咨询
贷款合同公证费会计分录
分享
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,与对方签订的借款合同是短期借款6个月,收到对方的款后会计分录怎么做?
你好 借银行存款 贷短期借款 对方是银行吗
196楼
2023-06-06 17:49:04
全部回复
淡然:回复meizi老师 对方是公司?
2023-06-06 18:16:50
淡然:回复meizi老师 是公司,老师
2023-06-06 18:46:03
meizi老师:回复淡然你好 借银行存款贷其他应付款-某公司 这样来挂 。有利息的话 就做财务费用
2023-06-06 19:04:47
淡然:回复meizi老师 短期借款是针对借银行钱才用这个科目?
2023-06-06 19:32:19
meizi老师:回复淡然你好 这个是的 金融类型企业的 才走短期借款或者长期借款科目的
2023-06-06 19:55:16
淡然:回复meizi老师 老师,有利息,约定季度支付,10月份借款,12月底是不是要计提利息并且支付给对方公司?
2023-06-06 20:13:08
meizi老师:回复淡然你好 是的 你可以季末计提 借财务费用贷应付利息 支付 借应付利息 贷银行存款
2023-06-06 20:33:14
淡然:回复meizi老师 应付利息科目用挂二级明细吗?
2023-06-06 20:48:02
meizi老师:回复淡然你好 挂 挂你的这个公司明细
2023-06-06 21:02:53
小智老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 莫等闲 发表的提问:
老师,跟银行签了3年的贷款合同,但是每年都得还本息,再续贷,这种需要长期贷款还是短期贷款
您好,3年属于长期贷款。
197楼
2023-06-06 18:10:54
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ dreamer 发表的提问:
老师日拆性贷款合同什么意思
您好 日拆性贷款是由人民银行给商业金额机构的临时性贷款,是为了解决由人民银行组织的同城票据清算业务中,商业银行资金不足,但又很难通过其他渠道及时调入时的临时资金问题。日拆卸贷款就是针对这样的业务签订的合同。
198楼
2023-06-06 18:17:59
全部回复
龙龙老师
职称:初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.03w
引用 @ QH65666 发表的提问:
建筑工程预收款开具发票的会计分录:借银行存款;贷预收账款;贷应交税费。接这个问题,请问开票时间与银行收款不是同一天呢?我的会计分录怎么做?我公司是支付给广告公司款,但是这个广告费是包含在我们公司应收的工程款里,合同签订是道路绿化,但是要包括有广告宣传内容
借:银行存款 贷:预收账款 等开票确认收入时借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
199楼
2023-06-07 18:03:51
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 郑丽环.... 发表的提问:
工程施工购入材料和领出可不可以并成一步会计分录借工程施工-合同成本贷银行存款或应付帐款,还是要开做会计分录?
你好,不可以并成一步, 要开做会计分录
200楼
2023-06-07 18:09:42
全部回复
郑丽环....:回复紫藤老师 老师,工程施工-合同毛利这个科目一定要设吗?
2023-06-07 18:25:37
紫藤老师:回复郑丽环....工程施工购入材料,就是工程物资
2023-06-07 18:48:41
郑丽环....:回复紫藤老师 我做的是借原材料贷银行存款
2023-06-07 18:58:46
紫藤老师:回复郑丽环....借 工程物资贷银行存款
2023-06-07 19:09:10
郑丽环....:回复紫藤老师 老师,购买主材是路灯少量电缆和水泥沙石都要先入工程物资吗?
2023-06-07 19:27:17
郑丽环....:回复紫藤老师 我们是没有库存的
2023-06-07 19:37:22
郑丽环....:回复紫藤老师 购买后直接用于施工现场
2023-06-07 19:51:28
紫藤老师:回复郑丽环....购买主材是路灯少量电缆和水泥沙石都要先入工程物资,然后工程施工
2023-06-07 20:19:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糊涂 发表的提问:
交合同印花税分录: 借:管理费用 贷:银行存款,对吗
你好,印花税通过税金及附加科目核算 借;税金及附加——印花税 贷;银行存款
201楼
2023-06-07 18:20:59
全部回复
糊涂:回复邹老师 那是不是在应交税金科目设置下级科目税金及附加——印花税
2023-06-07 18:51:18
糊涂:回复邹老师 因为上一手会计,她是在应交税金-印花税这里核算了
2023-06-07 19:04:59
邹老师:回复糊涂你好,不需要通过应交税费计提,扣缴直接计入 税金及附加——印花税 借方
2023-06-07 19:24:36
糊涂:回复邹老师 我这个系统里没有这个科目,我应该在那个范围的科目设置税金及附加——印花税
2023-06-07 19:48:53
邹老师:回复糊涂你好,在税金及附加科目下面增加一个明细,印花税
2023-06-07 20:00:52
糊涂:回复邹老师 邹老师,你好!在报税期的时候,因为公户的钱不够扣款,我就叫老板存钱进去。那我分录怎么做?难道借:银行存款,贷:库存现金?这样也不对,如果贷现金的话,我这系统的现金就成负数了,该怎么做法?这个问题,能帮学生想想怎么处理吗
2023-06-07 20:18:40
邹老师:回复糊涂你好 借;银行存款 贷;其他应付款 老板存钱到公司账户,做这个分录
2023-06-07 20:33:15
糊涂:回复邹老师 如果贷方是短期借款,可行吗
2023-06-07 20:57:56
邹老师:回复糊涂你好,不可以 短期借款是向金融机构借款才使用的科目
2023-06-07 21:27:49
糊涂:回复邹老师 老板存钱到公司账户,摘要我是不是写:老板借款给公司,借;银行存款 贷;其他应付款-老板
2023-06-07 21:55:35
邹老师:回复糊涂你好,是的,是这样写摘要,是这样做分录
2023-06-07 22:14:13
糊涂:回复邹老师 请问这种定额的发票,上面的钱,我是看大写5元,还是小写4元?
2023-06-07 22:28:17
邹老师:回复糊涂你好,按大写金额确定
2023-06-07 22:43:43
糊涂:回复邹老师 好的,谢谢
2023-06-07 23:06:29
邹老师:回复糊涂不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-07 23:30:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ^蒙奇奇^ 发表的提问:
老师您好!贷款放贷是不是原始凭证包括借款合同?
你好,一般是包括合同的
202楼
2023-06-19 17:25:29
全部回复
^蒙奇奇^:回复邹老师 如果对方要求撕掉合同的情况下我们用复印件行吗?
2023-06-19 17:52:53
邹老师:回复^蒙奇奇^合同都已经要撕毁了,应该是撤销或双方约定解除合同了吧,你留着复印件备查就可以了
2023-06-19 18:18:15
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 文英 发表的提问:
工程完工了,发票开了300000,预收200000,会计分录:借 预收账款200000 应收账款 100000 贷 工程结算: 应交税费-应交增值税 。实际成本 ,工程施工250000,会计分录,借:工程结算 贷:工程施工-合同成本-人工费 250000,这样对吗
工程施工结转到主营业务成本 工程结算结转为收入
203楼
2023-06-19 17:36:10
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 文英 发表的提问:
工程完工了,发票开了300000,预收200000,会计分录:借 预收账款200000 应收账款 100000 贷 工程结算: 应交税费-应交增值税 。实际成本 ,工程施工250000,会计分录,借:工程结算 贷:工程施工-合同成本-人工费 250000,这样对吗
你好,预收,借:银行存款200000 贷:预收账款或应收账款200000,开票,借:预收账款或应收账款300000 贷:工程结算 应交税费-应交增值税,结转成本,借:工程结算300000 贷:工程施工-合同成本250000 工程施工-合同毛利50000,借:主营业务成本250000 工程施工-合同毛利50000 贷:主营业务收入300000
204楼
2023-06-19 17:44:46
全部回复
文英:回复吴月柳 结转成本,借:工程结算300000 贷:工程施工-合同成本250000 工程施工-合同毛利50000,借:主营业务成本250000 工程施工-合同毛利50000 贷:主营业务收入300000,这个做一个分录吗
2023-06-19 18:25:36
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 闪闪的泥猴桃 发表的提问:
星海公司于2018年5月1日从银行取得短期借款100,000元。借款合同规定,借款利率为5%,期限为1年,到期日为2019年5月1日。假定星海公司每月末计提利息,每季末支付利息要求:根据以上资料编制华联实业股份有限星海公司下列相关业务会计分录。(10分) (1)2018年5月1日,取得银行借款 (2)2018年5月31日,计提本月借款利息 (3)2018年6月30日,支付银行利息。 (4)2019年5月1日,到期偿还借款本金及未付利息。
同学你好 1; 借,银行存款100000 贷,短期借款100000 2; 借,财务费用416.67 贷,应付利息416.67 3; 借,应付利息416.67 借,财务费用416.67 贷,银行存款 4; 借,财务费用416.67 借,短期借款100000 贷,银行存款;
205楼
2023-06-19 17:59:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 灵巧的花瓣 发表的提问:
企业1月1日向银行借入六个月短期借款¥100,000月利息¥1000 合同约定利息按月计息 按季支付 要求作出一月和二月末计息(计提2个月)、3月末付息的会计分录
你好 按月计提利息,借:财务费用 1000,贷 :应付利息 1000 支付利息,借:应付利息 1000*3,贷:银行存款  1000*3
206楼
2023-06-20 16:37:33
全部回复
灵巧的花瓣:回复邹老师 老师 1000*3什么意思 要写成3000吗
2023-06-20 16:50:34
邹老师:回复灵巧的花瓣你好,1000*3就是1000乘以3的意思,结果就是3000
2023-06-20 17:04:24
灵巧的花瓣:回复邹老师 好的谢谢老师
2023-06-20 17:21:53
邹老师:回复灵巧的花瓣不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-06-20 17:39:14
灵巧的花瓣:回复邹老师 老师 能不能给我解答一下这题 谢谢
2023-06-20 18:05:32
邹老师:回复灵巧的花瓣你好,是站在被投资单位的角度做分录吗
2023-06-20 18:22:13
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 地下钻出个琼弟弟 发表的提问:
单位贷款购车,想知道会计分录怎么做,后期每月还贷怎么做分录
借 银行存款 贷 短期借款 购车回来 借 固定资产 进项税额 贷 银行存款 每月还贷款 借 短期借款 财务费用-利息 贷 银行存款
207楼
2023-06-20 16:46:43
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 赵君 发表的提问:
公司是服装销售公司,在商场租赁场地销售服装,合商场的租赁合同通常只签一年,每次续签也是一年,租赁场地的装修费用的会计分录怎么做呢?
您好!你可以计入长期待摊费用,然后一年摊销
208楼
2023-06-20 16:59:46
全部回复
赵君:回复宋生老师 不是说长期待摊费用最少要按3年摊销吗?
2023-06-20 17:28:21
宋生老师:回复赵君你好!超过1年的就可以了。
2023-06-20 17:53:25
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
开红字发票冲原赁证,原赁证,借,银行存款5000元贷收入4000,应交税费\增值税1000,开红票后又开的正票,借,银行存款-5000贷收入一4000,应交税费\增值税1000,然后做相同正字会计凭证,对吗?求正确的会计分录?
对啊,就是这样的,同学
209楼
2023-06-20 17:26:15
全部回复
海之蓝:回复武老师 有个老师讲,银行存款借方不能有负数?讲这个不对?
2023-06-20 17:42:23
武老师:回复海之蓝其实你原则上是不可以的,但是,实际中可以这样做的
2023-06-20 17:57:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 无私的滑板 发表的提问:
老师,门窗制作安装的的会计分录可以这样做吗?领用材料借:工程施工—合同成本—材料费,贷:原材料;人工费:借:工程施工—合同成本—人工费,贷:银行存款;确认收入:借银行存款,贷,主营业务收入;结转成本:借:主营业务成本,贷工程施工—合同成本—材料费、人工费。
你好,可以的,可以这么做。
210楼
2023-06-20 17:53:59
全部回复
无私的滑板:回复郭老师 就是不用涉及到工程结算这个科目了嘛
2023-06-20 18:20:08
郭老师:回复无私的滑板对的是的,可以不用涉及到工程结算的。
2023-06-20 18:36:13
无私的滑板:回复郭老师 因为我们一般纳税人,就想着这样做会不会太简单,还有还用不用分工程项目
2023-06-20 18:51:45
郭老师:回复无私的滑板工程企业的话,你可以分项目核算的,工程施工主营业务收入、主营业务成本,这些分项目核算不就可以了,不是说必须通过工程结算。
2023-06-20 19:20:43
无私的滑板:回复郭老师 我以为必须像完整的工程项目,要用工程结算这个科目
2023-06-20 19:31:28
郭老师:回复无私的滑板不是所有的项目都必须用这个科目的。
2023-06-20 19:46:53
无私的滑板:回复郭老师 嗯嗯,那有些零散的没分项目的又怎么来录科目呢?
2023-06-20 20:13:37
郭老师:回复无私的滑板你好,那你自己给他设置一个项目,你开建筑服务的发票必须有备注项目名称的项目地址,所以他必须有。
2023-06-20 20:33:01
无私的滑板:回复郭老师 我们这个是门窗制作安装工程公司,都是自己的材料制作安装的,因为没分开核算,都是合并开的
2023-06-20 20:52:30
郭老师:回复无私的滑板建筑服务的必须备注 这个是要求 不一样的项目需要分开开 不是你们说没有项目就不需要 你可以试下 以后税务局查到 你们抵扣不了
2023-06-20 21:04:39

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×