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应收款无法收回会计分录
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
公司承包一个项目,应收工程项目款4000万,已收到2000万,余下应收账款,如何做会计分录?谢谢您!
应收工程项目4000万元分录:借:应收账款 4000 贷:主营业务收入 4000 已经收到2000万元分录 借:银行存款 2000 贷:应收账款 2000 这样应收账款借方还有2000,就是没收的款
271楼
2023-06-26 16:48:56
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迪恩:回复老刘 我这个项目是未完工的在建工程!借:应收账款,贷:在建工程;这个分录对吗?
2023-06-26 17:04:10
老刘:回复迪恩不对。在建工程对照主营业务成本
2023-06-26 17:21:45
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 潇洒的项链 发表的提问:
老师好,我公司是销售公司,跟客户核对18年度应收账款,最后有一笔对不上的往来账,领导说先独立出来,等后期在做处理,先确认其他账目,请问如果先挂账,会计分录怎么做,麻烦解释详细点 谢谢
先挂账不管他,后期如果核对不出来看领导意思转到营业外
272楼
2023-06-26 16:59:59
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潇洒的项链:回复朴老师 还是在应收账款账户里不动吗
2023-06-26 17:21:43
潇洒的项链:回复朴老师 是这样的,我们给对方发了一批货,当时入账应收账款,19年对方反馈说没收到,现在还在核对中,不确定什么时候查清楚,(托运物流查不到),
2023-06-26 17:47:23
朴老师:回复潇洒的项链嗯,先不用动就可以了,先挂账
2023-06-26 18:07:57
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 虚心的御姐 发表的提问:
你好,我想问一下,我公司给对方公司开了,10万票,应该收到对方公司10万。其中9万对方公司给我公司员工代发了工资。9万(只打了8.5万、5000是个税扣了。)怎么做会计分录,冲应收账款的9万
你好,借应付职工薪酬85000 应交税费个人所得税5000 贷应收账款90000
273楼
2023-06-27 16:33:29
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 通过2020cpa考试 发表的提问:
35题 收回应收账款怎么做会计分录啊 不应该没变化吗 求解答
您好,收回应收账款分录,借:银行存款贷:应收账款。影响应收账款账面价值。
274楼
2023-06-27 16:42:43
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 曼陀罗少女 发表的提问:
公司平时都是先发货开票,然后挂应收账款——客户,客户每次让我们办理5万的结账手续时,后期会给我们转账48900元,少付1100;如果办理10万结账手续,会给我们转账97500元,少付2500元,如何做会计分录呢?
你好,为什么少付款,以后都不支付了吗?
275楼
2023-06-27 16:56:59
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曼陀罗少女:回复小惑老师 是的 以后不付,按理说应该计入财务费用,但是不知道合不合税法要求,少付的部分是扣的点,类似于承兑贴现的手续费
2023-06-27 17:09:09
小惑老师:回复曼陀罗少女你可以计入手续费,但有手续费发票吗?
2023-06-27 17:28:34
曼陀罗少女:回复小惑老师 没有手续费发票
2023-06-27 17:39:15
曼陀罗少女:回复小惑老师 就是因为没有手续费发票我才不知道咋入账
2023-06-27 17:59:15
小惑老师:回复曼陀罗少女可以做手续费处理,没有发票,所得税调增这样处理 还有,把这个收不回来的做坏账处理
2023-06-27 18:15:39
曼陀罗少女:回复小惑老师 好的 这个我明白了 另外还想请教一下老师,企业法人私自用现金购买电子承兑如何做账呢?例如付给对方49100现金,然后对方付给我司5万的电子承兑我该怎么做具体会计分录呢?
2023-06-27 18:37:49
小惑老师:回复曼陀罗少女这个业务是什么意思?是别人的汇票你们低价购买吗?
2023-06-27 18:53:04
曼陀罗少女:回复小惑老师 也不是低价购买,看期限长短,有那种倒卖承兑的单位
2023-06-27 19:11:45
曼陀罗少女:回复小惑老师 关键是不在银行办理贴现啥的,大多都是在私人企业办理贴现,所以产生的财务费用也不知道咋做账
2023-06-27 19:33:47
小惑老师:回复曼陀罗少女如果做财务费用处理,没有相关发票,也跟上面一样所得税调增了。其他我觉得实质应该是产生收益了
2023-06-27 20:02:54
曼陀罗少女:回复小惑老师 确实是产生了收益,但是对方跟我们并没有业务往来,之前的会计对于这种情况直接 借:应收票据3万 贷:应收账款——对方公司名称 3万 虽然是法人私人买入的3万电子承兑 但是依然挂的往来账 ,因为没有真实业务存在,所以这个往来账就会一直挂着 这样有啥办法可以解决吗?
2023-06-27 20:27:37
小惑老师:回复曼陀罗少女就是应该确认收入,你们这个属于金融商品买卖了。但我不知道法律意义上是否合法
2023-06-27 20:56:45
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 熊宝贝 发表的提问:
转销和核销是一个意思吗? 1.收回已作坏账转销的应收账款。 2.收回过去已经确认并转销的坏账。 会计分录分别怎么写?
你好, 1、核销:是指对某项往来款项的清偿。比如对应收帐款的核销:某公司经常购B公司的货物,双方约定月结款 2、转销:按照一定的法规和会计政策对某项会计记录予以撤销,如:对无法支付的应付帐款予以转销。 1.收回已作坏账转销的应收账款。 2.收回过去已经确认并转销的坏账——这两个分录是一样的 借:应收账款 贷:坏账准备 同时 借:银行存款 贷:应收账款
276楼
2023-06-28 16:08:37
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
像企业做会计分录 一笔应收账款未开票 金额为负数 再做一笔已开票 金额为正数 ,请问这样什么理解
你好 你没开票也得报无票收入缴纳税费的。 那你们实际收到了货款了没
277楼
2023-06-28 16:30:12
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暖心&:回复meizi老师 实际没有
2023-06-28 16:46:29
meizi老师:回复暖心&你好 没有实际收到就挂着应收账款即可。 到时你没开票 报无票收做账 报税即可
2023-06-28 17:05:12
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 芙晓破春风 发表的提问:
我想问一下,我们公司去年挂了一笔应收账款5000专票,税款已交,年底款到了,我直接做了收入,没有冲之前的应收账款,请问我怎么去调整呢?会计分录如何做?
你的意思是收入进多了; 借:以前年度损益调整 贷:应收账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
278楼
2023-06-28 16:56:59
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芙晓破春风:回复轶尘老师 是收入多记了5000,分录借:以前年度损益调整 贷:应收账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整,后续还需不需要再进行调整呢
2023-06-28 17:10:06
轶尘老师:回复芙晓破春风所得税汇算清缴的时候要考虑这个因素的影响。
2023-06-28 17:35:55
雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 迷路的小猫咪 发表的提问:
老师这个题我有些不懂,就应收账款我能理解,他省略的冲销,会计分录可以写明一下吗?还有资产处置损益哪来的,啥意思
您好,这边已经是完整的分录了。无形资产在进行处置时,不含税售价与无形资产的账面价值差额计入资产处置损益,这是新准则的规定。体现了资产处置的盈利或者亏损。 贷方无形资产把原值冲销,借方把累计折旧冲销,最后体现的就是无形资产的账面价值。增值税时价外税单独体现,然后差额就是资产处置损益。
279楼
2023-06-29 15:35:23
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ kj_kBIfeGzBvZLE 发表的提问:
去年的应收账款金额多记了,现在的会计分录该怎么做?
这样的话,是对应收入也多记了哈。 冲回 借:主营业务收入 贷:应收账款
280楼
2023-06-29 15:59:48
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kj_kBIfeGzBvZLE:回复许老师 原来是借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交增值税-销项税。现在是直接红字冲回吗?因为涉及收入,还是做到以前年度损益调整里?
2023-06-29 16:26:18
许老师:回复kj_kBIfeGzBvZLE如果税也错了的话,同样冲回。 如果你们适用的是小企业会计准则的话,直接今年调整,就可以了。不需要,通过以前年度损益调整的哦
2023-06-29 16:42:49
kj_kBIfeGzBvZLE:回复许老师 适用的新企业会计准则,是否也可直接冲回调整?
2023-06-29 16:53:41
许老师:回复kj_kBIfeGzBvZLE这样的话,就要通过以前年度损益调整了。
2023-06-29 17:04:09
kj_kBIfeGzBvZLE:回复许老师 谢谢老师!
2023-06-29 17:29:22
许老师:回复kj_kBIfeGzBvZLE不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-06-29 17:52:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大章鱼 发表的提问:
应收账款长期挂账核销的会计分录
你好 收不回来的做账计提坏账 坏账核销 借坏账准备贷应收账款
281楼
2023-06-29 16:19:35
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 华女 发表的提问:
货款没有收回,对方公司已注销,怎样做会计分录?应收账款借方5000元
您好,您可以计提坏账准备借资产减值损失贷坏账准备
282楼
2023-06-29 16:30:22
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华女:回复玲老师 老师,您这笔分录中,体现不出应收账款减少哦。这应收账款就一直挂账目吗? 不明白
2023-06-29 17:01:38
玲老师:回复华女如果您确定收不回来了,可以确认坏账,您是小企业,准则就直接转到营业外支出
2023-06-29 17:21:34
华女:回复玲老师 也就是我直接做了笔:借:营业外支出 5000 货:应收账款—A公司5000,就可以了是吗
2023-06-29 17:43:36
华女:回复玲老师 公司8月就可注销了,且公户接着也取消了
2023-06-29 17:55:05
玲老师:回复华女您好,是的,如果您是小企业准则,您就直接做一笔分录就可以了
2023-06-29 18:10:49
华女:回复玲老师 是的,我用的是小企业会计准备
2023-06-29 18:20:58
玲老师:回复华女您好,那您这笔分录是正确的
2023-06-29 18:48:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 陈琳 发表的提问:
公司有一笔20000元的应收账款确定全部收不回,怎么做会计分录
你好 借;信用减值损失20000,贷;坏账准备20000 借;坏账准备20000,贷;应收账款 20000
283楼
2023-06-29 16:54:00
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陈琳:回复邹老师 老师,现在会计学堂的记账凭证输入坏账准备没有这一科目,显示的是营业外支出~坏账损失
2023-06-29 17:07:11
邹老师:回复陈琳你好,计提坏账应当通过坏账准备科目核算,借方是信用减值损失科目,而不是营业外支出的
2023-06-29 17:34:31
陈琳:回复邹老师 借:资产减值损失20000,贷:营业外支出_坏账损失20000,这样对吗
2023-06-29 17:47:14
邹老师:回复陈琳你好,计提 时候是,借;信用减值损失20000,贷;坏账准备20000 实际发生坏账的时候,借;坏账准备20000,贷;应收账款 20000
2023-06-29 18:03:58
陈琳:回复邹老师 会计学堂的电子凭证上输入信用资产减值没有这一科目,坏账准备也没有是咋回事
2023-06-29 18:17:54
邹老师:回复陈琳你好,没有那就需要自己增加相应科目才是的
2023-06-29 18:46:28
陈琳:回复邹老师 这个应该增加在哪个地方
2023-06-29 18:56:57
邹老师:回复陈琳你好,信用减值损失增加在损益科目 坏账准备增加在资产科目里面
2023-06-29 19:20:24
陈琳:回复邹老师 老师我刚问了,说小企业准则是不计提坏账准备的,但是我公司确实有一笔钱收不回来,这个应该怎么做账
2023-06-29 19:39:56
邹老师:回复陈琳你好,有款项收不回来是需要做坏账处理的 借;信用减值损失20000,贷;坏账准备20000 借;坏账准备20000,贷;应收账款 20000 不能因为是适用小企业准则就不做坏账计提处理的
2023-06-29 19:59:40
陈琳:回复邹老师 群里说不同准则下的账务处理有区别,小企业准则下发生了坏账准备怎么做业务处理,小企业准则增加不了一级科目
2023-06-29 20:10:06
邹老师:回复陈琳你好,那群里有说小企业准则下发生了坏账准备所做的账务处理是什么吗
2023-06-29 20:24:17
陈琳:回复邹老师 没有说,只是让我去会计问提问
2023-06-29 20:45:00
邹老师:回复陈琳你好,正常的计提坏账,确认坏账损失就是这样做分录的啊 借;信用减值损失20000,贷;坏账准备20000 借;坏账准备20000,贷;应收账款 20000
2023-06-29 21:03:01
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 夜半三更 发表的提问:
某企业自20X1年起采用备抵法核算应收账款坏账损失。20X1年年末估计的坏账为10 000元;20X2年发生坏账4 000元,20X2年年末估计的坏账为14 000元;20X3年发生坏账20 000元,20X2年确认的4 000元坏账有3 000元收回,20X3年年末估计的坏账为9 000元。要求:请编制相关会计分录。
01年,借,信用减值损失,10000,贷,坏账准备10000 02年,借,坏账准备4000,贷,应收账款4000 借信用减值损失,8000,贷,坏账准备8000 03年,借,坏账准备20000,贷,应收账款2000 借,应收账款3000,贷,坏账准备3000, 借,银行存款3000,贷,应收账款3000
284楼
2023-07-02 17:21:32
全部回复
辜老师:回复夜半三更借,信用减值损失,12000贷,坏账准备12000
2023-07-02 17:39:35
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 香蕉河马 发表的提问:
收到应收账款时,预算会计怎么处理,会计分录怎么做?
你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
285楼
2023-07-02 17:51:03
全部回复

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