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怎么防止出纳与会计合谋
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小嘿多个口 发表的提问:
销售商品中出现一些客户终止合作后货款余额出现不肯还,会计中如何操作
你好,需要按坏账处理的
136楼
2023-04-11 19:13:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑 发表的提问:
劳动合同终止赔偿金会计分录是怎样的。要申报个税吗?
借;管理费用 贷;应付职工薪酬——辞退福利 需要按规定申报的
137楼
2023-04-11 19:28:12
全部回复
微笑:回复邹老师 要计提吗
2023-04-11 19:58:00
邹老师:回复微笑你好,是的,需要计提,然后支付
2023-04-11 20:20:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 野性的小蝴蝶 发表的提问:
对方给我开了增值税发票已经认证了,怎么防止对方冲红?
你好,你这个是无法防止的,红冲权限在对方,而不在你购买方
138楼
2023-04-11 19:39:08
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
出纳账和会计账的月合计一下。可是年累计就不一样。是怎么回事呢
您好,您需要核对查找不一致的原因
139楼
2023-04-11 19:50:59
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!:回复文老师 怎么核查
2023-04-11 20:06:39
!:回复文老师 月合计是一样的
2023-04-11 20:17:03
文老师:回复每个月都一样的,那累计怎么会不一样那
2023-04-11 20:44:21
!:回复文老师 就是不知道哦
2023-04-11 20:56:29
!:回复文老师 就是不知道哦
2023-04-11 21:19:06
文老师:回复这个最好需要去核对的
2023-04-11 21:33:18
!:回复文老师
2023-04-11 21:58:12
!:回复文老师 为什么不可以过账
2023-04-11 22:24:38
文老师:回复您过账的月份对吗
2023-04-11 22:44:13
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
出纳账和会计账的月合计一下。可是年累计就不一样。是怎么回事呢
拿您需要逐月核对,看看是哪个月不一致
140楼
2023-04-12 18:48:26
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!:回复文老师 月合计是一样的
2023-04-12 19:17:59
!:回复文老师 就是累计不一样
2023-04-12 19:31:31
!:回复文老师 有什么影响吗
2023-04-12 19:48:05
文老师:回复具体查明是什么原因吗
2023-04-12 20:06:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
一般纳税人能否开3个点的专票,销售材料,水泥,止水带,防尘网
你好,一般纳税人销售这些税率是13%,而不是3%
141楼
2023-04-12 19:02:20
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会丫头:回复邹老师 那要开3个点,需要什么呢
2023-04-12 19:22:39
邹老师:回复会丫头你好,小规模纳税人才可以开具3%的发票 一般纳税人销售这些是无法开具3%的发票的
2023-04-12 19:51:31
会丫头:回复邹老师 出完税证明和有简易征收办法也不可以吗
2023-04-12 20:07:37
邹老师:回复会丫头你好,一般纳税人销售建筑材料是不属于简易征收办法的
2023-04-12 20:32:21
会丫头:回复邹老师 像如果他能开,这样出来的钱是否违法?
2023-04-12 20:54:10
邹老师:回复会丫头你好,只能知道发票税率开具错误了
2023-04-12 21:06:12
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 张丽 发表的提问:
工地购买的防止滑坡的工字钢怎么做账,可以说下具体明细吗
你好,计入工程施工-工程成本-辅助材料
142楼
2023-04-12 19:10:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 税月无痕 发表的提问:
公司买农膜是为了防止仓库里面产品潮湿的,怎么入账特别是明细账
您好!借管理费用-仓储费-农膜。
143楼
2023-04-12 19:26:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 自由的小蜜蜂 发表的提问:
出纳与会计各有什么不同,各有什么工作
出纳负责支付收款现金业务,会计负责记账业务
144楼
2023-04-12 19:47:58
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自由的小蜜蜂:回复袁老师 出纳是不是要编收付款凭证呀!
2023-04-12 20:14:36
袁老师:回复自由的小蜜蜂凭证一般会计编制的
2023-04-12 20:40:41
自由的小蜜蜂:回复袁老师 我说的是现金收付款,编的凭证。不然我不知道进多少,出多少呀!应收应付是出纳做,还是会计做呢?
2023-04-12 21:09:56
自由的小蜜蜂:回复袁老师 怎么出纳课程讲的出纳要编收付款凭证呀!
2023-04-12 21:37:39
袁老师:回复自由的小蜜蜂可以通过记录现金日记账知道进出多少的 应该是会计做
2023-04-12 22:04:55
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飘逸的画笔 发表的提问:
电子发票怎么作废?点击冲红显示让我选择冲红原因 选了以后他说没有可用发票
你好; 电子发票只能红冲; 不能作废的 ;  你 啥开票系统的  
145楼
2023-04-16 20:13:54
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风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 贤惠的心情 发表的提问:
预算会计与财务会计支出存在差异怎么办?
预算会计是按收付实现制核算,而财务会计是按权责发生制核算,二者存在差异是正常的,不过需要编制调节表
146楼
2023-04-16 20:32:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 呵呵 发表的提问:
老师,印花税滞纳金是不是计入营业外支出?税前不可以抵扣的? 还有公司支付的工会经费和防洪保安资金怎么做会计分录?
是的,计入营业外支出,不可以抵扣所得税 借;应付职工薪酬-工会经费 管理费用-防洪 贷;银行存款
147楼
2023-04-16 20:59:33
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呵呵:回复邹老师 那意思是工会经费还要先计提?计提分录怎么做?我之前没有计提,该怎么办?
2023-04-16 21:11:56
邹老师:回复呵呵借;管理费用-工会经费 贷;应付职工薪酬-工会经费
2023-04-16 21:35:46
呵呵:回复邹老师 我2016.4月份补交的2015年度的工会经费,防洪保安资金,印花税,都没有计提过,我现在该怎么做账?已经做了汇算清缴
2023-04-16 21:54:27
邹老师:回复呵呵在16年计提
2023-04-16 22:21:38
呵呵:回复邹老师 一定要计提?4月计提,4月支付?那到时候16年的汇算清缴有没有影响?是都要调整?
2023-04-16 22:43:51
邹老师:回复呵呵因为你以前没有计提,只能在今年计提了 没有什么影响,一般不需要调整
2023-04-16 23:00:45
呵呵:回复邹老师 那我摘要写补提15年的工会经费?这样写可以吗?外账呢
2023-04-16 23:23:30
邹老师:回复呵呵可以的 外账也是一样处理的
2023-04-16 23:37:18
呵呵:回复邹老师 ok 谢谢老师 下次尽量给我讲细一点哦,没做过。哈哈
2023-04-16 23:52:41
邹老师:回复呵呵不客气 祝你学习愉快,工作顺利
2023-04-17 00:11:54
呵呵:回复邹老师 老师,还有一个小问题,我们用的软件做账,还是用以前的老的会计准则中的应付工资,那我是把他改过来还是直接设置明细科目?改的话以前做的应付工资都会变了,但是我会计凭证都装订了,以前是代理会计做的。
2023-04-17 00:21:58
邹老师:回复呵呵其实可以不用修改
2023-04-17 00:32:18
呵呵:回复邹老师 那就不修改了,直接分个明细科目。
2023-04-17 00:57:04
邹老师:回复呵呵是的
2023-04-17 01:16:39
呵呵:回复邹老师 忘记了,之前就没设置明细科目,这怎么办好?
2023-04-17 01:31:28
邹老师:回复呵呵你之前没有设置,现在新增,就会出现这个提示 确定就可以了,以后建议你还是要分明细科目核算
2023-04-17 01:54:25
呵呵:回复邹老师 嗯,我才3月份接手的
2023-04-17 02:20:22
邹老师:回复呵呵你可以先增加 然后在科目下面再进行调整 一个科目发生第一笔业务时,就需要考虑怎么设置下面的明细科目
2023-04-17 02:41:36
呵呵:回复邹老师 改好了,谢谢老师
2023-04-17 03:02:31
邹老师:回复呵呵不客气 祝你工作顺利
2023-04-17 03:19:53
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
出纳与会计的之间的区别
出纳与会计之间的关系:1、账、钱、物分管:前者只能管货币资金、登两个账(现金日记账和银行存款日记账)不能兼管稽核。 后者不能管钱、物。会计职能:兼管稽核、会计档案、编制会计凭证、登明细账、总账、编制会计报表和税务报表等2、既相互依赖又相互牵制:核算依据都是原始凭证、记账凭证原始凭证—记账凭证—明细账—内部报表 记账凭证汇总表—总账—会计报表—税务报表出纳和会计对账,货币资金明细账
148楼
2023-04-16 21:24:26
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 佳? 发表的提问:
老师出纳与会计如何对账?
会计和出纳对账的步骤: ‍ ‍会计与出纳对帐主要是对期末的库存现金和银行存款出纳帐上的余额与会计帐上算的库存现金和银行存款可‍是一样,如果不一样,就要查原因,如多算、多记、漏算、错算等要及时查明更正。必须要核对相符,会计才能进行下步操作。你可以在发票上做记号,一般是编号。发票上一般要盖“现金付讫”之类的章。银行存款每月也要与银行对帐单子上的金额核对,通过编制存款余额调节表确定银行与单位在存款处理上可存在差错。 ‍ 对账一般分为:帐帐相对,帐实相对,帐证相对,帐表相对。既然是会计和出纳对账,主要是帐帐相对,即总账和现金,银行日记账相对;帐实相对,即库存现金和现金日记账相对。银行存款日记账要和银行的对账单相对。 实务中,出纳负责现金与银行帐,所以,你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时: 1、填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额),双方确认无误后签名,各持一份; 2、编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额),双方确认无误后签名,各持一份。 3、每月与银行对账,并编制一份银行帐与出纳帐的调节表,次月初交给会计核对。
149楼
2023-04-16 21:50:59
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佳?:回复玲老师 意思就是会计也要登记一个银行存款、库存现金明细账?
2023-04-16 22:07:40
玲老师:回复佳?会计也有明细帐的需要和出纳的日记账对。
2023-04-16 22:34:11
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问:
我们开出去的消防设施维修保养费的会计分录应该怎么做啊?
借:应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
150楼
2023-04-17 18:27:50
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