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收到发票没付钱会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ luckyld 发表的提问:
老师,我们公司是小规模,公司筹建期间用公户支付给装修公司的钱,买一些固定资产支付的钱,做广告的钱等,只是付完钱了,但是有很多还没没收到发票,会计分录做借 预付账款 贷 银行存款吗?
会计分录做借 预付账款 贷 银行存款
241楼
2023-06-25 17:42:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 紫色忧郁1980 发表的提问:
请问,钱已经付过了,发票没有收到,分录可以写借:预付账款贷银行存款,收到发票后,借销售费用贷预付账款吗?
钱已经付过了,发票没有收到,分录可以写借:预付账款贷银行存款 收到发票后,借销售费用 等贷预付账款
242楼
2023-06-26 17:13:17
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紫色忧郁1980:回复紫藤老师 平台的服务费用销售费用科目可以吗?
2023-06-26 17:29:05
紫藤老师:回复紫色忧郁1980平台的服务费用管理费用-服务费
2023-06-26 17:46:50
紫色忧郁1980:回复紫藤老师 好的,谢谢
2023-06-26 18:12:12
紫藤老师:回复紫色忧郁1980不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-06-26 18:23:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
建筑业购买材料,货款已支付,本月没有收到发票,暂估会计分录怎么做?次月重回会计分录怎么做?
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 次月冲回,借;应付账款——暂估,贷;原材料
243楼
2023-06-26 17:28:56
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招财猫:回复邹老师 为啥又是预付又是应付
2023-06-26 17:50:54
招财猫:回复邹老师 不想用预付账款科目,怎么替换
2023-06-26 18:07:00
邹老师:回复招财猫你好,因为款项已经支付,没有取得发票,就做预付 账款处理 因为没有收到发票,就需要暂估入库,所以第二个分录贷方是应付账款——暂估 不想用预付账款科目,那预付款项可以这样做分录,借;应付账款,贷;银行存款
2023-06-26 18:17:14
招财猫:回复邹老师 现在收到成本发票了,怎么冲回暂估?分录怎么做?
2023-06-26 18:34:35
邹老师:回复招财猫你好 借;应付账款——暂估,贷;原材料 借;原材料,贷;预付账款
2023-06-26 18:55:10
招财猫:回复邹老师 这是我暂估的会计分录还有结转成本的?这个月票收到了怎么做分录?麻烦老师把红字部分给我讲一下
2023-06-26 19:19:57
邹老师:回复招财猫你好 红冲暂估入库分录,借;应付账款——暂估,贷;原材料 根据发票做购进分录,借;原材料,贷;预付账款 如果之前结转的成本金额有错误,需要做相应的调整分录
2023-06-26 19:37:13
招财猫:回复邹老师 这样做出来不平啊
2023-06-26 20:01:58
邹老师:回复招财猫你好,你认为不平的地方具体是哪里呢?
2023-06-26 20:22:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 朱萍 发表的提问:
前面会计没收到发票,但是已经付款。他把材料已经结转了。现在收到发票应该怎么做分录啊
你发票和你们之前入库有差额吗冲回之前按发票做
244楼
2023-06-26 17:38:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
到超市买了超市卡,钱付掉啦,他们那个发票还没开给我,这个会计分录我应该怎么做呀?
借:预付账款贷:现金;有了发票再冲账吧             
245楼
2023-06-27 16:59:16
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ AA常山凹陷 玻璃修复 大灯修复 发表的提问:
尿素复合肥开了普通发票的钱没付对方怎么做会计分录啊
。应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
246楼
2023-06-27 17:17:39
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AA常山凹陷 玻璃修复 大灯修复:回复玲老师 是对方给我们开了普通发票 我们还没有打钱过去
2023-06-27 17:40:53
玲老师:回复AA常山凹陷 玻璃修复 大灯修复你好。这是用到哪里的?
2023-06-27 17:58:37
AA常山凹陷 玻璃修复 大灯修复:回复玲老师 不太清楚 应该不是用在公司的 可能用在别的地方 票抬头开公司的
2023-06-27 18:22:14
玲老师:回复AA常山凹陷 玻璃修复 大灯修复你好 先借库存商品 贷应付账款,后面有其他用处再出库处理  
2023-06-27 18:48:00
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 忧伤的小蚂蚁 发表的提问:
发票开了钱没到帐。收入19800,需要支付劳务费18000,会计分录是不是借:应收账款 19800 贷:其他应付款 18000 其他业务收入1747.57 应交税费-应交增值税52.43
借:应收账款 19800 贷:其他应付款 18000 其他业务收入1747.57 应交税费-应交增值税52.43是对的
247楼
2023-06-27 17:35:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 鱼忆七秒 ´ ▽ ` 发表的提问:
老师您好!收到支付宝(中国)网络技术有限公司的款会计分录怎么写?
您好 请问支付宝是公司名下账户么 如不是的话计入营业外收入
248楼
2023-06-28 16:21:57
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曹小阳老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 必胜 发表的提问:
往来款科目只用了应收账款和应付账款,付出了钱没收到发票怎么写分录呢
借 应付账款 贷 银行存款或库存现金
249楼
2023-06-28 16:28:36
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必胜:回复曹小阳老师 好的 谢谢老师
2023-06-28 16:41:27
曹小阳老师:回复必胜没事的 如果您没有其他的疑问,麻烦给个评价 谢谢
2023-06-28 17:01:07
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 高大的大船 发表的提问:
物业公司开出一张水电发票钱款未收到的会计分录?
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
250楼
2023-06-28 16:58:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 彩君 发表的提问:
老师钱上个月付出的劳务费没开发票 这个月来发票了 怎么做会计分录
您好,您上个月的分录怎样做的?
251楼
2023-06-28 17:19:16
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彩君:回复玲老师 借 预付账款 贷 银行
2023-06-28 17:41:09
彩君:回复玲老师 老师在吗
2023-06-28 18:07:28
玲老师:回复彩君你好, 对的 借 成本费用类科目贷预付账款
2023-06-28 18:20:01
阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师您好!我们建筑行业的新公司这个才有业务,但还没收入,收到了供应商的发票还没付钱,这笔业务要怎么做会计分录呢!谢谢
借 原材料 、库存商品 应交税费----应交增值税(进项税额) 贷 应付账款
252楼
2023-06-28 17:35:59
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蒂菲娜:回复阿文老师 老师我的金蝶软件启用时,会计科目是小企业会计制度科目,像原材料和预收、预付账款这些科目都没有,要怎么处理
2023-06-28 18:16:50
阿文老师:回复蒂菲娜应该可以增设会计科目吧
2023-06-28 18:30:50
蒂菲娜:回复阿文老师 就是增加不了预收、预付账款,只有库存商品,没有原材料
2023-06-28 18:45:40
阿文老师:回复蒂菲娜正常一级会计科目都应该有的
2023-06-28 18:59:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 甜蜜的项链 发表的提问:
收到户名为:快钱支付清算信息有限公司客户备付金 的金额300元 要怎么处理会计分录?这笔钱要开发票吗?
你好,需要确认收入,是否开具发票不做强制要求 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
253楼
2023-07-02 18:14:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 归时雾蒙蒙 发表的提问:
收到别的公司打来预付款会计分录是借银行贷应收,别人欠咱公司的钱会计分录是?
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
254楼
2023-07-02 18:28:59
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归时雾蒙蒙:回复郭老师 老师  我第一个会计分录对吗
2023-07-02 19:03:12
归时雾蒙蒙:回复郭老师 收到别的公司打来预付款会计分录是借银行贷应收,
2023-07-02 19:24:45
郭老师:回复归时雾蒙蒙你好,第一个分录可以的啊,应收账款在贷方有余额,表示提前收了人家的钱。
2023-07-02 19:41:04
归时雾蒙蒙:回复郭老师 好的老师   如果借方有余额别人欠咱的对吗
2023-07-02 19:51:53
郭老师:回复归时雾蒙蒙对的是这么理解的。
2023-07-02 20:08:34
归时雾蒙蒙:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-07-02 20:24:36
郭老师:回复归时雾蒙蒙不用客气,新年快乐。
2023-07-02 20:50:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
老师,货已收到,钱已付,发票未到怎么做分录?
借库存商品贷应付账款。
255楼
2023-07-02 18:41:31
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静待花开:回复郭老师 需要暂估吗?银行存款呢
2023-07-02 19:04:36
郭老师:回复静待花开你好,对的是的,借预付账款贷银行存款,然后借库存商品贷应付账款暂估。
2023-07-02 19:32:14
静待花开:回复郭老师 老师,这里的预付货款能不能写成应付货款?
2023-07-02 19:43:06
郭老师:回复静待花开这样的话你账上没法体现暂估
2023-07-02 19:53:25
静待花开:回复郭老师 好的,收到发票再冲掉暂估就OK?
2023-07-02 20:16:25
郭老师:回复静待花开你好 是的 是这么做的。
2023-07-02 20:28:35

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