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多收款会计分录怎么做?
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ @ 发表的提问:
收到发票未付款的会计分录怎么做,内账
你好,借;库存商品等科目,贷;应付账款
286楼
2023-07-20 16:52:26
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 睿宇会计服务 发表的提问:
收到企业所得税退税款怎么做会计分录
同学你好!这个的话 借:银行存款      贷:所得税费用
287楼
2023-07-20 17:08:07
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睿宇会计服务:回复许老师 退得是19年的所得税也这么做?
2023-07-20 17:31:38
许老师:回复睿宇会计服务这个的话  如果你们企业  适用的是小企业会计准则  或者退回的金额不大 这样处理  就可以了
2023-07-20 17:55:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
收到社保减免款,应该怎么做会计分录呢
收到社保减免款,借 银行存款 贷 营业外收入
288楼
2023-07-20 17:20:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到人民法院的退款要怎么做会计分录
借;银行存款 贷;其他应收款或 管理费用等科目
289楼
2023-07-30 17:46:37
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
非营利性医疗机构收到党建专款专用款,收到款时会计分录怎么样做呢?报销支出时分录怎么样做呢?
同学你好 借银行 贷限定性收入
290楼
2023-07-30 18:01:54
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 坚信 发表的提问:
投资款比营业执照上注册资金要多,会计分录怎么做?
借银行存款贷,实收资本,资本公积。
291楼
2023-07-30 18:27:34
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坚信:回复玲老师 这个公司注册资金为300万,先前的法人投资了20万,后转给现在的法人,现在的法人投资300万,多余的二十万怎么走账比较合理
2023-07-30 18:44:44
玲老师:回复坚信那这个你需要问投资的老板一下,具体这个钱是什么钱。
2023-07-30 18:58:49
坚信:回复玲老师 银行对账单显示就是投资款,那先前的20万怎么走账才合理
2023-07-30 19:11:43
玲老师:回复坚信你最好问一下老板,这20万是做资本公积,还是说去增加注册资本的金额。
2023-07-30 19:38:04
坚信:回复玲老师 他说要还给先前的老板,用对公还还是转给个人卡还
2023-07-30 19:53:44
玲老师:回复坚信还给的是什么钱,是原来的股东退股吗。
2023-07-30 20:04:06
坚信:回复玲老师 是,原来股东投资的款
2023-07-30 20:19:22
玲老师:回复坚信那为什么要退给原来的股东呢。
2023-07-30 20:29:56
坚信:回复玲老师 不退的话怎么做账呢
2023-07-30 20:59:12
玲老师:回复坚信首先要知道你是什么钱,例如还给股东的钱那股东借款吗,是企业借的钱吗,还是老板个人借的钱,这些都要清楚的才好写分录。
2023-07-30 21:27:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
292楼
2023-07-30 18:41:14
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哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2023-07-30 19:08:14
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2023-07-30 19:30:02
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2023-07-30 19:52:19
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2023-07-30 20:09:05
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2023-07-30 20:30:41
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2023-07-30 20:54:41
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2023-07-30 21:08:41
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2023-07-30 21:26:41
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2023-07-30 21:54:11
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2023-07-30 22:15:00
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2023-07-30 22:31:43
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2023-07-30 22:51:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
生产型企业,厂房地面环氧地环款9万多,收到发票后计入什么科目?会计分录怎么做?
借;固定资产等科目 贷;银行存款等科目
293楼
2023-07-30 19:09:00
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问:
老师:您好!我司2013年预收了客户95000元的账款,会计做的分录是借银行存款,贷其他应收款,2015年7月给客户开了发票,会计分录该怎么做呢?2013年会计分录把预收账款做成了其他应收款,现在该怎么调整叱呢?
1. 开票 借 其他应收款 贷 营业收入 应交税费-应交增值税(销项税);直接把原来的其他应收款冲销点即可。
294楼
2023-07-31 16:05:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 可爱的冬日 发表的提问:
我们是贷款公司,收到利息还款怎么做会计分录
你好    这个是     做 :借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税。  别人给你利息 那么就是你收入了  
295楼
2023-07-31 16:21:58
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
296楼
2023-07-31 16:40:02
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晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2023-07-31 17:25:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ FOX 发表的提问:
员工离职在入职个税怎么申报,需要改下入职时间吗,还有离职时间怎么填写呢
入职日期填写他实际入职的时间就可以的,他是什么时间入职,什么时间离职。
297楼
2023-07-31 17:09:42
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
计提保证金怎么做会计分录?保证金的利息收入怎么计题,怎么做会计分录?
借其他应收款 贷银行存款 利息冲减财务费用就行了
298楼
2023-07-31 17:17:58
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陪你考证的初级班主任:回复东老师 什么意思?计提 财务费用的分录是什么?为什么要计其他应收款呢?我知道,收到利息借:银行存款;贷:财务费用 我想问的是,计提财务费用的会计分录?
2023-07-31 17:30:03
东老师:回复陪你考证的初级班主任收到的利息按照我说的做就可以了
2023-07-31 17:40:34
陪你考证的初级班主任:回复东老师 我想问的是,计提财务费用的会计分录?
2023-07-31 18:01:31
东老师:回复陪你考证的初级班主任你说的具体财务费用具体指的具体是什么业务?
2023-07-31 18:28:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,我们汽修厂收到客户2万的预付维修款,(汽修厂预收账款不多),会计分录:借:银行存款 2万 贷:应收账款 2万 现在实际维修费用1.5 万会计分录该怎么做?
您好 请问多的0.5是要退还吧 已经退了吗
299楼
2023-08-01 16:51:00
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11876948484884:回复bamboo老师 对,是要退给客户0.5万
2023-08-01 17:13:32
bamboo老师:回复11876948484884借:应收账款 2 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款 0.5
2023-08-01 17:29:50
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
前两个月货款账上多了,这个月平账怎么做会计分录?
不需要支付的货款,可以转营业外收入
300楼
2023-08-01 16:57:00
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