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会计原始凭证的有效期限
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 张张 发表的提问:
原始凭证写成会计分录,求前辈帮助解答
你好,如果是一般纳税人 借:库存商品 应交税费-增值税-进项税 贷:银行存款
196楼
2023-06-06 18:04:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
老板和他的朋友借钱打到公户上,之后又从公户把这笔钱转给另一个人相当于又还给老板,因为老板账户被冻结了用不了,所以他找别人账户收的款,应该怎么做会计分录,需要什么原始凭证
a打款到公户,你还钱给a这样操作就可以
197楼
2023-06-06 18:17:59
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晚秋、冬至:回复郭老师 不是,他是要a打款到公户,在用公户打款给b,这是老板借的钱,但是打不到他的账户,只能打到b户,b是他的朋友,
2023-06-06 18:43:34
郭老师:回复晚秋、冬至借银存贷其他应付款-a 借其他应收款-b贷银存 按这个
2023-06-06 19:02:10
郭老师:回复晚秋、冬至借银存贷其他应付款-a 借其他应收款-b贷银存 按这个做 按这个还钱
2023-06-06 19:13:07
晚秋、冬至:回复郭老师 那还需要原始凭证吗,就是过一下帐,借a钱还b ,那这样挂着到最后怎么做平呢
2023-06-06 19:36:19
郭老师:回复晚秋、冬至银行回单 过账需要有委托收款证明
2023-06-06 19:54:05
晚秋、冬至:回复郭老师 那我还b的钱不收回了,那其他应收怎么做平啊,之前借的没有过公户
2023-06-06 20:14:38
郭老师:回复晚秋、冬至你好,你有委托书,借银存贷其他应付款-b 借其他应付款-b贷银存 可懂?
2023-06-06 20:44:14
晚秋、冬至:回复郭老师 这个懂,但是我借A的钱达到公户之后还B的钱,不是借银行存款贷其他应付款A吗,还给B是借其他应收款B贷银行存款吗
2023-06-06 21:01:50
郭老师:回复晚秋、冬至b委托你收款 这个款是 b的 不是你单位业务受到的
2023-06-06 21:12:43
晚秋、冬至:回复郭老师 哦哦,这次懂了,那老师问您一下我显示收到快递的增值税发票应该怎么做会计分录呢
2023-06-06 21:42:40
郭老师:回复晚秋、冬至什么业务的,你们发的发票记管理费用
2023-06-06 22:07:46
晚秋、冬至:回复郭老师 就是我们单位因为安装工程在外地所有一些需要的东西要从公司这里发过去,所有产生的费用,那这个可以记到成本吗
2023-06-06 22:26:42
郭老师:回复晚秋、冬至你好,可以记成本里面的
2023-06-06 22:36:58
晚秋、冬至:回复郭老师 借成产成本--辅助生产成本 贷银行存款吗
2023-06-06 22:47:17
郭老师:回复晚秋、冬至你是工业的吗 是的话可以
2023-06-06 23:03:30
晚秋、冬至:回复郭老师 对是的,需要安装的产品,
2023-06-06 23:25:36
郭老师:回复晚秋、冬至你好,可以这么做的,
2023-06-06 23:51:24
晚秋、冬至:回复郭老师 老师可以问您一下研发费用加计扣除的会计分录吗
2023-06-07 00:11:56
郭老师:回复晚秋、冬至平时不需要的 汇算清缴之后借所得税费用贷应交税费,递延所得税负债
2023-06-07 00:36:07
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 糊涂的毛巾 发表的提问:
这两张原始凭证,应该写什么会计科目
你好 看不太清楚截图 可以说下业务吗 便于回复
198楼
2023-06-07 17:32:16
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糊涂的毛巾:回复meizi老师 企业购买车辆交的交强险跟车辆购置税
2023-06-07 17:50:04
meizi老师:回复糊涂的毛巾你好 交强险 做到 借管理费用-保险费贷银行存款 购置税和车价计入 借固定资产贷银行存款
2023-06-07 18:00:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 悲凉的蜜蜂 发表的提问:
这三张原始凭证应怎么写会计分录
借;银行存款 贷;应收账款
199楼
2023-06-07 18:02:01
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
比如A部门的米购100斤,有原始凭证, 但转B部门的只有20斤,所以没有原始凭证 没有原始凭证就没有做会计分录的依据,所以这该怎么办是不是可以由A部门按单价数量来开据凭证,再做调账,
你好,你们是以部门分别核算的吗?还是同个公司?
200楼
2023-06-07 18:08:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
通用原始凭证有没有可能是自制原始凭证
您好!也是有可能的。
201楼
2023-06-07 18:20:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ?/、/?雅子 发表的提问:
向其他公司投资合同的会计凭证后面原始凭证需要附原件吗?
后附投资协议的复印件即可。
202楼
2023-06-19 17:25:25
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张玉 发表的提问:
记账凭证的日期是不是按原始凭证日期填写
不是就是记账的那天
203楼
2023-06-19 17:47:40
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
税务机关核发的《外管证》有效期限一般为30天,是指的什么
http://baike.haosou.com/doc/6154311.html 看看这里对你有帮助
204楼
2023-06-19 17:59:58
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 腼腆的鞋子 发表的提问:
根据原始凭证编制会计分录。
你好,借:银行存款 贷:长期借款
205楼
2023-06-20 17:10:20
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腼腆的鞋子:回复小云老师 这就没了?
2023-06-20 17:51:31
小云老师:回复腼腆的鞋子是啊,你这就是一个借款合同啊
2023-06-20 18:11:39
腼腆的鞋子:回复小云老师 不用填数字的吗
2023-06-20 18:23:28
小云老师:回复腼腆的鞋子借:银行存款200000 贷:长期借款200000
2023-06-20 18:40:17
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 佳泽 发表的提问:
老师,别人向我公司赠送了一批配件,这个会计分录怎么做?会计凭证下需要附上什么原始凭证?
借库存商品 贷营业外收入,你这个别人送货单,你们收货单贴后就可以,要是有不需要付款声明单子贴后更好,
206楼
2023-06-20 17:17:06
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佳泽:回复maize老师 这批赠送的配件按照市场价入账就行吧
2023-06-20 17:43:14
佳泽:回复maize老师 那么我公司销售出去时,怎么结转成本呢?怎样使这批赠送的配件余额为0呢?
2023-06-20 18:03:47
maize老师:回复佳泽是的,你这个根据是这个库存商品结转成本,借主营业务成本 贷库存商品。
2023-06-20 18:28:01
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 小雅 发表的提问:
老师我们单位给军粮储备库做了个项目,然后现在他们没钱,说是拿米面油来抵账,我们应该如何做会计分录?需要什么原始凭证吗?
您好,这种你收到米面油就借:库存商品 贷:应收账款
207楼
2023-06-20 17:29:25
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宇飞老师:回复小雅如果对方开了专票还要借进项税额。
2023-06-20 18:07:54
宇飞老师:回复小雅这个凭证大致要包括当时你们签订的合同,现在为什么不能支付双方确认的一个抵偿协议等作为原始凭证。
2023-06-20 18:28:50
小雅:回复宇飞老师 我们之前给他们开过票,现在他们还不了钱,给我们米面油,然后我们拿这些东西给员工发福利。现在对方要求我们给他们开收据,证明我们拿了他们的东西了。直接就抵账了,他们不给我们开票
2023-06-20 18:53:07
小雅:回复宇飞老师 现在人家不给签抵偿合同,就把东西给我们,让我们开个收据。收到米面油可以直接借福利费贷应收吗?
2023-06-20 19:05:46
宇飞老师:回复小雅您好,如果是收据的话是不能够入账的,建议和他们再沟通下,不然你这个应收账款就变成坏账损失,然后取得的商品计入营业外收入了。有些不大妥当,还是尽量去取得发票。
2023-06-20 19:33:38
宇飞老师:回复小雅这个程序上有点说不过去,不然你怎么确定这个东西就是用来抵偿债务的,如果事实成立,收到货物就是借库存,贷应收,然后员工福利发放借福利费,贷库存商品
2023-06-20 19:58:04
小雅:回复宇飞老师 意思就是让他们签个抵偿债务的合同是吗?或者说让他们给我们开发票是吗?
2023-06-20 20:25:26
宇飞老师:回复小雅这两个最好都要,发票最重要。
2023-06-20 20:41:53
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 123456 发表的提问:
老师,帮我看看这个表里的三个凭证,原始凭证做的时候选错了会计科目,然后又在这个凭证上做了一个红冲,最后又做了一个正确的,你看看如果一个凭证做错了,是不是按这个顺序改成正确的?
你好 是的 先红冲错误的分录 然后做正确的就行 一共三个分录;
208楼
2023-06-20 17:53:59
全部回复
123456:回复meizi老师 老师这样冲不对吧?
2023-06-20 18:25:58
meizi老师:回复123456分录不变 金额负数冲即可 你上面正数是做的分录 然后下面负数是分录不变 金额负数冲就行
2023-06-20 18:44:59
邹英老师
职称:高级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0w
引用 @ 欣悦~Adela 发表的提问:
请问老师新政府会计制度下,核销资产的分录怎么写?以下是相关原始凭证,谢谢!
报废时:借:固定基金 贷:固定资产 批复作为原始凭证 取得变价收入: 借:现金 贷:应缴财政专户款 上缴财政部门时: 借:应缴财政专户款 贷:现金
209楼
2023-06-21 17:27:33
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欣悦~Adela:回复邹英老师 谢谢邹老师!
2023-06-21 18:15:59
欣悦~Adela:回复邹英老师 小白第一次做账,我还是不太理解,尤其不知道哪个科目对应什么金额,请问可以把会计科目和金额一起写上吗?谢谢老师
2023-06-21 18:25:59
邹英老师:回复欣悦~Adela你好! 借:待处理财产损溢-待处理财产价值       -处理净收入   固定资产累计折旧 贷:固定资产 报经批准核销时 借:资产处置费用 贷: 待处理财产损溢-待处理财产价值       -处理净收入 处理完毕有收入的 借:应缴财政款 贷:待处理财产损溢-待处理财产价值       -处理净收入
2023-06-21 18:43:40
邹英老师:回复欣悦~Adela你好!非常抱歉,上面回复有出 借:待处理财产损溢(固定资产原值减累计折旧)   固定资产累计折旧(账面金额) 贷:固定资产(原值) 报经批准核销时, 借:资产处置费用 贷: 待处理财产损溢 处理有收入的 借:应缴财政款 贷:待处理财产损溢
2023-06-21 19:02:29
邹英老师:回复欣悦~Adela如还有不明白的,欢迎继续提问
2023-06-21 19:28:26
乔乔老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 健忘的御姐 发表的提问:
对原始凭证的审核,也包含对其会计科目的审核吗
你好,同学。 不包括科目的审核哦。 理由:会计凭证分为原始凭证和记账凭证。 原始凭证又称单据,是在经济业务发生或完成时取得或填制的,用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的原始凭据。
210楼
2023-06-21 17:36:38
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