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对会计流程图评价及说明
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小森林 发表的提问:
银行对账是怎么对的,流程是什么
一、银行每月会给一份对帐单。 二,用银行对帐单与自己的银行帐进行核对,找出其中银行帐与自身帐不相同的帐务,也就是你有它无、它有你无的帐务。 三、到银行核对:将有疑问的帐务逐笔同银行核对就行了。直到自己的银行帐同银行的帐一致
181楼
2023-05-09 18:48:20
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小森林:回复紫藤老师 谢谢老师‍
2023-05-09 18:59:23
紫藤老师:回复小森林不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-05-09 19:22:35
李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 说:顺其自然 发表的提问:
合同评审及审核对下计价时财务人员应重点关注的事项有哪些呢?
关注的有:合同模式对业务税务的处理,收付款方式的选择,发票的开具。金额的测算
182楼
2023-05-09 19:05:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 迷糊 发表的提问:
公司是一家工业生产企业,目前是在筹建期,现任的会计把建造厂房跟购入的需要安装的固定资产的费用全都计入在建工程了,并且没有明细科目,他说后期厂房建造好了是要找评估公司进行评估的,然后根据评估价值入账,这样可以吗?还有就是现在购买的物料,有些没有发票,也直接计入在建工程了,这种没有发票的后期有没有涉及税务方面的风险,如果有风险有没有应对的方法。
您好,这样不可以的。厂房和设备要分开的。没发票的支出入在建工程有风险的。应对办法就是让对方出发票。
183楼
2023-05-10 18:01:01
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小U 发表的提问:
老师这个图,说5日内预缴税款,是怎么预缴的,流程是怎样的?
实务中一般是按月交的,预缴一般是每月分几次预缴月末计算汇缴。
184楼
2023-05-10 18:23:45
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小U:回复方老师 意思是预缴是不是先把税交了,就像平时申报后缴税那样是吗?那月末计算汇缴又是怎样的?老师说详细点
2023-05-10 19:17:22
方老师:回复小U是的,先把税交了,月底再根据实际应交的多退少补。
2023-05-10 19:42:34
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 魏魏 发表的提问:
我们公司很混乱,采购与付款,还有生产,仓库这一块流程很乱,没有完整的规章制度,明天经理说开会让我搞个计划流程来,我应怎么做
您好,建立采购与付款,销售与收款各项制度,按照你们公司实际情况结合一些案例来修改一下就可以了。
185楼
2023-05-10 18:33:57
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万万老师
职称:初级会计师,资产评估师
4.92
解题: 0w
引用 @ 彼岸 发表的提问:
我用书上这个例题(图一),解答图二这个选择题,计算过程是图三,但是不对,选择题正确答案是10.08,但是我不明白我计算的哪里不对
股票的价值=0.5×(P/F,15%,1)%2B0.7×(P/F,15%,2)%2B1×(P/F,15%,3)%2B1×(1%2B8%)/(15%-8%)×(P/F,15%,3)=0.5×0.8696%2B0.7×0.7561%2B1×0.6575%2B1×(1%2B8%)/(15%-8%)×0.6575=11.77(元) 就是这样啊,相信自己,答案错了吧
186楼
2023-05-10 18:57:07
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
两个公司要对账,流程,需要翻哪些帐,我们是销货方
一般核对往来帐。。。。。。。。。
187楼
2023-05-10 19:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 半年一撇 发表的提问:
关于这个图片涉及的会计分录,你能给我详细写一下吗?
借;利润分配——提取法定盈余公积,任意盈余公积 贷;盈余公积——法定 ——任意
188楼
2023-05-21 20:32:19
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半年一撇:回复邹老师 老师,你能再详细一些吗? 1.第一个图中,A,弥补亏损有分录 吗?B,交所得税分录,C,分配股利的分录 2,第二个图中。盈余公积的三种用途的分录各是什么
2023-05-21 21:01:57
邹老师:回复半年一撇1,弥补亏损不用做分录 交所得税 借;应交税费——企业所得税 贷;银行存款 分配股利 借;利润分配——未分配利润 贷;应付股利 2,盈余公积补亏 借;盈余公积 贷;利润分配——未分配利润 第二种不需要做分录 转增资本 借;盈余公积 贷;实收资本
2023-05-21 21:21:32
半年一撇:回复邹老师 1,怎么计算出本年应交的所得税啊,是把损益类转到本年利润,再把本年利润转到未分配利润,所得数值就是利润总额,对吗?这个数值再需弥补五年内亏损,这样得出的数值乘以所得税税率就是本年应交的所得税,对吗,老师? 2.计算出本年应交的所得税时,是不是有什么会计分录啊? 3.我单位是一般纳税人,有限责任公司,卖电工器材的小商店,年末这些工作都需要做吗?
2023-05-21 21:38:50
邹老师:回复半年一撇应纳税所得额*适用税率 借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税 是的
2023-05-21 22:07:25
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @  Tracy 发表的提问:
老师,麻烦问下,我们公司被投资,对方请来评估公司与会计师事务所,这些做完了以后下一步流程是什么啊?
对公司来说属于公司增资行为,公司增资的具体法律程序,要看该公司的性质。对于有限责任公司来讲,公司新增资本时,公司股东和公司股东以外的其他人均可以认缴出资,但公司股东有权优先认缴出资,并且公司股东以外的其他人是否能够认缴还受限于有限责任公司章程的规定。 对于股份有限公司来讲,公司新增资本,应当通过发行新股的方式,股份有限公司为增加注册资本发行新股时,公司股东以及公司股东以外的其他人均可以认购新股。 1、入股方式要搞明白,是新增注册资本,还是股权转让。新增注册资本的话,要办好验资手续,修改章程,然后再到工商局办理变更登记手续。如果是股权转让的话,要修改章程,然后再到工商局办理变更登记手续。 2、由原公司的全体股东形成决议,同意不同意接受新股东加入及采用哪种方式,并签订股权变更协议、入股协议等。 3、如果是采用增加公司注册资本的方式,应该先将公司的资产进行评估,然后将公司评估后的资产和新投入的资金相加的总资产作为新的注册资本,按照新投入资金与评估后公司资产的比例确定新加入股东的股份比例。 4、如果采用新股东受让原股东投资的方式,应由原股东协商谁愿意出让手中的投资?原股东即可以出让部分投资减少投资比例,也可以出让全部投资退出股东会。这些都应该由原股东之间进行协商。
189楼
2023-05-21 20:47:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 老灵魂 发表的提问:
老师,对账是怎么样的呢,怎么个流程
您好!就是你做一个表,上面有你们公司应收对方的款项。包括日期,发票号码,金额等。然后传给对方核对。
190楼
2023-05-21 20:59:59
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老灵魂:回复宋生老师 那对完以后应该回给对方什么呢
2023-05-21 21:28:07
宋生老师:回复老灵魂您好!不用给什么东西。只要相互确认就可以了。
2023-05-21 21:53:02
小爽老师
职称:初级会计师
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 小鸭子 发表的提问:
学堂哪里有每个会计岗位的工作内容及流程
在学堂实操课程里就有不同行业的做账方法
191楼
2023-05-22 17:28:48
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小鸭子:回复小爽老师 不是说各个行业的做账方法,而是具体的会计岗位,比如应收应付会计,成本,费用会计,工作内容,流程是怎么样的,也就是内帐。
2023-05-22 17:49:11
小爽老师:回复小鸭子那你可以在课程列表岗位分类里找对应岗位的会计课程,如果想知道内账的话可以看一下熊超老师内账课程
2023-05-22 18:15:27
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
192楼
2023-05-22 17:39:51
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
193楼
2023-05-22 18:02:27
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
194楼
2023-05-22 18:28:13
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Smile forward 发表的提问:
老师,每月跟其他公司怎么对账啊,流程是什么
您好!这个让供应商发对账单过来,然后跟送货单核对就好
195楼
2023-05-22 18:41:59
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