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购买系统怎么做会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 端庄的墨镜 发表的提问:
购买的化验器具怎么做会计分录
你好,借周转材料一低值易耗品,应交税费一应交增值税(进项税额),贷银行存款
256楼
2023-07-05 17:26:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 老迟到的汉堡 发表的提问:
购买金融服务费怎么做会计分录
你好,借;管理费用等科目,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目
257楼
2023-07-05 17:41:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问:
购买的税控盘费和税控系统费都能抵增值税税吗,小规模企业 ,分录怎么做
你好,小规模企业不可以抵扣的。全额计入管理费用 借 管理费用 贷 银行存款
258楼
2023-07-06 17:14:44
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叶叶叶lll:回复汪晨老师 1.我看税控盘发票是专票也不行? 2.如果是一般纳税人这个税控盘费和系统维护费这两费都可以抵扣?
2023-07-06 17:43:51
叶叶叶lll:回复汪晨老师 不对吧,我查百度都说可以抵扣小规模
2023-07-06 17:57:04
汪晨老师:回复叶叶叶lll你好,小规模不可以抵扣。一般纳税人可以抵扣。 抵扣分录 借 应交税费应交增值税(减免税款)贷 管理费用
2023-07-06 18:14:05
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 纯真的大碗 发表的提问:
我已经在拼多多购买了苹果系统 什么时候能帮我切换
这块客服负责。 https://www.acc5.com/ 右下角就有值班客服,你可以在上班时间与销售客服联系。登陆学堂APP即可联系客服
259楼
2023-07-06 17:24:52
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 怡然的蚂蚁 发表的提问:
两万多购买的测温门入资产系统哪一类?
你好,这个是计入固定资产的
260楼
2023-07-06 17:39:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
门口进来的系统对接开发8000会计分录
你好,借管理费用,办公费贷银行存款。
261楼
2023-07-09 18:53:21
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秋:回复郭老师 它是系统软件的8000要摊销吗
2023-07-09 19:23:36
郭老师:回复你好,不用的,这个金额不大,直接做就行。
2023-07-09 19:40:22
秋:回复郭老师 做什么科目?
2023-07-09 20:09:11
郭老师:回复借管理费用办公费贷银行存款上面写了不是吗?
2023-07-09 20:31:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小志 发表的提问:
我们公司有自己的APP但系统里客户的提现 怎么做会计分录?
你好,借;主营业务成本 贷;其他货币资金
262楼
2023-07-09 19:22:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 过时的八宝粥 发表的提问:
财务系统进项税与税务系统里面的税额有差,会计分录该怎么处理
你好 差距多少 是什么原因导致的
263楼
2023-07-09 19:29:17
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过时的八宝粥:回复meizi老师 几十块钱
2023-07-09 19:45:43
meizi老师:回复过时的八宝粥你好那你必须要找差异 。 去看看上期是否有差异 如果上期没差异就是本期有问题
2023-07-09 20:00:07
过时的八宝粥:回复meizi老师 上期是没有问题的,但是本期发票比税务系统里面的少一张
2023-07-09 20:20:05
过时的八宝粥:回复meizi老师 可不可以做一个分录把他调整
2023-07-09 20:49:59
meizi老师:回复过时的八宝粥你好 不能的 你要么去修改申报表 与你账上一致 要么就修改你账上
2023-07-09 21:01:30
过时的八宝粥:回复meizi老师 老师您好,五月份发票被做到四月份了,导致四月份和五月份进项税额不对,并且已经结账了,在账务该如何处理
2023-07-09 21:28:45
meizi老师:回复过时的八宝粥你好 你实际业务是什么 是几月发生的费用 ?
2023-07-09 21:56:48
过时的八宝粥:回复meizi老师 购买蓝牙音箱,金额 884.07 税114.93 五月份的发票,做在了四月份,已经结账了
2023-07-09 22:25:21
meizi老师:回复过时的八宝粥你好 意思实际是4月的购进 5月补发票给你们吗?你把分录写下看看
2023-07-09 22:41:26
过时的八宝粥:回复meizi老师 是五月份的够进,发票也是五月份的,做的时候做成四月份的了,已经结账了
2023-07-09 23:04:13
meizi老师:回复过时的八宝粥你好 那你就提前做账了。 你应该不能在4月去做的。 金额小先这样处理 。不然你还得去反结账修改 还得去修改申报表 报表。
2023-07-09 23:16:13
过时的八宝粥:回复meizi老师 那我该如何处理
2023-07-09 23:45:24
meizi老师:回复过时的八宝粥你好 你需要去反结账 去修改账上 红冲4月做错的账 在5月里面去体现账务 。然后去修改4-5月的报表和申报表
2023-07-09 23:58:29
过时的八宝粥:回复meizi老师 老师,您好,小规模纳税人开具一张销售发票 (销项负数)。我的会计分录该怎么借贷
2023-07-10 00:15:47
meizi老师:回复过时的八宝粥你好 你这个销售发票负数 是冲收入吗 什么业务 你之前取得了收入分录怎么做的?
2023-07-10 00:42:32
过时的八宝粥:回复meizi老师 借,银行存款 贷应收账款
2023-07-10 00:58:36
meizi老师:回复过时的八宝粥你好 你没做收入吗 ?你是开负数发票 应该是发生了退货等 要红冲之前分录的。
2023-07-10 01:11:55
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
这一笔会计分录,系统是不是做错了?
借:管理费用-办公费 贷:库存商品--步步高电话
264楼
2023-07-09 19:36:00
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小耳朵:回复张艳老师 之前电话入账的分录是:借:库存商品 以及 应交税金—增值税(进项税额) 贷:预付账款
2023-07-09 19:52:23
小耳朵:回复张艳老师 现在领用改变用途,不应该是借:管理费用—办公费 贷:库存商品 应交税金—增值税(进项税额转出)吗?领料单上的金额是不含税的
2023-07-09 20:03:46
张艳老师:回复小耳朵您好,领用电话机用于职工办公使用,这还是用于生产经营,不属于改变用途。改变用途的是如用于非应税项目、集体福利或个人消费等,这种情况才需要做进项税额转出的。
2023-07-09 20:20:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 口口 发表的提问:
老师 购买了一个软件系统 使用年限是5年 每年有1000的服务费 这个怎么做分录 初级购买的时候 是10000
你好,购买的软件和每年支付的服务费钱记管理费用
265楼
2023-07-10 16:14:36
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郭老师:回复口口是 办公室用的吧
2023-07-10 16:42:22
口口:回复郭老师 全部都是计入管理费用 不用计入无形资产什么的 是吧?
2023-07-10 17:06:28
郭老师:回复口口你好,是的,金额大的记无形资产,小的不用
2023-07-10 17:30:02
口口:回复郭老师 初次购买的时候 是10000 金额不知道是算大还是算小?
2023-07-10 17:45:19
郭老师:回复口口你好,不大的,你要分五年摊销一个月摊销不多
2023-07-10 18:05:07
口口:回复郭老师 好的 谢谢老师
2023-07-10 18:34:21
郭老师:回复口口你好,不用客气的,满意请五星好评,谢谢
2023-07-10 18:56:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 简单 发表的提问:
开票系统技术维护费抵减增值税的正确会计分录怎么做?
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
266楼
2023-07-10 16:42:40
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简单:回复邹老师 好的谢谢老师
2023-07-10 17:12:19
邹老师:回复简单不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-07-10 17:37:33
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,公司购买金税盘开普票160元,开票系统软件专票600元,维修费普票280元,会计分录怎么入?
税控盘的分录: 一般纳税人: 增值税税控系统专用设备和技术维护费会计分录: 1、税控系统专用设备: ①购入时:  借:固定资产  贷:银行存款(应付账款) ②按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费——应交增值税(减免税款)   贷:递延收益 ③按期计提折旧 借:管理费用  贷:累计折旧  同时: 借:递延收益 贷:管理费用 一、小规模纳税人购买防伪税控系统的会计分录 1、购买时: 借:管理费用 贷:银行存款等 2、按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 2、技术维护费: 一般纳税人: 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 小规模纳税人: 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
267楼
2023-07-10 17:01:55
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勤:回复轶尘老师 老师一般纳税能这样做吗:借:管理费用1040 贷:银行存款 1040 借:应交税金(减免费税 1040 贷:管理费用1040
2023-07-10 17:24:25
勤:回复轶尘老师 以上发生的能不能全额抵扣
2023-07-10 17:44:17
轶尘老师:回复按照我上面的步骤写分录 可以全部抵扣
2023-07-10 17:58:59
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 方瑞安 发表的提问:
购买木工生产使用的木工胶入库会计分录怎么做?出库领用会计分录怎么做?
借原材料贷应付账款 领用借生产成本贷原材料
268楼
2023-07-10 17:29:59
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
购税控盘200元专票,税控系统技术维护费280元,要如何做会计分录?
您好,实务中可以简化处理 直接全部入期间费用 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用(红字)
269楼
2023-07-11 16:59:07
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 路遥 发表的提问:
增值税税控系统专用设备缴纳的技术维护费会计分录怎么做?
公司目前没有开增值税发票,所以也没有销项只有进项,要怎么做分录?
270楼
2023-07-11 17:17:55
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王雁鸣老师:回复路遥您好,全额抵扣分录是,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2023-07-11 17:35:39
路遥:回复王雁鸣老师 @王老师:目前没有抵扣,也入管理费用,然后结转到当月的本年利润?
2023-07-11 18:03:13
王雁鸣老师:回复路遥您好,是的。
2023-07-11 18:16:11

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