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支付货款如何做会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
小企业会计准则,支付社保会计分录如何做?
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
76楼
2023-03-27 20:54:06
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莫失莫忘:回复宋生老师 社保企业部分可以不计提,直接借管理费用 贷 银行存款,这样可以吗?
2023-03-27 21:15:20
莫失莫忘:回复宋生老师 应付职工薪酬-应付社会保险费 要不要设置三级科目,再设公司部分、个人部分?
2023-03-27 21:44:59
宋生老师:回复莫失莫忘您好!如果您当月支付当月的也可以的。 可以设置,自己决定就可以了。
2023-03-27 22:02:08
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 香蕉裙子 发表的提问:
想问老师这些实务题如何计算并做分录? 12、业主他项权证已办理,交银行存押,中行退还保证金10万元,银行收款,如何计算并做会计分录? 13、经公司董事会决定,投资100万元进入从事矿山开发的企业,银行付款,如何计算并作会计分录? 14、年终矿山企业利润分成5%汇入公司账户?如何计算并做会计分录? 15、本企业,向建设银行贷款3000万,借期为三年,如何计算并做会计分录? 16、本企业向中行借周转金500万元,借期为一周年如何计算并做会计分录? 17、本企业购进电动机一台计价为,价款10万元,税17000元,发票总金额为117000元,挂往来账如何计算并做会计分录? 18、预付土地工程进度款100万元,银行支付,如何计算并做会计分录? 19、某某职工,借公司现金1000元,现金支付,如何计算并作会计分录? 20,收购房者预交定金计,50000万元,银行转入,如何计算并做会计分录? 21、支付管理部门餐饮烟酒发票计15000元,现金支付,如何做会计分录?
12借银行存款10 贷其他应收款10
77楼
2023-03-27 21:05:20
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暖暖老师:回复香蕉裙子13借长期股权投资100 贷银行存款100
2023-03-27 21:57:56
暖暖老师:回复香蕉裙子14借没有数字这里
2023-03-27 22:21:50
暖暖老师:回复香蕉裙子15借银行存款3000 贷长期借款3000
2023-03-27 22:47:38
暖暖老师:回复香蕉裙子16借银行存款500 贷短期借款500
2023-03-27 23:08:28
香蕉裙子:回复暖暖老师 13与14应该是一起的
2023-03-27 23:21:33
暖暖老师:回复香蕉裙子17借固定资产100000 应交税费进项税额17000 贷应付账款117000
2023-03-27 23:40:01
暖暖老师:回复香蕉裙子18借预付账款100 贷银行存款100
2023-03-28 00:03:31
暖暖老师:回复香蕉裙子19借其他应收款1000 贷库存现金1000
2023-03-28 00:28:51
暖暖老师:回复香蕉裙子20借银行存款50000 贷预收账款50000
2023-03-28 00:44:31
暖暖老师:回复香蕉裙子21借管理费用15000 贷库存现金15000
2023-03-28 01:10:53
香蕉裙子:回复暖暖老师 老师你好, 14题应该是投资100万元,年终利润分成5%,汇入公司账户,这应该怎么计算和做分录
2023-03-28 01:24:52
暖暖老师:回复香蕉裙子收到分红时 借:银行存款5 贷:应收股利5
2023-03-28 01:38:33
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ DORIS 发表的提问:
当月货到,下月票到,下下月付款,这种会计分录应该如何做?
货到了先不做账只是单独记一下,或者暂估入库,然后到了发票做借库存商品借进项贷应付账款 然后付款的时候借应付账款待银行存款
78楼
2023-03-27 21:26:59
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DORIS:回复朴老师 因为都是跨月,货到的月底要结转成本,下月票到是先冲了上月的成本,再做一次吗?
2023-03-27 21:57:07
朴老师:回复DORIS嗯,你要是暂估的话收到发票就要把暂估的红冲了,我这么给你解释能看明白吗?
2023-03-27 22:24:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿真 发表的提问:
支付杂粮 包装物品如何做会计分录、
你好,借;销售费用 贷;银行存款等科目
79楼
2023-03-28 20:34:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ kiki 发表的提问:
客户少打货款零头如何做会计分录
借;银行存款 财务费用 贷;应收账款
80楼
2023-03-28 20:49:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 九九 发表的提问:
支付1年房屋租金如何做会计分录?
借;待摊费用 贷;银行存款
81楼
2023-03-28 20:56:59
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九九:回复邹老师 @邹老师:您好,新会计准则不是取消待摊费用了吗?
2023-03-28 21:23:21
邹老师:回复九九你好,还是有像这个业务就需要用到这个科目核算的
2023-03-28 21:51:48
恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 娜 娜 发表的提问:
购入一批材料15000.到货后公司先支付一万元,如何分录?支付余款5000如何分录?
1.购进时 借:原材料15000 贷:银行存款10000 应付账款5000 2.支付余款 借:应付账款5000 贷:银行存款5000
82楼
2023-03-29 20:47:33
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 525 发表的提问:
政府会计制度下 事业单位用财政拨款支付其他应付款 如何做分录
借其他应付款 贷财政拨款收入
83楼
2023-03-29 21:15:48
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525:回复蒋飞老师 预算不是也得做分录吗
2023-03-29 21:34:18
蒋飞老师:回复525不涉及资金收付,预算会计不做分录的
2023-03-29 21:52:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 阳光 发表的提问:
支付百望维护费要如何做会计分录
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
84楼
2023-03-29 21:35:21
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
支付宝账号验证费,会计分录如何做?
您好 如果是账号验证的话 可以 借:财务费用 贷:银行存款
85楼
2023-03-29 21:53:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Amyzha 发表的提问:
以库存物资抵货款如何做会计分录?
你分, 借:应付帐款 存货减值准备 (如果抵债存货计提有减值准备的话) 贷:库存商品 (账面成本) 应交税费-应交增值税(销项税额) (按抵债存货公允价值计算的销项税额)
86楼
2023-04-10 20:01:54
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 云云 发表的提问:
公司向别的公司借款,钱到账了,如何做会计分录?月底了,我们支付对方公司利息时,如何做分录?
一、收款时 借:银行存款 贷:短期借款——XX公司 二、计提利息,是每个月计提利息 借:财务费用——利息支出 贷:应付利息——XX公司 三、付息时 借:应付利息——XX公司 贷:银行存款
87楼
2023-04-10 20:18:49
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云云:回复江老师 谢谢老师!
2023-04-10 20:40:27
江老师:回复云云有不明白的问题再咨询
2023-04-10 20:54:48
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 乒乒乓乓乒乒乓乓 发表的提问:
支付分摊的办公费用,该如何做会计分录?
你好,支付的时候 借 长期待摊费用或预付账款 贷 银行存款 分摊的时候 借 管理费用 贷长期待摊费用 或预付账款
88楼
2023-04-10 20:26:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
1.对公支付咨询费,但对方没给发票我应该怎么做会计分录? 2.对公支付个人货款,这笔货款怎么做会计分录?
您好!仍然按实际做借:管理费用-咨询费等 贷:银行存款。 2.借:原材料-XX材料 贷:银行存款。 第二个没有关系。第一个没有发票,汇算清缴要调整。
89楼
2023-04-11 19:26:47
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ san 发表的提问:
老师好,请问如月初支付货款,月底回票的如何做分录阿?
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:材料费用等 借:应交税费-应交增值税 贷:预付账款
90楼
2023-04-11 19:54:53
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san:回复bamboo老师 收到票就做下面三个分录,收到票时不用做应付,做预付冲平就可以了?
2023-04-11 20:18:38
bamboo老师:回复san是的 收到票就做下面三个分录,收到票时不用做应付,做预付冲平就可以
2023-04-11 20:42:52
san:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-04-11 21:08:18
bamboo老师:回复san不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-11 21:20:53

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