咨询
现金返还从会计角度处理
分享
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2.20 发表的提问:
从会计的角度来说非金融机构的借款有什么风险是对方主动要给借的
这个费用超过银行利率部分不能抵扣的
136楼
2023-04-26 19:42:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付帐款后,收不回商品从会计学角度如何解释
应当退回预付账款,否则要做坏账处理
137楼
2023-04-26 19:53:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 鲁能球迷 发表的提问:
从会计角度说明企业经济活动的实质 问题ID:3615479
同学你好 这个是根据发生的某项经济业务,他的一个真实目的的是什么?根据这个真实目的来进行账务处理
138楼
2023-05-03 20:32:46
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 文武小仙 发表的提问:
为什么小呢,从什么角度理解
制造成本法中包含固定的制造费用啊,而变动的成本法已经扣除了固定的制造费用。所以,前者存货的成本大于后者的成本,那么抵减收入后的利润就更小
139楼
2023-05-03 20:58:36
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 2.20 发表的提问:
供电返还是费怎样做帐务处理?返还是不是现金和银行存款,只是一个电量,不好描述返还电费
返还电费,收到钱后做营业上收入处理
140楼
2023-05-03 21:27:00
全部回复
2.20:回复李爱文老师 每月先预存电费,下月退还电量
2023-05-03 21:49:40
李爱文老师:回复2.20预付电费,公司再用电量,就行了。是有额外的电量奖励吗?
2023-05-03 22:02:37
2.20:回复李爱文老师 没钱收的 不会退钱 所以才不会做 只退电量 每月先预存电费,下月退还电量
2023-05-03 22:24:30
李爱文老师:回复2.20属于正常的预付电费款,再进行拿到用电的发票,最后冲预付账款
2023-05-03 22:47:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 深蓝 发表的提问:
请问个人所得税返还手续费的会计处理
借银行存款 贷其他业务收入, 应交税费应交增值税销项。
141楼
2023-05-04 18:23:49
全部回复
深蓝:回复郭老师 谢谢老师
2023-05-04 18:53:01
郭老师:回复深蓝不用客气,工作愉快。
2023-05-04 19:14:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 随风而逝 发表的提问:
公司是建筑公司,现在想开一个高端会所,如果从合理纳税角度,是以原公司名义,还是新建公司来开好些呢
建议新建公司。这样更结税,也比较好操作。
142楼
2023-05-04 18:53:43
全部回复
随风而逝:回复陈诗晗老师 老师可以具体节哪些税呢
2023-05-04 19:16:18
陈诗晗老师:回复随风而逝如果你是和建筑一体,那么两个公司之间的往来需要视同销售交纳税,然后还需要编制合并报表,比较麻烦。属于混合经营。 如果你直接新办一个企业,可以考虑先是小规模,小规模目前税收优惠比较大。
2023-05-04 19:28:26
随风而逝:回复陈诗晗老师 同个公司,还需要视同销售啊?
2023-05-04 19:40:49
陈诗晗老师:回复随风而逝你建筑公司另开一个高端会所,你肯定也是另外去在之前公司下成立个新公司,作为子公司类的。难道直接用一个公司?
2023-05-04 20:07:27
随风而逝:回复陈诗晗老师 这个我不太懂,就是不能用一个公司是吧
2023-05-04 20:29:38
陈诗晗老师:回复随风而逝是的。高端会所属于生活服务类, 建筑 属于建筑服务,两个不同经营范围的。
2023-05-04 20:59:02
随风而逝:回复陈诗晗老师 现在我们公司是三个人合伙的,他们现在做这个项目,也是属于一体的,那这个高端会所怎么来搞啊,是注册一个新公司,然后以我们公司名义来控股?我们拿67%股份,盈利什么的然后他们自己内部分,然后33%拿出来融资是吗
2023-05-04 21:24:37
陈诗晗老师:回复随风而逝注册一个公司,控股。这是最好的方式,经营范围不同,又解决 了这个问题。
2023-05-04 21:51:58
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 像鱼. 发表的提问:
老师你好 用上年结转资金财政应返还额度 在19年1月支付一笔其他应收款,已经出现现金流 财务我是记账 借 其他应收款 贷 财政应返还额度,预算我这边应该怎么处理
你好,预算的分录就是 借事业支出 贷 货币结存
143楼
2023-05-04 19:06:52
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 像鱼. 发表的提问:
老师你好 用上年结转资金财政应返还额度 在19年1月支付一笔其他应收款,已经出现现金流 财务我是记账 借 其他应收款 贷 财政应返还额度,预算我这边应该怎么处理?
你好,可以做支出 借 事业支出/财政拨款支出 贷 货币结存
144楼
2023-05-04 19:17:58
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 像鱼. 发表的提问:
老师你好 用上年结转资金财政应返还额度 在19年1月支付一笔其他应收款,已经出现现金流 财务我是记账 借 其他应收款 贷 财政应返还额度,预算我这边应该怎么处理?
你好,预算会计就是 借事业支出 贷货币结存
145楼
2023-05-04 19:41:59
全部回复
像鱼.:回复紫藤老师 我们是行政单位 到时候往来申请回来 用往来款支付平时费用,财务会计做相反分录 要把之前往来冲减,预算要做账吗?
2023-05-04 19:59:06
紫藤老师:回复像鱼.如果你之前做了预算会计,就冲减,没有做,就不需要做
2023-05-04 20:09:47
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 雪灵 发表的提问:
是金属件加工企业现在要处理边角废料怎么处理
金属件加工企业现在要处理边角废料,直接做无票的其他业务收入处理,没有成本结转
146楼
2023-05-07 21:12:17
全部回复
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 听话的冷风 发表的提问:
社保费包含企业和个人,在19年5月返还18年度社保费的25%,如何做会计分录处理?
借:银行存款 正数 借:管理费用-社保 负数
147楼
2023-05-07 21:30:22
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 梓馨 发表的提问:
收到了去年工会经费全额返还,这已经跨年度了,账务怎么处理?
现在返还,可以冲减费用的
148楼
2023-05-07 21:44:59
全部回复
梓馨:回复辜老师 具体账务怎么处理
2023-05-07 22:13:52
辜老师:回复梓馨借:银行存款 贷:管理费用
2023-05-07 22:38:38
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 黄~艳 发表的提问:
失业保险基金返还的稳岗返还资金如何账务处理
您好,同学,收到补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益 发生相关支出时: 借:管理费用 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:其他收益
149楼
2023-05-08 18:44:05
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 聪明的项链 发表的提问:
从会计处理视角说明大股东无偿占用上市公司资金对资产负债表和利润表可能对应科目的影响
你好,占用资金一般做账会借:其他应收款 贷:银行存款,所以也会影响资产负债表里的货币资金和其他应收款项目
150楼
2023-05-08 19:04:48
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×