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租房押金怎么做会计分录
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 微笑的大船 发表的提问:
老师你好 比如说我们公司租房子 但是租给我们那边的人不给开发票 我这个会计分录应该怎么办 里面包括房租押金
你好,不开发票,没法入账的
211楼
2023-05-31 17:14:16
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微笑的大船:回复王晶老师 挂账不可以吗?
2023-05-31 17:27:18
王晶老师:回复微笑的大船你打算怎么挂账呢,没有发票
2023-05-31 17:54:40
微笑的大船:回复王晶老师 : 其他应收款 : 实际情况是人家卖房子的那边不给开啊
2023-05-31 18:19:55
王晶老师:回复微笑的大船其他应收款,银行存款吗
2023-05-31 18:37:52
微笑的大船:回复王晶老师 是的
2023-05-31 19:06:09
王晶老师:回复微笑的大船那就挂着把,以后冲回
2023-05-31 19:25:47
微笑的大船:回复王晶老师 怎么冲 那我需不需要去税务局代开出来
2023-05-31 19:47:14
王晶老师:回复微笑的大船不需要了,以后购买办公用品,贷其他应收款
2023-05-31 20:13:21
微笑的大船:回复王晶老师 哦哦 这样就可以啊 那税务这边没关系吧
2023-05-31 20:29:14
王晶老师:回复微笑的大船慢慢冲吧,没关系
2023-05-31 20:53:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 晨希 发表的提问:
房地产企业 ,水费押金(临时基建)怎么写会计分录?还有农民工工资保证金会计分录怎么写?
你好!借其他应收款 贷现金
212楼
2023-05-31 17:35:21
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 思思 发表的提问:
房租2600,押1付3,中介1300,押金1000元,详细准确的分录怎么做,要不要做摊销,我已经从公司银行预支房费10000元了。
应该付款是1000(押金)+2600*3(房租3个月)+1300(中介服务费)=10100元了
213楼
2023-05-31 18:02:27
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思思:回复李爱文老师 我说怎么做分录
2023-05-31 18:40:19
李爱文老师:回复思思借:管理费用——中介费1300 借:预付账款 7800 借:其他应收款——房产押金 1000 贷:银行存款 10100
2023-05-31 18:56:09
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 国鬼鬼 发表的提问:
服装租赁行业,出租给客人时有收租金和押金,收租金 怎么做收入 退押金怎么做分录?成本应如何处理?
服装租赁行业,出租给客人时有收租金和押金,收租金 怎么做分录 退押金怎么做分录?成本应如何处理?
214楼
2023-05-31 18:23:59
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QQ老师:回复国鬼鬼你好!押金计入其他应付款,租金计入主营业务收入,成本是衣服的折旧费
2023-05-31 18:51:42
国鬼鬼:回复QQ老师 收租是 借现金/银行 贷 主营业务收入 应交税费 还是 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费?、租赁的税率是6?还是13呀?
2023-05-31 19:02:04
QQ老师:回复国鬼鬼你好,你们实际收到钱了吗?实际收到钱做银行款,没有的话做应收账款。
2023-05-31 19:22:12
国鬼鬼:回复QQ老师 是用POS收款 实际收到钱了 那税率呢 我查了下有说6 也有说13的
2023-05-31 19:36:40
QQ老师:回复国鬼鬼你好!提供有形动产租赁服务税率是13%、不动产租赁服务税率是9%。个人出租住房是5%的征收率减按1.5%征收。
2023-05-31 19:58:29
国鬼鬼:回复QQ老师 老师帮忙看下这样可以吗 主营业务收入 我需不需要再分下 租金?
2023-05-31 20:14:43
QQ老师:回复国鬼鬼你好!可以根据你们自己需要设置明细科目核算
2023-05-31 20:35:05
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 丫头 发表的提问:
老师,房租租金12万、收到10万、免2万,会计分录怎么做?
您好,在财务上应将整个租金期内的总租金额除以总租月份确认每月租金收入
215楼
2023-06-05 17:35:16
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丫头:回复路老师 老师,那就是每月 借:银行存款 8300 贷:其他业务收入 100000/12月=8300 是这样吗?
2023-06-05 18:04:33
路老师:回复丫头是的,贷方还有应交税费
2023-06-05 18:28:19
丫头:回复路老师 奥,老师,那免的2万租金不用做处理?
2023-06-05 18:48:16
丫头:回复路老师 2万不用做分录?
2023-06-05 19:12:47
路老师:回复丫头是的,本来是10000一个月,现在是8300一个月
2023-06-05 19:42:23
丫头:回复路老师 好的,老师,明白了
2023-06-05 20:04:48
路老师:回复丫头好的,有问题再问,祝五一快乐
2023-06-05 20:26:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问:
你好,请问,付房屋押金时用的是老总私人账户,会计分录要怎么做呢
你好 借其他应收款-押金 贷其他应付款-老板个人 到时还给老板 借其他应付款-个人贷银行存款
216楼
2023-06-05 17:59:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2333333 发表的提问:
我上月付房租,本月收到房租增值税专票,该怎么做会计分录还有分摊该怎么做会计分录
你好,上月付房租 借;预付账款 贷;银行存款 本月收到房租增值税专票 借;待摊费用 应交 税费(进项税额) 贷;预付账款 摊销 借;制造费用 贷;待摊费用
217楼
2023-06-05 18:14:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 곤란 发表的提问:
租入厂房的租金怎么编会计分录
借:制造费用等--租赁费; 贷:银行存款/库存现金; 如果仍然想分月摊销的话,可先计入预付帐款,在摊销,分录为: 支付时: 借:预付帐款--厂房租金; 贷:银行存款/库存现金; 每月摊销时: 借:制造费用等--租赁费; 贷:预付帐款--厂房租金
218楼
2023-06-06 17:23:10
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곤란:回复小洪老师 老师,那这题是出错了吗
2023-06-06 17:47:25
小洪老师:回复곤란没出错呀,1、用于产品生产的厂房,可以计入制造费用; 2、用于经营管理用的办公楼,计入管理费用; 3、用于销售的门市部,计入销售费用科目等,但是资本化改建一定要资本化进入成本的,所以b肯定不能费用化,我只是大体告诉你这个租入产房的租金的会计做账,如果费用就把制造费用改为管理费用或者销售费用呀。
2023-06-06 17:59:06
곤란:回复小洪老师 谢谢老师,明白啦
2023-06-06 18:23:05
小洪老师:回复곤란你好,你不用客气的。
2023-06-06 18:36:00
곤란:回复小洪老师 老师这题答案只告诉我2019年变了,但我还是不会计算
2023-06-06 18:54:02
小洪老师:回复곤란你好,答案是不是4+12=16万元,c答案呀
2023-06-06 19:22:51
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 1185180319 发表的提问:
公司租房交了押金,但是现在不租了,人家不退押金,这个押金怎么做账?
您好!借营业外支出 贷其他应收款
219楼
2023-06-06 17:52:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
交的房租押金做凭证怎么做?
同学你好 借其他应收款 贷银行存款
220楼
2023-06-06 18:11:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ID 发表的提问:
厂房租金从交钱计提---摊销到月,怎么做会计分录?
预付时,借:预付账款 贷:银行存款 摊销时,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款
221楼
2023-06-07 17:26:00
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ID:回复辜老师 收到发票有进项税
2023-06-07 17:48:56
辜老师:回复ID如果你是1年以上的租金,收到发票后,借:长期待摊费用 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款 分摊时,借:管理费用—租赁费 贷:长期待摊费用
2023-06-07 18:17:16
ID:回复辜老师 咱们是交一押一,不过预付时咱们就收到发票了。我介绍这个时间上不知道怎么做分录。收到发票时,应该怎么做?下月到了,应该怎么做。
2023-06-07 18:36:06
辜老师:回复ID那你预付时,收到发票,借:预付账款 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款 然后结转到费用,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款
2023-06-07 19:00:21
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 安详的菠萝 发表的提问:
老师,你好我想问下员工的入职押金押金怎么做分录,我现在又要退又怎么做会计分录
你好! 1.收款 借:银行存款 贷:其他应付款…押金
222楼
2023-06-07 17:40:24
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蒋飞老师:回复安详的菠萝2.退款 借:其他应付款…押金 贷:银行存款
2023-06-07 18:04:48
安详的菠萝:回复蒋飞老师 谢谢
2023-06-07 18:24:40
蒋飞老师:回复安详的菠萝不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-06-07 18:37:05
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 赵青梅 发表的提问:
租办公室押金20000,付租金27000,水电800,怎么做分录
押金借:其他应收款 贷:银行 付租金借:预付账款27000 贷:银行,按月摊销借:管理费用-租金 贷:预付账款。付水电费借:管理费用 800 贷:银行等
223楼
2023-06-07 18:00:03
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赵青梅:回复姜老师 置办所有办公家具2万做固定资产吗
2023-06-07 18:18:24
姜老师:回复赵青梅是的。。。。。。。
2023-06-07 18:33:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 僵小鱼 发表的提问:
您好,之前付的房租押金作为其他应收款记账了,现在押金作为房租抵消了,而之前的房租也正常报账。现在房租押金怎么冲账,凭证怎么做?
借管理费用贷其他应收款。
224楼
2023-06-07 18:09:02
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 海纳 发表的提问:
出租给别的公司房子,关系户,合同约定了押金,但是不收,这种合同我押金还要不要做分录,??怎么做??谢谢
不收不需要做分录了
225楼
2023-06-07 18:14:59
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