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现金报告单什么会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 百川 发表的提问:
使用现金交的税,怎么做会计分录?
借;应交税费 贷;库存现金
136楼
2023-04-17 19:29:42
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 无限的钢笔 发表的提问:
老师 公司从帐上取钱 给每个员工发了200元现金作为端午节慰问,这部分会计分录 怎么做?
借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
137楼
2023-04-17 19:41:04
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无限的钢笔:回复许老师 老师 是发给管理人员,生产人员,研发人员 都借记管理费用吗
2023-04-17 20:03:17
许老师:回复无限的钢笔哦哦 这样的话 不同的人 分别记入 比如生产人员的 记入生产成本
2023-04-17 20:14:27
无限的钢笔:回复许老师 是管理费用二级科目工资,还是职工福利?
2023-04-17 20:35:41
许老师:回复无限的钢笔二级科目的话 用福利费吧
2023-04-17 20:51:23
无限的钢笔:回复许老师 个税要交吗?
2023-04-17 21:14:35
无限的钢笔:回复许老师 老师 这样个税申报时 是不是要加上200元
2023-04-17 21:43:06
许老师:回复无限的钢笔这个的话 是要并入个税申报的哦
2023-04-17 22:01:48
无限的钢笔:回复许老师 那么 生产人员 是借记 什么?
2023-04-17 22:22:32
许老师:回复无限的钢笔生产成本-福利费 这样的哦
2023-04-17 22:51:11
无限的钢笔:回复许老师 生产成本有福利费这个二级科目吗
2023-04-17 23:02:41
许老师:回复无限的钢笔这个二级科目的话 是可以 自己设置的呀 会计法无明确规定
2023-04-17 23:22:23
无限的钢笔:回复许老师 好的 谢谢您
2023-04-17 23:48:17
许老师:回复无限的钢笔不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-04-18 00:00:44
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 风中的金毛 发表的提问:
将超额现金1000元,交存银行的会计分录怎么做
借银行存款贷库存现金
138楼
2023-04-17 19:52:13
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 0°C 发表的提问:
现金付的年终奖会计分录怎么做
您好,分录,借:应付职工薪酬-工资奖金,贷:现金,应交税费-应交个人所得税。
139楼
2023-04-17 20:05:59
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0°C:回复王雁鸣老师 我有点矛盾,未发放的工资也是属于应付职工薪酬吧?这个科目怎么记呢?福利已经发放了还是记应付薪酬?
2023-04-17 20:18:20
王雁鸣老师:回复0°C您好,是的,未发放的工资也是属于应付职工薪酬,也可以记入其他应付款。福利已经发放了还是记应付薪酬。
2023-04-17 20:41:09
0°C:回复王雁鸣老师 那借贷相抵以后,未发放的工资和应付薪酬的余额不就不符了吗?
2023-04-17 21:10:08
王雁鸣老师:回复0°C您好,借贷相抵后,未发放的工资那就记入其他应付款,那么应付薪酬的余额就符了。
2023-04-17 21:37:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 咖啡猫咪 发表的提问:
是做技术报告的,付报告编制费怎么做分录,本单位人员做与外单位人员做有什么区别?
您好,付报告编制费怎么做分录,借:劳务成本,贷:现金或者银行存款。本单位人员做可以不用付款的,直接到月底发工资即可,外单位人员做需要支付费用,可以让对方开发票,也可以编制临时工工资表处理的。
140楼
2023-04-18 19:11:08
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咖啡猫咪:回复王雁鸣老师 临时工也要申报个人所有税,对吗?还有应该按劳务来计算,还是按工资计算?
2023-04-18 19:28:23
王雁鸣老师:回复咖啡猫咪您好,是的, 临时工也要申报个人所有税的,应该按劳务来计算,还是按工资计算,这个都可以的。
2023-04-18 19:53:01
咖啡猫咪:回复王雁鸣老师 那按工资的话,社保这块怎么弄,还要交社保吗?而且外单位的社保都在本单位交了的?
2023-04-18 20:15:02
王雁鸣老师:回复咖啡猫咪您好,临时工工资,不用交社保的。注意凭证后附上临时工的联系方式,身份证号码,银行卡号这些信息。
2023-04-18 20:32:19
咖啡猫咪:回复王雁鸣老师 好的,明白了,谢谢!
2023-04-18 20:45:18
王雁鸣老师:回复咖啡猫咪您好,不客气。
2023-04-18 21:12:50
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 直率的乐曲 发表的提问:
3.证券交易成交报告单上有佣金302,印花税151,收付金额151000元,请问这个证券交易成交的会计分录怎么写
借,交易性金融资产,差额部分 投资收益302+151 贷,银行存款151000
141楼
2023-04-18 19:40:49
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 栀颜 发表的提问:
宣告分派现金股利会导致什么变化
你好,向投资者宣告分派现金股利会导致所有者权益总额减少,借:未分配利润,贷:应付股利
142楼
2023-04-18 19:47:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 口口 发表的提问:
我们公司吕先生退股50000,只退还现金43000,要怎么做会计分录呢
您好!这个人是在工商局有备案的股东吗
143楼
2023-04-19 18:41:59
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口口:回复宋生老师 没有的 ,是内账来的 !!!!!!
2023-04-19 18:54:30
宋生老师:回复口口你好!借实收资本 贷现金43000 营业外收入7000
2023-04-19 19:24:20
口口:回复宋生老师 @宋老师:他入股时的协议是三年,第二年就退股,因协议未到期,只按利息算还回43000,不 是要冲应付股利吗?
2023-04-19 19:42:33
宋生老师:回复口口您好!我不知道你这个协议怎么签订的啊。你以前有做过应付股利?
2023-04-19 20:08:41
口口:回复宋生老师 @宋老师:没有,所以就不会做 协议就是三年到期才可以退股,未到期就没有得分配,因为第一年已分配了
2023-04-19 20:32:37
宋生老师:回复口口您好!你收到他投资的时候怎么做的分录。
2023-04-19 21:01:30
口口:回复宋生老师 @宋老师:借:现金50000,贷:实收资本50000
2023-04-19 21:21:41
宋生老师:回复口口你好!所以还是按上面的分录做就可以了。借实收资本 贷现金43000 营业外收入7000
2023-04-19 21:36:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 可可 发表的提问:
因为员工考取了证了小,公司现金奖励员工1000元,怎么做会计分录
你好!借管理费用—福利费 贷应付职工薪酬—货币性福利 然后借应付职工薪酬—货币性福利 贷现金等。
144楼
2023-04-19 18:57:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 沫沫 发表的提问:
现金短缺或溢价的会计分录
短缺 借:待处理财产损溢   贷:库存现金 借:其他应收款---责任人赔偿   管理费用---无法查明原因   贷:待处理财产损溢 盈余 借:库存现金   贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢   贷:其他应付款---应支付     营业外收入---无法查明原因
145楼
2023-04-19 19:10:57
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 成就的红酒 发表的提问:
公司被人借现金3000.这人没能力偿还,这会计分录要怎么做
借:营业外支出 3000 贷:其他应收款 3000
146楼
2023-04-19 19:39:20
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成就的红酒:回复张艳老师 做坏账损失可以吗
2023-04-19 20:11:09
张艳老师:回复成就的红酒感谢您的鼓励。 这个业务不建议做坏账损失,因为到所得税汇算清缴还需要做纳税调整。
2023-04-19 20:32:23
成就的红酒:回复张艳老师 那明细科目怎么写好
2023-04-19 20:46:23
张艳老师:回复成就的红酒借:营业外支出--其他 3000 贷:其他应收款-XX 3000
2023-04-19 21:06:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
老师5万的报告费领导让付现金会计也同意了,我是出纳会不会对我有什么影响
您好,如果有领导及会计签字,就问题不大。如果没有领导及会计签字,就比较麻烦,最好自己记个备查账。
147楼
2023-04-19 19:44:59
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青春不打烊:回复王雁鸣老师 我自己记个备查账,,情况是这样的这个业务是确实发生的当时领导安排的说付现金他们都签字了会计也签字了他也让付现金对我没有影响吧老师,我刚参加工作,我不付现金,会计就说我
2023-04-19 20:07:50
王雁鸣老师:回复青春不打烊您好,是的,既然领导会计都签字了,问题不大的。
2023-04-19 20:27:39
青春不打烊:回复王雁鸣老师 老师是不是现在不能用现金我们现在在筹建时间,工人比较多,给他们有时候据就的给现金
2023-04-19 20:57:31
王雁鸣老师:回复青春不打烊您好,一般情况下,支付给单位的款项不能是现金,给个人的款项可以是现金。
2023-04-19 21:24:42
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 木叶萧萧 发表的提问:
单位是生物科技公司,出的验资报告应该计入什么科目,分录如何写
借:管理费用--审计费 贷:银行存款
148楼
2023-04-24 18:56:30
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 专注的苗条 发表的提问:
1.行政单位由于医保到期必须缴纳,然而个人医保部分现金没有收齐,由单位从会计结算中心取现金垫付个人部分医保,缴纳完后,财务会计怎么做分录,预算会计怎么做分录 2.收齐现金后存回会计结算中心,财务会计和预算会计怎么做分录
预算会计 借,行政支出 贷,资金结存 按支付总金额处理。 财务会计 借,其他应收款 贷,银行存款
149楼
2023-04-24 19:15:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 何生利 发表的提问:
33960一年用现金买的如何做会计分录
您好 请问买的什么
150楼
2023-04-24 19:32:59
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何生利:回复bamboo老师 工人商业险
2023-04-24 19:44:33
bamboo老师:回复何生利借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款等
2023-04-24 20:06:21
何生利:回复bamboo老师 不做摊销费用吗?
2023-04-24 20:23:12
bamboo老师:回复何生利请问有没有跨年度
2023-04-24 20:46:57
何生利:回复bamboo老师
2023-04-24 21:01:41
何生利:回复bamboo老师 工商保险没夸商业险夸年度了
2023-04-24 21:15:19
bamboo老师:回复何生利跨年度的话 那应该分期摊销 借:待摊费用 贷:银行存款 借:管理费用——福利费等 按月摊销 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:待摊费用
2023-04-24 21:40:42

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