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帖子
购货以及预付贷款业务会计分录
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
九九
发表的提问:
公司预付挖机作业费用会计分录是借,预付账款,贷,银行存款对吗?
是的
91楼
2022-12-22 05:48:50
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九九:
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袁老师
发票回来后会计分录怎么做呀?
2022-12-22 06:13:57
九九:
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袁老师
比如公司要代开个人挖机作业发票5万元,公司要承担多少税费?
2022-12-22 06:41:14
袁老师:
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九九
借:工程施工--机械费贷:预付账款
2022-12-22 06:56:52
许老师
职称:
注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题:
3.72w
引用 @
红玉
发表的提问:
老师,你好!.付货款200,000元,购进货199,800元,同时交保证金20,000元,不考虑税金。 会计分录:借:存货 199,800 预付账款 20 应收账款 20,000 贷:银行存款 220000 老师这样做分录对吗?
这样处理,是可以的哦。 当然,保证金的话,也可以并入预付账款哈
92楼
2022-12-22 05:55:40
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
筹办期公司采购合同预付60%的货款20万剩余货款验收货后支付如何做会计分录
预付款 借预付账款 贷银行存款 付剩下款 借应付账款 贷预付账款 银行存款
93楼
2022-12-22 06:21:00
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李老师:
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爱笑的流沙
预付款 借预付账款 贷银行存款 付剩下款 借应付账款 贷预付账款 银行存款
2022-12-22 07:06:10
青椒老师
职称:
注册会计师
4.96
解题:
0.08w
引用 @
abc
发表的提问:
我看我以前做的旧账,以前有这笔业务,对方给了我们货款,要我们开票,但货我们还没采购,不能做收入,所有我做的会计分录是借:银行存款,贷:预收账款,贷:应交税费——应交增值税(销项税额),这比分录对吗,最后货收到后,我做的确认收入直接是借:预收账款,贷:主营业务收入
分录不对, 对方给了我们货款 借:银行存款,贷:预收账款 最后货收到后,我做的确认收入 借:预收账款,贷:主营业务收入贷应交税费——应交增值税(销项税额)
94楼
2022-12-23 05:22:10
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abc:
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青椒老师
收款的时候我们已经给对方开发票了,也要按你的做吗?
2022-12-23 05:48:55
青椒老师:
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abc
那就 应该直接计入收入,不走预收了 借:银行存款,贷:主营业务收入贷应交税费——应交增值税(销项税额)
2022-12-23 06:11:26
abc:
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青椒老师
这笔我们给对方开了专票,对方给我们钱,但我们没有发货,隔月了我们才采购回来发的货,这也能算收入?
2022-12-23 06:40:13
青椒老师:
回复
abc
采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天确认收入;
2022-12-23 07:02:57
abc:
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青椒老师
这样的话,我改怎么改帐,税务那边也要改吗
2022-12-23 07:16:07
青椒老师:
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abc
不好意思,这个问题我也不是很清楚了
2022-12-23 07:26:24
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
李文良
发表的提问:
购买了财务软件,预付6千,发票未开,剩余1200元发票开回付款。预付时会计分录:借:预付账款6千贷:银行存款6千发票收回时,借:无形资产-财务软件7200贷:预付6千银行存款1200是吗?然后我从什么时候摊销?会计分录是什么?_?
您好,分录是对的。摊销时,做分录 借:管理费用 贷:累计摊销,从购入当月就可以摊销。
95楼
2022-12-23 05:49:44
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李文良:
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张艳老师
购买的总价7200我们是小规模,发票是普票,那我第一个月做摊销借管理费用2600贷:累计摊销2600,第二个月也这样做,是吗?那我第三个月怎么做分录?老师
2022-12-23 06:18:23
张艳老师:
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李文良
摊销不少于10年。建议您可以将7200的软件全部计入费用,不走无形资产科目。
2022-12-23 06:37:49
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
杨
发表的提问:
请问,签订合同出售一台设备,价格100元,不考虑税费,预收款40,货到支付剩余60。 会计分录1: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 贷:预收账款 60 借:预收账款 100 贷:主营业收入 100 会计分录2: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这两份分录的方法都是正确的吗?
你好,都是正确的,
96楼
2022-12-23 06:05:11
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杨:
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郭老师
可以说会计分录2明显接待不平衡嘛
2022-12-23 06:27:33
郭老师:
回复
杨
那个科目不平衡的,
2022-12-23 06:45:10
杨:
回复
郭老师
对你的答案比较汗颜,官方能派个资深的人来回答吗?
2022-12-23 07:08:54
郭老师:
回复
杨
借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 哪个科目还有余额,预收平了,银行存款100是你账户有的,收入月末结转到本年利润,还有那些?是我的解答汗颜,是你不理解呢还是对自己做的没有信心,我可以给我们学堂的其他老师发过去、让他们看下我的解答有没有错误的!
2022-12-23 07:35:16
杨:
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郭老师
你的一开始的答案是错误的,我提醒你答案错了,你懒洋洋地回一句,这样好吗?看我较真了,指东说西,着急掩饰。建议你不会就不要回答,谦虚点,别误人。
2022-12-23 07:55:19
郭老师:
回复
杨
借:银行存款 40 贷:预收账款 40 这个借方40贷方40,没有差额 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这个业务借方100,贷方100 也没有余额 哪来的借贷不平衡?
2022-12-23 08:24:59
杨:
回复
郭老师
说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2022-12-23 08:45:49
杨:
回复
郭老师
接着狡辩,怎么不说我问的是两个分录都正确吗?我感觉你的回答很无耻,说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2022-12-23 09:09:20
郭老师:
回复
杨
是理解错了吗 如果你是说你的主营业务第二个漏了收入 你做账也没有这个科目 其他的都是没有问题的
2022-12-23 09:34:14
杨:
回复
郭老师
别再回答我的问题了,我另外开贴去问。
2022-12-23 09:54:59
郭老师:
回复
杨
好的 另外提问吧
2022-12-23 10:23:44
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
Victoria胜利
发表的提问:
老师,事业单位的预付账款怎么转在建工程呀?第一期:借:预付账款100万 贷:银行存款。 现在要转在建工程怎么写财务会计分录和预算会计分录?
你好! 财务会计做分录: 借:在建工程 贷:预付账款 (预算会计不做分录)
97楼
2022-12-23 06:20:59
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Victoria胜利:
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蒋飞老师
谢谢老师
2022-12-23 07:00:07
蒋飞老师:
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Victoria胜利
不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-23 07:27:59
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
壮观的冰棍
发表的提问:
教育部门为开展教学活动购入办公设备,实际成本为12200元,款项以银行存款支付,购入的办公设备已投入使用,作为固定资产。(要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录,涉及平行记账的业务,分别编织财务会计分录与预算会计分录)
借固定资产1200 贷银行存款1200 借事业支出1200 贷资金结存1200
98楼
2022-12-24 04:54:54
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小奇老师
职称:
高级会计师
5.00
解题:
0.44w
引用 @
慈祥的月饼
发表的提问:
单位用授权支付额度支付未开展专业业务活动及辅助活动的购买服务发生的款项50万元,请编制相关的财务会计和预算会计分录
同学您好, 借:业务活动费用 50 贷:零余额账户用款额度 50 借:行政支出(或事业支出) 50 贷:资金结存—零余额账户用款额度 50
99楼
2022-12-24 05:23:43
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小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
欣欣子
发表的提问:
向丙公司购进800件A牌男衬衣,每件进价80元,计64000元,增值税8320元,货税款共72320元。根据购货合同规定,采用预付货款方式,现以存款预付货税款共30000元,余款到货再付清 向乙公司购进的A牌男衬衣到货450件,已验收入库,剩余150件尚未到货。 这一题会计分录怎么写啊,预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 购进的时候,借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款 余款到货再付清 ,借:预付账款,贷:银行存款" - - - - - - - - - - - - - - - 为什么是库存商品 不是在途物资
你好,题目说了已验收入库的,就计入库存商品了
100楼
2022-12-24 05:48:42
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欣欣子:
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小云老师
没有讲验收入库啊
2022-12-24 06:08:39
小云老师:
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欣欣子
向乙公司购进的A牌男衬衣到货450件,已验收入库
2022-12-24 06:23:02
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
随遇而安
发表的提问:
那支付的货款也没发票,会计分录,,借,主营业务成本,贷,银行存款吗
你支付的货款没有成本发票 后期也没有的话 你发生了销售才结转销售成本 借方主营业务成本贷方库存商品
101楼
2022-12-24 06:18:00
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
注册啊注册
发表的提问:
客户预付货款,送货后补付不足货款,会计分录 借:库存商品 待:预付账款 待:银行存款,这样可以吗?
是向供应商预付账款,然后对方送货吧 如果是客户,对于你单位来说应当是预收账款才是的
102楼
2022-12-25 05:10:17
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注册啊注册:
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邹老师
昨天听老师讲课,要做成借:预付账款 贷:银行存款来过渡,没太明白
2022-12-25 05:30:38
邹老师:
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注册啊注册
你好,是先付给供应商货款,之后对方送货吗
2022-12-25 05:50:37
注册啊注册:
回复
邹老师
我们收款
2022-12-25 06:03:18
注册啊注册:
回复
邹老师
把预收账款打成预付账款了
2022-12-25 06:28:51
邹老师:
回复
注册啊注册
你好,收款应当是这样处理 收款的时候借;银行存款 贷;预收账款 发出货物 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2022-12-25 06:40:17
注册啊注册:
回复
邹老师
在预收不足的情况下,对方补款,直接借:银行存款,还是需要通过预收账款过渡
2022-12-25 06:54:46
邹老师:
回复
注册啊注册
你好,对方补付货款的时候 借;银行存款 贷;预收账款
2022-12-25 07:06:05
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.91w
引用 @
笨笨的凉面
发表的提问:
将预计不能收到所购货物的预付款项,6 万元转入其他应收款。 会计分录
借其他应收贷 预付账款
103楼
2022-12-25 05:27:25
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家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
17.8w
引用 @
优雅的柚子
发表的提问:
老师好,我们单位有一个客户,往常对方采购我们的货物时,总是先支付款项,我做会计分录时借:银行存款 贷:预收账款。前几天我们也采购对方的货物了,我怎么做会计分录,需要重新增加一个新会计分录应付账款吗,还是不用增加,因为是同一个公司,借:预收账款 贷:银行存款 。还是借:应付账款贷:银行存款
建议增加一个应付账款科目分别核算,如果,只是偶尔一次的话可以不适用
104楼
2022-12-25 05:56:00
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小惑老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
1.66w
引用 @
又耳邓双木林????
发表的提问:
预收货款 5000 分录: 借 现金 贷 预收货款 今天客户把10000余款付完了 我的分录 是不是:借 银行存款 10000 贷 预收货款 5000 主营业收入 15000
你好是的,您的分录处理正确
105楼
2022-12-25 06:07:17
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