咨询
你怎么看待会计这个行业
分享
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 落后的魔镜 发表的提问:
新的会计准则是不是没有待摊费用这个科目,房地产行业支付两个月的广告推广费要怎么做账?
你好,有长期待摊费用,计入销售费用-广告费和预付账款
91楼
2023-03-08 19:40:30
全部回复
落后的魔镜:回复小云老师 老师,支付两个月的费用不用进待摊费用吗?
2023-03-08 19:56:33
小云老师:回复落后的魔镜不需要,非当月计预付即可。
2023-03-08 20:22:53
落后的魔镜:回复小云老师 房地产行业在没有开盘前,我已收到专票,那要怎么账务处理?
2023-03-08 20:50:37
小云老师:回复落后的魔镜就是刚刚说的处理呀,当月的推广计销售费用,不是计预付账款
2023-03-08 21:01:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 难过的日记本 发表的提问:
养老和失业有可抵扣待转基金,这个会计分录应该怎么做?
这个待转基金,是不是之前退回来的?
92楼
2023-03-08 19:59:23
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
为什么会计学堂有些系列的课程网页打不开啊?例如《注会教你做外账》,点“我要听课”,但是打不开网页
你是VIP会员吧,是的话告诉我你邮箱,到时候发你邮箱
93楼
2023-03-08 20:28:24
全部回复
娜娜:回复文老师 好的,我的邮箱是408331121@qq.com,谢谢老师!
2023-03-08 20:52:33
文老师:回复娜娜请查收邮箱
2023-03-08 21:16:52
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 半夏花开 发表的提问:
老师,你看一下,这个累计数怎么修改
您好,累计数是系统根据本年累计申报金额自动计算的,不能人工修改。
94楼
2023-03-08 20:38:56
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
老师您帮我看一下这个老师这个行政支出预算会计怎么做,用不用做
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
95楼
2023-03-08 20:53:59
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 糊涂的镜子 发表的提问:
老师执行小企业会计准则的企业,预付的借款利息计入哪个科目,现行的小企业会计准则中没有待摊费用这个科目
你好,计入到预付账款中处理
96楼
2023-03-13 20:25:04
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @  鱼 依 发表的提问:
老师帮我看下这比建筑行业会计帐,借贷都做在一个会计分录下
如果是芜湖海螺三期工程零用的是否要记录到工程成本下
97楼
2023-03-13 20:33:16
全部回复
晓海老师:回复 鱼 依你好!你可以找学习群的技术要一下讲义核对一下,我们是兼职答题老师看不到你们的课件
2023-03-13 21:05:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
你看这个报表儿出的期末余额和年初余额怎么会数字一模一样呢?老师,你看一下
你好,你有录入1月份的业务分录吗?有点击重算吗?
98楼
2023-03-13 20:44:58
全部回复
青春侠:回复邹老师 老师,这是一月份的,这输入的是12月底的期末余额,一月份的凭证还没录
2023-03-13 21:04:01
邹老师:回复青春侠你好,一月份还没有录入,也就是1月份发生额为0,按报表的期末自然就与期初是一致的
2023-03-13 21:32:31
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 蜜汁炖鱿鱼 发表的提问:
实行小企业会计准则的企业是不是已经没有待摊费用这个科目了,只有长期待摊费用
您好!是的。 根据《小企业会计准则—— —会计科目、主要账务处理和财务报表》的规定,企业日常核算中可根据本单位的实际情况自行增设待摊费用科目,但是在编制财务报表时应根据待摊费用的余额的性质分析计入报表的相应科目,比如往来科目的预付账款、其他应收款、其他流动资产等科目。
99楼
2023-03-14 19:34:45
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 文文 发表的提问:
你好,我们公司是属于住宅装饰和装修行业,我应该在会计学堂里看哪个行业的实操课呢?
你好,可以在服务业中实操课
100楼
2023-03-14 19:52:01
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 幻~城 发表的提问:
老师,你好,有个凭证帮忙看一下怎么做会计分录
您好,您的具体 问题/情况 是什么,上截图吗?
101楼
2023-03-14 20:15:28
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陈艳 发表的提问:
邹老师,你好,请帮忙看看这个试算平衡表怎么都平不了,就是长期待摊费用导致的,这个余额到底是在贷方还是在借方?
你好,你单位是什么情况长期待摊费用期末余额还在贷方呢?
102楼
2023-03-14 20:20:33
全部回复
陈艳:回复邹老师 老师,就是预缴明年的房租费
2023-03-14 20:52:29
邹老师:回复陈艳你好,预付明年的房租,也不会导致长期待摊费用期末余额负数啊
2023-03-14 21:16:54
陈艳:回复邹老师 本期发生额那一栏的借贷方也相等,怎么到期末就平不了呢?
2023-03-14 21:41:14
邹老师:回复陈艳你好,你提供的图片本期发生额只有 借方38300,贷方是0,根据你提供的数据那期末应当是借方38300,而不是贷方
2023-03-14 22:11:11
陈艳:回复邹老师 借:长期待摊费用-38300 贷:库存现金_38300,我把38300登录在长期待摊费用的借方,怎么就不平衡了
2023-03-14 22:35:52
陈艳:回复邹老师 老师,你好,我登错了,你刚刚提醒我看出来了,多谢!
2023-03-14 22:52:53
邹老师:回复陈艳不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-14 23:07:59
陈艳:回复邹老师 老师,还想请问一个问题,就是我公司从18年7月份开始,我每个月计提房租水电费1000元,到今年6月份才付了10000元的水电费和18年6月份到2020年6月份房租,之前每个月都只计提1000元。六月份应该要补提房租水电费是吧!
2023-03-14 23:25:02
邹老师:回复陈艳你好,是之前月份少计提了吗?
2023-03-14 23:37:36
陈艳:回复邹老师 老师,是的
2023-03-14 23:51:23
邹老师:回复陈艳你好,少计提了就补计提就是了
2023-03-15 00:18:17
陈艳:回复邹老师 老师,就是我们这水电费一直没看表的,就是这样付10000元水电费,我把18年6月到19年6月房租费全部都补计提了,
2023-03-15 00:38:17
邹老师:回复陈艳你好,针对上面的回复还有什么疑问吗?
2023-03-15 01:02:08
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 冰糖心 发表的提问:
老师帮忙看看这个待认证进项税额怎么处理比较合适
这个处理是正确的,就是需要有销项税额时才认证进项税额,这样当期直接抵减进项税额。或者是当月没有销售时,认证进项税额,最后形成留抵的增值税
103楼
2023-03-14 20:38:59
全部回复
冰糖心:回复江老师 老师哪个是对的啊,做待认证进项?
2023-03-14 20:57:35
江老师:回复冰糖心你的分录是对的。以后认证时,做的分录是: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2023-03-14 21:11:54
冰糖心:回复江老师 报表出现负数也是可以的是吧
2023-03-14 21:35:09
江老师:回复冰糖心报表出现负数也是可以的,按理论上讲是计入其他流动资产正数,实际工作中用负数列示在应交税费中也是可以的
2023-03-14 22:04:29
冰糖心:回复江老师 谢谢老师
2023-03-14 22:24:06
江老师:回复冰糖心祝学习进步,工作顺利
2023-03-14 22:42:30
小梅老师
职称:初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师我目前有这些数据,只是开了一次票,我就是不会做主营业务成本不知道怎么确认,你一定要教我怎么确认这个, 这个我会了我大概就知道这个账怎么做,帮忙看看
你好 根据工程完工的进度确定主营业务成本与主营业务收入 前提是你要知道你的总成本与总收入是多少啊
104楼
2023-03-15 19:33:54
全部回复
学徒:回复小梅老师 这个总成本这个数据是哪里来,总收入有,这个合同上有总的合同收入,假如现在,我开工一个月,实际用了40万,合同造价上的总承包金额为2800万,目前只知道这两个数据呀
2023-03-15 20:19:02
学徒:回复小梅老师 老师,不忙的话,回复一下,谢谢您
2023-03-15 20:34:19
学徒:回复小梅老师 老师在吗
2023-03-15 20:59:28
学徒:回复小梅老师 小梅老师| 官方答疑老师,在吗回复一下
2023-03-15 21:15:44
小梅老师:回复学徒总成本你们预算哪里 预算出来 你看你们完工的比例为多少 假如总收入为100完工了10% 就是收入100*0.10=10
2023-03-15 21:26:46
学徒:回复小梅老师 这个完工比例是工程部有进度表是吧,按这个表来的吧,如果这个进度结算金额和发票如果是一样的,那么就按发票来计收入,是吧,会不会有实际发票的金额同进度结算的金额不一致呢
2023-03-15 21:36:59
学徒:回复小梅老师 小梅老师,谢谢,回一下,在线等
2023-03-15 22:00:10
小梅老师:回复学徒你好 进度金额与结算金额是一致的哈
2023-03-15 22:15:50
廖廖老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
比如医疗本月核定缴费是1万,但是用待转金抵扣了4000,最终交了6千,那你说账里面怎么处理呢?社保里面有个待转金,假设你单位这个月应该缴1万元的社会保险费,并且足额缴纳了的话,社会保险根据规定比例会进行分账处理,即其中多少进入账户,多少进入统筹。 但你单位只缴了8000元,则社会保险没有办法进行分账,就会把这笔钱先存到你单位在社保的一个待转(等待转移的意思)账户上,这笔钱也就叫待转金。 或者说不考虑待转金 我们计提了13000多 那么我们应该扣13000多 结果扣了10000多一点 这种情况怎么做账?
1、同学做账应该按照应缴纳来做账 借:管理费用等 其他应收款-员工个人部分社保 贷:应付职工薪酬-社会保险费 2、如果没有全部缴纳,理论应该补缴纳,不应该存在大量的待转金的
105楼
2023-03-15 19:54:18
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×