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会计分录能用蓝字填写吗
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 邱丽新 发表的提问:
老师,麻烦问下,购买方填写开具红字增值税专用发票,上传后,等待税务局后台审核吗,还是自动审核?购买方为什么不能填写对应蓝字专用发票的代码和号码
你好,后台审核的,不是自己审核的。不需要你填发票代码和号码的
76楼
2023-03-22 19:38:16
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邱丽新:回复徐阿富老师 老师,那我还用去税务局吗
2023-03-22 19:51:00
邱丽新:回复徐阿富老师 还是等着,看看系统什么时候审核
2023-03-22 20:08:57
邱丽新:回复徐阿富老师 那我这个审核不通过,是税务局没通过吗,还是在审核中
2023-03-22 20:32:00
徐阿富老师:回复邱丽新你好是审核不通过呢
2023-03-22 20:54:31
邱丽新:回复徐阿富老师 那我现在需要怎么办?
2023-03-22 21:06:10
徐阿富老师:回复邱丽新你好,检查一下是不是填错了
2023-03-22 21:22:08
邱丽新:回复徐阿富老师 我是购买方,比如之前给我开了100000,现在又退给我2000。我需要把这部分税退回。
2023-03-22 21:36:43
徐阿富老师:回复邱丽新你好发票有没有认证掉
2023-03-22 21:52:40
邱丽新:回复徐阿富老师 我是制造企业,他们是信息类企业,
2023-03-22 22:07:53
徐阿富老师:回复邱丽新按照我说的回答就行
2023-03-22 22:24:00
邱丽新:回复徐阿富老师 那我可以把我这个撤回吗
2023-03-22 22:44:09
徐阿富老师:回复邱丽新撤回也没有作用啊
2023-03-22 22:55:30
邱丽新:回复徐阿富老师 老师,你看这个是不就成功了
2023-03-22 23:09:55
徐阿富老师:回复邱丽新你好是的这个成功的了
2023-03-22 23:39:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 雅玲儿 发表的提问:
老师,一笔1000元其他应收款冲减管理费用,是做蓝字分录还是做红字冲销分录 蓝字: 借其他应收款1000 贷管理费用1000 红字冲减: 借管理费用-1000 贷其他应收款-1000 问题一:上述这种情况我应该用蓝字的还是红字?分录是正确的吗? 问题二:什么情况我应该用红字冲减的分录呢? 望老师解答!
1.之前多做了管理费用吗 是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款 2.费用发生额在贷方用借方负数
77楼
2023-03-22 20:08:06
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 溪溪溪 发表的提问:
老师,红字更正只能一张负数冲一张蓝字吗?能否一张红字冲多张蓝字?
你好 嗯 是的 要一一对应发票来红冲的
78楼
2023-03-22 20:36:34
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 彼岸花开的等待 发表的提问:
9月份开了2张蓝字普票,1张红字,我在采集普通发票份数,金额,税额是填写合计数吗
是的,填写合计数就可以了
79楼
2023-03-22 20:50:32
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 快乐的画笔 发表的提问:
商业汇票会计分录 进汇泉有限公司 出蓝天纺织有限公司 会计分录怎么写
你是想站在哪个公司角度进行账务处理
80楼
2023-03-22 20:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ づ尛壊蛋﹏ 发表的提问:
开了红字专票怎么做分录呀?报表填写怎么填呢?
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 在销项表格按正数发票减去负数发票填写申报
81楼
2023-03-27 20:40:51
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 筱筱 发表的提问:
记账金额多记,填写红字冲减,是分录都要用红字吗?
分录的原分录,金额用红字就好啊
82楼
2023-03-27 20:49:39
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筱筱:回复Kim 摘要,分录,合计金额都不用红字,只凭证上借贷金额用红字就可以了?
2023-03-27 21:14:24
Kim:回复筱筱是的,其他不需要,只要金额红字就可以,也 就是说金额按负号就变红字
2023-03-27 21:28:36
筱筱:回复Kim 我是说手工记账的凭证
2023-03-27 21:54:45
Kim:回复筱筱也一样不需要,只需要金额红字就可以
2023-03-27 22:23:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 美丽的梦 发表的提问:
专票认证完未抵扣发现错误,要求对方开红字,再开蓝字,分录怎么做,填增值税申报表是用进项税转出吗
你直接原分录红冲就可以了,然后做蓝字分录,申报表里不用填写,当月红冲当月开正确的就可以
83楼
2023-03-27 21:14:27
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 尊敬的小蘑菇 发表的提问:
老师好,怎么理解已申报抵扣就不填蓝字专用发票信息,未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的需要填写对应的蓝字信息?
您好,已经申报抵扣,只需要开红字发票信息表
84楼
2023-03-27 21:23:59
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文老师:回复尊敬的小蘑菇需要填写,是系统您没有认证抵扣,没有对应蓝字发哦信息,需要您录入
2023-03-27 22:15:56
尊敬的小蘑菇:回复文老师 老师好,只能是购买方这边填吗?
2023-03-27 22:30:02
文老师:回复尊敬的小蘑菇没有认证的,是销售方开红字信息表的
2023-03-27 22:47:46
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 丫头 发表的提问:
上期结转损益后,现在发现财务费用-利息结转到借方蓝字,报表上反应不出利息,现在要怎么调整,会计分录怎么写
你好,报表上就是从财务费用中把利息拿出来填上去的
85楼
2023-03-28 19:34:14
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丫头:回复王利老师 我们用的是金蝶做账的,现在发现上期的利润表中利息收入为零,,但是实际 上是有利息收入的,所 以我现在要调整,但是这个调整以及更正的凭证不会写,老师能帮我吗
2023-03-28 19:51:34
王利老师:回复丫头表中的利息收入就从财务费用中挑出来填上就行,会计凭证不用改的
2023-03-28 20:20:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 卡西利亚斯 发表的提问:
老师好,会计科目用错了,可以直接用红字冲吗,还是用反方向蓝字?
你好 看科目 。比如损益科目有的 最好是 红字处理 。 如果不涉及损益 可以相反分录 做红冲
86楼
2023-03-28 19:42:26
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卡西利亚斯:回复meizi老师 如果都是资产类的,可以一红一蓝吗?
2023-03-28 20:07:35
meizi老师:回复卡西利亚斯 你好     资产的话做相反分录 处理就行了。  
2023-03-28 20:37:05
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 典雅的棒球 发表的提问:
老师。银行利息收入,入账时会计分录:借 财务费用利息收入红字 借 银行存款蓝字。月末结转后余额是负数正常吗?
您好 借:银行存款 借方负数:财务费用利息收入
87楼
2023-03-28 19:59:54
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典雅的棒球:回复宸宸老师 我是这样做分录的,月末余额是负数是正常吗?
2023-03-28 20:11:32
宸宸老师:回复典雅的棒球您好,您说的是哪个月末为负数?
2023-03-28 20:27:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 彪壮的睫毛膏 发表的提问:
老师,我们是购买方,由于销售方发票原因,我们已经勾选的发票进项发票需要红冲,那我已经收到红字发票和正确的蓝字发票了,我要做账的话我要做一个和以前一样分录的负数分录,再写一个正确的蓝字分录,老师这个负数分录是个这个正确的蓝字分录相抵消吗
你好 是的 是的 就是红字分录是冲你之前的分录
88楼
2023-03-28 20:26:24
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彪壮的睫毛膏:回复meizi老师 可是,红字分录怎么冲以前的分录呢,之前的分录都平了
2023-03-28 20:52:45
meizi老师:回复彪壮的睫毛膏你好 那说明你之前的分录可能有错误; 你作为购买方认证了发票没有
2023-03-28 21:04:23
彪壮的睫毛膏:回复meizi老师 什么意思,之前做的分录就是借工程施工-材料,借应交税费,进项税额,贷银行存款,工程施工材料都结转到成本里了,进项税额已经转到未交增值税里了, 有错误吗?期末都没有余额怎么红冲以前的分录呢
2023-03-28 21:21:07
meizi老师:回复彪壮的睫毛膏你好 那你需要做红字 然后在去结转 借工程施工-材料,红字 借应交税费,进项税额,红字 借银行存款
2023-03-28 21:36:06
彪壮的睫毛膏:回复meizi老师 借工程施工-合同成本-材料 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款 借销项 贷进项 贷转出未交增值税 老师这是前两步,现在要具体怎么做呢,老师你可以写清楚一点吗?你写的我不太懂
2023-03-28 21:51:42
meizi老师:回复彪壮的睫毛膏你好 1.如果你没认证 销售方直接开票给你们红字发票 你做 借工程施工-合同成本-材料 红字 借应交税费-应交增值税-进项税额 红字 贷银行存款 红字 2, 然后你做进项税的红字结转 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 具体金额红字 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 红字 这样就行了。 因为你之前月末是结转了进项税和销项税的嘛
2023-03-28 22:02:55
彪壮的睫毛膏:回复meizi老师 我们已经勾选认证了,怎么做呢
2023-03-28 22:18:58
meizi老师:回复彪壮的睫毛膏你好 1.勾选认证了 你做进项税转出 你填写红字信息表 然后销售方开红字发票 ;你开红字信息表后:你做借工程施工-合同成本-材料 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 收到红字发票后你做 借工程施工-合同成本-材料 红字 贷银行存款 红字 然后结转 借应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-03-28 22:45:03
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 唠叨的冥王星 发表的提问:
原蓝字发票的销货,发生部分销售退回,该蓝字发票未抵扣,若购买方提交红字申请表后,原蓝字发票还能抵扣吗?以为只是部分退回
你好,部分红冲的话剩余的还可以抵扣的
89楼
2023-03-28 20:53:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
U8在哪里找蓝字回冲单?能更改吗?生成 蓝单时,可能填代码时把税金的填上存货了,使得税金少了,存货金额多了
在用友U8V11.0erp系统中红字回冲单是上月入库单暂估回冲的,蓝字回冲单是采购发票报销的金额,不一致正常。
90楼
2023-03-29 20:24:56
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静:回复朴老师 是生成蓝单时,本该写税金代码的写成存货代码了,进项税22210101写成存货140316了,那现在存货金额多了,税金金额少了,怎么调整 ?
2023-03-29 21:01:45
朴老师:回复直接冲销就可以了
2023-03-29 21:20:17

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