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关于转账支票的会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 学堂用户8upscf 发表的提问:
某事业单位209年12月份发生下列有关事业预算)收入的业务请根据有关凭证 编制会计分录 (1)2日收到应上缴财政专户的事业性收费6000元 2)3日开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 3)21日通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 4)23日根据合同约定按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收 5)27日收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费9000
同学你好,1、财务会计分录,借:银行存款,6000元,贷:应上缴财政款,6000元,不做预算会计分录。 2、财务会计分录,借:应上缴财政款,6000元,贷:银行存款,6000元,不做预算会计分录。 3、财务会计分录,借:银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,不做预算会计分录。 4、财务会计分录,借:预收账款,5万元,贷:事业收入,5万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,5万元,贷:事业预算收入,5万元。 5、财务会计,借:银行存款,9万元,贷;事业收入,9万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,9万元,贷:事业预算收入,9万元。
151楼
2023-05-22 18:25:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 缥缈的玉米 发表的提问:
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录: (1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元 (2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 (3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 (4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人 (5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
同学你好,1、财务会计分录,借:银行存款,6000元,贷:应上缴财政款,6000元,不做预算会计分录。 2、财务会计分录,借:应上缴财政款,6000元,贷:银行存款,6000元,不做预算会计分录。 3、财务会计分录,借:银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,不做预算会计分录。 4、财务会计分录,借:预收账款,5万元,贷:事业收入,5万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,5万元,贷:事业预算收入,5万元。 5、财务会计,借:银行存款,9万元,贷;事业收入,9万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,9万元,贷:事业预算收入,9万元。
152楼
2023-05-22 18:39:56
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ ご沉默菋噵ご 发表的提问:
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录: (1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元 (2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 (3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 (4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人 (5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
同学你好,1、财务会计分录,借:银行存款,6000元,贷:应上缴财政款,6000元,不做预算会计分录。 2、财务会计分录,借:应上缴财政款,6000元,贷:银行存款,6000元,不做预算会计分录。 3、财务会计分录,借:银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,不做预算会计分录。 4、财务会计分录,借:预收账款,5万元,贷:事业收入,5万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,5万元,贷:事业预算收入,5万元。 5、财务会计,借:银行存款,9万元,贷;事业收入,9万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,9万元,贷:事业预算收入,9万元。
153楼
2023-05-22 19:06:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 可靠的绿茶 发表的提问:
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录: (1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元 (2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 (3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 (4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人 (5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
同学你好,1、财务会计分录,借:银行存款,6000元,贷:应上缴财政款,6000元,不做预算会计分录。 2、财务会计分录,借:应上缴财政款,6000元,贷:银行存款,6000元,不做预算会计分录。 3、财务会计分录,借:银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,不做预算会计分录。 4、财务会计分录,借:预收账款,5万元,贷:事业收入,5万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,5万元,贷:事业预算收入,5万元。 5、财务会计,借:银行存款,9万元,贷;事业收入,9万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,9万元,贷:事业预算收入,9万元。
154楼
2023-05-23 18:14:42
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 学堂用户44v4a5 发表的提问:
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录: (1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元 (2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 (3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 (4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人 (5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
同学你好,1、财务会计分录,借:银行存款,6000元,贷:应上缴财政款,6000元,不做预算会计分录。 2、财务会计分录,借:应上缴财政款,6000元,贷:银行存款,6000元,不做预算会计分录。 3、财务会计分录,借:银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,不做预算会计分录。 4、财务会计分录,借:预收账款,5万元,贷:事业收入,5万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,5万元,贷:事业预算收入,5万元。 5、财务会计,借:银行存款,9万元,贷;事业收入,9万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,9万元,贷:事业预算收入,9万元。
155楼
2023-05-23 18:22:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 重要的板栗 发表的提问:
收到徽云集团中国银行转账支票一张会计分录怎么写
你好,收到徽云集团中国银行转账支票一张 借:银行存款,贷:应收账款等科目 
156楼
2023-05-23 18:48:06
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 轩轩 发表的提问:
关于财务费用会计分录和账户问题
你好,财务费用是损益类科目,期末会贷方减少转入本年利润会计科目,期末无余额,归还借款只需冲负债即可
157楼
2023-05-23 19:08:58
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轩轩:回复王瑞老师 期末转入本年利润科目的话,那不是用银行存款还了一次钱,然后期末又二次扣费了么
2023-05-23 19:44:01
王瑞老师:回复轩轩不是的,是先发生业务再进行会计处理,银行存款还款只能是贷银行存款,借本年利润 贷财务费用是损益类科目结转
2023-05-23 20:05:33
轩轩:回复王瑞老师 老师,你看我之前发的图片,贷,银行存款,连本付息了,预提利息七万,但是会计分录,借,财务费用增加了七万,贷,应付利息又增加了七万,那不是十四万吗,问题只预提七万,为什么两个账户各增加七万呢,然后还的时候,只还了借,应付利息七万,那财务费用不是还剩七万么,预提七万怎么会变成十四万呢
2023-05-23 20:28:04
王瑞老师:回复轩轩预提的是财务费用损益类科目,这两个会计分录合并成一个就是借短期借款1500000 财务费用70000贷银行存款1570000,这样能明白不?
2023-05-23 20:48:05
轩轩:回复王瑞老师 应付利息,财务费用,两个账户的发生额,合并的话,步骤是怎么样的呢
2023-05-23 21:13:06
王瑞老师:回复轩轩应付利息只是一个过度科目,如果不计提利息就是借财务费用 贷银行存款,
2023-05-23 21:35:33
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 行っている 发表的提问:
谁有关于税金计提,结转和缴纳的会计分录,麻烦发我一下哦
你好,具体的什么税
158楼
2023-05-24 18:14:52
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行っている:回复郭老师 所有关于税费的会计分录哦
2023-05-24 18:29:12
郭老师:回复行っている你好,增值税不用计提,一般纳税人需要需要结转借要税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税附加税印花税车船税计提借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
2023-05-24 18:57:48
行っている:回复郭老师 哦,谢谢老师好,公司劳务费进那个科目
2023-05-24 19:17:17
行っている:回复郭老师 劳务费账务处理
2023-05-24 19:36:36
郭老师:回复行っている你好,借成本费用相关科目贷银存,按你受益部门
2023-05-24 20:04:45
行っている:回复郭老师 那这个劳务费要缴纳劳务报酬税吗
2023-05-24 20:18:14
郭老师:回复行っている你好,不用,开发票税务局会收的
2023-05-24 20:48:11
行っている:回复郭老师 老师,对公司来说是劳务费,对对方来说就是劳务报酬所得对哇
2023-05-24 20:59:43
郭老师:回复行っている你好,是的
2023-05-24 21:12:20
行っている:回复郭老师 哦,
2023-05-24 21:27:42
郭老师:回复行っている你好,满意请五星好评,谢谢
2023-05-24 21:39:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
关于开票软件服务费的会计分录怎么做?
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 你好,发生,减免可以这样做分录
159楼
2023-05-24 18:42:50
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
老师 关于承兑汇票麻烦介绍一下 包括做账会计分录
你好同学 一、承兑汇票会计分录 1、收到汇票时,给对方开具收据,收据中标明汇票金额、汇票号码。做: 借:应收票据 贷:应收帐款等往来科目 2、付出汇票时,也要接受方开具收据,并将汇票复印,收据及汇票复印件入帐,做: 借:应付帐款--供应商 贷:应收票据 二、承兑汇票 指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中,售货人为了向购货人索取货款而签发汇票,并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。经购货人承兑的称“商业承兑汇票”,经银行承兑的称“银行承兑汇票”。 出票人签发汇票并交付给收款人,收款人向汇票上记载的付款人请求付款,付款人应承担付款义务,银行并收取一定手续费用。汇票的承兑,只对定日付款、出票后定期付款和见票后定期付款的汇票适用。见票即付的汇票不需要提示承兑,也就不存在承兑行为。同时,出票人与付款人为同一人的对已汇票,也不需要进行承兑。 扩展资料: 1、会计分录亦称“记帐公式”。简称“分录”。它根据复式记帐原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方帐户及其金额的一种记录。在登记帐户前,通过记帐凭证编制会计分录,能够清楚地反映经济业务的归类情况,有利于保证帐户记录的正确和便于事后检查。每项会计分录主要包括记帐符号,有关帐户名称、摘要和金额。 2、会计分录分为简单分录和复合分录两种。简单分录也称“单项分录”。是指以一个帐户的借方和另一个帐户的贷方相对应的会计分录。复合分录亦称“多项分录”。是指以一个帐户的借方与几个帐户的贷方,或者以一个帐户的贷方与几个帐户的借方相对应的会计分录。 3、为了保证帐户对应关系的正确、清晰、便于了解经济业务的内容,会计分录必须严格掌握一借多贷或一贷多借的基本原则,不允许多借多贷。
160楼
2023-05-24 19:02:59
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开出转账支票支付下半年报刊费600会计分录真么做啊
借:管理费用--办公费 600 贷:银行存款600
161楼
2023-05-29 17:44:22
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 虚心的自行车 发表的提问:
投资人按投资合同送来一张金额为250000元转账支票,公司会计人员按填制进账单,一式两联后将之一并送存银行会计分录
借银行存款贷实收资本
162楼
2023-05-29 17:50:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 曾琴 发表的提问:
关于增值税的会计分录
一般纳税人嘛 参考下面
163楼
2023-05-29 18:09:14
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
关于印花税的会计分录
你好 借税金及附加 贷银行  
164楼
2023-05-29 18:32:41
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ dou 发表的提问:
老师,请问关于我们公司转账给自己的工会户的分录如何做呢?
借管理费用 贷 银行存款
165楼
2023-05-29 18:53:58
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dou:回复董老师 没办法进费用哈,我们是填写的是付款申请,后期也不可能有发票过来的,这咋做呢?
2023-05-29 19:43:39
董老师:回复dou工会经费支出中一些不容易取得发票的项目,可以不需要发票,真实反映企业实际发生的与经营有关的合理支出可以在所得税前扣除。借:管理费用-工会经费 贷:银行存款
2023-05-29 20:08:34
dou:回复董老师 这是不需要挂往来撒的么?
2023-05-29 20:32:13
董老师:回复dou您收不回来了,直接作为工会活动费用使用了,不用挂往来
2023-05-29 20:59:38
dou:回复董老师 ……谢谢
2023-05-29 21:11:03
dou:回复董老师 那工会户的话收到我们公司的转账的话应该如何做分录呢?
2023-05-29 21:35:43
董老师:回复dou借 银行存款贷 管理费用
2023-05-29 22:03:41
dou:回复董老师 有这种做法吗?
2023-05-29 22:31:09
dou:回复董老师
2023-05-29 22:51:40
董老师:回复dou这种一般是集团公司或者大型企业采用,如果不上交直接计入管理费用
2023-05-29 23:07:38
董老师:回复dou而且这是工会账,跟你问得不一样
2023-05-29 23:21:33
dou:回复董老师 好的呢……谢谢老师
2023-05-29 23:48:59
董老师:回复dou不用客气,满意给个五星好评,谢谢
2023-05-30 00:08:34
dou:回复董老师 老师,我还想请问下就是这里你说的工会账是什么意思呢?
2023-05-30 00:29:17
dou:回复董老师
2023-05-30 00:40:44
董老师:回复dou就是公会自己的账
2023-05-30 00:50:58
董老师:回复dou类似于事业单位做账方式
2023-05-30 01:20:31
dou:回复董老师 我想问的就是这个工会自己账该如何处理呢?
2023-05-30 01:43:48
董老师:回复dou这个我没有做过,你发的截图应该就可以。使用经费得时候计入业余活动费用
2023-05-30 01:55:51

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