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员工报销差旅费会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 爱笑的刺猬 发表的提问:
职工刘芳出差借款3000元,已开出现金支票会计分录怎么写。刘芳出差回来,报销差旅费转2000元,余款退回现金会计分录怎么写
您好 借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000 借:库存现金 1000 管理费用 2000 贷:其他应收款 3000
166楼
2023-05-07 20:05:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 细心的短靴 发表的提问:
1.行政管理部门吴经理出差回来报销差旅费1200元,出差前曾借款1000元,差额以现金补付。 2.收回以前销货款50000元,存入银行。 请问用会计分录怎么写啊?
稍等,我再给你写分录。
167楼
2023-05-07 20:17:56
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玲老师:回复细心的短靴一。借管理费用,差旅费1200 贷其他应收款1000,库存现金200。
2023-05-07 20:38:34
玲老师:回复细心的短靴二。借银行存款五万 贷应收账款五万。
2023-05-07 20:55:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小时 发表的提问:
张三出差向财务借3000元,出差回来报销差旅费2500元,归还财务500元,问会计分录???
借;库存现金 500 管理费用 2500 贷;其他应收款 3000
168楼
2023-05-07 20:39:12
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小涂老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 正直的吐司 发表的提问:
核销预借差旅费会计分录
您好,会计分录如下: 借:管理费用/销售费用 贷:其他应收款
169楼
2023-05-07 20:53:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
员工的差旅补助,我们公司是随差旅费报销一起报给员工的,那么每个月做账或者做工资的时候,差旅补助这部分金额会计算个税吗? 比如差旅费一共5000元(有票), 补助1000元(无票), 8月15号报销时直接给员工报了6000元, 那么这1000元在做账时候是走什么科目呢?会累计到这名员工名下的个税额度,去计算个税吗?
您好,实际是差旅费补贴,这个是补计入到工资里申报个税的
170楼
2023-05-07 21:17:59
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玲老师:回复隔壁王老二报销时借管理费用差旅费,贷银行存款等
2023-05-07 21:41:44
玲老师:回复隔壁王老二如果您是固定的补助,不管出不出差?每个月都发补助,那您需要必入工资一起计算个人所得税,看您实际情况
2023-05-07 22:03:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
工程施工现场施工人员报销差旅费会计科目应该怎么处理
借:间接费用    贷:银行存款     (2)月末,施工间接费用应转入施工成本中的间接费科目,如果是多个项目,应按照一定比例进行分配。   借:工程施工—合同成本—施工间接费 贷:间接费用
171楼
2023-05-08 17:54:03
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沐浴阳光:回复宋生老师 @宋老师:间接费用的二级科目是什么
2023-05-08 18:15:48
宋生老师:回复沐浴阳光您好!间接费用-XX项目
2023-05-08 18:44:42
沐浴阳光:回复宋生老师 @宋老师:请问老师你所指的间接费用是什么。是工程施工里面的间接费用吗?
2023-05-08 19:03:09
沐浴阳光:回复宋生老师 @宋老师:间接费用应计哪一个会计科目
2023-05-08 19:17:15
宋生老师:回复沐浴阳光您好!间接费用本身就是一个科目。
2023-05-08 19:28:34
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户c4bwd6 发表的提问:
职工张庆出差回来报销差旅费1850元,并将多余现金退交财务部会计分录。
你好 ,这题条件不够,得看之前借了多少现金。
172楼
2023-05-08 18:21:20
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @  发表的提问:
非本公司员工,能给报销差旅费吗,我们公司要给天津一个人报销差旅费 如果是来技术服务的人员 老师 应该怎么做分录
 对于差旅费的账务处理,会计准则并无具体规定,仅在会计科目“管理费用”的使用说明时提到一点。根据差旅费报销人员性质不一样,按照会计原则,实务中的差旅费报销主要计入两个会计科目:   1、管理费用——差旅费:主要用于核算管理部门或后勤部门人员出差发生的费用。   2、销售费用(营业费用)——差旅费:主要用于核算销售或营销部门为销售产品、市场推广等发生的差旅费。   但是,对于一些特殊情况的差旅费,需要分析后,遵循会计基本原则的基础上确定计入的会计科目。   1、可能计入“制造费用”   比如,制造型企业产品加工过程中,有一个环节需要委外加工,但是企业又不放心受托加工方的质量控制,决定安排生产技术人员到受托方生产现场进行技术指导和现场质量控制。   2、可能计入“在建工程”   企业基建部门为施工建设而发生的差旅费。   3、可能计入“研发支出”   企业研发人员为研发新技术、新工艺、新产品而发生的差旅费。   4、可能计入“业务宣传费”   比如,三聚氰胺事件发生后,国人对国产牛奶产生了严重不信任感。内蒙古一奶企为了增强国人对其产品的信心,利用暑假,开展了“游内蒙古大草原,参观XX牛奶厂”的活动,主要参观了其奶源基地和牛奶加工厂。在活动中,奶企承担了消费者往返内蒙古的差旅费等。在这一过程中,企业目的就是为了宣传,实际作用也是宣传,因此该活动发生的费用应计入“业务
173楼
2023-05-08 18:45:25
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:回复刘老师 就是我们天津公司的人,天津公司是独立核算的。老板想撤了天津公司,让她来北京报销,但天津也没给人做工资,走的是备用现金发的工资
2023-05-08 19:14:55
:回复刘老师 就是我们天津公司的人,天津公司是独立核算的。老板想撤了天津公司,让她来北京报销,但天津也没给人做工资,走的是备用现金发的工资 这个要是给报销了 应该怎么做外帐
2023-05-08 19:27:56
刘老师:回复如果工资是你们公司给发的 走你们的应付职工薪酬即可
2023-05-08 19:51:18
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 魁梧的太阳 发表的提问:
老师,你好,员工出差,来报销吃饭和停车费费用,会计分录可以写借:管理费用—差旅费(吃饭和停车费总和)贷:银行存款吗?
你好,你的分录是正确的
174楼
2023-05-08 19:05:58
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魁梧的太阳:回复萱萱老师 好的,谢谢老师。餐费和停车就不需要单独再列项了是吗,可以全部计入到管理费用—差旅费中是吗?
2023-05-08 19:27:48
萱萱老师:回复魁梧的太阳你好,这个可以根据实际核算需要看是否要在差旅费下面再设餐费和停车费
2023-05-08 19:45:31
魁梧的太阳:回复萱萱老师 好的,谢谢老师解答
2023-05-08 20:07:11
萱萱老师:回复魁梧的太阳不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评
2023-05-08 20:21:40
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 秦834880878 发表的提问:
开出现金支票报销差旅费 会计分录怎么做啊
借:管理费用-差旅费 贷:银行存款
175楼
2023-05-09 18:18:30
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 复杂的过客 发表的提问:
陈军报销差旅费800,退回现金200,出差是为了购买烘箱 会计分录怎么做,金额怎么写
借管理费用差旅费800贷,其他应收款800, 借库存现金贷,其他应收款200
176楼
2023-05-09 18:27:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ WYCcrazyl 发表的提问:
老师,报销管理人员差旅费的分录 借:管理费用—差旅费 贷:库存现金 对不对
您好!对的。
177楼
2023-05-09 18:39:13
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WYCcrazyl:回复宋生老师 为啥不用其他应收款记分录
2023-05-09 19:10:59
宋生老师:回复WYCcrazyl您好!除非他之前有找公司借钱。
2023-05-09 19:27:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ jonly 发表的提问:
员工报销的出差机票计入管理费用-差旅费吗?
你好,可以的计入差旅费的,销售部的计入销售费用
178楼
2023-05-09 18:59:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 淡然 发表的提问:
员工上个月报销差旅费发票550已拿来,个月支付了500了,还有50当时没看到,会计分录 借管理费用~差旅费5500 贷银行存款500 其它应付款50 对不
你好,管理费用改成550就对
179楼
2023-05-09 19:05:59
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淡然:回复郭老师 好的,老师,买车的车船税是不是先计提 借税金及附加100 贷应交税费~车船税
2023-05-09 19:16:39
郭老师:回复淡然你好,对的
2023-05-09 19:40:25
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ Jenny 发表的提问:
一个管理层人员报销差旅费,住宿费、油费和过路费有发票如何做会计分录?(有发票和没发票的分录)
同学,你好 没发票不能做分录 有发票 借:管理费用-差旅费/交通费 贷:银行存款
180楼
2023-05-10 18:10:23
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Jenny:回复小菲老师 有发票的不需要借:应交税费吗?
2023-05-10 18:26:13
小菲老师:回复Jenny同学,你好 专票计入应交税金,普票不计入
2023-05-10 18:36:32
Jenny:回复小菲老师 请问怎么区分专票和普票啊?
2023-05-10 19:01:36
小菲老师:回复Jenny同学,你好 发票上会有写清楚
2023-05-10 19:16:10
Jenny:回复小菲老师 如果我之前几个月收到的专用发票没有计入应交税金,那现在要怎么做呢?
2023-05-10 19:42:11
小菲老师:回复Jenny同学,你好 借:费用/库存商品 负数 借:应交税费-应交增值税(进项)
2023-05-10 20:09:22
Jenny:回复小菲老师 比如:我4月份支付办公室租赁费和电费,4月份做的分录是借:管理费用——租赁费8829.80电费126,贷:银行存款8955.80,我现在才看到发票是专项发票,发票金额是租赁费单价8100.73元,税额729.07元,电费单价111.50元,税额14.5元,上过月的账已结,那我要怎么去做会计分录呢?
2023-05-10 20:35:58
小菲老师:回复Jenny同学,你好 借:管理费用 -743.57 借:应交税费-应交增值税(进)743.57
2023-05-10 20:52:44
Jenny:回复小菲老师 只需要做这个分录就可以吗?没有贷方?
2023-05-10 21:13:15
Jenny:回复小菲老师 这样借贷不平衡啊
2023-05-10 21:33:45
小菲老师:回复Jenny同学,你好 借方一正一负,是平的
2023-05-10 21:46:57
Jenny:回复小菲老师 就是我之前漏的都是这样做事吗?那摘要要怎么写呢?
2023-05-10 22:10:30
小菲老师:回复Jenny同学,你好 对的 摘要:调整分录
2023-05-10 22:22:13

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