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费用报销单是会计填写?
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ MsZ小娜 发表的提问:
出差的餐费和邮费路费可以加在一起只填写一张报销单吗?
你 好,可以的,
61楼
2023-02-09 21:07:25
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ༊྄ཻÁ࿆m࿆b࿆È࿆ŕĹ࿆ ྄ཻ 发表的提问:
同事A请假,由员工B帮忙填报销单报销,报销款直接打给A,请问报销单上 报销人 和 领款人 处如何填写(A本人无法签字)
按你们实际写就可以这个没事,你在备注栏写请假就可以
62楼
2023-02-09 21:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ ぃ11⌒. 发表的提问:
所有的费用都必须填写差旅费报销单才能够报销吗?可以直接填写费用报销单吗?
你好,一般的费用只需要填写费用报销单,差旅费的才需要填写差旅费报销单的
63楼
2023-02-13 20:04:26
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ぃ11⌒.:回复邹老师 差旅费必须填写差旅费报销单吗?我们直接填写费用报销单可以吗?
2023-02-13 20:20:00
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,是差旅费就需要填写差旅费报销单的
2023-02-13 20:43:43
ぃ11⌒.:回复邹老师 @邹老师:那么老师我们之前都是填写的费用报销单,没事吧?
2023-02-13 21:01:35
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,需要补上差旅费报销单的
2023-02-13 21:13:12
ぃ11⌒.:回复邹老师 @邹老师:老师,私车公用 签写租车协议 公司需要交什么税
2023-02-13 21:31:07
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,公司只是涉及印花税
2023-02-13 21:59:54
ぃ11⌒.:回复邹老师 @邹老师:不要用代缴个人所得税是吗?
2023-02-13 22:27:11
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,如果你有支付租金,是需要代扣个人所得税的
2023-02-13 22:52:39
ぃ11⌒.:回复邹老师 @邹老师:印花税税率多少?代开代缴的个人所得税税率多少? 按照什么项目来交个人所得税
2023-02-13 23:16:13
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,印花税是千分之1 是20%,按财产租赁个人所得税
2023-02-13 23:36:16
ぃ11⌒.:回复邹老师 个人所得税这么高?有扣除数吗?
2023-02-13 23:58:54
邹老师:回复ぃ11⌒.按所得*(1-20%)*20%计算
2023-02-14 00:20:50
ぃ11⌒.:回复邹老师 @邹老师:我们租个人的车,个人不能提供发票,我们支付给他们的租金,我们税前调增可以吗?这种情况需要企业交印花税吗?需要代扣代缴个人所得税吗?
2023-02-14 00:38:14
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,没有取得发票计入了费用需要调整的 需要缴纳印花税,需要代扣个人所得税
2023-02-14 00:57:56
ぃ11⌒.:回复邹老师 @邹老师:那么和这辆车有关的加油费过路过桥票等,可以税前扣除吗 ?
2023-02-14 01:16:27
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,是可以税前扣除的
2023-02-14 01:33:49
ぃ11⌒.:回复邹老师 @邹老师:也就是说,租个人的车,因为他提供不了租金发票,不能税前扣除,需要调增,但是和这辆车有关的加油费过路过桥票是公司名称可以税前扣除是吗?
2023-02-14 01:55:41
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,是的,是这个意思
2023-02-14 02:16:07
ぃ11⌒.:回复邹老师 @邹老师:老师,个人不提供发票,我们可以不带交个人所得税吗?直接光给能开发票的个人代缴个人所得税行吗?
2023-02-14 02:29:24
邹老师:回复ぃ11⌒.你好,按规定是需要代扣的
2023-02-14 02:57:24
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 简单、 发表的提问:
老师,这是员工出差待会的发票这两个发票入填写在费用报销单剧中写什么费用给报销
这个就是计入差旅费科目
64楼
2023-02-13 20:22:59
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简单、:回复江老师 是填写费用报销单的时候,有打车费,住宿费,这个属于什么费呢
2023-02-13 20:59:05
简单、:回复江老师 出差投标的标书费用也算在差旅费中?还是放在办公费用中
2023-02-13 21:24:40
江老师:回复简单、投标的标书费用计入销售费用——办公费。对于出差填写《差旅费报销单》
2023-02-13 21:50:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
公司员工帮非公司员工代填写了费用报销,这笔款应该怎么付?
你好,公司员工帮非公司员工代填写了费用报销,款项需要支付给非公司员工
65楼
2023-02-13 20:49:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 白色清童 发表的提问:
费用报销需要填写几个单
你好,通常是填写费用报销单就可以了
66楼
2023-02-13 21:11:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
费用报销中6001块怎么填写
报销大写金额 陆仟零壹元整
67楼
2023-02-14 21:20:41
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 嘿哈嘿 发表的提问:
老师好,请问差旅费报销填了差旅费报销单还用填写费用报销单吗?
你好!如果你有差旅费报销单就用这个,没有就用费用报销单
68楼
2023-02-14 21:30:43
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嘿哈嘿:回复宋生老师 两个单子选一种填写就行是吗?
2023-02-14 21:58:09
宋生老师:回复嘿哈嘿你好!是的。有一种就好了。
2023-02-14 22:16:27
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
费用报销单是出纳填写,报销人和领款人签字,还是由报销人来填写
你好,费用报销单由报销人填写!
69楼
2023-02-14 21:42:39
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ An 发表的提问:
老师,过关费,停车费是填写费用报销单还是差旅报销单
你好,如果是出差过程中开支的,可以填写差旅费,否则填报销单也是可以的
70楼
2023-02-14 21:47:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
就是我买了四个东西,发票是分开弄的,然后,用途这里我是不是也得按发票那样子分开填写呢?报销单这里
分开填写,用在哪里不一样那就分开填写就可以,不写一行
71楼
2023-02-15 20:17:46
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飞天小能豆:回复maize老师 好的,还有单据及附件共几页,是按照发票,销货,清单,多少张来算的吗?用不用加入本身的粘贴单以及报销单呢?
2023-02-15 20:35:45
maize老师:回复飞天小能豆是按照发票,销货,清单,多少张来算的吗?是的,用不用加入本身的粘贴单以及报销单呢?不需要
2023-02-15 21:01:08
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
这四张不填还是填写费用报销单呢,还有这个发票这样入账就行了还是也要填写费用报销单呢
1、需要填写的。2、需要填写的。
72楼
2023-02-15 20:39:59
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莉莉:回复方亮老师 那这四个定额发票怎么填写费用报销单呢,把四个定额票写一张报销单就行了吗?用途怎么写呢老师 这两张发票费用报销单是不是也要些呢,这个怎么写呢要
2023-02-15 21:08:20
莉莉:回复方亮老师 把住宿费这些等等都归到差旅费中可以吗
2023-02-15 21:26:47
方亮老师:回复莉莉1、把四个定额票写一张报销单就行了。 2、具体用途老师是无法回答您的。 3、也需要写。 4、写明报销人、报销是由、保险金额即可。
2023-02-15 21:56:35
莉莉:回复方亮老师 那这些呢老师,这些收款收据什么的我都粘一块了,这个要怎么处理呢,怎么写费用报销单呢,乱的感觉
2023-02-15 22:07:12
方亮老师:回复莉莉1、把住宿费这些等等都归到差旅费中可以。 2、您说的这些原始凭证是不是款项已经支付,报销人报销时没有填写报销单对吗?
2023-02-15 22:18:16
风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 威武的水池 发表的提问:
费用报销单填写单据及附件张数,含不含填写的报销单本身
附件张数不包含报销单本身的
73楼
2023-02-15 21:09:32
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 傲娇的音响 发表的提问:
老师,请问差旅费报销单是需要报销的人填写,出纳、会计、财务负责人等签名,还是由出纳填写?
由需要报销的人填写,出纳、会计、财务负责人等签名
74楼
2023-02-15 21:20:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
当月填写付款单,出纳用银行转账支付款项。公司不允许做预付款,会计是不是可以把付款单做成借款入账,次月收到发票后,出纳填写费用报销单,冲借款。会计拿到报销单后做冲借款?
你好 意思是要收到发票才做账吗 那如果不允许先预付的话 你就只有挂借款 到时拿发票回来冲其他应收款
75楼
2023-02-20 19:58:09
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冬冬:回复meizi老师 对,发票次月收到,不允许借预付。我主要想问,出纳写付款单,次月报销,会计入账时挂借款,次月报销冲借款,这样可以吗?出纳做付款单没问题吧,款项是用银行转账给对方对公账户上的。
2023-02-20 20:24:44
meizi老师:回复冬冬你好 你们单位这样要求的话 但是是直接转给对方账户的话 就不能挂出纳或者个人的借款 因为没有走出纳或者公司个人的账户过 你们是直接付款给对方客户的哦 那你们是否可以挂借方应付账款 相当于先付款给对方了
2023-02-20 20:41:48
冬冬:回复meizi老师 领导的意思是做借款
2023-02-20 20:54:52
meizi老师:回复冬冬个人觉得 这样挂借款不合理了 因为你们是直接付款给对方的 应该是走应付账款或者预付账款了
2023-02-20 21:05:48

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