咨询
领导总是把会计变成自已
分享
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 平淡的大雁 发表的提问:
老师您好,会计师事务所制定的质量控制和程序应考虑的因素包括A客户的品质 B对业务质量承担的领导责任 C相关职业道德要求 D客户关系和具体业务接受和保持应该选哪几个呢?
你好,这个题目的答案是234
241楼
2023-06-19 16:27:43
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 我倔强,我任性 发表的提问:
九月份填的费用报销单,领导已签字,但是十月份才报销。怎么做会计处理
你好,在十月份处理 借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
242楼
2023-06-19 16:57:42
全部回复
我倔强,我任性:回复邹老师 会计凭证字第号已经编好了,但是发现有漏掉的,怎么处理
2023-06-19 17:28:17
邹老师:回复我倔强,我任性更正编号
2023-06-19 17:53:11
我倔强,我任性:回复邹老师 手工做账怎么更正?全部划掉重写
2023-06-19 18:03:11
邹老师:回复我倔强,我任性你好,是的,从错误的编号开始划线更正
2023-06-19 18:16:11
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 华丽式转身 发表的提问:
现在有两个项目在做,公司刚成立,负责这两个项目三个月,现在一位领导说让把其中一个项目的账转给另外一个会计做。可是其他领导都还没发话,然后仓库和其他领导一直在叫我做事,下达工作,可是我下个月就要转交给别人了,也不知道那个会计的要求,那现在是不是什么都不要做呢?
将自己手头上的事做清晰再交接就行了。未尽事宜放入交接清单中
243楼
2023-06-19 17:21:10
全部回复
华丽式转身:回复江老师 那就是现在也不要下达工作叫仓管的人去做什么,对吗?
2023-06-19 17:36:49
江老师:回复华丽式转身这个可以告诉仓管,另外一个项目从什么时间由XX人负责了
2023-06-19 17:55:46
华丽式转身:回复江老师 可是这个只是一个领导说可能要交接给别人而已,其他领导还没发话哦
2023-06-19 18:20:43
江老师:回复华丽式转身需要自己做交接清单,及时进行交接工作。准备好交接,随时准备交接。
2023-06-19 18:40:22
答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
会计需要给领导准备哪些资料,多久给领导报送一次
财务报表,财务分析等,具体看公司要求,一般每月都要上报
244楼
2023-06-19 17:41:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Ee 发表的提问:
领导想购买半成品,简单包装下,变为主营业务,可以吗?

你好,应该按商贸的进行帐务处理。

245楼
2023-06-20 16:14:04
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 山月不知心底事 发表的提问:
领导加班的餐费 怎么做会计分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
246楼
2023-06-20 16:33:44
全部回复
山月不知心底事:回复邹老师 只写 借:管理费用-福利费 贷:现金 可以吗?
2023-06-20 16:59:51
邹老师:回复山月不知心底事你好,是需要分两步,一笔计提,一笔支付的
2023-06-20 17:15:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 深呼吸 发表的提问:
@答疑-张老师(702433146) 领用材料成本费用42376元,是自已加工的产成品,产成品入库是暂估的,前后应怎样做会计分录
按你实际成本入库,自己生产的应该可以算出来的
247楼
2023-06-20 16:50:00
全部回复
深呼吸:回复郭老师 未打包,堆在一起,所以暂估了一下,应怎样做分录?
2023-06-20 17:08:26
郭老师:回复深呼吸生产领用你没有做吗?你没有领料单?
2023-06-20 17:18:49
郭老师:回复深呼吸生产成本根据实际领料做,需要分摊你车间的制造费用
2023-06-20 17:46:02
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Mena. 发表的提问:
提前支付工程成本费用给领导,怎么样做会计分录?
你好!借:其他应付款 贷:银行存款
248楼
2023-06-20 17:16:59
全部回复
Mena.:回复陈静老师 这个是不能税前抵扣的吧,企业税
2023-06-20 17:39:00
陈静老师:回复Mena.你好!现在没发票没生成成本,肯定是不能税前抵扣的.
2023-06-20 18:08:16
Mena.:回复陈静老师 @陈静老师:如果是暂估的成本,这个季度是否可以先抵扣的
2023-06-20 18:19:11
陈静老师:回复Mena.你好!不能的,暂估是没发票的
2023-06-20 18:29:40
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 邓尛尛 发表的提问:
#提问#:公司领导决定让我找会计师事务所作为年度审计合作伙伴,需要注意什么
你好同学,一般没什么的很多事情可以商量来的
249楼
2023-06-20 17:35:59
全部回复
邓尛尛:回复何江何老师 就是我不知道该从那么多事务所中找哪家,老师有什么方法可以教我吗
2023-06-20 17:55:17
何江何老师:回复邓尛尛同学,一般是网上打一下当地的事务所就好了
2023-06-20 18:24:08
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
公司是集团公司,下面有子公司,总公司委托子公司加工,现在遇到审计 ,预审,成品是有BOM表的,领料又没有跟据BOM表来领料。我负责总公司的成本会计,又负责子公司的总账,现在问题就是要应付审计,审计会去查我的成品BOM表,材料收发,成品出入库。可我们一直只有台账,而且领料没有根据BOM表去领,现在我要去把全年委托加工的成品,每个月,都去匹配,就是领料去对应BOM表;有什么好的表或者方法吗?我可以从系统导出每个月领料明细。但是领料没有按BOM表,而且系统没有生产模块,没有BOM表。只有存货,材料进出
全部按bom表补当时的出库单,填写当时的日期
250楼
2023-06-21 17:09:44
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 木木 发表的提问:
老师,我想知道一下大公司报销流程,报销时,由报销人,填写费用报销单,然后,交由本部门主管审核,然后,再由会计审核,那么,我们这里会计审核后,是直接就让报销人,拿给总领导签名后,再自己到出纳领款,还是所有的单据放在会计审核后,统一由会计拿去给领导签名,签后再由会计拿到出纳那边去由出纳付款给他们?
您好!一般是由报销人自己拿到主管审核,然后主管再拿给总领导审核,完了之后,由领导交文员给到会计做账。然后会计把单据给到出纳,报销人直接找出纳就可以。 这个流程之间每个都有时间限制。这样没问题的单,报销人只要在一段时间之后去找出纳就可以。
251楼
2023-06-21 17:25:26
全部回复
木木:回复宋生老师 老师直接由总领导签字,不怕单据不符合规范,而到时又得再让总领导签么?
2023-06-21 17:51:28
宋生老师:回复木木您好!所以先有个主管审核,主管审核不符合规定的就退回,符合规定的给到总领导。不是直接由报销人给总领导啊。
2023-06-21 18:04:30
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ID 发表的提问:
财务领导说,要把超市营业员的工资进入主营业务成本,会计分录:借:主营业务成本,贷:销售费用--职工工资(负数)对吗?
如果工资直接计入主营业务成本的话,是要做 借:主营业务成本--工资 贷:应付职工薪酬--工资
252楼
2023-06-21 17:32:59
全部回复
ID:回复张艳老师 之前我已经把工资记入销售费用了。
2023-06-21 17:55:16
张艳老师:回复ID您之前是按最开始的问题那么记录的吗?那么不对的, 最起码也要做 借:主营业务成本--工资 贷:银行存款
2023-06-21 18:20:58
ID:回复张艳老师 之前是计提工资,借:销售费用 贷:应付职工薪酬
2023-06-21 18:47:03
张艳老师:回复ID要是这样的话,调整科目可以这样做分录 借:主营业务成本--工资 贷:销售费用【如果使用记账软件的话,做借:销售费用 负数】
2023-06-21 19:01:24
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 留恋花开 发表的提问:
领导让我取50000的备用金出来,我支出凭单上的领款人也签字了,后续把50000给领导,我需要干嘛的,怕万一说我没给啊,怎么自保啊
您多虑了,支出单上的领款人是您领导的名字,您领完钱可以不给领导的,担心的应该是领导。
253楼
2023-06-22 16:30:11
全部回复
留恋花开:回复张艳老师 老师领导让我签我的名字什么意思啊
2023-06-22 16:50:44
留恋花开:回复张艳老师 老师那我要跟领导说签他的名字吗?可领导让我签我的名字怎么办啊
2023-06-22 17:03:56
张艳老师:回复留恋花开如果要是这样的话,您可就危险了,到时领导不还就需要您还了,因为借款单是您的签名。和领导沟通好,就说这是财务制度。
2023-06-22 17:16:11
留恋花开:回复张艳老师 老师事情是这样的,领导把50000汇给我个人银行卡,再让我从个人银行卡取出来给他,说什么以后取备用金都这么弄了
2023-06-22 17:39:02
留恋花开:回复张艳老师 我就想知道这个支出凭单到底签谁的名字啊,现在签成了我的,我取回去是不是可以让他把之前作废了,再让他重新弄签他的名
2023-06-22 17:54:41
张艳老师:回复留恋花开这样讲吧,即使领导让您签名,支款单上也是要领导批准的签字的。这样代表领导同意您借备用金。
2023-06-22 18:12:24
留恋花开:回复张艳老师 那我后续把钱取款给了领导,万一领导说我没把钱取给他怎么办,毕竟这么大金额,后面还需要一个手续吧,我取回来该怎么做?
2023-06-22 18:25:03
留恋花开:回复张艳老师 款打我个人银行卡了,后期人家说我没给,我又没证据,我总要一个自保吧
2023-06-22 18:36:14
张艳老师:回复留恋花开您可以制作一个表格,如果用到借款的备用金做支出时,在表格中填写相应金额,并让领导在表中签字确认。
2023-06-22 19:00:23
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 佳佳乐 发表的提问:
政府财务部门的分管领导和主管领导是同一人符合政府会计准则的规定吗 ?分管领导或主管领导其中一人签字审批支付可以吗?
同学你好 对的 2.可以
254楼
2023-06-22 16:53:36
全部回复
佳佳乐:回复朴老师 可以同一人兼任财务分管领导和主管领导,那不会造成权利集中,一人当家的现象吗
2023-06-22 17:18:35
朴老师:回复佳佳乐这个看你们内部规定了
2023-06-22 17:31:21
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 提问者1号 发表的提问:
老师,我们员工在工作中发生错误,经领导决定,罚款500,本月工资扣除500,会计分录怎么做?并且领导说把这500作为日后活动经费怎么处理,会计分录
你好,扣除的这500就和扣除个人社保一样的方法计入其他应付款—活动经费,以后使用时借其他应付款 贷银行存款
255楼
2023-06-22 17:22:47
全部回复
提问者1号:回复徐阿富老师 不做营业外收入吗
2023-06-22 17:46:48
徐阿富老师:回复提问者1号你好,偶尔发生的这种可以不计入营业外收入,如果经常有这样的,应该计入营业外收入。
2023-06-22 18:04:37
提问者1号:回复徐阿富老师 只是偶尔,以前没发生过
2023-06-22 18:16:28
徐阿富老师:回复提问者1号你好,那就可以计入其他应付款。
2023-06-22 18:26:56

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×