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贷款合同公证费会计分录
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小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 复杂的摩托 发表的提问:
别人把工程分包给我们签订合同的时候,我们的会计分录要怎么写
你好,刚刚签合同不需要做会计分录。
166楼
2023-05-22 18:14:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 深呼吸 发表的提问:
,@会计学堂-柳老师 已认证(1585182338) 在同一分录里可不可以出现预收账款既有借方也有贷方的分录?
那就没有必要了吧,直接把差额放借方或者贷方
167楼
2023-05-22 18:25:54
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深呼吸:回复郭老师 老师是这样的您看一
2023-05-22 19:20:31
深呼吸:回复郭老师 可以这样吗?
2023-05-22 19:38:51
郭老师:回复深呼吸确认收入的和预收款?
2023-05-22 19:58:32
深呼吸:回复郭老师 这个分录里预收账款这样做可以吗?
2023-05-22 20:19:27
深呼吸:回复郭老师 有预收账款的借和贷在一个分录里行吗?
2023-05-22 20:46:04
郭老师:回复深呼吸可以,建议你分开做,两个也不是一个业务
2023-05-22 21:03:13
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ LWW 发表的提问:
建筑企业,业主确认计量时 会计分录记做:借方:应收账款 贷方:合同结算/工程款 。不大明白贷方科目的含义
你好,工程结算科目是新会计准则中“建造合同”准则中规定的新科目,是施工企业所特有的科目,用来核算施工企业根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额,期末贷方余额反映企业尚未完工建造合同已办理结算的累计金额。
168楼
2023-05-22 18:47:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 微笑向前行 发表的提问:
我公司和别人签订合同30万,3月份总付款22万,3月份发票开了15万,纸质版还没有收到,网上看到已开好了,会计分录怎么做?
同学,你好 发票到手了再做
169楼
2023-05-23 17:42:56
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微笑向前行:回复小菲老师 那也要做账,先做啥
2023-05-23 18:12:05
微笑向前行:回复小菲老师 付款的账么
2023-05-23 18:38:38
小菲老师:回复微笑向前行同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
2023-05-23 19:03:34
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Seven 发表的提问:
请问老师。我方是挖掘机销售公司。但合同是以分期租赁的方式分三年收款(2020年3月收8万元、2021年的三月收8万元 2022年3月收8月,2023年3月收5万元)请问我这个具体会计分录如何编写?
您好,您这是属于融资租出吗
170楼
2023-05-23 18:11:13
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Seven:回复文老师 没有向他方融资
2023-05-23 18:39:17
Seven:回复文老师 老师可以告诉详细会计分录
2023-05-23 18:55:53
文老师:回复Seven简单的做法是借长期应收款贷主营业务收入销项税额
2023-05-23 19:18:38
Seven:回复文老师 一次做收入?这个税率多少
2023-05-23 19:40:23
文老师:回复Seven应该来说是也可以分期确认收入的
2023-05-23 20:04:59
文老师:回复Seven税率现在是13%
2023-05-23 20:22:45
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 害羞的灰狼 发表的提问:
老板个人名义签订合同贷款买的车,公司帐务要还本付息,会计怎么处理
 您好,车是在谁的名下的?
171楼
2023-05-23 18:40:22
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 漂亮的冰淇淋 发表的提问:
公司为办贷款搞了个采购合同和销售合同,会计这边怎么处理。
你好  只有合同不用处理的  发生业务时做账 
172楼
2023-05-23 18:47:58
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漂亮的冰淇淋:回复玲老师 银行放款后怎么处理
2023-05-23 19:04:35
玲老师:回复漂亮的冰淇淋你好 钱是给你了不是给谁了  ?以什么名义给的 
2023-05-23 19:34:16
漂亮的冰淇淋:回复玲老师 可能是银行直接给合同里的供货单位,名义就是采购款吧
2023-05-23 19:56:49
玲老师:回复漂亮的冰淇淋你好 借 预付账款/应付账款等 贷长期短期借款 
2023-05-23 20:16:46
漂亮的冰淇淋:回复玲老师 对方会给我们开发票吗?我们通过什么方式把这个钱再拿回来?
2023-05-23 20:31:37
玲老师:回复漂亮的冰淇淋真实的业务,对方是给你开销售商品的发票。然后你是拿不到钱的。。如果你们串通造假,那就双方协商。
2023-05-23 20:53:15
漂亮的冰淇淋:回复玲老师 哦,是不是尽量不要牵扯开发票
2023-05-23 21:14:51
漂亮的冰淇淋:回复玲老师 我们还有一个销货合同,是不是通过这个销货合同拿回来,那我们还得给他们开销货发票吗?
2023-05-23 21:42:56
玲老师:回复漂亮的冰淇淋。购销合同业务就是销售方开发票。
2023-05-23 22:00:11
漂亮的冰淇淋:回复玲老师 也就是说我们这种会涉及进项和销项,那会不会涉及虚开
2023-05-23 22:30:07
玲老师:回复漂亮的冰淇淋您好 您好,真实的业务就不涉及虚开发票,假的就是虚开发票。
2023-05-23 22:47:53
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ selinawing 发表的提问:
以甲公司的名义为乙公司贷款,贷款转到甲公司,这样合法吗?该如何做会计分录。
可以,原则上跟乙公司没什么关系,从银行的角度看,完全是甲公司在贷款
173楼
2023-05-24 17:48:08
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selinawing:回复靖曦老师 但钱转到乙公司了
2023-05-24 18:15:02
selinawing:回复靖曦老师 请问如何做分录
2023-05-24 18:30:42
靖曦老师:回复selinawing银行直接转给乙公司吗?
2023-05-24 18:55:06
靖曦老师:回复selinawing哪个公司做分录啊
2023-05-24 19:06:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
公司6月份认证2月份支付的工程款专票,当时2月份支付工程款的会计分录是 借:预付账款 贷:银行存款;6月份专票认证后的会计分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
你好,取得发票属于在建工程核算的话是这样组账务处理的
174楼
2023-05-24 17:57:30
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古风之悦:回复邹老师 老师,6月工程款专票认证后的账务处理对不对,凭证摘要写:更正2月**号凭证(6月认证2月支付的工程款发票),老师摘要这样写对不对
2023-05-24 18:21:06
邹老师:回复古风之悦你好,分录是正确的 摘要不需要写更正2月**号凭证,只需要写取得工程款发票作为摘要就是了
2023-05-24 18:38:46
古风之悦:回复邹老师 老师,工程款发票是2月份就开了并且已经订在2月份凭证里了,只是认证是在6月认证的,摘要也写成取得工程款发票吗
2023-05-24 18:53:57
邹老师:回复古风之悦你好,这样就可以是更正2月份多少号凭证 然后分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
2023-05-24 19:23:03
古风之悦:回复邹老师 老师,摘要是不是要填成红色的,还是不用
2023-05-24 19:34:42
邹老师:回复古风之悦你好,不用,摘要是按正常的蓝字填写
2023-05-24 19:57:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 价值观 发表的提问:
老师,1工程结算分录,借应收账款 贷合同结算 贷应交税费。2 结转收入分录,借合同结算。贷主营业务收入,以上2分录对应附件分别放什么?
1 你开发票这个记账联做2 ,这个是你这个对应这个收入这个完工进度表,
175楼
2023-05-24 18:09:25
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价值观:回复maize老师 这两个所附的附件有硬性要求吗
2023-05-24 18:47:52
maize老师:回复价值观没有这个有硬性要求 ,但是这个对应这个你做这个需要看明白才可以,你这个啥附件都没有话,到时候税局稽查要为啥这么做,
2023-05-24 19:17:22
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
开标公证费的会计分录如何做
借管理费用-公证费 贷银行存款
176楼
2023-05-24 18:23:06
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小妹 发表的提问:
工程咨询及招投标,公证费会计分录
借 管理费用 贷银行存款
177楼
2023-05-24 18:44:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 背后的大船 发表的提问:
老师,贷款公司到期收不回的款项应该怎么做会计分录,不能确定以后能不能收回
你好,同学。那么你不确定 收回的概率多大呢
178楼
2023-05-29 17:25:23
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背后的大船:回复陈诗晗老师 收回概率很小
2023-05-29 17:55:37
陈诗晗老师:回复背后的大船计提坏账了没有,如果计提了,你暂不处理,实际确认坏账时再处理就是了
2023-05-29 18:25:15
背后的大船:回复陈诗晗老师 我想计提坏账准备,是借,资产减值损失,贷,坏账准备吗?可是我的系统里没有这两个科目,要怎么计提
2023-05-29 18:39:59
陈诗晗老师:回复背后的大船你没有就自己新增加处理
2023-05-29 19:03:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 王宇 发表的提问:
出租办公楼,前两个月免租金,出租期为两年,每月房租含税10000,2018年12月31日签订租赁合同,问2019年1、2月的会计分录(权责发生制、收付实现制两种情况下)
你好,几月份支付的 房租几月份开始
179楼
2023-05-29 17:45:41
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 挪蓝 发表的提问:
合同进度款会计分录是什么?
你好! 借:银行存款 贷:应收账款
180楼
2023-05-29 17:57:27
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