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销售现金会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
房地产销售楼房时应该怎么做会计分录
你好,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费 借;主营业务成本,贷;开发产品
241楼
2023-05-24 17:51:15
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逢考必过HH:回复邹老师 如果先以交款以收据做账,后来开发票该怎么做账啊
2023-05-24 18:25:40
邹老师:回复逢考必过HH你好,收款,借;银行存款等科目,贷;预收账款 开具发票 借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费
2023-05-24 18:35:46
逢考必过HH:回复邹老师 还有就是他那个账的主营业务收入有余额,怎么办,报表里应该放哪个科目
2023-05-24 18:55:45
邹老师:回复逢考必过HH你好,主营业务收入结转损益之后应当没有余额才是 在利润表的营业收入体现
2023-05-24 19:19:34
逢考必过HH:回复邹老师 嗯嗯,如果我往出结转,那个企业所得税应该百分多少的收
2023-05-24 19:44:31
邹老师:回复逢考必过HH你好,你是指企业所得税需要控制在多少吗?
2023-05-24 19:59:37
逢考必过HH:回复邹老师 是的!
2023-05-24 20:14:03
邹老师:回复逢考必过HH你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考
2023-05-24 20:39:17
逢考必过HH:回复邹老师 我们这办公租的房子,房产税什么时候交啊,半年交,还是月交
2023-05-24 21:05:11
邹老师:回复逢考必过HH你好,承租方不需要缴纳房产税 出租方才需要缴纳,一般是按季度或半年
2023-05-24 21:26:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爲曦變乖 发表的提问:
汽车销售公司购入汽车会计分录怎么做?
计入借库存商品 贷应付账款等
242楼
2023-05-24 18:02:59
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爲曦變乖:回复宋生老师 专票
2023-05-24 18:18:01
宋生老师:回复爲曦變乖您好!计入借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款等
2023-05-24 18:43:10
爲曦變乖:回复宋生老师 那不管认不认证都用进项税这个科目吗
2023-05-24 19:04:19
宋生老师:回复爲曦變乖你如果还没有认证,计入应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2023-05-24 19:31:44
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 9916456+豆浆牛奶 发表的提问:
税务查出来以前年度的没有视同销售 现在这税额怎么做会计分录
你好同学借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费 借:以前年度损益调整,贷:库存商品
243楼
2023-05-29 16:19:49
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 义气的小蝴蝶 发表的提问:
建筑企业收到款时,提取税金,那开出销售发票时,怎么做会计分录
税金要包含在开票金额里
244楼
2023-05-29 16:31:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 儒儒 发表的提问:
小规模纳税人销售免税商品,开票金额10000税额0,会计分录怎么做?
你好,借;应收账款等科目 10000 贷;主营业务收入 10000
245楼
2023-05-29 17:00:49
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儒儒:回复邹老师 这个涉及到免税,不用去管他么
2023-05-29 17:12:17
邹老师:回复儒儒你好,因为是免税,税额是0,就不需要体现应交税费——应交增值税的
2023-05-29 17:29:16
儒儒:回复邹老师 那申报报表的时候怎么填写金额呢,销售额填10000会自动出来300的增值税这个不用去管他么
2023-05-29 17:48:51
邹老师:回复儒儒你好,你这个销售额是填写在免税销售额栏次吗
2023-05-29 18:00:03
儒儒:回复邹老师 是填在免税销售额栏了,下面显示本期免税额
2023-05-29 18:11:48
邹老师:回复儒儒你好,能提供一下你申报表填写的图片吗
2023-05-29 18:27:58
儒儒:回复邹老师
2023-05-29 18:43:56
邹老师:回复儒儒你好,应当把收入填写在其他免税销售额栏次才是的,而不是小微企业免税销售额
2023-05-29 19:03:33
儒儒:回复邹老师 老师您看一下本年累计那栏,我填了其他免税,然后本期免税那出来税额了,
2023-05-29 19:21:59
邹老师:回复儒儒你好,填写其他免税收入,其他免税收入*3%的金额会在本期免税额体现的
2023-05-29 19:38:38
儒儒:回复邹老师 那就是我在做账的时候不用去管免税金额这块了是吗?这个只是在申报报表的时候体现?
2023-05-29 20:03:45
邹老师:回复儒儒你好,是的,不需要做应交税费,只在申报表的本期免税额体现就是了
2023-05-29 20:29:23
儒儒:回复邹老师 好的谢谢老师
2023-05-29 20:47:38
邹老师:回复儒儒不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-29 21:02:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 白云 发表的提问:
销售汽车一台(做会计分录)借库存现金,贷:主营业务收入,应交税款-增值税(税费是什么税怎么算
您好,借;库存现金,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。
246楼
2023-05-29 17:25:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 无语的饼干 发表的提问:
您好,我想问下协会售房佣金怎么做会计分录,
你好,是协会取得的售房佣金收入?还是你单位支付给协会的售房佣金支出?
247楼
2023-05-29 17:53:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 唠叨的黑猫 发表的提问:
请问预算会计提取现金要做分录吗?
您好,一般情况下,预算会计要做分录的,借:资金结存-货币资金-现金,贷:资金结存-货币资金-银行存款等科目。
248楼
2023-05-30 17:01:06
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问:
产品销售金额30,优惠了5元,实收25怎么做会计分录,到二级明细
你好; 借银行存款25; 销售费用-促销服务费 5 贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税
249楼
2023-05-30 17:28:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Maximus Chi 发表的提问:
我们公司化验室氩气报销现金支付怎么记会计分录
借;原材料等科目 贷;库存现金
250楼
2023-05-30 17:50:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Amelia? 发表的提问:
现金报销的。请问会计分录
你好,借税金及附加,应交税费--应交增值税,应交税费--应交个人所得税,贷现金
251楼
2023-05-31 17:20:51
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Amelia?:回复庄老师 不做在营业外支出吗
2023-05-31 17:42:55
Amelia?:回复庄老师 这个是单位去税务局代开的租房发票税
2023-05-31 18:11:00
庄老师:回复Amelia?你好,这个不是房东给你们,自已开的税费是自已出的,计入,借营业外支出,贷银行存款,
2023-05-31 18:25:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 哭泣的樱桃 发表的提问:
当预借现金小于报销金额时,报销怎么记会计分录
补差额发放给他,借:XX 费用 贷:其他应收款 现金
252楼
2023-05-31 17:28:04
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 柔弱的唇彩 发表的提问:
王某已借差旅费1000,回来报销800,交回现金200会计分录怎么做
借其他应收款 贷银行存款1000, 借销售费用800, 库存现金200 贷其他应收款1000
253楼
2023-05-31 17:47:59
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采购员报销差旅费900元交回剩余现金200元怎么做会计分录
借管理费用900库存现金200贷其他应收款1100
254楼
2023-06-05 16:06:06
全部回复
回复爱笑的流沙借管理费用900库存现金200贷其他应收款1100
2023-06-05 16:29:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 阿磊 发表的提问:
房地产现在营改增了,假如这月销售额是111万,发票开具后价税分离是100和11吗,对应的土地出让金是45万,会计分录怎么做,销项额怎么体现 ?
你好,是的 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额)11 借;开发成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款45
255楼
2023-06-05 16:33:02
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阿磊:回复邹老师 土地出让金不是不能抵扣吗
2023-06-05 17:14:34
邹老师:回复阿磊你好,房地产企业取得的是可以抵扣的
2023-06-05 17:26:45
阿磊:回复邹老师 允许扣除的土地价款:10000÷390000×30000=769.23   土地价款所对应的税额:769.23÷(1 11%)×11%=76.23   借:应交税费-应缴增值税(营改增抵减的销项税额)  76.23   贷:营业外收入  76.23 到底怎么对呢,这种做法不利于所得税
2023-06-05 17:50:23

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