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按工作量付钱的会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ (>^ω^<) 发表的提问:
合作社收到财政拨款,量化给社员如何做会计分录?
合作社收到财政拨款,计入营业外收入 量化给社保,属于股利分配,属于应付股利
286楼
2023-07-30 18:09:24
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(>^ω^<):回复江老师 不是计入专项基金吗?
2023-07-30 18:41:41
江老师:回复(>^ω^<)不是专项基金,专项基金不可能拿走分红,分红肯定不是专项基金,专项基金,是要做某个专项工程的钱
2023-07-30 18:58:34
(>^ω^<):回复江老师 收到财政拨款购买设备的 需要给这个款项量化的
2023-07-30 19:18:20
江老师:回复(>^ω^<)收到财政拨款,计入营业外收入 再用银行存款支付购买设备
2023-07-30 19:42:15
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 小草 发表的提问:
员工向公司借钱,怎么写会计分录
你好会计分录为:借:其他应收款 贷:库存现金等
287楼
2023-07-30 18:15:02
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 简单 发表的提问:
公司做工作服,之前是公司付钱了,现在公司要求从工资扣工作服,那这个分录怎么做
你好!冲减费用就可以
288楼
2023-07-30 18:30:26
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 寒冷的蛋挞 发表的提问:
老师,兼职会计的话分录是管理费用-劳务费,但是这个十月忘记给钱了,是记在应付工资还是其他应付款?工资800那需要报个人所得税吗?需要怎么操作
记在应付职工 薪酬就行
289楼
2023-07-30 18:59:59
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寒冷的蛋挞:回复东老师 报个税的时候怎么操作?需要到税局开票吗
2023-07-30 19:27:45
东老师:回复寒冷的蛋挞对,需要去开票的才行
2023-07-30 19:57:06
寒冷的蛋挞:回复东老师 那如果不去开票可以吗?
2023-07-30 20:13:58
东老师:回复寒冷的蛋挞不去开票,肯定是不规范的。
2023-07-30 20:34:55
寒冷的蛋挞:回复东老师 如果不去开票,那个税怎么操作?是自己申报吗
2023-07-30 20:55:09
东老师:回复寒冷的蛋挞对那也是需要自己申报个税的。
2023-07-30 21:14:12
寒冷的蛋挞:回复东老师 开票是为了单位可以抵税吗,这个抵税是怎么操作?
2023-07-30 21:33:51
东老师:回复寒冷的蛋挞对啊,有发票税务就允许你抵扣企业所得税
2023-07-30 22:03:40
寒冷的蛋挞:回复东老师 兼职只有800元也要开票?
2023-07-30 22:33:31
寒冷的蛋挞:回复东老师 这个抵扣是全额抵扣吗?抵扣所得税又如何做账
2023-07-30 22:56:46
东老师:回复寒冷的蛋挞对的,全额抵扣,抵扣企业所得税不需要做账
2023-07-30 23:19:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 香蕉裙子 发表的提问:
老师你好, 1⃣ 按合同规定,承建者建筑工程总标为7千万,截止六月份已完成工程总量为25%工程款按进度支付,根据工程部结算单,应付工程款多少?会计分录怎么做 2⃣ 根据合同规定,工程进度已达5%时,房地产公司应退回承建者押金怎么做会计分录? 3⃣ 房地产公司向财政缴纳各项规费,人防费,垃圾清理费怎么做会计分录? 4⃣ 隐蔽工程建造费,环境污染处理费,市政工程费等费用共计280万,怎么做会计分录?
1.7千万*25% 借银存贷主营业务收入(工程结算)销项
290楼
2023-07-31 15:39:50
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郭老师:回复香蕉裙子2.借其他应付款贷银存 3.借开发成本-前期工程贷银存 4,都是建造过程的支付的吗
2023-07-31 16:07:08
香蕉裙子:回复郭老师 对的都是建造过程支付的
2023-07-31 16:34:56
香蕉裙子:回复郭老师 最后一个是不是也是要计入 借开发成本 贷银行
2023-07-31 16:53:18
香蕉裙子:回复郭老师 老师你好,第一个可不可以再仔细一点,我还有点不懂
2023-07-31 17:20:18
郭老师:回复香蕉裙子是的 第一个是你们承包工程的吧 给你们的工程款
2023-07-31 17:38:02
香蕉裙子:回复郭老师 嗯对
2023-07-31 17:55:42
香蕉裙子:回复郭老师 他这个具体借贷科目能不能详细告知
2023-07-31 18:16:45
郭老师:回复香蕉裙子借银存贷主营业务收入(工程结算)销项 如果按工程进度来确认收入 借银存贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项
2023-07-31 18:30:41
香蕉裙子:回复郭老师 那这个应交的税费得如何去计算?
2023-07-31 18:48:12
郭老师:回复香蕉裙子你是一般纳税人吗?税率是9%的吧。
2023-07-31 19:09:25
香蕉裙子:回复郭老师 就第一个,单纯的做付工程款的科目,该怎么做借贷
2023-07-31 19:34:14
郭老师:回复香蕉裙子借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,你有哪个不明白? 最基本的确认收入的。
2023-07-31 20:02:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 优优 发表的提问:
请问我们会计做分录用库存现金发放了工资,为什么他还要做一笔其他应付款,借股东钱的分录呢
你好,可能是账面库存现金余额不足以支付所有工资,所以就做了一笔现金借款用来发放工资
291楼
2023-07-31 16:06:53
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优优:回复邹老师 好的,可是我们还有一个会计他做完工资的分录之后。还做一笔预付账款的。这是说明提前发放了工资吗?
2023-07-31 16:28:45
优优:回复邹老师 就是第一笔工资分录和那个会计是一样的。也是用库存现金发放工资,但是第2笔分录他做的不是其他应付款股东,而是预付账款。我不太懂他这样做为什么
2023-07-31 16:40:56
邹老师:回复优优你好,所做的预付账款的分录是什么呢?
2023-07-31 17:09:38
优优:回复邹老师 我不太记得,但是我看着像有一个预付账款的分录。也是关于工资的。是他做错了吗?
2023-07-31 17:29:13
邹老师:回复优优你好,需要知道对方做的关于工资的预付款分录是什么,才知道是否有错误的 你只是描述,这样不知道对方具体分录是什么,无法判断的 如果员工之前预支了工资,借;其他应收款,贷;库存现金等科目 之后发放的时候,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款,库存现金等科目
2023-07-31 17:50:00
优优:回复邹老师 好的,谢谢您,理解了
2023-07-31 18:03:36
邹老师:回复优优不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-31 18:26:21
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 开心的红牛 发表的提问:
工资薪金的量是否每个月必须一致?按照计件工作量所取得的工资可否作为工资薪金?
您说的每月必须一致是什么意思?是和纳税申报的数据吗?计件工资也可以是工资薪金。
292楼
2023-07-31 16:25:14
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 自信的白云 发表的提问:
甲方支付工程款用的保理形式,怎么做会计分录
你好  你们实际业务是什么。这样好判断科目  
293楼
2023-07-31 16:53:49
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 爱撒娇的溪流 发表的提问:
茶业公司在自己企业的茶园采摘的茶叶跟支付的人工费怎样做会计分录
借:生产成本,贷:银行存款
294楼
2023-07-31 17:08:58
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
12月31日,按净利润的40%向投资人分配利润,作会计分录
 经股东大会或类似机构决议,分配给股东或投资者的现金股利或利润,借记“利润分配——应付现金股利或利润”科目,贷记“应付股利”科目。
295楼
2023-08-01 16:15:38
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 单身的唇膏 发表的提问:
会计记账是按会计准则记账还是按税法记账,例如,食堂人员的工资,发放时,借:应付职工薪酬一工资,还是按税法,借:应付职工薪酬一 福利费,按税法写分录,年报时A1O5O5O表工资薪金支出就不用纳税调整了,按准则写分录,年报要调表,按哪种方法写分录,新买设备提折旧,是按税法10年提吗
设备按税法最低10年提折旧,年报折旧就不用调愍了?
296楼
2023-08-01 16:38:48
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单身的唇膏:回复王雁鸣老师 是调整了?
2023-08-01 17:08:54
王雁鸣老师:回复单身的唇膏您好,最好按税法记账,就不用调整了。食堂人员的工资发放时,借,应付职工薪酬-工资。计提时,是借,应付职工薪酬-福利费。机器设备折旧就按十年就行,年报折旧就不用调整了。
2023-08-01 17:33:51
单身的唇膏:回复王雁鸣老师 现在福利费不用计提了吧?发食堂人员工资,借:应付职工薪酬一福利费,贷:现金或银行存款,月末,按 发放的这个金额分配福利费(这不叫计提,计提有14%的限制,现在发生时列支不计提,防止提而不用),分配福利费,借:管理费用一福利费,贷:应付职工薪酬一 福利费,是这样吗?
2023-08-01 17:47:55
王雁鸣老师:回复单身的唇膏您好,不计提,叫分配也行。是这样的。
2023-08-01 17:58:47
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 夏七夕 发表的提问:
员工采购吃饭所花的钱如何做会计分录
是餐厅的工作餐还是出差的吃饭费用?
297楼
2023-08-01 16:48:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 恋雷儿 发表的提问:
请问老师,以下4个问题如何写分录: 附有质量保证条款项目的销售合同,企业提供销售及施工,假如服务按1%来确认,作为单项履约义务进行会计处理 1.如按72%的进度确认销售收入时的会计处理 2.全部项目验收时的会计处理 3.按服务期限嫉妒进行分摊的处理 4.提供质量保证服务的会计处理
1,借,合同负债 贷,主营业务收入 2,借,银行存款,应收账款等 贷,主营业务收入 3,借,主营业务成本 贷,合同履约成本 4,借,合同负债 贷,主营业务收入
298楼
2023-08-02 16:11:14
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 迅速的小天鹅 发表的提问:
工程已经完工并已交付使用,支付工程款怎么做会计分录呀?
你好, 借,在建工程 借,应交税费——应增进 贷,银行存款等 完工转入固定资产 借,固定资产 贷,在建工程
299楼
2023-08-02 16:33:15
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 思文瑞浩 发表的提问:
老师,您好。 我们为宣传我们稻花鱼,在村民墙体上做墙体彩绘项目, 整个项目大概是10万,现在预付了2万工程款, 然后可能工程完工再支付百分之60,还剩下20%等完工半年后再支付,这整个会计分录应该怎么处理?
你好 借预付账款 2万贷银行存款2万 借长期待摊费用 - 广告宣传费10万 贷预付账款 10万 2. 按月分摊 :借销售费用-广告宣传费 贷 长期待摊费用 - 广告宣传费 (这个可以按受益期来分摊下费用); 支付比例款 :借预付账款贷银行存款
300楼
2023-08-02 16:47:58
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思文瑞浩:回复meizi老师 好的,谢谢老师。
2023-08-02 17:25:00
meizi老师:回复思文瑞浩 没事的; 希望能帮到你    
2023-08-02 17:46:35
思文瑞浩:回复meizi老师 不过,老师,这个墙体彩绘可以用做固定资产吗? 这个彩绘至少能维持10年啊
2023-08-02 18:11:37
meizi老师:回复思文瑞浩 你好 这个墙体的话 不是你们所有权的。 你们是支付广告费 实际是  使用这个墙体发生的  
2023-08-02 18:28:26
思文瑞浩:回复meizi老师 好的,谢谢老师的耐心回复。
2023-08-02 18:50:53
meizi老师:回复思文瑞浩没事的; 希望能帮到你 
2023-08-02 19:17:59

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