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关于转账支票的会计分录
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王玲老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 莫小媛 发表的提问:
关于社保的简单会计分录
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
196楼
2023-06-21 16:53:51
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 勤奋的招牌 发表的提问:
1.为购进P材料预付给甲企业100000元,签发转账支票支付。 2.从甲企业购进P材料1000千克,单价80元,共计进价80000元,增值税13600元。贷款以预付款结算。多余款收回存入银行。 3.乙企业发来Q材料,共计进价100000元,增值税17000元。上月预付乙企业80000元,差额填制信汇凭证结清。 编制会计分录
你好 1.为购进P材料预付给甲企业100000元,签发转账支票支付。 借,预付账款100000 贷,银行存款100000 2.从甲企业购进P材料1000千克,单价80元,共计进价80000元,增值税13600元。贷款以预付款结算。多余款收回存入银行 借,原材料 80000 借,应交税费——应增进13600 贷,预付账款93600 借,银行存款6400 贷,预付账款6400 3.乙企业发来Q材料,共计进价100000元,增值税17000元。上月预付乙企业80000元,差额填制信汇凭证结清。 借,原材料100000 借,应交税费——应增进17000 贷,预付账款80000 贷,银行存款37000
197楼
2023-06-21 17:18:57
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勤奋的招牌:回复立红老师 财会人员李青出差归来,报销差旅费1200元,差额300元交回现金
2023-06-21 17:41:17
立红老师:回复勤奋的招牌你好 借,管理费用 1200 借,库存现金300 贷,其他应收款1500
2023-06-21 18:09:31
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 霸气的音响 发表的提问:
从M企业购进甲材料2000千克,单价20元,计40000元,进项增值税6800元。上月已预付货款50000元,余款退回。收到转账支票一张。材料尚未到达。编制会计分录
借:在途物资 40000 银行存款10000 应交税费-增值税-进项税额 6800 贷:预付账款50000
198楼
2023-06-21 17:48:46
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ FACE PLUS 发表的提问:
关于月末增值税进项税额转出、及缴纳增值税时的会计分录
进项转出是费用还是存货?
199楼
2023-06-21 18:01:05
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FACE PLUS:回复文文老师 费用
2023-06-21 18:15:28
FACE PLUS:回复文文老师 公司是一般纳税人,所以有进销项
2023-06-21 18:40:19
FACE PLUS:回复文文老师 想请假关于月末进销项会计科目的结转
2023-06-21 19:00:14
FACE PLUS:回复文文老师 请教
2023-06-21 19:15:01
文文老师:回复FACE PLUS进项转出是费用,借:**费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 月末结转科目 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-06-21 19:38:50
FACE PLUS:回复文文老师 老师,我想请教的是关于进项税,销项税的月末结转问题
2023-06-21 19:49:56
FACE PLUS:回复文文老师 我在百度上面看的是一头雾水
2023-06-21 20:01:22
FACE PLUS:回复文文老师 我虽然每个月有缴纳增值税,但是我没有做会计分录,没有结转销项税
2023-06-21 20:12:26
FACE PLUS:回复文文老师 我看百度上面是应交税费–未交增值税
2023-06-21 20:27:37
FACE PLUS:回复文文老师 贷:应交税费–销项税额
2023-06-21 20:54:01
文文老师:回复FACE PLUS实际上就是应交增值税下的二级内部结转,使进项,销项等余额为0 应交税费-应交增值税这个科目余额还是没变的。
2023-06-21 21:05:44
FACE PLUS:回复文文老师 我以前缴纳税费都没有做分录,现在应该如何调整科目呢
2023-06-21 21:18:02
文文老师:回复FACE PLUS缴纳税费都没有做分录,那支出的银行存款如何处理的
2023-06-21 21:40:31
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 神勇的绿茶 发表的提问:
蓝星公司下属分公司由于改变隶属关系,款项9000元无法支付。经公司研究同意转销。如何写会计分录?
借:应付账款 贷:营业外收入
200楼
2023-06-21 18:11:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 竹雨清风 发表的提问:
1、地产公司(企业)租房项目的收支会计账目及会计分录。 2、纳税项目、税率及相关会计分录?
房地产企业的主营业务收入应该是销售房屋,而房租收入一般是计入“其他业务收入”科目, 借:银行存款/库存现金/应收账款 贷:其他业务收入
201楼
2023-06-22 17:27:44
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 向阳の花 发表的提问:
申请贷款的保证金转账支票形式提供的会计分录怎么做,转账支票上出票人跟收款人都是我们公司的,只是账号不一样
借:其他货币资金-保证金 贷:银行存款
202楼
2023-06-22 17:46:22
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 开心的红牛 发表的提问:
一 企业收到C公司投资投入材料一批100万元,双方协商价90万元,企业用转账支票支付运费2000元,在不考虑相关税费的情况下。编制相关会计分录。 二 企业向银行借入期限为3,个月的借款200万元,年利率4.35%,到期一次还本利息。编制相关会计分录。 三。企业向银行借入期限为两年的借款1,000万元,年利率5%用于建造安装一大型设备工期两年提前半年完成并交付使用,按年计算利息,到期一次还本利息。编制相关会计分录。
1借原材料90.2 贷实收资本90 银行存款0.2
203楼
2023-06-22 18:08:59
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暖暖老师:回复开心的红牛2借银行存款200 贷短期借款200
2023-06-22 18:23:57
暖暖老师:回复开心的红牛3借银行存款1000 贷长期借款1000
2023-06-22 18:42:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 玩命的大象 发表的提问:
售给北方公司B产品400件,货款80 000元尚未收到,以转账支票支付代垫运杂费4 000元。 这个会计分录要怎么做呢 要做几个 分付 收 转
你好 借;应收账款 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借;销售费用,贷;银行存款 做两个分录,第一个是转账凭证,第二个是付款凭证
204楼
2023-06-23 17:32:52
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玩命的大象:回复邹老师 期末财产清查盘盈设备一台价值18 600元,估计七成新,报主管部门批准后转账。
2023-06-23 17:51:50
玩命的大象:回复邹老师 这题又要怎么写呢
2023-06-23 18:16:01
邹老师:回复玩命的大象你好 借;固定资产18 600*70%,贷;以前年度损益调整 18 600*70%
2023-06-23 18:27:08
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 瞌睡 发表的提问:
开出转账支票,交纳展销会场地费6000元含税。税率为6%会计分录怎么做?
你好!借管理费用 应交税费 贷银行存款 就可以,如果你们是一般纳税人进项税可以抵扣的话
205楼
2023-06-23 17:45:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 鱼仔 发表的提问:
.中国建设银行马连道支行开户单位甲公司2019年8月31日存款账户余额为80000元,2019年6月21日至8月31日的累计积数为2866000元,本计息期内活期存款年利率为0.36%,没有发生利率调整变化。2019年9月该公司存款户发生的业务如下: (1)8日,存入现金20000元。 (2)12日,转账存入15000元。 (3)15日,开具现金支票支取现金18000元。 (4)17日,签发转账支票支付存款12000元 (5)19日,存入现金8000元。 要求:根据上述资料: (1)对(1)(3)两项业务编制会计分录。 (2)为甲公司开立单位活期存款分户账(乙种账),计算甲公司2019年第三季度的利息,并作利息入账的会计分录。
你好  同学你好,1、(1)会计分录,借:库存现金,20000元,贷:吸收存款,20000元。(3)会计分录:借:吸收存款,18000元,贷:库存现金 ,18000元。 04/08 18:30 2、甲公司开立单位活期存款分户账(乙种账): 吸收存款-甲公司,金额单位:元 日期        摘要                    借方发生额        贷方发生额       方向      余额 9月1日    期初余额                                                               贷方      80000 9月8日    现金存入                                       20000              贷方      100000 9月12日  转账存入                                       15000              贷方      115000 9月15日  现金支取                18000                                     贷方       97000 9月17日  转账支取                12000                                     贷方       85000 9月19日  现金存入                                          8000             贷方       93000 ,2、计算甲公司2019年第三季度的利息,9月1日到9月20日累计积数=80000*7%2B100000*4%2B115000*3%2B97000*2%2B8500*2%2B93000*2=1702000元, 则利息=(1702000%2B2866000)*0.36%/360=45.68元。 ,2、利息入账的会计分录,借;利息支出,45.68元,贷:吸收存款,45.68元。
206楼
2023-06-23 18:05:59
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勇老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,高级会计师,经济师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 耶耶???? 发表的提问:
7日,开出转账支票,偿付华伟材料厂材料款16000元,临江富民材料公司材料款14000的会计分录
借原材料-华伟材料厂-临江富民材料公司 贷银行存款
207楼
2023-06-24 17:12:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司开出转账支票一张2100元,行政管理部门服务费 会计分录?
借;管理费用 贷;银行存款
208楼
2023-06-24 17:39:53
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户iy6dta 发表的提问:
开出转账支票交纳场地费6000元含税,税率13%的会计分录金额怎么算
您好,这个是 借 管理费用 6000/1.13=5309.73451327 应交税费 6000-5309.7345=690.2655 贷 银行存款 6000
209楼
2023-06-24 18:05:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 樱子君 发表的提问:
(2)15日,开出转账支票委托银行缴纳社保160021元(其中公司应承担121665.2元,个人承担38365.8元)和公积金89016元(其中单位和个人分别承担44508元) 会计分录怎么做
借管理费用~社保金121665.2+44508 其他应应付款38365.8+44508 贷银行存款
210楼
2023-06-25 16:51:41
全部回复
樱子君:回复暖暖老师 不用分开对吗?就是公司和个人承担的
2023-06-25 17:30:38
暖暖老师:回复樱子君需要分开,我写在一起
2023-06-25 17:48:49

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