷:库存商品 38500
2023-04-16 21:30:22
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 学堂用户9st8j9 发表的提问:
销售产品,收到75400元款项,其中,货款65000元,增值税额8450元,均已存入银行。产品已发出,结转销售成本38500元,怎么做会计分录。
借:银行存款75400       贷:主营业务收入65000               应交税费-增值税-销项8450               应收账款1950 借:主营业务成本38500 贷:库存商品38500
173楼
2023-04-16 21:14:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 不期而遇 发表的提问:
公司销售商品已经取得销售收入35000,款项尚未收到,分录是什么
借 应收账款 35000 贷 主营业务收入 35000
174楼
2023-04-17 19:00:13
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 寂寞的可乐 发表的提问:
23日,销售产品,收到75400元款项,其中,货款65000元,增值税税额8450元,均已存入银行。产品已发出,结转销售成本38500元。写会计分录
你好 借:银行存款 75400 ,贷:主营业务收入 65000,  应交税费—应交增值税(销项税额)8450 借:主营业务成本38500  , 贷:库存商品 38500
175楼
2023-04-17 19:08:50
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 魁梧的溪流 发表的提问:
向丙公司销售a产品436000元产品,已发出,同时,收到丙公司补录的货款286000元存入银行 求会计分录
你好 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,贷:预收账款
176楼
2023-04-17 19:20:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Like12 发表的提问:
销售退回,产品到公司了,但发票未到(对方红字信息单未开),会计分录怎么做
你好!你们是销售方是吗?
177楼
2023-04-18 17:51:21
全部回复
Like12:回复宋生老师 是的
2023-04-18 18:25:23
宋生老师:回复Like12你好!你先借库存商品 贷应付账款。先挂着
2023-04-18 18:49:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 幸福的往事 发表的提问:
销售一批D产品,增值税专用发票注明售价50000元,增值税8500元,货款尚未收到,该批产品的成本为40000元,该批商品适用的消费税率10%。该销售符合收入确认条件,这个会计分录怎么做?
你好 借;应收账款 58500 贷;主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)8500 借;主营业务成本 40000 贷;库存商品40000 借;税金及附加,贷;应交税费——应交消费税 4000
178楼
2023-04-18 17:56:44
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 魔幻的方盒 发表的提问:
向德宝公司销售产品一批,价款300 000元,增值税税额51 000元,用银行存款代垫运费2 500元,全部款项暂未收到 会计分录
你好 借:应收账款(贷方合计金额) , 贷:主营业务收入300 000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)51 000 银行存款  2 500
179楼
2023-04-18 18:26:23
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ S.cn 发表的提问:
销售一批商品,但未收到货款,怎样做分录?
你好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
180楼
2023-04-18 18:51:22
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×