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销售产品未收款会计分录
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 安好 发表的提问:
2015年9月25日:向长城公司销售甲产品2 000件,甲产品销售单价为880元,开具增值税专用发票一张,货款未收。 2015年10月15日:9月25日向长城公司销售的甲产品因质量问题发生退回200件。 写出会计分录,请分开写
借 应收账款2059200 贷主营业务收入 1760000 应交税金 299200
226楼
2023-05-21 20:07:30
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三宝老师:回复安好退货, 借应收账款 -205920 贷主营业务收入-176000 贷应交税金-29920
2023-05-21 20:34:34
安好:回复三宝老师 退回的分录怎么做?
2023-05-21 20:58:44
三宝老师:回复安好退货入库 借库存商品 贷主营业务成本
2023-05-21 21:24:36
安好:回复三宝老师 谢谢
2023-05-21 21:52:34
三宝老师:回复安好不客气,祝你工作愉快,满意请五星好评
2023-05-21 22:21:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 帅气的盼望 发表的提问:
企业以银行存款支付销售产品的广告费300元 会计分录
你好,借;销售费用——广告费 300,贷;银行存款300
227楼
2023-05-21 20:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结转产品销售成本会计分录?
借:主营业务成本 2000 2. 借:主营业务成本 -A产品 贷:库存商品 - A产品 2000 贷: 库存商品 - A产品 1 和 2 哪个会计分录对?
228楼
2023-05-22 17:02:49
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邹老师:回复爱笑的流沙一般主营业务成本不根据商品设置明细科目,确有必要也是根据大类行为设置
2023-05-22 17:14:32
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 曾丽萍 发表的提问:
老师请问,销售产品退货会计分录
 1、企业购买商品时:   借:库存商品     应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:应付账款——公司名称   2、企业进行商品退货时:   借:库存商品(红字)     应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)     贷:应付账款——公司名称(红字)   企业购买商品,应当通过“库存商品”科目、“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目以及“应付账款”科目进行核算,企业退货商品应当通过编制其对应红字分录进行核算,退货时,其进项税额已进行抵扣的,还应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目的红字进行核算。
229楼
2023-05-22 17:15:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ staid 发表的提问:
销售甲产品900件,销售单价为750元,乙产品1000件,销售单价为600元,增值税税率为17%,货款和税款均已办妥托收手续,并取得回单联。求销售过程的会计分录
借 银行存款 贷 主营业务收入甲/乙 应交税费
230楼
2023-05-22 17:32:01
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staid:回复紫藤老师 应交税费要一起写吗?还是分开写
2023-05-22 17:57:23
紫藤老师:回复staid应交税费可以一起写
2023-05-22 18:15:09
staid:回复紫藤老师 销售甲产品300件,销售单价720元,货款和税款均已办妥托收手续,并取得回单联。求销售过程会计分录
2023-05-22 18:28:04
staid:回复紫藤老师 想问一下这两题的借方是应收账款还是银行存款
2023-05-22 18:45:21
紫藤老师:回复staid你可以计入应收账款
2023-05-22 19:10:15
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 穗的风~ 发表的提问:
研发产品转销售的会计分录怎么做?
你好借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
231楼
2023-05-22 17:56:59
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穗的风~:回复小洪老师 研发产品的成本及怎样转入库存商品怎么做账?
2023-05-22 18:10:56
小洪老师:回复穗的风~你好,借库存商品,贷研发成本-研发支出研发卖出的产品和正常销售商品结转成本一样
2023-05-22 18:38:10
穗的风~:回复小洪老师 加入研发产品只发生了材料成本 ,完整分录下来是: 购进原材料 借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应付账款/银行存款/现金 研发领用 借:研发支出-原材料 贷:原材料 借:库存商品 贷:研发支出-原材料 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 请老师指正一下
2023-05-22 18:54:16
小洪老师:回复穗的风~研发领用借原材料,贷银行存款,
2023-05-22 19:06:49
小洪老师:回复穗的风~其他的会计分录没什么问题
2023-05-22 19:22:45
穗的风~:回复小洪老师 不需要购进?研发支出借方做在哪里?
2023-05-22 19:50:17
穗的风~:回复小洪老师 领用怎么跟银行有关系呢?
2023-05-22 20:15:29
小洪老师:回复穗的风~你好看错了领用没错,我看成采购了,采购是借原材料应交增值税-进项税,
2023-05-22 20:44:29
小洪老师:回复穗的风~你的第一笔分录不是购进了嘛,研发支出不就是成本耗用嘛,借研发成本-研发支出,贷原材料
2023-05-22 21:03:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 我想好好学会计 发表的提问:
题目是 4月10销售甲产品一批,价款100 000元,增值税额为16 000元,款项尚未收到。同时用银行存款代购货方支付运杂费1 000元。已销售产品的成本为60 000元。 这道题的会计分录怎么写啊
你好 借;应收账款 116000+1000,贷主营业务收入100 000,应交税费(销项税额) 16 000,银行存款 1000 借;主营业务成本60 000,贷;库存商品 60 000
232楼
2023-05-23 17:12:18
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我想好好学会计:回复邹老师 要分成两部分是吗?
2023-05-23 17:24:21
邹老师:回复我想好好学会计你好,是的,需要确认收入,同时结转成本 垫付的运费计入应收账款核算
2023-05-23 17:36:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 暖心 发表的提问:
销售收款时零头没有收的,怎么做会计分录?
你好,借;银行存款 财务费用 贷;应收账款
233楼
2023-05-23 17:41:50
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暖心:回复邹老师 借放方怎么要写银行存款跟财务费用呢
2023-05-23 17:54:00
邹老师:回复暖心你好,收到的款项计入银行存款,零头计入财务费用
2023-05-23 18:10:54
暖心:回复邹老师 老师请问小规模纳税人选用什么会计制度呢
2023-05-23 18:29:56
暖心:回复邹老师 其实现在还是个体工商户,但是准备转成小规模纳税人
2023-05-23 18:49:39
邹老师:回复暖心你好,这个是自行选择的,没有统一规定
2023-05-23 19:01:55
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 俪人 发表的提问:
请问老师,销售产品已经发货了但是还没开票收款,这个会计分录怎么做呢?
你好 要是实际已完成销售了借 应收 贷收入 应交税费
234楼
2023-05-23 17:56:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向某产业销售商品会计分录怎么做
向某产业销售商品会计分录怎么做
235楼
2023-05-24 17:20:33
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李老师:回复爱笑的流沙借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品
2023-05-24 17:30:54
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
销售产品产生的运费的会计分录怎么写
你好借销售费用 贷银行等 
236楼
2023-05-24 17:41:44
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 秀丽的柚子 发表的提问:
采用分期收款方式销售产品一批 ,销售价款为450000元,本年应收取全部价款的40%,该批产品的销售成本为 300000元,本年应收的价款尚未收到 。
您好 借:分期收款发出商品 300 000 贷:库存商品 300 000 借:应收账款 180000%2B23400=203400 贷:主营业务收入 450000*0.4=180000 应交税金——应交增值税(销项税额)180000*0.13=23400 借:主营业务成本 300000*0.4=120000 贷:分期收款发出商品 120 000
237楼
2023-05-24 17:53:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 木叶萧萧 发表的提问:
销售商品 银行贷款收到 我们销售方发票未开 分录如何写
做借银行 贷应收账款,或者是预收账款
238楼
2023-05-29 17:26:27
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木叶萧萧:回复maize老师 这比货是6月份发过去 卖完7月10日将货款打到银行 7月20号我们开票 分录跟上面一样吗
2023-05-29 17:49:12
maize老师:回复木叶萧萧6月做借发出商品 贷库存商品,7月做做借银行 贷应收账款 7.20号做借应收 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,结成本做借主营业务成本 贷发出商品
2023-05-29 18:07:25
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 甜蜜的金针菇 发表的提问:
企业本月1 日向甲单位销售A 产品2 000 件,每件售价300 元(未含税),增值税率16%,企业代垫运费50 000 元(假设运费不考虑增值税),产品已发运,10 日,甲单位用银行汇票办理了款项支付。 要求:(1)编制销售时的会计分录 (2)编制收款时的会计分录
借:应收账款 69.6万 贷:主营业收入 60万 应交税费-增值税-销项税 9.6 代垫运费 借:其他应付款 5 贷:银行存款 5万 收款 借:应收票据 74.6 贷:应收账款 69.6 其他应付款 5
239楼
2023-05-29 17:33:02
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 派沃德 特别特 发表的提问:
销售产品,税价合计2880元,7月份收到货款,8月份开的票,如何再2个月做会计分录?
同学 您好 7月份收款 借:银行存款 贷:预收账款 8月开票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
240楼
2023-05-29 17:44:58
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