咨询
出租业务的租金会计分录
分享
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从银行贷款,贷出来接着支付租金的会计分录
借管理费用 贷短期借款
166楼
2023-05-22 18:15:14
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 要减肥的楼房 发表的提问:
2. 分录题 蔬菜专业合作社出租本社商标权给另一合作社,年租金3000元,款项收回存入信用社。会计分录为:
你好 借,银行存款 贷,其他业务收入
167楼
2023-05-22 18:44:59
全部回复
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ Jenny 发表的提问:
我公司是新成立的,承租了个人的整层楼物业然后出租给几个培训机构,这样的话我公司主营业务成本是否是租金费用?具体会计分录怎样处理?
如果是主要经营租赁就是主营业务成本 借 主营业务成本 贷 银行存款
168楼
2023-05-23 18:07:44
全部回复
Jenny:回复龙枫老师 还收一些各机构的管理费,这个也是主营业务收入吗?
2023-05-23 18:24:41
Jenny:回复龙枫老师 但是有一部分管理费我们是代收给物业的管理费
2023-05-23 18:43:31
Jenny:回复龙枫老师 这样的话怎样会计处理
2023-05-23 19:00:47
龙枫老师:回复Jenny你好,管理费是主营业务无收入,给物业的是其他应付款的
2023-05-23 19:11:41
Jenny:回复龙枫老师 机构交上来的管理费,除代收给物业的,我们自己有一部分收入,那么要结转成本吗?怎样结转成本
2023-05-23 19:24:27
龙枫老师:回复Jenny你好,也是需要结转成本,按照你付出的劳动人工费结转的
2023-05-23 19:49:31
Jenny:回复龙枫老师 也就是把当月所有费用结转,但不放在主营业务成本里,放在期间费用里(比如利润表中)
2023-05-23 20:07:50
龙枫老师:回复Jenny你好,如果是与业务相关的是需要到成本的啊
2023-05-23 20:19:17
Jenny:回复龙枫老师 你好,我公司在2019年12月与一家培训机构签订租赁合同租期是从2020年3月开始,免租期6个月,12月20日对方支付押金和一个月的租金,那个租金是2020年9月份的租金,我们是否要申报增值税,并且开发票?收到租金分录是:借:银存50000 贷:预收账款47619 应交税费-应交增值税 2380.95
2023-05-23 20:37:49
龙枫老师:回复Jenny你好,是需要的学员啊
2023-05-23 20:49:17
Jenny:回复龙枫老师 但是,我们12月没有给对方开发票,现在跨年了,应该怎么处理呢
2023-05-23 21:15:49
龙枫老师:回复Jenny你好,补开就行的啊
2023-05-23 21:42:29
Jenny:回复龙枫老师 不用去税局补开吧,我们自己开就可以了,开完后正常报12月增值税,是这样吗
2023-05-23 22:02:29
龙枫老师:回复Jenny你好,自己开具就行的啊,报当月就行的啊
2023-05-23 22:24:02
Jenny:回复龙枫老师 你是说算1月份的?申报1月份的就可以是吧
2023-05-23 22:39:12
龙枫老师:回复Jenny你好,理解是正确的啊
2023-05-23 23:03:01
Jenny:回复龙枫老师 那么现在要申报的是12月增值税财报的话,我的会计分录就不能那样写了,因为12月没开票没有申报,麻烦你看下怎样做分录
2023-05-23 23:32:49
龙枫老师:回复Jenny你当时不是预收吗,这个与开具如收入就行的啊
2023-05-24 00:00:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
4月1日,用现金支付特聘高级主管本月宿舍租金1500的会计分录?
4月1日,用现金支付特聘高级主管本月宿舍租金1500的会计分录?
169楼
2023-05-23 18:26:24
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙借;管理费用 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;库存现金
2023-05-23 18:44:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 阳光 发表的提问:
首次支付4个月租金,其中一个的租金为押金,最后一次支付租金时可以抵掉,少支付一个月租金的会计分录怎么做?
您好!借预付账款 其他应收款-押金,贷银行存款就好了 然后每个月借管理费用 贷预付账款。
170楼
2023-05-23 18:44:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司帮员工租房押金和租金分别记在哪里?如何做会计分录???
借;其他应收款(押金) 管理费用 (租金) 贷;银行存款 应付职工薪酬-福利费
171楼
2023-05-24 17:50:51
全部回复
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
报销的出租车费,会计分录
借:管理费用-交通费 贷:库存现金
172楼
2023-05-24 18:09:47
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 玩命的墨镜 发表的提问:
你好,我公司是从事钢板租赁的,是建筑行业的,请问如果我公司这个月租出去钢板的会计分录怎么做,还有租出去的钢板的成本的会计分录怎么做
您好 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项税额 借 主营业务成本 贷 累计折旧
173楼
2023-05-24 18:24:45
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 痴情的热狗 发表的提问:
企业自建房租出租,收取租金,应交哪些税,会计如何处理,谢谢
租金确认收入增值税 附加税 印花税 有利润还要交所得税 还要交房产税 土地使用税
174楼
2023-05-24 18:41:59
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 勤恳的早晨 发表的提问:
老师,公司出租一间店铺收到一年的租金10万元,怎么做分录?
你好,借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
175楼
2023-05-29 17:53:56
全部回复
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
小规模纳税人,主营业务是不动产租赁,2019年1月份预收到全年的租金,一部分租金代开发票,一部分没开发票,怎么做会计分录
借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
176楼
2023-05-29 18:06:50
全部回复
哈哈:回复小惑老师 不是预收吗
2023-05-29 18:32:33
小惑老师:回复哈哈对,笔误写错了 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,
2023-05-29 18:51:03
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 简单的大侠 发表的提问:
建筑行业,租用他人的地盖商铺,每年支付的租金,记什么会计分录
你好,年付租金 的,计入预付账款 或管理费用 贷银行存款
177楼
2023-05-29 18:32:58
全部回复
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
制药厂的仓库,出租给别人使用,租金怎么做分录?
制药厂的仓库,出租给别人使用,租金是营业外收入还是其他业务收入?怎么做分录。
178楼
2023-05-30 17:35:09
全部回复
田老师:回复爱笑的流沙其他业务收入
2023-05-30 18:00:13
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 清脆的草丛 发表的提问:
4月1日,出租闲置房屋,租期两年,每月租金10000元,合同约定每季末收取当季租金 怎么做会计分录
借,银行存款 贷,应收账款 借,应收账款 贷,其他业务收入 应交税费,增值税
179楼
2023-05-30 17:50:35
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小姐大 发表的提问:
出租房屋租金收入怎么做分录
你好,借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费
180楼
2023-05-30 18:04:25
全部回复
小姐大:回复紫藤老师 那应交税费该怎么结掉
2023-05-30 18:18:33
紫藤老师:回复小姐大你好,这个是销项税额的,需要纳税的
2023-05-30 18:36:47
小姐大:回复紫藤老师 如果增值税超不过,该怎么结
2023-05-30 18:59:36
紫藤老师:回复小姐大如果你是小规模,小规模纳税人在增值税优惠处理上季度销售额不超过30万普票的免增值税,计提的应交税费转入营业外收入,
2023-05-30 19:16:18
小姐大:回复紫藤老师 一个季度转一次吗?
2023-05-30 19:40:01
紫藤老师:回复小姐大是的,如果你是季报的话,一个季度转一次
2023-05-30 20:01:02
小姐大:回复紫藤老师 是计提的吗,不是实际发票上的增值税吗?
2023-05-30 20:23:21
紫藤老师:回复小姐大是计提的,借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费
2023-05-30 20:38:51
小姐大:回复紫藤老师 那比如我就是借:银行存款:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样吗
2023-05-30 21:05:14
紫藤老师:回复小姐大对的,你的理解是正确的
2023-05-30 21:22:23
小姐大:回复紫藤老师 那我都没计提,只有真是发票开了再做账呢?
2023-05-30 21:37:41
紫藤老师:回复小姐大你没有计提,就直接免税就可以了
2023-05-30 21:54:39
小姐大:回复紫藤老师 那分录还是要把应交增值税给踢出来做是吗?再把增值税转到营业外收入?还是说不用踢出来做了
2023-05-30 22:16:34
紫藤老师:回复小姐大如果你做了应交增值税,就要转入营业外收入,不做就不需要转了
2023-05-30 22:41:05
小姐大:回复紫藤老师 那也可以不做吧,因为一个季度都是不超过的
2023-05-30 22:58:41
紫藤老师:回复小姐大一个季度都是不超过30万,也可以不做
2023-05-30 23:13:07

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×