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税务会计和应付应收会计
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小君老师
职称:税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.04w
引用 @ 胖妞萌萌哒 发表的提问:
本来应该做其他应付的,被会计做成了其他应收,会不会有什么问题?
你好!可以把账调整一下的。
91楼
2023-03-27 20:43:27
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胖妞萌萌哒:回复小君老师 老师,好几个月了怎么调?
2023-03-27 21:09:19
胖妞萌萌哒:回复小君老师 老师,收保证金时借:银行存款,贷:其他应收款。那退还保证金时,是不是必须是借:其他应收款,贷:银行存款
2023-03-27 21:38:31
小君老师:回复胖妞萌萌哒你好!好几个月也可以调整的。凭证可以写调整XX年XX月几号凭证。
2023-03-27 21:55:51
胖妞萌萌哒:回复小君老师 好的谢谢
2023-03-27 22:17:05
胖妞萌萌哒:回复小君老师 老师,收保证金时借:银行存款,贷:其他应收款。那退还保证金时,是不是必须是借:其他应收款,贷:银行存款
2023-03-27 22:41:45
小君老师:回复胖妞萌萌哒你好!你的理解是正确的。
2023-03-27 23:03:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 心灵美的石头 发表的提问:
计算应交税金和支付应交税金的会计分录怎么写?
你好,具体是什么税款的计提,缴纳?
92楼
2023-03-27 21:11:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @   发表的提问:
老师,帮我看一下前任会计留下的。其他应收和应付账款显示是负数,代表什么意思
你好 具体要看科目余额表的 表示其他应付款和预付账款的
93楼
2023-03-28 19:55:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 外向的大山 发表的提问:
你好,我们公司挂的应收应付款很多,这些款已经给了,只不过记账会计没有记银行增加或者减少,两三年前的都有,现在怎么处理?
你好 应收给了就做这个分录(只不过记账会计没有记银行增加或者减少),借;银行存款,贷;应收账款 应付支付了就这样做分录(只不过记账会计没有记银行增加或者减少,借;应付账款,贷;银行存款
94楼
2023-03-28 20:02:09
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外向的大山:回复邹老师 可是后边的收款凭证或者付款凭证没有了,怎么弄?
2023-03-28 20:28:17
外向的大山:回复邹老师 银行已经打不出来了
2023-03-28 20:53:05
邹老师:回复外向的大山你好,你可以用银行对账单复印件作为相应凭证的附件
2023-03-28 21:09:02
外向的大山:回复邹老师 我这从银行打的交易明细对账单,这样的可以用吗?不是收付款回单
2023-03-28 21:27:46
邹老师:回复外向的大山你好,也是可以作为相应凭证附件的
2023-03-28 21:40:03
外向的大山:回复邹老师 好的,谢谢
2023-03-28 22:03:15
邹老师:回复外向的大山不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-28 22:23:08
外向的大山:回复邹老师 2017年开的发票,2018年红冲了,这种怎么做?
2023-03-28 22:47:09
外向的大山:回复邹老师 而且2018年还没有做进系统里
2023-03-28 23:05:37
外向的大山:回复邹老师 发票记账联也不知道在哪?
2023-03-28 23:31:08
邹老师:回复外向的大山你好 2017年开的发票,2018年红冲了,而且2018年还没有做进系统里 根据你这个描述,现在这样做分录 借;以前年度损益调整——主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 负数发票记账联,发票联,抵扣联一起计入负数分录后面作为附件
2023-03-28 23:55:59
外向的大山:回复邹老师 附件可以用白纸打印发票吗?
2023-03-29 00:17:55
邹老师:回复外向的大山你好,负数发票是需要用空白发票打印,而不是用白纸打印的
2023-03-29 00:42:06
外向的大山:回复邹老师 找不到记账联了怎么弄?
2023-03-29 01:08:07
邹老师:回复外向的大山你好,是记账联遗失了吗?
2023-03-29 01:28:01
邹老师:回复外向的大山如果是遗失了,就需要按规定做发票丢失备案,然后用复印件与备案表一起入账核算作为附件
2023-03-29 01:41:05
外向的大山:回复邹老师 还这么复杂吗?开票系统上有这个发票信息
2023-03-29 02:00:12
邹老师:回复外向的大山你好,是的,发票丢失了就需要按规定办理发票丢失手续的
2023-03-29 02:15:15
外向的大山:回复邹老师 怎么弄发票丢失手续?
2023-03-29 02:38:04
邹老师:回复外向的大山你好,带上营业执照,公章等资料,去税局填写发票丢失备案表,办理发票丢失备案手续就是了
2023-03-29 03:02:18
外向的大山:回复邹老师 好的,谢谢
2023-03-29 03:31:42
邹老师:回复外向的大山不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-29 03:51:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小妖哪里逃 发表的提问:
上个月应付会计做了凭证:借:库存商品 应交税费 贷:应付账款 10万 上月应收会计做了凭证:借:应收账款10万 贷:主营业务收入 应交税费 10万是同一个供应商的,现在就是应收应付冲账 ,彼此不付不收了,现在这个月应收会计做了一个凭证:借:应收账款10万红字 贷:其他应付10万,那现在应付会计这边怎么做凭证呢
借其他应付款贷应付
95楼
2023-03-28 20:28:42
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小妖哪里逃:回复郭老师 那应付账款不是变成了20万
2023-03-28 20:50:08
小妖哪里逃:回复郭老师 还是这个月应收会计的凭证做错了
2023-03-28 21:08:09
郭老师:回复小妖哪里逃应收账款10万红字 贷:其他应付10万这个是做错了吗?
2023-03-28 21:18:56
小妖哪里逃:回复郭老师 那应收那边应该怎么做呢
2023-03-28 21:47:58
小妖哪里逃:回复郭老师 应付这边应该怎么做呢
2023-03-28 22:14:49
郭老师:回复小妖哪里逃借应收账款10万红字 贷:其他应付10万这个不做,做借应付账款贷应收
2023-03-28 22:35:15
小妖哪里逃:回复郭老师 我们这边应收应付不能直接对冲,是受控科目 ,现在应收那边找了过渡科目其他应付 那我这边可不可以先借:其他应收10万 贷:应付账款10万红字 完了其他应收和其他应付冲销啊
2023-03-28 22:53:33
郭老师:回复小妖哪里逃软件的我们不懂,收入的你要那么做
2023-03-28 23:04:28
小妖哪里逃:回复郭老师 借其他应付款贷应付 这样的分录可以做吗 这是什么意思啊
2023-03-28 23:20:45
郭老师:回复小妖哪里逃借其他应付款负数贷主营业务收入负数应交税费负数不就是红冲吗?
2023-03-28 23:45:30
小妖哪里逃:回复郭老师 我说的是借其他应付 和贷应付这个 这两个都是负债的科目
2023-03-29 00:03:00
小妖哪里逃:回复郭老师 我的意思是 对冲的话 我这边也要找一个中间科目 、还是直接把应收挂的其他应付款冲了就好了
2023-03-29 00:20:15
郭老师:回复小妖哪里逃先借:其他应收10万 贷:应付账款10万红字 完了其他应收和其他应付冲销可以用这个
2023-03-29 00:31:23
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
去大公司,当应收应付会计,和去不规范小公司当会计,各有什么利弊啊?
你好! 1.大企业,会计管理规范,按部就班,但做事范围相对较小。成长相对较慢
96楼
2023-03-28 20:44:59
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蒋飞老师:回复陌上花开2.小企业,会计管理较宽松,但会计涉及的知识面较广,成长相对要会些
2023-03-28 20:57:33
蒋飞老师:回复陌上花开小企业成长的快些
2023-03-28 21:22:02
陌上花开:回复蒋飞老师 但是,都很多不规范啊。学的都是不规范的东西
2023-03-28 21:42:15
蒋飞老师:回复陌上花开企业都是由小到大做起来的,由不规范到规范,这里会计的作用很重要的
2023-03-28 22:04:11
陌上花开:回复蒋飞老师 管理会计的重要性。需要建立制度的,我现在不懂。先去大企业学习正确的,再去小企业整治,可以吧?
2023-03-28 22:31:23
蒋飞老师:回复陌上花开你好! 可以的。
2023-03-28 22:42:14
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ?琳 发表的提问:
上年收到应收票据,和把同一张应收票据支付出去没有做会计分录,本年应该怎么调整会计分录呢?
你好,你原本应收票据的对方科目是什么?
97楼
2023-03-29 20:22:44
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?琳:回复小云老师
2023-03-29 20:42:33
小云老师:回复?琳那还是一样做,因为没涉及损益类科目
2023-03-29 21:05:39
?琳:回复小云老师 好的,谢谢老师,就直接做一笔这样一模一样的,相当于我补了上面没做的分录。
2023-03-29 21:30:48
小云老师:回复?琳是的,直接做一笔这样一模一样的
2023-03-29 21:50:32
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 发表的提问:
老师,审计和会计分别怎么调啊
同学,看不见你发的题目啊
98楼
2023-03-29 20:31:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
我从哪里可以了解到税法和会计法的区别?
你,需要你知道会计的账务处理,税法的规定 你可以学习注会的税法课程
99楼
2023-03-29 21:00:08
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熏衣草:回复邹老师 假如全年的业务招待费是30000元,税法上规定按6%扣除,那就是只能扣1800元,但是会计法上是30000全扣除,那我如何补税?
2023-03-29 21:16:04
邹老师:回复熏衣草税法规定60%,还需要看收入是多少,才知道业务招待费允许扣除多少,超过部分调整增加应纳税所得额
2023-03-29 21:35:10
熏衣草:回复邹老师 那就打个比方吧,业务招待费全年一共3万,全年收入50万,现在我们来算算吧
2023-03-29 21:53:23
邹老师:回复熏衣草扣除限额为2500 调整增加应纳税所得额27500
2023-03-29 22:16:26
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 听话的雪糕 发表的提问:
请问财务会计中的应付账款和其他应付款录入今年初行政事业会计的那里 期初
你好,财务会计中的应付账款和其他应付款录入今年初行政事业会计的应付账款和其他应付款
100楼
2023-03-29 21:10:44
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
安价税合计给现金折扣,还没付款,会计分录,主营业务收入和应交税费怎么记
你好;你是销售方给 购买方现金折扣; 那么你 先做 :借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 。    收到款 :借银行存款 ;财务费用-现金折扣 贷应收账款。    
101楼
2023-03-29 21:38:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小宋 发表的提问:
接手一家公司的会计,总账应收应付和应收应付汇总表对不上怎么办
你好。同学。首先地查明不符原因,再调整。
102楼
2023-04-10 18:53:11
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小宋:回复陈诗晗老师 老师我看了下,有核销未记账的
2023-04-10 19:36:47
陈诗晗老师:回复小宋那么将未记账的补录,涉及到损益类科目,如果跨年,通过以前年度损益调整科目
2023-04-10 20:02:03
小宋:回复陈诗晗老师 嗯呢是的老师跨年了
2023-04-10 20:17:40
陈诗晗老师:回复小宋跨年如果涉及损益类科目,用以前年度损益调整代替,最后转到留存收益 。
2023-04-10 20:28:29
小宋:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-04-10 20:41:57
陈诗晗老师:回复小宋不客气,祝你工作愉快
2023-04-10 21:10:38
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 碧蓝的抽屉 发表的提问:
政府会计,原来挂有笔暂付款,随后因原来会计笔误做成了应收款,至今挂着!请问可以怎么处理?
你好,同学。 暂付款也就类似于预付,用其他应收核算是没问题的哟
103楼
2023-04-10 19:05:45
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碧蓝的抽屉:回复陈诗晗老师 应收账款不是应该是还没有收回的款项吗?但是实际这笔帐在多年前已结束了,因一直没有发票回来,所以一直挂着
2023-04-10 19:42:26
陈诗晗老师:回复碧蓝的抽屉比如你提前支付了某种款项,也可通过其他应收款核算处理
2023-04-10 20:06:47
碧蓝的抽屉:回复陈诗晗老师 那现在款项早已全款支付,只是没有发票回来,事情早已结束,那应该怎么处理这笔账呢?
2023-04-10 20:33:51
陈诗晗老师:回复碧蓝的抽屉借 XX费用或以前年度盈余调整 贷其他应收款
2023-04-10 21:00:13
碧蓝的抽屉:回复陈诗晗老师 借:以前年度盈余调整 贷:应收账款 老师是这样吗?就这样一笔直接冲销吗?感觉好像有点简单!哈哈哈
2023-04-10 21:19:13
碧蓝的抽屉:回复陈诗晗老师 可以这样直接冲销?如果是数额有这大呢?需要辅助材料吗?
2023-04-10 21:37:39
陈诗晗老师:回复碧蓝的抽屉不用,你现在只是冲这个其他应收款,同时把以前年度的费用调整进去就可以了。 需要的,你上级领导同意调账的文件
2023-04-10 21:54:19
碧蓝的抽屉:回复陈诗晗老师 可是它原来挂的是在应收账款,并不是其他应收账款哦
2023-04-10 22:21:21
陈诗晗老师:回复碧蓝的抽屉那你现在就是调整应收账款。这个科目变一下就是了
2023-04-10 22:40:34
碧蓝的抽屉:回复陈诗晗老师 好的!谢谢老师
2023-04-10 22:56:16
陈诗晗老师:回复碧蓝的抽屉客气,祝你工作愉快。
2023-04-10 23:20:08
碧蓝的抽屉:回复陈诗晗老师 祝您生活愉快!工作顺利!
2023-04-10 23:49:48
李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 安详的手链 发表的提问:
老师您好,请问应收/付会计与成本会计有和联系与区别?
应付会计核算负债,负债的对应科目是成本,所以成本会计和应付会计还是有联系的,应收会计和他们没有直接联系
104楼
2023-04-10 19:33:09
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 特别 发表的提问:
老师,我们公司做的是风机,也就是把买来的零件组装起来就可以卖了,我用excel怎么做账好呢,之前的会计应收应付款啊!做的特别的乱,我想只要流程怎么做好
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
105楼
2023-04-10 20:00:06
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陈诗晗老师:回复特别你根据实际情况,统计出进销存,同时统计好应收和应付就可以了。 你没有财务软件,这个是没有固定标准,根据你实际情况处理设置就可以了的
2023-04-10 20:39:06
特别:回复陈诗晗老师 可是怎么结合实际情况呢?能给个参考么?一个月也就二百多台,没有参考无从下手
2023-04-10 21:07:25
陈诗晗老师:回复特别你三表格就可以了啊。进销存,应收明细,就付明细。
2023-04-10 21:34:41
特别:回复陈诗晗老师 填表格?应收应付?
2023-04-10 21:50:06
陈诗晗老师:回复特别是的,你不是说你没有软件,那你这些明细,你要么手工账登记,要么表格统计明细,你总得有个账的。
2023-04-10 22:07:38
特别:回复陈诗晗老师 有参考范本吗
2023-04-10 22:20:36
陈诗晗老师:回复特别这个没有现成的范本给你提供。你根据你实际需要的项目,自己设置一份表格就可以的。能够清楚明了的反应相关发生额和余额就可以了的
2023-04-10 22:49:54

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