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按工作量付钱的会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
按工程进度用银行存款支付工程款会计分录怎么写
借在建工程 贷银行存款·······
136楼
2023-05-04 19:24:05
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 机灵的魔镜 发表的提问:
我公司2018年做了一个考古勘探项目,钱是分批付的,之前会计分录是在建工程,银行存款,今年全部付完,请问老师会计分录咋做
您好,您这是属于固定资产建设的吗
137楼
2023-05-04 19:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
租一年的房租用作办公,一共三十多万,怎么写会计分录呢,钱是一次性付清了,摊不摊销,请老师分步骤写分录
个人建议摊销 支付租金时 借;待摊费用 贷;银行存款 按月摊销时 借;管理费用-租金 贷;待摊费用
138楼
2023-05-07 21:07:14
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 3532085687 发表的提问:
,请问我公司现付土地出让金,工业用地的会计分录怎么作。
你好 借无形资产 贷库存现金
139楼
2023-05-07 21:24:54
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3532085687:回复答疑苏老师 嗯,之前的土地保证金需要转出分录怎么作
2023-05-07 21:57:24
答疑苏老师:回复3532085687你好,你之前做的什么分录
2023-05-07 22:23:55
3532085687:回复答疑苏老师 付土地保证金时做的 借 其他应收款 贷银行存款
2023-05-07 22:41:45
答疑苏老师:回复3532085687你好 借银行存款 贷其他应收款
2023-05-07 22:56:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ K14614456398914 发表的提问:
和个人合作,收到个人的钱不用还 拿这个钱支付该项目的费用 但不是股东 只能参与该项目的分红 如何做会计分录
如果不退还的 借银存贷营业外收入
140楼
2023-05-07 21:38:59
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K14614456398914:回复郭老师 是不用还,可是,不是营业外收入吧
2023-05-07 22:08:26
郭老师:回复K14614456398914不还钱,不是你们股东 白给你们的钱
2023-05-07 22:34:51
K14614456398914:回复郭老师 装修工程项目投资 然后就付材料了 完工后,五五分
2023-05-07 22:54:59
郭老师:回复K14614456398914你们不吃亏,材料记成本,你支付给他的时候可以做费用都能抵扣你的收入
2023-05-07 23:13:27
K14614456398914:回复郭老师 做分录 借银存贷营业外收入
2023-05-07 23:36:22
郭老师:回复K14614456398914收到款的分录是的,
2023-05-07 23:49:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Ellen 发表的提问:
买了个锅炉需要安装,钱已付票已到,未安装完工,会计分录?
借在建工程贷银行存款。
141楼
2023-05-08 18:33:25
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郭老师:回复Ellen完工了,一块儿转到固定资产。
2023-05-08 18:46:51
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 无限的冬日 发表的提问:
公司收到一笔员工打的钱,为他代付车辆保险费怎么做会计分录?
借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
142楼
2023-05-08 19:02:40
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ gar 发表的提问:
发货5万,对方付款10万,给对方开票10万,我们收取1万的税钱,这个怎么做分录
您好,您的意思是虚开发票的是吗
143楼
2023-05-08 19:26:58
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gar:回复文老师 相当于客户从我们这里买票
2023-05-08 19:57:25
文老师:回复gar您好,按照正常收入一样处理,税点1万不体现,这是有风险的
2023-05-08 20:25:11
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 阿真 发表的提问:
财付通支付给对公账户的钱怎么做会计分录呢
借:应付账款 贷:应收账款
144楼
2023-05-09 19:02:09
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 朵朵 发表的提问:
我们是农民专业合作社,使用农民专业合作社科目,里面没有其他应付款,法人垫付的钱怎么怎么写会计分录呢?
你好,合作社可设置会员往来科目
145楼
2023-05-09 19:11:53
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朵朵:回复庄老师 垫付工资或管理费用,借管理费用_办公费 1000 应付职工薪酬_工资5000 贷成员往来_张三6000
2023-05-09 19:38:44
朵朵:回复庄老师 是这样吗
2023-05-09 20:07:32
庄老师:回复朵朵你好,用现金还是银行存款
2023-05-09 20:31:31
朵朵:回复庄老师 法人垫付款以后还可能现金还也可能是银行存款
2023-05-09 20:46:38
朵朵:回复庄老师 法人先把钱垫上
2023-05-09 21:07:35
庄老师:回复朵朵用现金垫,借现金,贷其他应付款一法人
2023-05-09 21:28:30
庄老师:回复朵朵其他应付款没有,也可用成员往来一法人
2023-05-09 21:47:24
庄老师:回复朵朵报销时,借管理费用一办公费1000,应付职工薪酬一工资5000,贷现金6000
2023-05-09 22:04:57
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 卢婷 发表的提问:
请问老师,合作诚意金怎么做会计分录啊?
借:现金或银行存款 贷:其他应付款
146楼
2023-05-09 19:26:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 惘然 发表的提问:
支付施工现场的管理协调费,钱已经支付,但是发票还未收到,怎么做会计分录
借:预付账款 贷:银行存款
147楼
2023-05-10 18:18:21
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们单位购买工作服,付款时的会计分录是借:预付账款某某服装厂贷:银行存款,发票取得时的会计分录怎么做?
你好! 借:管理费用-办公费 应交税费-应交税费(进项税额) 贷:预付账款
148楼
2023-05-10 18:38:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Αγ 发表的提问:
支付雇员薪金的会计分录 结转9月应付职工工资费用的会计分录
你好 支付雇员薪金的会计分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 你所指的结转是什么意思,工资只有计提,支付啊
149楼
2023-05-10 18:45:56
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
借他人的钱付款购物该怎样做会计分录
借他人的钱付款购物该怎样做会计分录
150楼
2023-05-10 18:56:34
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李老师:回复爱笑的流沙借库存商品 贷应付账款 借应付账款 贷其他应付款
2023-05-10 19:09:25

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