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收到发票没付钱会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
请问我先付款后,大概3-4天收到货,然后月底开票。请问这个会计分录如何写?
你好,可以合并一起做账,也可以分开做账。1,合并借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷银行存款
196楼
2023-05-30 17:21:50
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徐阿富老师:回复圆圆2,分开 付款时借预付账款或银行付账款 贷银行存款 收到货,借库存商品或原材料 贷应付账款-暂估 发票到先冲红暂估,借库存商品或原材料负数金额 贷应付账款-暂估 负数金额 然后按照发票 借 借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷 应付账款
2023-05-30 17:52:39
圆圆:回复徐阿富老师 实际操作中一般是分开还是合并呢?
2023-05-30 18:02:45
徐阿富老师:回复圆圆你好,根据习惯,像这个一般可以合并做账的,我是为了详细给你答案才全部列出来的
2023-05-30 18:16:29
圆圆:回复徐阿富老师 是在打款的时候把记账凭证做好,后面发票到了再补贴上去,还是等发票到了再一起做记账凭证呢?
2023-05-30 18:40:37
徐阿富老师:回复圆圆你好,如果是电脑做账,发票到可以修改的,如果是手工做账,发票到再做账
2023-05-30 19:07:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 开放的眼睛 发表的提问:
公司是付款方,收到中国建设银行客户专用回单,怎么做会计分录?
你好 支付的什么业务的
197楼
2023-05-30 17:39:28
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ EO 发表的提问:
老师你好,我是4s店的,客户付了首付贷款买车,36期,3年。请问我收到首付款和收到第一个月的会计分录应该怎么做?
你好,开发票了没有呢?
198楼
2023-05-30 18:08:04
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EO:回复朴老师 发票开了
2023-05-30 18:39:16
朴老师:回复EO借银行 其他应收款 贷主营业务收入这样,这是收到首付款开票的分录 收到第一个月的借银行贷其他应收
2023-05-30 18:52:04
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
物流发票来到,没付钱挂帐分录怎么做
借销售费用-运费 贷其他应付款
199楼
2023-05-30 18:29:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 杜杜 发表的提问:
计提厂租的会计分录、付厂租的会计分录、收到厂租发票的会计分录,这几个分录怎么做?
你好 费用不计提 一般按租期 一年的话 借方费用贷方预付账款 借方预付账款贷方银行
200楼
2023-05-31 17:30:01
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杜杜:回复meizi老师 我是月支付厂租。
2023-05-31 17:51:48
meizi老师:回复杜杜你好 那就直接做借方 费用 贷方银行 发票来了
2023-05-31 18:02:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 杨阳 发表的提问:
运费的专用发票已经收到了,但没有付款,会计分录怎样做呀?
借;销售费用 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
201楼
2023-05-31 17:54:07
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Ellen 发表的提问:
已付款收到发票但货未到怎么做会计分录?
同学你好 借;在途物资,应交税费(进项税额),贷;银行存款
202楼
2023-05-31 18:08:07
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肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 娜 娜 发表的提问:
有无采购的会计分录汇总资料?比如付款了货没到,货到了再付款,发票没到,等等的分录
货款已支付,发票已到,材料已入库 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:应付账款、应付票据等 货款未付,材料已入库 发票账单已到 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:应付账款、应付票据等 发票账单未到 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付账款 货款已付,发票已到,材料未入库 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:银行存款 入库后:借:原材料 贷:在途物资 预付方式购入 预付款项时:借:预付账款 贷:银行存款 企业收到所购物资时:借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:预付账款
203楼
2023-05-31 18:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 半夏 发表的提问:
公司购买旅行社责任险计什么会计分录,已付款发票未到怎么做,已付款发票到了又怎么做,收到发票没有付款怎么做
已付款发票未到怎么做,借;预付账款 贷;银行存款 已付款发票到了又怎么做,借;管理费用 等科目 贷;银行存款 收到发票没有付款怎么做 借;管理费用 等科目 贷; 应付账款
204楼
2023-06-05 16:44:45
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半夏:回复邹老师 我们是旅游公司,差额计税,发票已收款已付可以税费递减吗,借,管理费用-保险 应交税费-应交增值税(销项税额递减)还有就是收到发票款未付为什么不是其他应付款
2023-06-05 17:02:50
邹老师:回复半夏你好,收到发票未付,计入应付账款核算的 可以递减的计入应交税费的借方就是了
2023-06-05 17:16:51
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 月墨儿 发表的提问:
1、8月16日收到国库集中支付中心拨来4068000元,这笔会计分录如何做?2、用8月16号国库集中支付中心拨来的4068000元支付公益林补偿3900866.53元,这笔会计分录又如何处理;3,8月17日用2017年和2018年上级下达的专款资金还8月16日国库集中支付中心拨的4068000元,但只还4067909.39元,余下90.61元,9月份还,请问这笔会计分录怎么处理。
你 好,同学。 借 零余额账户用款额度 贷 财政拨款收入 借 业务活动费用 贷 零余额账户用款额度 借 业务活动费用 贷 零余额账户用款额度 借 财政拨款收入 贷 业务活动费用 累计盈余
205楼
2023-06-05 17:05:51
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月墨儿:回复陈诗晗老师 老师,累计盈余是借还是贷呢
2023-06-05 17:44:08
陈诗晗老师:回复月墨儿借方,你收入大于支出。
2023-06-05 18:13:49
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 青年大叔 发表的提问:
预付5万,对方返点15%,给57500的货,但是货品还没收到,应该怎么做会计分录
您好,收到货时再做返利的处理了 收到销售返利方:   收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。需分两种情况处理:   (1)若供货方开具增值税专用发票,则:   借:库存商品   应交税金——应交增值税(销项税额)    贷:主营业务成本   (2)若不开具增值税专用发票,则:   借:库存商品    贷:主营业务成本
206楼
2023-06-05 17:24:00
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青年大叔:回复笑笑老师 但是对方还没发货,我这边应该怎么记明细帐?
2023-06-05 18:04:59
笑笑老师:回复青年大叔您好,等收到货再处理就可以了。
2023-06-05 18:33:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问:
公司承接学校的赛事活动。有赞助商赞助支付100w给我们公司为学校举办赛事活动,收到钱。怎么做会计分录
你好 单位收到赞助费,借:银行存款,贷:营业外收入 
207楼
2023-06-05 17:49:19
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娴┏ (^ω^)=☞:回复邹老师 这个赞助费不是我们的,是赞助商赞助费学校的。然后支付给我们承办赛事。应该是其他业务收入-承办费,可以么
2023-06-05 18:12:42
邹老师:回复娴┏ (^ω^)=☞你好,其实是你们承办赛事的收入? 
2023-06-05 18:39:15
娴┏ (^ω^)=☞:回复邹老师 对的,是我们承办的收入。然后用这个收入支付住宿费,车费,运动员奖金
2023-06-05 19:05:13
邹老师:回复娴┏ (^ω^)=☞你好,你们承办赛事的收入,应当计入  主营业务收入  核算
2023-06-05 19:26:03
娴┏ (^ω^)=☞:回复邹老师 开发票怎么开呢
2023-06-05 19:41:00
邹老师:回复娴┏ (^ω^)=☞你好,发票内容可以是:赛事服务
2023-06-05 19:52:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糟糕的鲜花 发表的提问:
商业承兑汇票到期付款人有钱付款和付款人无钱付款的会计分录
你好 付款人有钱付款,借;银行存款 贷;应收票据 付款人无钱付款,借;应收账款 贷;应收票据
208楼
2023-06-05 18:17:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 冰雪 发表的提问:
老师,我之前安照合同预付了账款22800,当月没收到发票,现在收到发票了277200,当时的会计分录是,借:预付账款-a公司 228000,贷:银行存款 228000,剩余的发票不付款,怎么做会计分录?
借成本费用 进项税额 贷预付账款 应付账款
209楼
2023-06-06 17:24:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
付房租怎么写分录,还有,货到付了一半钱怎么写分录,没发票
你好 付房租 借;制造费用等科目 贷;银行存款等科目 货到付了一半钱 借;应付账款 贷;银行存款等科目
210楼
2023-06-06 17:52:11
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顺其自然:回复邹老师 老师,货是2万,付了一半钱,那分录 借 应付账款 金额是多少?贷方金额?
2023-06-06 18:11:48
邹老师:回复顺其自然你好 借;应付账款 1万 贷;银行存款等科目 1万
2023-06-06 18:38:43

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