咨询
按工作量付钱的会计分录
分享
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ jojo 发表的提问:
老师:请问下:工地上买的劳保用品及工作服会计分录如何呀?
借:周转材料-低值易耗品 贷:银行存款
31楼
2023-02-21 21:48:55
全部回复
jojo:回复刘老师 老师:请问还要设三级科目吗?到时结转:借:主营业务成本;贷:周转材料-低值易耗品 对吗?
2023-02-21 22:12:34
刘老师:回复jojo可以设置 比如说 周转材料-低值易耗品-劳保用品
2023-02-21 22:41:10
jojo:回复刘老师 刘老师:请问:结转时:借:主营业务成本 贷:周转材料--低值易耗品对吗?贷:周转材料--低值低值易耗品---劳保用品 麻烦老师指点
2023-02-21 22:57:08
刘老师:回复jojo你们平时费用通过劳务成本归集吗?如果是通过劳务成本科目估计就计入劳务成本
2023-02-21 23:26:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
股东借钱,会计分录怎莫作
借其他应收款 贷银行
32楼
2023-02-21 21:53:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ☀️☀️☀️ 发表的提问:
老师 有两个问题 第一、十月份交7-9月的工会经费1800。十月份做账的分录是;借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-应付工会经费 借:应付职工薪酬-应付工会经费 贷:银行存款 这样做分录对么?第二、工会按照比例返还了一笔钱。分录应该怎么做?按照上面分录反着做么?
你好1. 7-9月分别计提:借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-应付工会经费 10月做借:应付职工薪酬-应付工会经费 贷:银行存款 如果7-9月没计提 就10月一起做 2.借:银行存款 贷:应付职工薪工薪酬—工会经费
33楼
2023-02-22 20:43:02
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 『你乖一点~』 发表的提问:
1.支付公司收单进来的钱如何做会计分录 2.支付公司充值进来的钱如何做会计分录
您好,收单的就是收的收入款是吧,借银行存款贷主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额) 充值的是借银行存款贷预收账款,以后实际消费了,借预收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)
34楼
2023-02-22 20:55:59
全部回复
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 秋天de味道 发表的提问:
昨为公司的主管会计,由于业务量额额增多,该怎么把财务工作分工,比如分为应收会计,应付会计,成本会计,出纳吗?分别职位应该做什么具体额额工作。
您好,是可以的,出纳负责银行账款
35楼
2023-02-22 21:09:54
全部回复
思顿乔老师:回复秋天de味道成本会计注意负责成本这一块
2023-02-22 21:40:15
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 2086324840 发表的提问:
请问,1.单位为员工建食堂购买的蒸饭车会计分录。 2.食堂发生的装修费会计分录. 3.食堂买菜用钱会计分录、 4.收员工的钱会计分录.
你好,1. 食堂的所有开支,都是借应付职工薪酬-福利费(食堂) 贷银行存款 然后借管理费用-福利费(食堂) 贷应付职工薪酬-福利费(食堂) 2收取员工饭费 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——职工福利费(食堂
36楼
2023-02-22 21:35:28
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李杰 马坡苏源海尔专卖店 发表的提问:
农民合作社支付村工程建设款怎么做会计分录
你好,农民合作社支付村工程建设款,这个是建造固定资产吗
37楼
2023-02-22 21:53:59
全部回复
李杰 马坡苏源海尔专卖店:回复邹老师 不是建造固定资产,类似村便民服务设施
2023-02-22 22:11:00
邹老师:回复李杰 马坡苏源海尔专卖店你好,村便民服务设施(这个是捐赠性质吗,还是这个资产是农民合作社自有的)
2023-02-22 22:27:46
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 会撒娇的招牌 发表的提问:
老师您好,请问一下,种植合作社租地种植树木,租两年,一次性付款,这个会计分录怎么做
先计入长期待摊费用,后根据受益期进行摊销。
38楼
2023-02-23 20:49:17
全部回复
杨婷老师
职称:,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ wl 发表的提问:
会计计量属性在实际工作中什么情况下用到?分录怎么样
计量属性就是金额的确定 实际工作中你买商品材料就是历史成本 固定资产盘盈 就是重置成本 这个没有一个很确切的答案 但是在学习理论和实际中掌握就好
39楼
2023-02-23 21:08:04
全部回复
wl:回复杨婷老师 一个企业做账时可以同时使用不同的计量属性?
2023-02-23 21:28:50
wl:回复杨婷老师 比如材料入账时历史成本,要处置它时用可变现净值?
2023-02-23 21:56:12
杨婷老师:回复wl不是处置 是在期末计量的时候可以用可变现净值 (成本与可变现净值)
2023-02-23 22:15:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 奔跑的蜗牛 发表的提问:
支付工资问题?企业销量突增,车间增加了临时工(兼职)工人,那么这部分工人的工资如何记会计分录,及财务部的代账会计工资记会计分录?
您好!如果是临时工,需要他们开劳务发票才行。或者你帮他们申报劳务收入 借生产成本-直接人工 贷现金等
40楼
2023-02-23 21:25:26
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
公司支付工资时多付了钱给员工我这边怎么做会计分录
您好 借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
41楼
2023-02-23 21:33:42
全部回复
努力奋斗ing:回复玲老师 退回来再冲红对吗?
2023-02-23 21:49:13
玲老师:回复努力奋斗ing不退也可以 下个月发工资扣就可以
2023-02-23 22:18:48
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 殷勤的老师 发表的提问:
付油漆工工钱,共46800.上月已经支付6000,这次全部付清,求会计分录?
你好,油漆工是您单位的员工么?
42楼
2023-02-23 21:47:59
全部回复
殷勤的老师:回复立红老师 酒店酒店酒店
2023-02-23 22:13:54
立红老师:回复殷勤的老师你好,是酒店装修,对么 借,长期待摊费用40800 贷,银行存款等40600
2023-02-23 22:43:16
殷勤的老师:回复立红老师 老师,酒店开业装修差不多吧,那之前付的凭证和之后付的凭证能完整跟我讲下吧
2023-02-23 23:02:04
立红老师:回复殷勤的老师你好 之前付的6000 借,长期待摊费用一装修费6000 贷,银行存款等6000 再在支付40800 借,长期待摊费用一装修费40800 贷,银行存款等40800
2023-02-23 23:25:18
殷勤的老师:回复立红老师 老师刚才回答错了,只是酒店做油漆,并非酒店员工。
2023-02-23 23:46:29
立红老师:回复殷勤的老师你好,是的,如果是酒店的员工我们是需要通过应付职工薪酬核算的;上面没有通过应付职工薪酬核算,就是说 没有按酒店员工来处理,
2023-02-24 00:12:34
殷勤的老师:回复立红老师 如果是买电水壶的话,10000,支付5000.还有5000,这凭证又该怎么做
2023-02-24 00:36:38
立红老师:回复殷勤的老师你好,发票是分次取得,还是支付最后一次款项时取得
2023-02-24 00:53:45
殷勤的老师:回复立红老师 发票分的
2023-02-24 01:16:11
立红老师:回复殷勤的老师你好,如果是这样 第一次和第二次是一样的 借,周转材料一低值易耗品 借,应交税费一应增进(如果您是一般纳税人,取得专用发票的情况下) 贷,银行存款等 再分期将周转材料摊销计入管理费用 借,管理费用 贷,周转材料一低值易耗品
2023-02-24 01:33:55
殷勤的老师:回复立红老师 我说话没说清楚,购10000电水壶.支付了5000,还有5000没付,欠着
2023-02-24 02:03:46
立红老师:回复殷勤的老师你好,发票上的金额是5000还是10000呢?
2023-02-24 02:25:57
殷勤的老师:回复立红老师 发票金额开10000
2023-02-24 02:43:08
立红老师:回复殷勤的老师你好 借,周转材料一低10000 贷,银行存款5000 贷,应付账款5000
2023-02-24 03:01:05
殷勤的老师:回复立红老师 下次把钱付给她们,凭证还要做吗?
2023-02-24 03:15:03
立红老师:回复殷勤的老师你好,是需要做的,付款时 借,应付账款5000 贷,银行存款5000
2023-02-24 03:42:03
殷勤的老师:回复立红老师 老师,作废发票也要做凭证吗?
2023-02-24 03:54:57
立红老师:回复殷勤的老师你好,作废后如果没有新开发票,不需要做凭证。
2023-02-24 04:22:10
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 嘻哈兔 发表的提问:
老师,您好 我们是做工程类的,合作方有一笔回款,打到我们公司来了。 现在把钱已经转给合作方了,这个会计分录应该怎么做呢?
借银行存款 贷其他应付款 支付时做相反的会计分录
43楼
2023-02-27 21:20:40
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ lishiyan 发表的提问:
老师你好,就是我们在会计发工资的时候,取的现金发的,取的时候银行我们少取了一分钱,会计做账的时候还是按着正常的数字做账的,也没有做其他的什么操作,是发的工资,这少的一分钱啦,是我垫的钱,这个账应该怎么调整的,分录怎么操作啊,会计说对的,我说不对,怎么操作啊老师。
你好 意思实际是你垫付多支付了一分钱吗? 走营业外收支去调平就行了
44楼
2023-02-27 21:45:56
全部回复
lishiyan:回复meizi老师 工资是按实际做的,只是少取了一分钱,我垫付的,发工资也是按实际付的钱,这个分录怎么调整,能写一下吗?
2023-02-27 22:03:17
meizi老师:回复lishiyan你好 那你做一笔 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-你自己 报销给你借其他应付款 0.01 贷银行存款0.01 不报销 你就做 借其他应付款0.01 贷营业外收入0.01
2023-02-27 22:14:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
像股东借钱,会计分录怎莫作
你好,借; 银行存款等科目,贷;其他应付款——股东
45楼
2023-02-27 21:50:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×