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支付货款如何做会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问:
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做?
你好,收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
31楼
2023-02-28 21:44:59
全部回复
庄老师:回复心计划借应付账款,贷银行存款
2023-02-28 22:12:17
心计划:回复庄老师 老师,我可以不可以,这样做, 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 贷:应收账款
2023-02-28 22:27:01
庄老师:回复心计划你好,不行,做应收账款是未收到钱
2023-02-28 22:50:54
心计划:回复庄老师 哦哦,老师,每次收到工程款直接转入老板账户了,未收到工程款老板代垫了好多),然后支付也是从老板账户出的,这种情况我应该如何做呢
2023-02-28 23:04:21
庄老师:回复心计划借其他应收款一老板,贷应收账款
2023-02-28 23:31:35
心计划:回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款~老板,借方
2023-02-28 23:46:28
心计划:回复庄老师 这又如何处理
2023-03-01 00:14:22
心计划:回复庄老师 收工程款时,甲方付款时:一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了(带我们付款供应商款),有一笔劳务押金,还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不: 借:
2023-03-01 00:24:25
心计划:回复庄老师 借:其他应付款~老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷:主营业务收入~工程款收入
2023-03-01 00:38:32
心计划:回复庄老师 这个可以不,老师
2023-03-01 00:58:02
庄老师:回复心计划你好,你这么多合一起,要分开一下
2023-03-01 01:21:52
心计划:回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2023-03-01 01:47:02
庄老师:回复心计划你好,还有应交税费一应交增值税,
2023-03-01 02:10:32
心计划:回复庄老师 老师我们这里之前的内账,额
2023-03-01 02:35:54
庄老师:回复心计划你好,内账不分也可以,不过很多内账都是在外账基础上做
2023-03-01 03:02:23
心计划:回复庄老师 哦哦,谢谢老师
2023-03-01 03:22:08
心计划:回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么,哪个更好做@我刚进接触外账
2023-03-01 03:42:03
庄老师:回复心计划你好,内账针对外账不能做,再补充进入,更加全面了解收入和付款真实数字
2023-03-01 03:58:34
心计划:回复庄老师 知道了,谢谢老师
2023-03-01 04:09:48
庄老师:回复心计划应该的。祝你快乐!给个好评!
2023-03-01 04:38:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 成洁然 发表的提问:
银行分多笔支付消防工程款,如何做会计分录?
你好!是别人给你做工程?
32楼
2023-03-01 20:27:13
全部回复
成洁然:回复宋生老师 是的,新成立的餐饮公司,店面装修,工程款有消防,装修,空调等,银行均分多笔付款。
2023-03-01 20:57:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ cindy 发表的提问:
有购进一批材料,本月付了部分货款,余下尾款还未付。发票要等尾款付清才开。本月如何做会计分录,尾款付清发票到又如何做会计分录?
您好 借:预付账款 贷:银行存款 请问材料收到了么有
33楼
2023-03-01 20:32:53
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ kj_4bRNIDAiODfB 发表的提问:
支付款到发货的材料费如何做分录
借:原材料,贷:应付账款
34楼
2023-03-01 21:02:41
全部回复
kj_4bRNIDAiODfB:回复袁老师 原材料还没有到,只是先付款,款到了对方才发货也是这么做吗
2023-03-01 21:33:01
袁老师:回复kj_4bRNIDAiODfB借:预付账款,贷:银行存款
2023-03-01 22:00:13
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ @ 发表的提问:
领导购入承兑支付货款,如何做分录
借应收票据,贷银行存款
35楼
2023-03-01 21:17:14
全部回复
庄老师:回复@应该是,借原材料,应交税费,贷应付票据
2023-03-01 21:48:13
@:回复庄老师 购入时,不是借:应收票据 贷:银行存款 财务费用? 主要是我们购入的是电子银承,是上手背书给我们,这样的话,我们做成买进合适吗?还是依照正常贸易关系来写?但是我们并没有任何的贸易往来
2023-03-01 22:10:27
庄老师:回复@上面是购入,下面分录是付购货款
2023-03-01 22:26:58
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 『你乖一点~』 发表的提问:
1.支付公司收单进来的钱如何做会计分录 2.支付公司充值进来的钱如何做会计分录
您好,收单的就是收的收入款是吧,借银行存款贷主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额) 充值的是借银行存款贷预收账款,以后实际消费了,借预收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)
36楼
2023-03-01 21:41:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
5月支付1月的货款,未开发票,1月未挂这笔应付款,如何做这个会计分录比较合适
您好!现在借原材料等 贷银行存款就好了。
37楼
2023-03-06 20:42:30
全部回复
巧:回复宋生老师 6月回来发票,可以直接放到5月凭证吗?
2023-03-06 21:12:06
宋生老师:回复你好!可以的。可以贴进去。
2023-03-06 21:29:26
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 睡着的水 发表的提问:
老师您好,请问事业单位购入固定资产,采用分期付款方式支付货款,各期的会计分录如何做
你好同学 https://wenku.baidu.com/view/8ea393b565ce0508763213d9.html 这里有标准的事业单位的分期下的固定资产处理, 它分为正常的分期与融租,您看一下。
38楼
2023-03-06 20:50:46
全部回复
睡着的水:回复何江何老师 预算会计怎么做?
2023-03-06 21:21:23
何江何老师:回复睡着的水是计入事业支出 与固定基金,您看一下下边有分录
2023-03-06 21:49:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Demo人间失格 发表的提问:
支付服务商费用结算款的会计分录如何做?
之前记了应付账款的吧 借应付账款贷银存
39楼
2023-03-06 21:13:23
全部回复
Demo人间失格:回复郭老师
2023-03-06 21:26:30
Demo人间失格:回复郭老师 他是属于我们公司的代垫款
2023-03-06 21:38:33
Demo人间失格:回复郭老师 苏宁是45天一周期打到公司账户 ,然后我们这边是前期要垫付给对应的服务商
2023-03-06 21:59:58
郭老师:回复Demo人间失格借其他应收款,贷银存
2023-03-06 22:16:58
Demo人间失格:回复郭老师 其他应收,那二级科目写 什么
2023-03-06 22:42:54
Demo人间失格:回复郭老师 之后收到苏宁的款呢
2023-03-06 23:07:46
Demo人间失格:回复郭老师 还有就是易付宝提现到公司账户款怎么会计分录
2023-03-06 23:21:59
郭老师:回复Demo人间失格带谁垫付的写谁 你带苏宁写苏宁 借银存贷其他应收款
2023-03-06 23:32:48
Demo人间失格:回复郭老师
2023-03-06 23:55:34
Demo人间失格:回复郭老师 那公司账户退款到个人呢? 会计分录如何做
2023-03-07 00:09:50
郭老师:回复Demo人间失格你好,这个钱是什么钱?
2023-03-07 00:24:46
Demo人间失格:回复郭老师 平台刷单的钱,先苏宁平台刷单,钱先到易付宝,然后提现,到公司账户,然后退回给之前刷单的人
2023-03-07 00:37:02
Demo人间失格:回复郭老师 比较繁琐
2023-03-07 01:05:08
郭老师:回复Demo人间失格收到刷单的钱记收入,退回去红冲收入
2023-03-07 01:15:13
Demo人间失格:回复郭老师 主营业务收入,还是其他业务收入
2023-03-07 01:40:59
郭老师:回复Demo人间失格主营业务收入就可以的,
2023-03-07 02:04:27
Demo人间失格:回复郭老师 好的,那我是不是应该1先借其他货币资金,贷主营业务收入,应交税费2提现到账借银行存款贷其他货币资金3退款借主营,应交税费,贷银行存款?
2023-03-07 02:31:02
郭老师:回复Demo人间失格你好,分录对的
2023-03-07 02:46:32
Demo人间失格:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-03-07 02:59:55
郭老师:回复Demo人间失格不用客气的,
2023-03-07 03:13:00
Demo人间失格:回复郭老师 公司账户收到一次扫码收款,的会计分录
2023-03-07 03:29:45
郭老师:回复Demo人间失格收入的吗 微信支付宝借其他货币资金贷主营业务收入应交税费
2023-03-07 03:41:22
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 怪咖 发表的提问:
从C公司购入材料100000元入库,货款已支付不考虑增值税。如何做会计分录
借,原材料,贷,应付账款 借,应付账款,贷,银行存款
40楼
2023-03-06 21:27:35
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 无辜的羽毛 发表的提问:
政府会计制度中扣留装备款暂扣的质保金如何做财务会计和预算会计分录,支付时又如何做财务会计和预算会计分录,比如装备款100000,以银行存款支付95000,暂扣质保金5000
借:业务活动费用 10000 贷:银行95000 其他应付款—质保金,预算会计借:事业支出95000 贷:资金结存—货币资金 95000
41楼
2023-03-06 21:53:58
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ Justin 发表的提问:
政府会计制度中扣留装备款暂扣的质保金如何做财务会计和预算会计分录,支付时又如何做财务会计和预算会计分录,比如装备款100000,以银行存款支付95000,暂扣质保金5000
借:业务活动费用 10000 贷:银行95000 其他应付款—质保金,预算会计借:事业支出95000 贷:资金结存—货币资金 95000
42楼
2023-03-07 20:19:02
全部回复
Justin:回复姜老师 如果是95000,那第二年支付质保金的时候,行政支出5000,是不是用上年的费用挤占了当年的预算?
2023-03-07 20:59:13
Justin:回复姜老师 第二年支付质保金的时候是借行政支付5000;贷零余额5000
2023-03-07 21:17:25
Justin:回复姜老师 但第二年并没有质保金的预算呀
2023-03-07 21:30:42
姜老师:回复Justin这个保证金没有支付的部分结转到财政补助结转科目,所以不是挤占当年预算。
2023-03-07 21:50:44
姜老师:回复Justin支付时财务会计借:其他应付款 贷:零余额,预算会计借:行政支出 贷:资金结存
2023-03-07 22:16:17
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ wanjc 发表的提问:
开发公司取得青苗补偿款如何做会计分录,支付青苗补偿款给村委会如何做会计分录,需要那些原始凭证?
借:银行存款 贷:递延收益 支付时做相反分录。 补偿文件,收款的回单。
43楼
2023-03-07 20:42:34
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 斯文的自行车 发表的提问:
咨询公司以现金支付助理人员本月工资900元如何做会计分录 咨询公司支付咨询中心兼职大学生劳务费300元如何做会计分录 职工出差预借差旅费500元,以现金支票支付,如何做会计分录 开出转账支票一张3000000元支付产品广告费,如何做会计分录
你好,前两个做管理费用贷应付职工薪酬
44楼
2023-03-07 20:52:38
全部回复
暖暖老师:回复斯文的自行车借其他应收款300 贷库存现金300
2023-03-07 21:36:51
暖暖老师:回复斯文的自行车借预付账款300000 贷银行存款300000
2023-03-07 21:50:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 星下灯 发表的提问:
支付电费,如何做会计分录
您好!借管理费用-电费 贷现金。
45楼
2023-03-07 21:22:06
全部回复

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