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购货以及预付贷款业务会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Junnie 发表的提问:
有笔货款,客户有5000元未支付,我们货也出了,票也出了。会计分录可以这样做吗?借: 预收货款 (收到的货款) 应收账款 5000 (未收到的货款)贷: 主营业务收入 应交税费
您好,您做的分录很正确了。
106楼
2022-12-25 06:17:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 妞妞 发表的提问:
老师单位进货会计分录怎么做 借:主营业务成本 贷:应付账款
购买进来,要先确认库存商品的
107楼
2022-12-26 05:30:19
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妞妞:回复辜老师 分录怎么
2022-12-26 06:01:54
辜老师:回复妞妞购买进来的时候,借:库存商品 贷:应付账款 销售出去,借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-12-26 06:28:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ sunshine 发表的提问:
批发行业,购进一批货物,购入价格15200,已付款,货物未到,购货运费5000,运费也要计入成本,到货后库存,预付账款,进销差价,银行存款会计分录怎么做
借;库存商品 应交税费 贷;预付账款 银行存款
108楼
2022-12-26 05:39:45
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sunshine:回复邹老师 @邹老师:老师,销售价格是20000,我要做进销差价的
2022-12-26 05:50:55
邹老师:回复sunshine借;库存商品 20000应交税费 贷;预付账款 银行存款 商品进销差价 4800
2022-12-26 06:10:53
sunshine:回复邹老师 @邹老师:老师,我要把5000运费也要记入库存的,怎么做会计分录
2022-12-26 06:35:38
邹老师:回复sunshine借;库存商品 贷;银行存款等科目
2022-12-26 07:00:31
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 悲凉的小蝴蝶 发表的提问:
事业单位支付工资财务会计分录:借:工资支出,贷:银行存款,其他应收款,那么预算会计的分录咋做?
你好, 借事业支出 贷财政补助预算收入
109楼
2022-12-26 06:05:43
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悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 事业单位,财务会计分录时:借:工资支出5000,其中贷:银行存款2000,其他应收款3000,这个其他应收款怎么做预算会计分录啊?
2022-12-26 06:21:28
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,5000 贷财政补助预算收入5000
2022-12-26 06:33:44
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 其他应收款是财政补助预算收入吗?
2022-12-26 06:49:24
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶其他应收款不是财政补助预算收入,但是工资已经支出了
2022-12-26 07:16:22
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 那之前付公积金时财务会计是:借:业务活动费用-公积金单位部分4000,其他应收-公积金个人部分3000,贷:银行存款7000,预算会计分录怎么做啊?我的财务会计做错了没有?
2022-12-26 07:28:52
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,7000 贷财政补助预算收入7000
2022-12-26 07:46:25
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶你的财务会计没有做错
2022-12-26 08:13:04
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱撒娇的唇膏 发表的提问:
你好,请问新会计制度下,本年收回以前年度借给别的单位的借款,财务会计分录为借:银行存款 贷:应收账款,因不涉及预算收支,预算会计需要做分录吗?用这笔款支出时,预算会计需要做分录吗?
您好,收回时,预算会计不需要做分录。用这笔款支出时,预算会计也不需要做分录。
110楼
2022-12-26 06:14:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,事业单位支付临工工资财务会计分录:借:其他应收款贷:银行存款,那么预算会计的分录咋做?
你好! 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
111楼
2022-12-27 05:32:04
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 忐忑的黑裤 发表的提问:
3、单位外购一批材料,支付款项(含税)8500元,财政直接支付。材料验收入库。(财务会计及预算会计分录)
学员你好, 借存货8500 贷财政拨款收入8500 预算会计做分录: 借事业支出/行政支出8500 贷财政拨款预算收入8500
112楼
2022-12-27 06:01:25
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 王文婷 发表的提问:
3. [单选] 企业收到购货单位预付的款项时,应该做的账务处理为( ) 企业收到购货单位预付的款项时,应: 借:银行存款 贷:预收账款 为什么贷方是预收款不是预付款
预收账款指的是提前收到客户的款,预付账款是指提前付给供应商,所以收到款是预收账款
113楼
2022-12-27 06:12:00
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 可爱多 发表的提问:
购买方(金坛公司)付货款并且当月发票已开,货已发,我是销售方,会计分录可以直接 借:银行存款 贷:主营业务收入 不挂应收账款 ?
你看你做账的习惯 我个人认为通过应收过渡一下比较好!
114楼
2022-12-28 05:40:49
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可爱多:回复马老师 好的,那如果是当月收到现金并且开具发票了,分录怎么做?
2022-12-28 06:09:11
可爱多:回复马老师 只开具了发票给购买方,没有现金收据
2022-12-28 06:34:08
马老师:回复可爱多借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借库存现金 贷应收账款
2022-12-28 07:01:40
可爱多:回复马老师 这两个分录记在一张凭证上面,后面附一张发票记账联,可以吗?
2022-12-28 07:20:37
马老师:回复可爱多是的 可以做在一张凭证上的
2022-12-28 07:42:08
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.48w
引用 @ 任性的保温杯 发表的提问:
购入原材料一批,价款计8000元,货款当即以银行存款支付用借贷记账法编制会计分录
借原材料8000 贷银行存款8000
115楼
2022-12-28 05:53:53
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 忧伤的纸鹤 发表的提问:
财务会计已做分录借:零余额账户用款额度;贷:其他应付款:预算会计怎么做分录?
借:资金结存 贷:其他应付款
116楼
2022-12-28 06:11:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 激情的铃铛 发表的提问:
你好,行政事业财务会计分录: 借:银行存款 贷:应缴财政款,这是应付的,没有实质的收入和支出,所以不需要做预算会计分录。 点解不用做预算会计分录,银行存款有增加哦
你好,预算会计一般是走支出和收入,这里是应付,不属于支出,所以不需要做预算会计
117楼
2022-12-29 05:06:35
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ 学堂用户utphq2 发表的提问:
购入甲商品以已验收入库,货款及增值税税额未付,这个会计分录该怎么写
你好同学,那发票给到您吗?
118楼
2022-12-29 05:19:41
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 你军姐 发表的提问:
老师,采购货品交了定金先用预付挂账,收到货还欠供应商的货款,可以做借方库存商品增加,贷方冲预付,同时贷方再增加应付款的一借两贷分录吗?
你好,就用预付账款就可以了,不用再设应付账款。
119楼
2022-12-29 05:42:28
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你军姐:回复吴月柳 明白了老师,辛苦老师了…
2022-12-29 06:03:44
吴月柳:回复你军姐不客气
2022-12-29 06:21:30
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 17.8w
引用 @ 爱生活 发表的提问:
我们给对方付了3万货款,收货1.9万,对方开票18500,销售返利480元(可抵货)未开,辅料钱20元没开,这个分录怎样做合适? 借:预付账款30000贷银行存款30000 借:库存商品18500贷:预付账18500 借:库存商品480 贷:主营业务成本 借:其它业务成本20 贷:预付账款 因480属于返利给我公司可抵货款,所以不能冲减预付账款?请问以上分录和理解对吗?
返利一般都是从发票的折扣中体现,意思就降价销售。你们这样操作双方都不好记账
120楼
2022-12-29 06:09:00
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爱生活:回复家权老师 该怎样写分录合适
2022-12-29 06:31:21
家权老师:回复爱生活借:库存商品18500 贷:预付账        18500 借:库存商品 480    其它业务成本20 贷:预付账 500 现在弄的你们这500没发票,不能税前扣除
2022-12-29 07:01:20
爱生活:回复家权老师 小规模纳税人
2022-12-29 07:28:42
家权老师:回复爱生活不管你是什么纳税人,都一样的税务处理
2022-12-29 07:55:36
爱生活:回复家权老师 老师我有点不明白,收货19000,应扣减预付,可这480对方返利给我司,那不是实际预付了18520吗
2022-12-29 08:14:19
爱生活:回复家权老师 怎么还冲减预付,我老觉着是冲减主营业务成本?
2022-12-29 08:37:01
家权老师:回复爱生活干脆就冲减 借:库存商品18500 贷:预付账        18500 借:   其它业务成本20 贷:预付账 20 那480直接在下次开票的时候折扣中体现
2022-12-29 08:54:27
爱生活:回复家权老师 这个不开票的
2022-12-29 09:11:03
家权老师:回复爱生活我知道你们现在不开票,意思是你叫他下次在发票中以折扣的方式体现,双方都好做账
2022-12-29 09:32:27
爱生活:回复家权老师 哦,好的,谢谢老师!!
2022-12-29 09:46:18
家权老师:回复爱生活不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦
2022-12-29 10:09:27

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